开票员岗位职责(6篇).doc

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1、开票员岗位职责1、负责_销售票据的开具工作。2、文明服务,规范操作,开具票据字迹清楚,计算准确。对开出的票据各联必须按要求交给各部门进行核查、存档。3、严格遵守工作制度,上班不扎堆闲谈,无故不得串岗、离岗,必须在_住宿。如有事必须请假,得到场领导批准后方可离开。4、认真对出售货物进行验方过磅,不得随意加减数量,严格按实际交易量进行计算交易数额。5、严格必须严格执行_价格政策,开票不得随意升、降价。6、严格遵守票据管理制度,认真保管好交易票据,工作用具妥善保管。7、及时做好当班汇总表,交易票据凭据及时整理上交。8、礼貌待人,耐心解答客户询问,妥善处理经营中发生的矛盾。9、严禁向客户购买、索要商品

2、、钱物,不搞人情交易,禁止与客户吃喝玩乐,谋取私利。10、完成采_领导交办的其它工作。开票员岗位职责(二)1、严格遵守国家的法律法规及相关的财经税务制度。2、负责市场内商户的发票开具工作,建立商户开具发票台账,规范合理地开具发票,并做好台账的整理登记工作。3、及时和税务部门沟通,了解和掌握国家税收方面的法规政策,同时对商户进行指导和宣传。4、严格按照税务部门的要求做好发票的领、用、存管理工作,做好空白发票和已开具发票的整理保管工作。5、了解和掌握商户的经营状况,并配合商管部做好商户的日常监管及商品的质量监督工作。6、协助办公室做好管理系统的建立和完善工作,并在公司网站上及时发布和更新有关税务方

3、面的政策或报道。7、完成公司交办的其他工作开票员岗位职责(三)1、开具提货单,开票室严格按照销售订单开具提货单(发运计划),建立提货单时注意必填项(数量、试样编号、库位、车号、备注),其它项由系统自动生成,禁止随意操作,导致无法过磅。完成建立后认真核对提货单物料品种,包装类型等。自提车辆开提货单时,各销售分公司务必指定专人通知开票员,开票员在备注栏详细注明通知人姓名,车号;派送车辆在备注栏填写提货人和通知人姓名、车号,否则不予开具提货单。在开散装票和安排车辆时,用心与客户、承运商沟通联系,对运输车型、订单的剩余量和允许的超交量综合分析来安排车辆和开具提货单。按预交款控制发货量的订单要关注订单价

4、格和余款。2、如果车辆上磅时无法正确采集提货单信息,开票员极时与销售订单建立职责人联系,尽快维护订单,订单维护完成后重新建立提货单。3、严禁开票员在纸质提单上更改试样编号和装车库位,务必做到A_系统内的提单信息与所打印的提单信息持续一致。严禁手工涂改票据。4、开票员在交接班时务必下载销售订单,并保存到本地计算机。以免网络或系统出现故障影响开票。销售订单下载方法:进入A_系统应收帐款查询销售订单序时薄,将销售订单所有行资料全部选取,复制并粘贴到E_CEL中保存即可。5、如果网络或系统出现故障,造成不能在系统正常开票,应极时向公司信息员通知,并征得部门领导同意后进行手工开票,开票员应依据所下载的订

5、单按其剩余交货量开具提货单。6、网络恢复正常后务必将上述数据按照原有流程全部录入系统中,补录数据要确保准确无误,数据补录完成后再正式起用系统开票。如果网络恢复正常后需补录数据较多,需要补录工作与正常开票同时进行时,要严格按照提货卡剩余数量开提货单,杜绝提货单数量超出销售订单剩余量.7、在补录数据时,补录的提货单由发运负责人签审。8、火车提货单按照请车安排的实际状况,由铁路协调组计划员依据销售订单建立火车提货单,安排装车,将装车部门实际装车的数量、试样编号、品种、收货人、到达站等信息录入系统,信息数据的录入依据火车站台值班人员带给的当日装车报表的作为最终依据。开票员岗位职责(四)1、根据公司制订

6、的销售任务与计划,完成个人的各项销售指标;2、根据客户的订货周期,主动联系客户,告知销售政策争取订单,并按照客户要求开票,确保开票质量;3、用心对近效期、滞销品种进行催销,对公司新品种进行推广;4、及时将新的市场信息、缺货信息、价格信息等进行登记反馈相关部门;5、负责将客户的欠款的催收,控制在规定的范围内;6、完成部门经理交代的其它工作。开票员岗位职责(五)一、自觉遵守公司的财务制度,严守工作岗位,忠实履行工作职责。真诚的面对顾客,礼貌待人。二、严格执行价格标准。在调整价格时必须按照价格通知操作,不得私自做主,特殊价格有主管领导签单附在票后,方可执行。三、认真做好开票工作。要求准确无误,吨位与

7、单价填写不得颠倒。(如因此给公司造成损失)由开票员自己承担。四、认证做好分割票的工作。每份分割票依次分割,(如顺序不对分割差错,导致公司损失)由开票员自己承担。五、当日下班统计好当日的开票数量及金额。与收款员核对并报财务部核对。六、月终及时统计当月的开票数量及金额,报财务部核对。七、妥善保管好空白销售票,上班时间做到不迟到,不早退。八、完成领导交办的各项任务。开票员岗位职责(六)1、树立“质量第一”的观念,坚持原则,严格执行公司的开票制度,恪守公司的商业机密。不得向任何人提供产品来源、流向、库存及其它损害公司利益的信息。2、严格按照GSP规范,遵循“先产先出、近期先出”的原则进行销售开票。3、

8、把好开票质量关,购货单位必须具有合法资格才能购进药品,否则不得销售供给其药品,禁止张冠李戴向非法客户或个人批发药品。4、购货单位的资格审核由业务部负责提供,并报质量管理部确认录入基础信息,开票员可从计算机系统中查找核对。5、开票人员的销售开票权限不得随意转给他人使用,每位开票员进入计算机管理软件系统应设置个人操作密码,定期更换一次,禁止借用他人操作密码开票。6、开票前应审核顾客的采购计划,认真核对药品的名称、规格、产地,核对无误后方可按对方的要求进行开票。7、操作键盘时,应精力集中,准确无误的记销帐目,尤其是药品名称、规格、数量、生产厂商、生产批号、有效期等重点项。8、开票要快速、准确、不得拖延顾客的时间,同时对顾客要热情、周到。9、开票工作完成后要对所开具的销售单据进行认真的审核,审核无误后方可确认并通知财务人员审核、收款。第6页共6页

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