学校财务自查报告范文及整改措施四篇

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1、第一篇:学校财务自查报告及整改措施序,校长在审核签字时做到不合理、不合规的票据一律不签,未经学 校校长审核签字的发票财务人员坚决不予报销,每月支出票据经塘坝教育 办公室审核后才拿到核算中心进行做账。学校各项经费支出,都严格遵守 各项财经纪律和财务制度,无私设小金库和帐外帐等违规行为,无滥 用和铺张浪费等现象。特此报告!为了加强财务管理,规范和加强财会工 作,我校高度重视,及时召开了校委会,把学校财务、总务、后勤、工会 及班主任相关人员,召集起来,进行学习、座谈,对学校近几年财务财务 管理工作进行了认真自查。现报告于下:一、为了切实加强自查工作力度 确保相关人员及时到位,我校成立了财务管理自查工

2、作领导小组。校长包 海渊任组长,学校管财务总务李新兴为副组长,报帐员李艳红,教师代表 郑静明为成员。二、我校根据县财政局、教育局的有关要求和学校实际编 制了学校收支预算,学校一些重大收支,事前都要开校委会,事后进行常 规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告,并要在教代会上都获得通 过。三、我校严格执行收费政策,免收学生杂费、课本费。按文件只收空 白作业本费,其标准向社会公示。在我校收费中,没有一起强制性要求学 生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求,实施并落实 无任何乱收费情况。四、学校严格加强预算内,所收学生作业本费全额缴 入预算外。严格实行“收支两条线”管理。五、我校严格执

3、行国家规定的 开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作 为报销凭证。对于大额款项支出,均要经过经办人、证明人签字,对于涉 及基建等项目的支出,都附有合同、结算表和其他相关材料。六、我校无 私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出,都严格遵 守各项财经纪律和财务制度,无乱之滥用和铺张浪费等现象。七、学校对于学校的资产增减,都做了较好的登记,做到出入有据。建立了资产的购 置、验收、保管、使用、交接、维修等后勤管理制度。每年年底定期进行 资产清查。做到了账账相符、账卡相符、账物相符。八、我校按照上级有 关规定,做好对困难住宿生的生活补助的申请、审核、公示等工作,

4、生活 补助全额发放给家长。第二篇:学校财务自查报告及整改措施单位财务自查报告及整改措施财务自查报告单位1我委根据文件精神,从12 月上旬起,结合本单位的实际情况,对本 单位会计基础工作情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:一、财务收支情况在财务工作过程中,本单位严格按照会计法的规定,依法设置会 计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核 算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告,严格执行国家有 关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记 核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有 效。在安排支出时,分轻重缓急,保证

5、常规和重点支出需要,既体现实际 工作需要,又考虑财力可能,根据办公室各项工作任务,在财力可能的情 况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制 定了财产管理制度。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过 程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计 工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的 监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下三点要求:1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分 离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得

6、以有序进行。2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资 金的使用,提高了资金使用效益。3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开 支,杜绝了浪费现象的发生。三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府采 购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度, 通过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及 时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物 款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭 证的核对,保证账账相符。无固定资产不入账,公物私用及其他

7、违规问题第三篇:学校财务自查报告及整改措施财务自查报告及整改措施汇总财务检查整改报告县卫计局计财股:我院收到卫计局关于上半年财务工作检查情况的通报后,院领导高度 重视。迅速组织院委会及相关人员召开了专题会议,认真吸取通报总结的 各兄弟单位好的经验,好的做法,以半年工作检查作为一面镜子认真查找 我院在财务管理中存在的问题和漏洞,总结经验找差距,并对检查通报中 存在的问题统一进行及时整改一、加强专项资金管理,及时补发所拨村室专项资金,所有拨发村室 专项资金已全部发放到位,不挪用,挤占专用资金,真正做到专款专用。二、加强制度管理,及时制订了院财务管理制度,“三公经费”管理 制度。建立了以某某某为组长

8、,某某某为副组长,某某某、某某某、某某 某、某某某等同志组成的“三公经费”管理领导小组,明确责任,具体分 工,各负其责,坚决贯彻执行卫生计生局下发的关于严格控制“三公经费” 的管理制度,特别是对业务招待费的控制。今年上半年业务招待费比去年 同期下降了 34%。坚决控制“三公经费”下降比例。三、严肃财经纪律,规范财经手续,每张发票支出必须由经手人,证 明人签字后再由分管财经院长签字后方能报销,每张支出发票必须认真填 写清楚五要素,即时间、品名、数量、单价、金额一要素也不能缺,品名 多的发票必须附有明细清单作为附件。四、严格执行物价政策,成立物价管理领导小组,基药严格实行零利 润销售。中草药严格执

9、行物价政策规定的收费标准的规定,按进价顺加 20%,将原来的库存中草药都已下调零售价格,统统调为在进价的基础上 顺加 20%利润。五、加强固定资产管理。已组织专班对各科室财产、器械进行认真的 清点盘存,进行逐笔登记,各科负责保管财产的负责人签字负责保管。以 便以后财产进行核对,丢失损坏科室照价赔偿。将盘存财产在电脑上进行 分科、分类登记,并建立财产台账,做到帐实相符。并及时登记增加,减 少变动情况。学校财务检查整改报告我校接到睢县人民检察院检察建议书(睢检预建( 2022)95 号) 文件后,学校领导高度重视,组成了以党委书记孙明卫同志为组长的财务 管理检查领导组,对学校的财务管理进行了认真自

10、查,现将自查整改情况 总结如下:第四篇:学校财务自查报告及整改措施序,校长在审核签字时做到不合理、不合规的票据一律不签,未经学 校校长审核签字的发票财务人员坚决不予报销,每月支出票据经塘坝教育 办公室审核后才拿到核算中心进行做账。学校各项经费支出,都严格遵守 各项财经纪律和财务制度,无私设小金库和帐外帐等违规行为,无滥 用和铺张浪费等现象。特此报告!潼南县永康小学校二某某某年某某月某 某日学校财务自查报告及整改措施二:为了加强财务管理,规范和加强财 会工作,我校高度重视,及时召开了校委会,把学校财务、总务、后勤、 工会及班主任相关人员,召集起来,进行学习、座谈,对学校近几年财务 财务管理工作进

11、行了认真自查。现报告于下:一、为了切实加强自查工作 力度,确保相关人员及时到位,我校成立了财务管理自查工作领导小组。 校长包海渊任组长,学校管财务总务李新兴为副组长,报帐员李艳红,教 师代表郑静明为成员。二、我校根据县财政局、教育局的有关要求和学校 实际编制了学校收支预算,学校一些重大收支,事前都要开校委会,事后 进行常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告,并要在教代会上都 获得通过。三、我校严格执行收费政策,免收学生杂费、课本费。按文件 只收空白作业本费,其标准向社会公示。在我校收费中,没有一起强制性 要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求,实施 并落实,无任何乱收费

12、情况。四、学校严格加强预算内,所收学生作业本 费全额缴入预算外。严格实行“收支两条线”管理。五、我校严格执行国 家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支,无虚列虚报, 无白条作为报销凭证。对于大额款项支出,均要经过经办人、证明人签字 对于涉及基建等项目的支出,都附有合同、结算表和其他相关材料。六、 我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出,都 严格遵守各项财经纪律和财务制度,无乱之滥用和铺张浪费等现象。七、 学校对于学校的资产增减,都做了较好的登记,做到出入有据。建立了资 产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等后勤管理制度。每年年底定 期进行资产清查。做到了账账相符、账卡相符、账物相符。八、我校按照 上级有关规定,做好对困难住宿生的生活补助的申请、审核、公示等工作 生活补助全额发放给家长。

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