2023年财务自查自纠工作总结(优选3篇)

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1、2023年财务自查自纠工作总结(优选3篇) 书目 第1篇财务自查自纠总结报告 第2篇区妇联开展专项财务自查自纠工作总结 第3篇财务自查自纠工作总结范文 财务自查自纠总结报告 依据xx市审计局关于开展20xx年度财政财务收支自查自纠工作的通知精神,我局结合自身实际状况,对本单位的财政财务收支状况进行了仔细的自查,现就自查状况报告如下: 一、健全组织,强化领导 为确保此次自查工作顺当进行,我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组,主动开展自查自纠工作。 二、严格清查,不走过场 成立清查小组后,局领导要求仔细学习文件精神,比照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角,刚好发觉和解决存在的问题。 三

2、、仔细自查,刚好自纠 根据xx市审计局开展2023年度财政财务收支自查自纠工作的通知的要求,工作总结我局对本单位执行财经纪律及有关政策的状况以及内部财务管理制度的建立健全和执行状况进行了自查。 1、我局全部财政资金均按预算用途运用,支出真实合规。 2、严格专项资金管理,做到专款专用,无截留、挤占和挪用的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高。 3、非税收入征收合法合规,无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。 4、仔细执行收支两条线的政策,无以支抵收和坐收坐支的现象。 5、仔细执行规范津补贴政策,无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。 6、国有资产帐实相符,核算规范,无违规处置国有资产、

3、截留处置收入的行为。 7、我局单位资金全部集中统一管理和核算,无账外账和小金库。 8、我局依据本单位实际,建立并实施内部监督和限制制度,相关人员在工作过程中严格遵守规章制度,有效地实施了内部监督和限制。 通过自查范文内容地图,我局在某些工作性的专项资金款待费略微偏高。清查小组提出在以后的接待工作中肯定要厉行节约,严格限制接待标准。 区妇联开展专项财务自查自纠工作总结 依据xx区财政局专项财务检查工作方案(x财2023133号)文件精神,我会仔细开展财政预算管理、财务制度和财经 纪律执行状况自查自纠的工作。现将相关状况汇报如下: 一、高度重视,明确职责 我会党组高度重视规范财务管理自查自纠的工作

4、,接到通知后,马上召开会议,专题探讨财政预算管理、财务制度和财经纪律执行状况自查自纠相关工作,对本单位2023年以来有关单位财政预算管理、财务制度和财经纪律执行状况进行自查。重点检查违反中心八项规定精神、财务管理不严、固定资产不入账以及违反现金管理条例等问题的财务凭证进行重新核查。对工作任务进行分工,明确责任,要求相关人员严格按文件要求落实工作。 二、仔细开展自查,切实排查整改到位 收入管理状况。本单位2023年以来不存在非税收入(包括捐赠收入)不足额缴入国库或财政专户问题;各级财政支配的专项资金、本单位收取的专项资金或基金专账或专户核算,不存在收入不入账,私设小金库的问题。 财务自查自纠工作

5、总结范文 篇一:财务自查自纠报告 依据精神,我局结合自身实际状况,对本单位的财政财务收支状况进行了仔细的自查,现就自查状况报告如下: 一、健全组织,强化领导 为确保此次自查工作顺当进行,我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组,主动开展自查自纠工作。 二、严格清查,不走过场 成立清查小组后,局领导要求仔细学习文件精神,比照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角,刚好发觉和解决存在的问题。 三、仔细自查,刚好自纠 根据的要求,我局对本单位执行财经纪律及有关政策的状况以及内部财务管理制度的建立健全和执行状况进行了自查。财务自查自纠报告。 1、我局全部财政资金均按预算用途运用,支出真实合规。 2

6、、严格专项资金管理,做到专款专用, 3、非税收入征收合法合规,无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。 4、仔细执行收支两条线的政策,无以支抵收和坐收坐支的现象。 5、仔细执行规范津补贴政策,无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。 6、国有资产帐实相符,核算规范,无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。财务自查自纠报告。 7、我局单位资金全部集中统一管理和核算,无账外账和小金库。 8、我局依据本单位实际,建立并实施内部监督和限制制度,相关人员在工作过程中严格遵守规章制度,有效地实施了内部监督和限制。 通过自查,我局在某些工作性的专项资金款待费略微偏高。清查小组提出在以后的接待工作中肯定要厉行节约

7、,严格限制接待标准。 篇二:财务工作自查自纠报告 在司法厅召开监管平安通报会,监狱发生监管平安事故及监狱成立平安检查小组,开展平安工作自查自纠活动之时,我财务部主动响应平安工作的号召,仔细学习活动精神,从监内发生的4、2事务中吸取教训,仔细贯彻执行平安工作自查自纠活动,强化科内全体民警干部的平安防范意识。 财务部仔细对待平安工作自查自纠活动,组织全科民警干部学习此次活动精神,以提高科内民警对平安工作重要性的相识,同时针对自查自纠内容,结合财务部工作的特点,进行自我检查,以求刚好订正平安生产工作中的不足及问题,并要求全体民警在进行自查自纠的同时对监狱平安工作提出看法和建议,使自查自纠活动落实到实

8、处,不流于形式。 在自查自纠活动中我们发觉财务部的全体民警是一支各项素养较高的队伍。在队伍建设方面,仔细执行党的监狱工作政策,严格依法执法,各岗位上的民警工作事业心、责任感强,每位民警各施其职,各尽其能,仔细遵守工作纪律和工作规范,提高单位时间工作效率,相互协作,相互制约,确保财务工作的正常有序,合理公正,保证监狱财产物资及经济资料的平安,较好的履行了财务部门的各项职能。 平安工作警钟应当长鸣,我们每位民警的平安防范意识不应随着平安工作自查自纠活动的结束而渐渐减弱,我们应当深刻相识监狱平安工作面临的严峻形势,时刻保持醒悟的头脑,从各监狱系统及监内发生的平安事故中吸取教训,总结阅历,避开侥幸心理

9、,定期开展平安工作教化及宣扬,时刻提示全体民警平安的重要性,从思想上强化平安意识;财务部虽然不干脆从事平安生产工作,但基建办规划设计的监狱围墙、禁闭室和会见楼正在动工建立,我们也应当引起重视,检查施工现场的平安工作是否到位,以确保施工平安和监管平安,为工程的顺当完工尽自己的一份责任。 平安工作涉及到每位民警的切身利益,我们应当结合平安自查活动中的民警廉洁自律方面的检查内容进行检查及互查,切实充分开展平安工作自查自纠活动,我们财务部也将在原有工作的基础上以更严格的要求对待自己的工作,酷爱自己的工作,使财务工作更好的开展。 篇三:财务自查自纠报告 市政府办公室: 我委依据文件精神,从12月上旬起,

10、结合本单位的实际状况,对本单位会计基础工作状况进行了仔细的自查,现就自查状况报告如下: 一、财务收支状况 在财务工作过程中,本单位严格根据;的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,依据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告, 财务工作自查报告。严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。在支配支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出须要,既体现实际工作须要,又考虑财力可能,依据办公室各项工作任务,在财力可能的状况下,有保有压,确保重点,统筹支配,

11、合理支出。 二、单位内部限制制度建立和执行状况 依据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和限制制度过程中,制定了;。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和限制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的平安,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下三点要求: 1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分别、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。 2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的运用,提高了资金运用效益。 3、明确经费支出的范围和开支标准,实行各种

12、有效措施限制经费开支,杜绝了奢侈现象的发生。 三、固定资产管理和运用状况 为了加强固定资产管理和运用,在固定资产购置时,严格根据政府选购程序进行选购,并依据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存状况刚好进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一样;另一方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符。无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。 四、存在问题 通过自查,我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,在实施内部监督制度和内部限制制度时,还未能完全达到;所规定的要求,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。

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