年产20万只塑料桶新建工程项目可行性研究报告书

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1、年产20万只塑料桶新建工程项目可行性研究报告37第一章 总 论1.1 项目建设单位基本情况1.1.1项目承办单位:xx县xx塑料制品有限公司1.1.2法人代表:xx1.1.3通讯地址:xx县xx镇xx村1.1.4项目负责人:xx1.1.5联系电话:xx1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称:年产20万只塑料桶新建工程建设性质:新建项目建设地点:xx县xx镇xx村产品方案:项目建成后,年产塑料桶20万只1.2.2建设规模及内容项目总用地面积1653.3平方米,总建筑面积1160平方米。建设原料库、成品库、生产车间、办公房、辅助用房及道路、地面硬化、绿化等工程。表1-1

2、主要建筑一览表名称单位占地面积建筑面积备注生产车间600600钢结构、高8.5米成品库200200钢结构原料库200200钢结构办公房8080砖混辅助用房8080砖混小计11601160绿化面积93.3容积率1.06绿化率%5.64厂区道路400合计1653.31160第二章 项目建设背景及必要性2.1 项目提出的背景及必要性塑料桶多用于各种液体的储存和运输,对特殊的危险品包装具有良好的特性,它有不易碎、不生锈、质轻等特点,而且耐油、耐强腐蚀性能好优异。多用于需要保温、防潮、耐压、抗腐蚀的危险品包装以及盛装化工、农药、医药、食品、五金电子、机电等行业液体、固体物品。作为一种常用的的包装产品,塑

3、料桶越来越多的应用于国民经济建设的方方面面。随着通用及工程塑料在强度和精度等方面的不断提高,合理设计塑料包装桶制品往往能代替多个传统金属件,塑料制品的应用范围在不断扩大,塑料产品的用量也在迅猛的增加。目前我国包装工业科技含量不断增加,其已经逐渐成为国内国民经济中的重要产业之一。预估到2020年,我国包装工业将建材一个科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人才资源优势得到充分发挥的新型产业。包装工业发展潜力巨大,已经成为了名副其实的朝阳产业。当前,我国包装工业还处于高速发展阶段。预估:从2013年到2015 年,包装工业总产值或将以年均6%速度快速增长的速度增长。到2015 年,纸包装

4、制品有望达到到3600 万吨、塑料包装制品946万吨、金属包装制品491万吨、玻璃包装制品1550万吨、包装机械120 万台套。到2015 年包装工业信息化总体水平有望达到或超过中等发达国家。该项目的建行符合我国包装行业十二五发展规划,属于国家鼓励类项目,所以该项目的建设是必要的也是可行的。第三章 市场分析3.1 主要产品3.1.1 产品简介1、产品简介项目建成后,主要产品方案:年产塑料桶20万只。2、生产规划(1)项目建设期5个月,第一年达产100%。(2)物料平衡规划:按年生产规划准备物料需求量和库存物料,保证按计划生产、维修。(3)主要消耗的能源与动力:电、水。3、销售计划:(1)销售量

5、;项目建成后,年产塑料桶20万只(2)销售策略:产品价格按随行就市的原则确定,为提高竞争能力,价格可略低于同类产品,并坚定以销定产的原则,保证产销平衡。3.1.2产品原料与动力本厂生产的主要产品为塑料桶。塑料桶原材料为聚乙烯原包颗粒,原材料全部为外部购买,供应地为天津和唐山等地。供应地产量丰富,能满足生产该项目的用量。第四章 建设条件与厂址选择4.1 厂址选择4.1.1项目选址原则和考虑因素本项目严格遵循以下选址原则:(1)符合河北唐山市xx县工业建设的总规划要求;(2)满足项目对原材料、能源、水和人力的需求;(3)节约和效力原则(降成本,提利润);(4)安全的原则(防洪、抗震);(5)实事求

6、是的原则(科学分析比选);(6)节约用地(不占或少占农田);(7)注意环保(以人为本,减少对生态环境的影响)。本项目在遵循以上原则的基础上,充分考虑以下因素:(1)自然因素:包括自然资源和自然条件;(2)经济技术因素:包括经济实力、协作条件、基础设施、技术水平、市场潜力、人口素质与数量;(3)运输和地理位置因素;(4)社会政治因素和管理机构的素质。4.1.2厂址选择在充分考虑河北唐山市xx县的地形、地貌、气象条件以及河北唐山市xx县的支持政策后,项目厂址选择在唐山市xx县xx镇xx村。厂址地势平坦,地势条件好,地理位置优越,交通方便。西部、西南部与天津市蓟县、宝坻区、宁河县相邻,东部与唐山市丰

7、润区毗邻,北部与唐山遵化市接壤,交通极为方便。第五章 工程技术方案5.1产品方案项目建成后,主要产品方案:年产塑料桶20万只。5.2设计原则1) 采用成熟、可靠的备料和工艺,生产线能适合产品生产,工艺水平与生产纲领相适应,并在保证产品质量的前提下,力求降低工艺投资。2) 各分设备、管线尽量排成一条直线,以使物流短捷顺畅。减少物流量,降低生产成本。3) 充分考虑设备配置的生产能力,挖掘设备潜力,提高设备的利用率,满足生产需要,降低投资。4) 本次设计主要工艺设备的选用充分考虑技术的先进、高效、节能和可靠性。5) 本车间建成后,其工艺及装备达到国内同规模行业的先进水平。5.3生产工艺和设备5.3.

8、1设计依据1、年产20万只塑料桶新建工程项目简介的委托书;2、项目承办单位提供的有关设计基础资料5.3.2设计原则1、采用先进而且成熟可靠的工艺,确保项目顺利达产达标;2、注意节约投资,设备选型立足于国内;3、主工艺装备及自动化水平达到国内先进水平;4、高度重视环境保护,采取有效的治理措施减少三废污染,达标排放;5、选用节能工艺、设备,降低综合能耗。5.3.3工艺流程原材料(聚乙烯原包颗粒)注塑加热上料打包入库检验合格成品成型冷却图5-1 塑料桶生产工艺流程图项目设备一览表如下:表5-3 项目主要设备一览表序号设备名称数量(台、套)功率(KW/台、套)总功率(KW)备注1注塑机215302粉料

9、机17.57.53上料机27.5154低压气泵1335打眼机25.5 116拌料机2102014合计1086.55.3.4公用系统 5.3.4.1给排水1 设计依据a) 建设方提供的相关资料和设计要求。b) 国家现行的给排水设计规范和标准。GB 200013-2006 室外给水设计规范GB 200014-2006 室外排水设计规范GB200015-2003 建筑给水排水设计规范GB/T 50102-2003 工业循环水冷却设计规范GB200016-2006 建筑设计防火规范2 设计范围a) 新建厂区室内给排水系统。b) 新建厂区室内消防系统。c) 新建厂区室外给排水及消防系统设计。3 给水水源

10、:生产、生活及消防水源引自备井水。能够满足本项目用水需要。水质:水质满足生活饮用水水质标准,能满足一般生活用水水质要求。用水量计算:项目用水主要为生产用水、入住人员生活用水、绿地浇灌、道路浇洒等项用水。根据河北省用水定额(试行),项目用水标准如下:职工生活用水标准为50L/人d;厂区绿化用水:2L/m2次;项目用水量计算如下: 用水表序号用水类型用水范围用水标准用水时间用水量备考1生活、卫生10人50L/d.人300天150河北省规定2绿化用水93.3m22L/m2.d200天37.32河北省规定合计187.32经计算,预计项目年用水量为187.32立方米。4 排水污水主要为职工日常生活排水,

11、进行收集经沉淀后,回用于厂区的绿化、道路等的洒水降尘工作,可直接外排。 5.3.6.2用电1 设计依据建筑照明设计标准GB200034-2004供配电系统设计规范GB200052-05低压配电设计规范GB200054-05通用用电设备配电设计规范GB200055-03建筑物防雷设计规范2000年局部修订版电力工程电缆设计规范GB2000217-04建筑设计防火规范GB200016-2006厂区总平面图及有关专业提供的资料;2 设计内容及范围本项目电力专业的设计范围包括:厂区的生产设备用电、办公生活用电和照明用电。3 电源:项目用电引自当地市政供电管网。项目用电主要为生产设备用电、办公生活用电和

12、照明用电。该供电系统及电气设备严格遵循低压配电装置及线路设计规范(GBJ54-83)进行设计。电容器补偿均在变电所集中设置。消防负荷为一级负荷,其它重要设备按二级负荷供电。供电负荷计算:本项目用电负荷由照明和动力两部分组成,采用负荷密度法和单位指标法进行估算。经计算,项目装机容量为86.5KW,项目年用电量34.25万KWh。本项目由市政供电,厂内需有1台100KVA的变压器,能满足本项目的用电要求。4.功率因数补偿项目采用低压补偿方式。低压侧在车间变电所集中补偿。补偿后的功率因数0.96。5.线路布置厂区线路和照明:厂区高低压线路均采用穿管埋地敷设方式,厂区照明选用道路灯,引至各灯的线路采用

13、电缆穿镀锌钢管埋地敷设。车间配电与照明:各厂房配电采用树干式与放射式相结合的配电方式,配电、照明干线一般采用铜芯交联电缆沿桥架敷设,配电支线一般采用铜芯塑料绝缘线穿镀锌钢管或PVC阻燃塑料管明敷。在有腐蚀性环境的车间内,配电及照明设备均采用防腐型。厂房光源一般采用金属卤化物灯,个别地方可采用荧光灯或白炽灯。办公室:办公室光源一般采用节能灯。全厂照明线路采用铜芯塑料绝缘线穿PVC阻燃塑料管暗敷。6.电气安全除生产车间及总配电所的低压配电系统接地形式采用TN-S外,其他建筑物的低压配电系统接地形式均采用TN-C-S。除生产车间及总配电所外,其它建筑物的电源在入户处应做重复接地。生产车间及总配电所接

14、地装置的工频接地电阻均不大于4,其他建筑物电源重复接地装置的工频接地电阻不大于10。所有电器设备正常不带电的金属外壳、支架、穿线钢管及进出建筑物的金属管道均可靠接PE线进行等电位联结。所有插座回路均装设漏电保护开关。7.防雷与接地根据建筑性质,本工程建筑物均确定为三类防雷建筑。在框架结构建筑物屋顶沿女儿墙四周敷设一条水平避雷带及在屋面敷设24x16避雷网格以防直击雷。 5.3.6.3采暖通风1.通风办公室设分体式空调,要求较高的房间设分体式空调。车间内设置防爆正压送风,相应设置四个通风系统。通风设备选用防爆离心通风机,通过风管送风至车间内。2.采暖项目冬季采用空调取暖。第六章 环境保护6.1

15、设计依据6.1.1 设计依据(1)国务院253号令建设项目环境保护管理条例;(2)国环字第002号文建设项目环境保护设计规定;6.1.2 设计采用的标准6.1.2.1环境质量标准(1)环境空气质量标准(GB30951996)二级标准;(2)地表水环境质量标准(GB38382002)类水质标准;(3)土壤环境质量标准(GB156181995)二级标准;(4)声环境质量标准(GB30962008)3类标准。6.1.2.2 污染物排放标准(1)污水综合排放标准(GB89781996)一级标准;(2)工业企业厂界环境噪声排放标准(GB123482008)3类标准。(3)工业企业噪声控制设计标准GBJ8

16、785 6.1.2.3 其它标准(1)一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准(GB18599-2001);(2)危险废物鉴别标准(GB5085.15085.72007);(3)危险废物贮存污染控制标准(GB18579-2001)。6.2 设计原则1 认真贯彻国家和地方环保法规,坚持污染物治理与主体工程“三同时”的原则;2 生产过程中工艺积极采用“清洁生产”技术,从根本上消除或减少污染物的来源;3 污染物治理遵循环境效益、社会效益和经济效益相结合的原则,通过针对性的治理,达到国家和地方规定的排放标准;4 设计中贯彻“总量控制”的原则。6.3 设计范围本设计针对厂区内产生的所有污染源、污染物进行

17、治理。6.4 主要污染源、污染物及其治理措施6.4.1主要污染物1.废水本项目生产过程中不耗水,主要为生活污水,产生量较少,可全部用于泼洒地面,不外排,对周围环境无影响。2.噪声:本项目所用设备均属轻型设备,无噪声形成,工厂噪音低于国家噪声标准。3.固废:本项目在生产过程中会产生边角料。4.废气:本项目生产过程中无废气产生。6.4.2废水污染控制措施(1)生活污水,产生量较少,可全部用于泼洒地面,不外排,对周围环境无影响。6.4.3固体废物的处理处置措施(1)按一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准(GB18599-2001)建设临时堆场(占地0.9hm2),生产时产生的边角料统一打包进行处

18、理。6.4.4噪声控制措施在声源处抑制噪声,是最根本的措施。在选择低噪声设备的基础上,主要以隔声减振降噪措施为主,吸声为辅。在声传播途径中的控制。首先合理布置厂区,设计时要使高噪声的设备远离厂界;高噪声和办公区等敏感区拉开距离,两者之间植树造林,有助于降低噪声功能。除此之外,高噪声设备要建在室内,加厚砖墙,安装隔声效果好的门窗,减少门窗的开启面积。接收者的保护措施。办公区及厂外居民房屋安装隔声效果好的门窗;在高噪车间建造隔音室,工作人员配戴耳塞、耳罩、头盔等防护用品,以保护职工的身心健康。通过以上措施控制厂界噪声,厂界噪声满足工业企业厂界环境噪声排放标准(GB132482008)3类标准的要求

19、。6.5 清洁生产综述清洁生产的目的就是通过采用先进的工艺设备和清洁原料,实现节省能源,降低原材料消耗,从源头控制污染物产生量并降低末端污染控制投资和运行费用,实现污染物排放的全过程控制,有效的减少污染物排放量。6.6 绿化设计绿化是减少污染危害、改善环境质量的重要途径,同时也是美化厂区环境的手段。绿色植物具有吸附粉尘、净化空气、削减噪声、改善小气候等功能,在各功能分区进行多层次、大面积的绿化。在道路旁,种植高大、直挺的乔木及低矮、密集的灌木,以营造良好的空间形态和色彩对比,衬托路旁的建筑物。在道路与建筑物之间的空地上,绿化以草皮为主,栽植少量灌木,并在草地上配植条状和点状花卉,形成绿带,给人

20、一种清新舒畅的感觉。绿化植物选用抗污染强的品种。厂区绿化率为5.02%。6.7 环境保护管理机构设置及定员环保工作由公司主管领导牵头,专人负责,其职责为污染物治理的日常管理,定期汇集治理监测结果,制定环保发展规划,向职工宣传教育环保知识等。为对各工序排污的管理,控制排污量,建设工程完成后会购置相应设备,并建立一套监测制度。6.8 结论该项目符合国家产业政策,符合产业发展规划,建设单位全面落实各项环保措施和污染治理措施,能有效地控制和减缓项目建设可能产生的环境影响,确保各项污染物的达标排放,并能满足总量控制指标。预测项目投入正常生产后废水、噪声和固体废物排放对周围大气环境、水环境、声环境和生态环

21、境的影响不大,该项目建设是可行的。第七章 资源和能源耗用分析7.1 设计依据中华人民共和国节约能源法;工业企业能源管理导则GB/T 15587-2008;中国节能技术政策大纲(国家发改委。科技部2006年12月);公共建筑节能设计标准DB13(J)81-2009;河北省节约能源条例(2006年5月4日河北省第十届人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过);公用、土建等各专业提供的相关资料。7.2 设计范围厂区内以及相应的公用设施的节能设计。7.3 主要设计原则1.贯彻执行中华人民共和国节约能源法;2.能源品种的选用,根据国家能源方针,结合唐山地区能源资源优势和本工程产品用能特点及产品质量要求。

22、7.4 能源消耗1、本项目主要能源消耗种类本项目能源消耗的主要种类包括有:电、水。2、 能耗数量表7-1 项目主要能源和耗能年需要量表序号主要能源及耗能工质名称年需要量折算系数折标煤(t)备注单位实物单位系数1电万kWh34.25tce/万kWh1.22942.09 2水千吨0.18732tce/千吨0.08570.02合计42.11本项目全部能源消耗折合标准煤年用量为42.11吨/年。3. 能耗指标分析1)最终产品计算准确核算项目工序产量及最终产品产量是正确计算各项能耗指标的前提,为此,利用质量平衡的原理,根据项目设计规模和产品方案确定产品最终的产量。2)项目工业总产值和工业增加值工业总产值

23、为企业正常年不含税营业收入=200万元。工业增加值工业增加值=工业总产值-工业中间投入+应交增值税125万元。3)项目能耗指标的计算表7-2 能耗指标比较表序号类别项目单位设计指标唐山市十二五末期限制指标1GDP综合能耗单位GDP综合能耗(标煤)t/万元0.02411.83532增加值能耗指标单位增加值综合能耗(标煤)t/万元0.09791.8181国务院“十二五”规划纲要提出的节能目标要求到2015年河北省能耗指标应达到:单位GDP能耗1.57吨标准煤/万元;单位工业增加值能耗3.53吨标准煤/万元。唐山市能耗指标应达到:单位GDP能耗1.8353吨标准煤/万元;单位工业增加值能耗1.818

24、1吨标准煤/万元。根据我国国民经济和社会发展十二五规划纲要要求,到2015年,单位国内生产总值能源消耗降低16%。河北省工业和信息化厅2012年3月12日公布的河北省工业节能“十二五”规划确定节能总体目标为:到2015年全省规模以上工业万元增加值能耗比“十一五”末下降22%以上。则按国家和河北省要求,到2015年,河北省单位GDP能耗指标为1.8353吨标准煤/万元,单位工业增加值能耗指标为2.5924吨标准煤/万元。经计算,项目单位GDP综合能耗为0.0241吨标煤/万元,工业增加值能耗为0.0979吨标煤/万元,能耗指标远低于上述指标,对xx县的GDP、工业增加值能耗降低有促进作用。7.5

25、 项目所在地能源供应状况分析 1、电力xx县境内有500KV变电站1座,220KV变电站3座,110KV变电站7座,35KV变电站28座,高低压线路4864公里,配电变压器7488台2010年受电完成21.2亿KWH,同比增长23.75%;实现企业利润3829万,同比增长4%;完成税金3435万元,同比增长4%。全县乡村、户通电率100%,供电可靠率达99.7%,供电设备完好率均为100%。本项目用电由当地电力部门供应。因此,项目电力供应有保障。 2、水目前我国人均占有水资源约2000m3,不到世界人均占有水资源的1/5,而唐山市人均占有水资源不足450m3,只相当于全国人均占有水资源的1/5

26、,世界人均占有水资源的3.6%,水资源的合理、有效和可持续性利用已成为我国经济社会发展的战略问题,必须提高用水效率,把节水放在突出位置,建立节水型社会。项目水源由厂区自备井供给,能满足厂区生活及消防供水需求。7.6 主要节能措施1、项目选址、总平面布置节能本项目建设地址位于唐山xx县。项目选址是充分考虑建设场址的地形、地貌、气象条件以及xx县的相关基础设施等条件。本项目建设场地坡度较小,厂址地势平坦,地理位置优越,交通方便,供电、供水、供气设施完备,是较理想的工业用地。本项目总平面布置在满足生产工艺的前提下,生产车间布置紧凑,合理用地。竖向的合理布置,缩短车间之间的物料输送距离,有利于降低输送

27、能耗和生产成本。2. 电气节能变配电所靠近用电负荷中心,选用SC11型低损耗节能型变压器,并设置无功功率自动补偿装置,可减少线路损耗、变压器损耗和无功损耗,从而节省能源。而且可减少输电线路的有色金属消耗,节省投资。照明灯具采用高效节能灯,分别采用分区集中控制和分散控制,不仅可提高工作区照度,获得较高的照明质量,而且可降低能耗。3. 加强能源计量管理管理组织和制度:在能源管制度建设方面,设置节能管理机构,制定从能源采购、计量、统计、生产过程管理和定额考核等一系列的能源管理制度,并以经济责任制的方式严格考核,把能耗指细化到各工序、车间对计量器具的准确要求经常按国家标准进行检验,并设专职能源计量管理

28、人员负责节能工作。能源计量:建立能源计量系统,实行企业、车间、重点工序设备三级计量管理,配备相应的仪表和设备,建立能源计量器具台帐,计量器具档案。7.7 节能效果分析结论与建议资源节约和节能降耗是我国经济社会发展的一项长期战略任务。大力推进资源节约和节能降耗,是树立和落实科学发展观,加快经济增长方式转变,缓解资源约束,减轻能耗压力,增强国民经济整体素质和竞争力,实现全面建设小康社会目标和可持续发展的必然选择。本项目为达到节能、环保的目标,在建筑热工设计、采暖与通风的节能设计方面严格执行国家、河北省及唐山市相关方面的标准、规范。项目积极选用高效节能的设备、材料和技术方案,从根本上实行了国家相关的

29、节能要求。针对本项目的具体情况,制定合理利用能源及节能的技术措施,有效的降低了各类能源的消耗。项目使用的主要能源种类合理,能源供应有保障,从能源利用和节能角度考虑,项目是可以接受的。第八章 职业安全卫生与消防本项目对劳动卫生安全赋予极大重视,在有关生产环节考虑防护、防治措施,以保证达到国家规定的标准。8.1职业安全卫生防护的标准8.1.1主要法律、法规、文件1、中华人民共和国安全生产法(2002年国家主席令第70号)2、中华人民共和国劳动合同法(2007年国家主席令第65号)3、中华人民共和国消防法(2008年国家主席令第6号)4、危险化学品安全管理条例(2002年国务院令第344号)5、国家

30、劳动部劳字(1997)3号文关于生产性建设项目职业安全监督的暂行规定6、建筑设计防火规范(GB50016-2006)7、工业企业设计卫生标准TJ36-798、工业安全文明规范8.1.2主要设计标准及规程、规范1、生产过程安全卫生要求总则GB/T12801-20082、工业企业总平面设计规范GB50187-19933、生产设备安全卫生设计总则GB5083-19994、建筑灭火器配置设计规范GB50140-20055、采暖通风与空气调节设计规范GB50019-20036、建筑设计防火规范GB50016-20067、建筑物防雷设计规范GB50057-1994(2000年修订版)8、供配电系统设计规范

31、GB50052-20099、低压配电设计规范GB50054-199510、通用用电设备配电设计规范GB50055-199311、工业企业设计卫生标准GBZ1-201012、生产性粉尘作业危害程度分级GB/T5817-200913、消防安全标志GB13495-9214、工业企业设计卫生标准GBZ1-200215、工业企业噪声控制设计规范GBJ87-19858.2 安全及工业卫生本项目在设计中充分考虑了生产中的各个有害因素,对生产中的各个环节均采取了相应的预防保护措施。8.2.1主要危害因素生产过程中,会产生一些对人体健康和安全不利的因素,如生产、运输过程中产生的粉尘、噪声,高大建筑物的引雷效应,

32、工艺系统中,搅拌机、各类运转设备的电机传动部件、电气设备漏电、压力容器超压和辐射源泄漏均是职业安全的潜在威胁。配电室及长期潮湿生产区等地方是生产过程有潜在危险因素的生产部位。因此必须采取防范措施,以确保职工的身体健康和安全,保护国家财产不受损失。8.2.2职业安全a. 机械运转部位设防护罩,以防操作人员发生不测;b. 电气设备均有保护接地,避免工人触电;c. 安装门、提升孔、工艺孔洞、较高的设备操作台和梯子均加设防护栏杆,集中水池、地沟均设栏杆或盖板;d. 高度超过15m的建筑物或构筑物均设防雷装置,建筑物间留用足够的防护距离。8.2.3 工业卫生a. 总平面布置上按功能分区,同时考虑当地主导

33、风向,避免粉尘对下风向区的污染;b. 建筑物的采光,日照及通风均依照相应的规程规范设计;c. 采用噪声低、振动小的先进环保设备,安设降噪防护罩。落差大的溜槽采取降低角度或采用高分子耐磨材料衬里等措施,以减弱摩擦噪声对环境的影响。8.2.4 机构设置厂内不设单独的职业安全和卫生机构,可配备一名兼职人员负责厂内的安全卫生工作。8.3消防安全8.3.1设计依据(1)中华人民共和国消防法(2008年国家主席令第6号)(2)建筑工程消防监督审核管理规定(1996年公安部令第30号)(3)建筑设计防火规范(GB50016-2006)。(4)建筑物防雷设计规范(GB50057-94)(2000年修订版)。(

34、5)爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范(GB50058-92)(6)建筑照明设计标准(GB50034-2004) (7)建筑灭火器配置设计规范(GB50140-2005)8.3.2 消防环境状况拟建公司位于唐山xx县交通运输较为便利。8.3.3 消防用水量计算根据建筑设计防火规范(GB50016-2006)的规定,消防用水量按室内为5L/s,火灾延续时间为2小时;室外为25L/s,火灾延续时间按3小时考虑。故一次消防用水量为306m。8.3.4 消防设施和措施(1)在总图布置中,建筑物周围均考虑消防需要的环形通道。(2)消防水系统:室外设若干地下式消防栓,消防控制半径80米。(3)生产车间、库

35、房等室内设置手提式干粉灭火器及CO2灭火器,以及其它消防工具,并且设置直通火警电话。(4)消防工作是以防为主,防消结合,为保证安全生产,工厂成立领导小组,由厂长担任组长,车间领导及技术骨干担任安全员,加强对全体员工的安全教育,做到合格者上岗。8.3.4.1 总图设计1)根据工厂的总体规划和发展要求,因地制宜地进行总平面布置,充分利用工厂现有的公用工程设施、道路等运输系统,尽量做到节约用地、节省投资、减少建设周期。按照统一规划,实施的方案进行建设。平面布置中严格按照国家颁布的有关设计的规范要求进行设计。设计上对易燃易爆设施均设有环型消防通道。跨越道路的综合管架净空符合国家现行规范要求。2)总图布

36、置上,严格执行防火规范,各厂房间按规范留有足够的安全距离,厂区内道路成方格网布置,以保证消防车通达、顺畅。3)在总图布置时,力求在满足现行有关设计、消防、安全等规范和法规的要求的前提下,做到工艺流程顺畅、管线布置短捷、运输线路畅通。8.3.4.2消防系统设计的安全可靠性本工程在消防设计中强调“以防为主,防消结合”的原则,采取了许多有效的防火措施,使火灾的危险程度降低到最低限度,预计在正常生产时,按照安全操作规程来操作,不会出现火灾隐患。即使事故时发生着火,采取设计中的各项措施能有效地扑灭初始火灾,控制火灾和火势,使事故的损失降低到最低限度。在正常生产过程中,要严格按安全规程操作,并对操作人员进

37、行安全培训,定期对消防设备进行试用和维修保养,使消防工程设施一旦发生火灾危险时能有效地发挥作用。第九章 项目建设期9.1 组织机构为了完成本项目,工厂成立了以法人代表为领导的项目领导小组,下设人员具体组织实施该项工程。为加强项目管理,提高投资效益,由项目法人对项目的策划、资金筹措、建设实施等实行全过程负责。在项目建设过程中,建议项目承办单位抽调精干人员,对项目的概算控制、资金使用、施工组织、建设工期及工程质量等进行管理,确保项目按时完成。9.2 工程进度安排本项目的建设工期为5个月,从2016年6月开始,至2016年10月完成。项目实施进度计划如下:2016年6月前期准备工作。2016年7月-

38、2016年8月:土建施工;2016年9月:设备的采购和安装调试2016年10月:竣工第十章 生产组织与劳动定员10.1 组织机构设置及工作制度10.1.1管理原则建立现代企业制度,实行规范的厂长制,使企业成为适应市场机制的法人实体和竞争主体。企业实行独立核算,自主经营,自负盈亏,并承担项目资金的投放、工程建设、经营管理和偿还贷款、债务的责任。采用先进的劳动组织形式,以实现企业管理制度,科学合理的调整人员结构和使用劳动力,充分发挥劳动者的技能和积极性,保证企业经营正常运行,提高经济效益和社会效益,以建立高效、精简、完善的组织结构为目的,遵循因事设职原则、政令统一原则、责权利对等原则。通过科学的管

39、理、监督、协调等有效手段,建立高效管理服务机构。10.1.2企业工作制度生产车间年生产天数300天,生产班数3班,一班8小时工作制。10.2岗位设置及定员该项目劳动定员10人,其中:管理人员2人,生产人员8人。10.3职工培训职工的技术水平、文化素质是企业的成败关键,因而一定要重视职工的培训工作,制定严格的培训计划,凡初录用的工人都必须经过事先培训,方得进入岗位,培训工作提前进行。第十一章 投资估算及资金筹措11.1 建设投资估算项目总投资200万元,固定资产投资180万元,其中包括建筑工程费120万元,设备购置费40万元,设备安装费3万元,其它费用7万元,基本预备费10万元;铺底流动资金20

40、万元。11.2 资金来源本项目总投资200万元,全部为企业自筹。表11-1 按投资性质划分的项目总投资估算表序号项目名称投资(万元)占合计%1建筑工程费12060%2设备购置费用4020%3设备安装费用31.5%4其它费用73.5%5基本预备费 10 5%6铺底流动资金2010%7合计200100.00%第十二章 项目招投标根据中华人民共和国招标投标法、河北省实施中华人民共和国招标投标法办法及国家七部委印发的工程建设项目施工招标投标办法的规定,本项目无需招标。第十三章 财务评价及经济分析13.1 财务评价计算依据本项目财务评价计算分析,主要依据国家发改委、建设部公布的现行建设项目经济评价方法与

41、参数,国家和地方财税规定,结合项目工程技术方案,设计参数等值测算项目的有关效益和费用来进行相关财务评价分析。13.2 基本数据本项目计算期为10年,含建设期。建设期为两年;第1年达产100%。13.3 成本费用测算1 折旧费按平均年限法折旧,年折旧费为8.55万元。2 修理费修理费按占固定资产原值的2.5%计取,年修理费为4.5万元。3 税金:增值税按17%计算,城建税7%,教育附加税3%,所得税按25%计算。4 公益金、公积金:公益金按税后利润的5%;公积金10%计算。5 产品营业收入经承办单位提供数据及市场编织品均价,预计项目总计营业收入为200万元。13.4项目总成本费用 项目经营成本=

42、产品年制造成本+管理费用+销售费用+财务费用 项目的总成本费用=项目经营成本+税金项目总成本费用162万元。13.5 利润估算利润总额=销售收入-销售税金及附加-总成本+补贴收入项目缴纳企业所得税,税率为25%企业所得税=应纳税所得额税率净利润=利润总额所得税经计算,项目计算期内年均实现净利润28.5万元,年均实现所得税9.5万元。13.6财务盈利能力分析13.6.1财务内部收益率FIRR财务内部收益率(FIRR)系指能使项目在计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率,即FIRR作为折现率使下式成立:式中:CI现金流入量; CO现金流出量; (CI-CO)t第t年的净现金流量; n计算期。经

43、对项目投资现金流量表进行分析计算,所得税后项目投资财务内部收益率为10.15%,高于项目设定基准收益率或行业基准收益率。13.6.2财务净现值FNPV财务净现值系指按设定的折现率(一般采用基准收益率ic)计算的项目计算期内净现金流量的现值之和,可按下式计算:式中:ic设定的折现率(同基准收益率),本项目为8%。经计算,所得税后项目投资财务净现值579.16万元,大于零。13.6.3项目投资回收期Pt项目投资回收期系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间,一般以年为单位。项目投资回收期宜从项目建设开始年算起。项目投资回收期可采用下式计算:式中:T各年累计净现金流量首次为正值或零的年数。经计算,

44、所得税后项目投资回收期为8.26年,表明项目投资回收较快,项目抗风险能力较强。13.6.4总投资收益率(ROI)总投资收益率表示总投资的盈利水平,系指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润(EBIT)与项目总投资(TI)的比率,总投资收益率应按下式计算:式中:EBIT项目正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润; TI项目总投资。经计算,本项目总投资收益率为10.48%,表明项目盈利能力较强。13.6.5项目资本金净利润率(ROE)项目资本金净利润率表示项目资本金的盈利水平,系指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内年平均净利润(NP)与项目资本金(

45、EC)的比率,项目资本金净利润率应按下式计算:式中:NP项目正常年份的年净利润或运营期内平均净利润; EC项目资本金。经计算,项目资本金净利润率为19.90%,表明盈利能力较强。13.7 偿债能力分析项目没有银行长期贷款,因此报告不对借款偿还能力进行分析,仅对资产负债情况进行分析。资产负债率系指各期末负债总额(TL)同资产总额(TA)的比率,应按下式计算:式中:TL期末负债总额; TA期末资产总额。经计算,项目在运营期内资产负债率均较低,表明企业经营安全、稳健,具有一定的筹资能力。13.8财务生存能力分析财务生存能力计算详见财务计划现金流量表,经过计算可以得出,项目计算期内各年能收支平衡,并有

46、盈余,表明项目有足够的净现金流量维持正常运营,项目的财务生存能力较强。13.9结论从财务盈利能力分析看,总投资收益率、资本金净利润率均较理想,财务内部收益率大于行业基准收益率率,财务净现值大于零,表明项目具有较强的盈利能力;从清偿能力分析来看,项目具有较强的清偿能力;从财务不确定性分析看,项目具有较强的抗风险能力。因此,项目从财务上讲是可行的。第十四章 项目的经济效益和社会效益分析14.1 经济效益分析(1)项目产品的完成和投产将对xx县的开发建设有确切保障。同时,项目建成后,将积极促进当地产业结构调整、循环经济发展和和谐社会构建。 (2)项目的实施可以增加税收、增加社会就业岗位,对社会创建和

47、谐社会、提升城市的形象作出积极的贡献。(3)项目的实施可降低企业生产成本,提升企业核心竞争力,增强企业抵卸市场风险的能力,是企业充分利用唐山地区的劳动力资源优势转化为经济优势,做大、做强、做优本行业构想的具体体现。(4)项目符合项目参与者的利益。14.2 社会效益分析本项目建成后,一方面,为社会提供就业机会,安置部分社会及下岗人员,利于社会稳定和人民生活水平的提高;另一方面,通过企业自身发展,带动本地区相关行业的发展,促进经济的工业化、外向型发展,同时,生产的产品对建筑业的发展起到应有的作用。因此,本项目具有良好的社会效益和综合效益。第十五章 风险分析与措施15.1 风险分析15.1.1 市场

48、方面的风险因素市场风险是本项目的重要风险之一,它的损失主要表现在市场需求不足,项目产品销路不畅,产品价格低迷,以至产量和销售收入达不到预期的目标。通常风险主要来自几个方面:a) 市场供求总量的实际情况与预测值有偏差本项目结合国内的市场需求,进行分析预测,未考虑其他同类企业的发展情况,但是考虑到在近期内预测偏差不大。b) 产品竞争力的分析主要表现在产品质量、生产成本以及竞争对手等。详见竞争力分析、经济分析。c) 实际价格与预测价格的偏离主要影响因素有:制造成本、配套件原材料采购成本、外汇等。详见敏感性分析。项目风险贯穿于项目建设、生产和运营的全过程。参考本类项目的实施和运营状况,其风险主要有以下

49、几种:市场风险市场风险是项目遇到的重要风险之一。它的损失主要表现在项目产品销路不畅,原材料供应不足,以至产量和销售收入达不到预期目标。本项目的市场风险主要来源于三个方面:一是市场供需实际情况与预测值发生偏离;二是项目产品市场竞争力发生重大变化;三是项目产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏离。技术风险项目采用技术的先进性、可靠性、适用性和可行性与预测方案发生重大变化,导致生产能力利用率降低,生产成本增加,产品质量达不到预期要求。工程风险工程地质条件、水文地质条件与预测发生重大变化,导致工程量增加、投资增加、工期拖长等。资金风险项目资金来源的可靠性、充足性和及时性不能保证,导致项目工期拖

50、延甚至被迫终止;由于工程量预计不足或设备、材料价格上升导致投资增加。组织管理风险由于项目组织结构不当、管理机制不完善等因素,导致项目不能按期建成;未能制定有效的企业竞争策略,而导致企业在市场竞争中失败。政策风险由于政府在税收、金融、环保、产业政策等的政策调整,使税率、税种、利率、汇率、通货膨胀率发生变化,导致项目原定目标难以实现甚至无法实现。外部协作条件风险交通运输、供水、供电等外部配套设施和外购、外协件的配套关系发生重大变化,给项目建设、生产和运营带来困难。社会风险预测的社会条件、社会环境发生变化,给项目建设和运营带来损失。该项目只有通过有效合理的监管控制风险,制定项目风险管理计划才能对本项

51、目进行风险控制,保证本项目的顺利实施。建议成立独立项目组对本项目全过程进行财务监管控制风险。15.1.2 技术方面的风险因素由于本项目采用国内成熟制造技术,使得技术与当地配套风险降低。15.2 风险控制与措施15.2.1 风险控制a) 内部风险控制加强内部管理,提高产品质量,降低生产和采购成本,使风险得到控制。b) 工程措施和管理措施加强工程量的预计,采用先进的工程管理方式与经验,避免因设计计划不周、建设材料上涨、建设工期拖延、建设质量不良等影响预期投产,加大工程风险。15.2.2 风险转移根据本项目的特点可采取以下措施:通过工程保险和工程施工承包,转移部分工程建设风险;通过银行贷款和多渠道融

52、资等,减少企业的投资风险。制定切实可行的成本控制措施;对于工程设计、施工、监理采取邀请招标的方式,选择优秀的设计、施工、监理公司;加快前期核准、规划设计等前期手续的办理进度;协调好、处理好与项目水、电、暖、天然气、电讯、交通灯市政设施的配套部门的关系,也是保证项目顺利实施、规避或消除风险不可忽视的重要问题。目 录第一章 总论4第一节 项目概述4第二节 编制依据:4第三节 可行性研究的范围5第四节 主要建设内容6第五节 项目背景及建设的必要性6第六节 研究结论7第七节 主要技术经济指标7第二章 市场预测9第一节 市场需求分析9第二节 通辽地区市场分析9第三章 项目业主概况及项目区概况10第一节

53、项目业主概况10第二节 选址依据及项目区概况10第四章 建设规模及产品方案15第一节 建设规模及产品方案15第二节 产品质量标准15第五章 设计方案17第一节 技术方案17第二节 主要设备选择方案23第六章 原辅材料、燃料供应25第一节 主要原材料及辅助材料供应25第二节 燃料及动力供应26第七章 公用工程及辅助工程27第一节 供水工程27第二节 排水工程27第三节 通风28第四节 供热供汽28第五节 储库方案29第六节 检维修29第七节 通讯29第八节 供电29第九节 土建工程方案30第八章 环境保护、工业卫生、劳动安全及消防32第一节 环境保护32第二节 工业卫生33第三节 劳动安全35第

54、四节 消防36第九章节能减排38第一节 设计依据和主要原则38第二节 主要原则38第三节 能源品种选用和项目能耗39第四节 节能措施综述40第五节 节能投资估算40第六节 能源管理40第十章 组织机构、劳动定员41第一节 组织机构41第二节 劳动定员42第三节 人员来源及培训42第十一章 项目实施进度安排44第十二章 投资估算及资金筹措45第一节 估算依据45第二节 投资估算45第三节 资金筹措47第十三章 财务评价48第一节 基础数据说明48第二节 成本估算49第三节 销售收入及税金50第四节 盈利能力分析51第五节 不确定性分析51第十四章 综合评价54总投资估算表55建设投资估算表56其它投资估算表57分年投资计划表58资金筹措表59流动资金估算表60原辅材料估算表61燃料动力估算表64工资福利估算表65营业收入及销售税金及附加估算表66固定资产折旧表68无形及递延资产摊销表69损益表70现金流量表71资产负债表72经济费用效益流量表73

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