支行业务核算合规操作风险自查报告

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1、XX支行业务核算合规操作风险自查报告XX农商银行XX支行会计部:X支行根据大普农信联【】22号文献有关印发进一步加强全省县级行社营业机构业务核算合规操作风险提示的告知的告知规定,我社于8月5日召开行务会,对防备操作风险自查进行组织、部署。成立防备操作风险自查小组,制定防备操作风险自查方案,营业网点分社进行检查,检查面10%。自查工作于8月日结束,现将自查状况报告如下: 一、财务、帐务管理自查状况。 通过帐务解决核算检查,各网点均能达到“五无”、“六相符”,至今未发既有人为凑平现象。会计也能做到定期核对帐务,帐表换人复核,并能执行对的的冲帐制度。但在具体操作方面,尚存在许多不完善或不规范的地方,

2、具体分析如下: 1、各类存取款操作方面:操作员能严格按“实名制”规定办理储蓄帐户开立手续;通存通兑也能按规定流程办理,未发现无端回绝办理通存通兑的现象;提前支取有按规定办理,钞票支付5万元以上基本有登记取款人身份证号码;未发现虚开存单(折),挪用客户存款或库存钞票等现象。存在问题:(1)在办理存单(折)开户时,有零星几笔未让客户在凭证上填写姓名; (2)钞票支付5万元以上,存在未登记取款人身份证的缺漏现象。 2、挂失办理方面。各网点均有按规定设立挂失登记簿,并入库保管,挂失手续也基本能按规定手续办理。存在问题: (1)挂失登记簿上签章不全。()挂失金额手工填写与机器打印金额不符等状况 3、帐户

3、管理:自查中未发现存在开立“黑户”现象,帐户实行按户建档,集中管理制度。存在问题:(1)普遍存在对于1年以上未发生业务往来的帐户,无及时联系客户销户的现象。(2)部份账户存在未及时年检。()机构信用代码证未及时发放完整。 4、大额支付方面:大额支付业务基本有按规定进行操作和收费;不存在压票现象;能按规定及时进行往来对帐;大额支付有严格执行级别审批制度,并以书面形式签订授权委托书。存在问题:查询查复登记不够及时完善,存在补登漏登现象。 5、会计档案:多种核算资料能按规定收集整顿,建立会计档案调阅登记簿。存在问题:()凭证、帐簿、报表的装订不及够时,电脑打印资料签章不全,且未及时入档。(2)会计档

4、案整顿不够规范,寄存零散等。 6、印、押、证管理方面:有按规定实行印押证分管制度,人员变动有办理交接手续,重要空白凭证帐实相符。印证的保管、使用、销号、销毁制度有贯彻到位。存在问题: ()部分柜员下班后,私章未入库保管或只扔在抽屉里未上锁。()对于客户销户时上缴的支票未能妥善保管,未及时报批销毁。 、固定资产、递延资产、低值易耗品方面:对于固定资产的购建,能做到有筹划、有报批,无弄虚作假或乱用会计科目现象。固定资产和低值易耗品的帐、实、卡相符,计提折旧对的。存在问题:(1)对废置的低值易耗品没有及时清理或变卖。 8、费用开支方面:报销费用严格执行“三签”制度,开支规定应报批的项目均有经报批后列

5、支。存在问题: (1)部份费用报销时使用发票不当的现象。 二、计算机安全管理自查状况 1、柜员卡管理:检查中未发现存在一人多岗现象,柜员设立均有按制度进行设立。柜员能不定期对密码进行修改,授权交易基本能贯彻到位。存在问题:(1)个别员工上班时柜员卡的寄存较随意,且离柜时未及时上屉上锁。(2)柜员密码修改未及时、真实在运营日记上登记。2、钞票、凭证碰库制度。凭证尾箱及钞票尾箱的余额与实际余额相符,碰库后记帐员均有在库存登记簿签名确认。存在问题:(1)个别时候碰库制度流于形式,未做到认真核对。(2)大额支付凭证等需手工销号的凭证未能及时进行销号。 3、流水帐:基本能及时核对流水并签章。存在问题重要是流水帐勾对不够认真,有缺漏现象。 4、责任登记:各柜员均能较为及时地登记电脑运营日记。但对所发生的故障基本未作登记,部分抹帐、冲帐未作记录等。 三、下阶段规划。 我行将在自查的基本上,针对所发现的存在问题,及时进行整治,并组织复查。把防备操作风险强化案件专项治理同加强制度建设和深化农村信用社改革有机结合起来,同完毕业务经营目的结合起来,同增强员工风险意识、提高员工整体素质结合起来,坚决从严治社,切实加强管理,有效遏制违法违规案件的发生,全面提高内控和风险管理水平,为农村信用社改革和发展发明良好环境。 XX农商银行XX支行 8月13日

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