双重预防体系安全风险分级管控制度

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1、双重预防体系安全风险分级管控制度-标)隹化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII安阳平原建设工程有限公司安全风险分级管控制度安全生产风险分级管控管理制度1. 目的为辨识公司范围内影响安全的危险有害因素,评价其风险程度,有效管控 安全风险,强化源头管理,规范和指导安全风险的分级管控,以预防、降低或 消除风险,特制定本制度。2. 术语和定义风险指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和后果的组合。风险有两个 主要特性,即可能性和严重性。可能性,是指事故(事件)发生的概率。严重 性,是指事故(事件)一旦发生后,将造成的人员伤害和经济损失的严重程 度。

2、风险(R)=可能性(L) X后果(C)。危险源可能导致人员伤害和(或)健康损害的根源、状态或行为,或它们的组 合。风险是危险源的属性,危险源是风险的载体。风险点通常指风险存在的部位,又称危险源。风险辨识风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。危 险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。风险评估/评价对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对 风险是否可接受予以确定的过程。风险分级采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价,对评价结果进 行划分等级(根据河南省有关文件及标准,我公司风险定为“ I、II、III、 W”四级。)风险分级管控是

3、指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易 程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。风险信息是指包括危险源名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等 级、所需管控措施等一系列信息的综合。重大风险是指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严重后果,或者二者的 结合的风险。重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品,且危险物品的数 量等于或超过临界量的单元。单元是指一个(套)生产装置、设施或场所,或 同属一个生产经营单位且边缘距离小于500m的几个(套)生产装置、设施或场 所。3. 风险分级管控工作程序风险分级管控工作程序主要包括:风险点确认、危险

4、源辨识与分析、风险 评价、风险控制措施、风险分级管控、风险告知等关键控制环节。公司应针对风险分级管控过程的每一个环节,制定相应的标准、方法、步 骤及要求,有组织地有序开展4. 风险点识别方法风险点识别范围的划分要求风险点划分应遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清 晰”的原则,涵盖公司施工活动全过程所有常规和非常规状态的作业活动。风 险点识别范围以项目部为单位组织,以生产作业、办公区域或现场进行划分。 其中生产单位将每个工段按照作业区域或者作业步骤等不同进行进一步划分, 确保风险点识别全覆盖。风险点识别方法以安全检查表法(SCL)对生产现场及其它区域的物的不安全状态、人的不 安全

5、行为、作业环境不安全因素及管理缺陷进行识别;以作业危害分析法(JHA)并按照作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别。风险点排查风险点排查内容风险点排查的目的主要包括两个方面:一是明确企业风险管控的重点;二 是明确政府监管企业过程中应重点关注的对象。施工区域应对施工现场办公区、生活区、作业区以及周边建筑物、构筑物 等可能导致事故风险的物理实体、作业环境、作业空间、作业行为、管理情况 等进行排查。风险点排查应包括安全管理、文明施工、脚手架、基坑工程、模板工程、 高处作业、施工用电、物料提升机与施工升降机、塔式起重机与起重吊装、施 工机具等方面存在的风险点。建立风险点排查台账公司应根据

6、企业资质情况建立风险点排查台账,实现“一企一册”;项目 部应根据承包工程情况建立风险点排查台账,实现“一项目一册”。台账信息应包括:风险点名称、风险点位置、风险点范围、潜在事故类型、事 故危害程度、风险点风险等级、管控层级、管控措施、应急处置要求等信息。风险点排查的方法公司应根据承包工程的类别等级按照国家相关技术标准、管理制度规定、 以往经验等排查企业施工活动中存在的风险点。项目实施过程中对施工现场的 场地情况、施工环境、施工阶段、分部分项工程,以及设备、设施、装置、作 业活动、管理情况等进行风险点排查。5. 危险源辨识事故类型依据参照GB6441企业伤亡事故分类进行分类,综合考虑起因物、引起

7、 事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等,将事故分为20类:物体打击、车辆 伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒 顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆 炸、中毒和窒息、其他伤害。危险源识别的内容1、危险源辨识的范围,应覆盖施工现场所有的作业活动,包括施工现场的 办公区、生活区、作业区以及周边建筑物、构筑物或其他设施。2、危险源识别状态与时态,应考虑正常、异常、紧急三种状态和过去、现 在、将来三种时态。3、危险源辨识还应考虑常规和非常规施工作业活动等。4、物的不安全状态,人的不安全行为,作业环境和管理的缺陷等因素。危险源辨识方法危险源辨

8、识应采取询问交谈、现场观察、工作危害分析、安全检查表和获 取外部信息等方法,从事故发生的根源、状态和行为等多个方面,对危险源进 行分析,以确保充分、全面、无遗漏地对危险源进行辨识。工作危害分析、安全检查表是常用的两种方法。1、工作危害分析法(JHA)工作危害分析法是一种定性的风险分析辨识方法,它是基于作业活动的一 种风险辨识技术,用来进行人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全 因素以及管理缺陷等的有效识别。即先把整个施工作业活动划分成多个施工工 序,将每个施工工序中的危险源找出来,并判断其在现有安全控制措施条件下 可能导致的事故类型及其后果。若现有安全控制措施不能满足安全施工的需 要,应

9、制定新的安全控制措施以保证安全施工;危险性仍然较大时,还应将其 列为重点对象加强管控,必要时还应制定应急处置措施加以保障,从而将风险 降低至可以接受的水平。2、安全检查表分析法(SCL)安全检查表法是一种定性的风险分析辨识方法,是将一系列项目列出检查 表进行分析,以确定施工现场及周边构筑物的状态是否符合安全要求,通过检 查发现建筑施工过程中存在的风险,提出改进措施的一种方法。危险源识别的步骤1、施工作业人员应将作业过程中发现的危险源向班组负责人汇报。2、施工作业班组负责组织对施工范围内可能的危险源和施工作业人员上报 的危险源进行汇总,填写危险源清单,及时上报项目部。3、项目部负责组织应对施工现

10、场、周边环境等可能或已经造成安全风险的危险源进行识别,填写危险源清单,报公司安全生产处。4、公司安全生产管理部对项目部上报的危险源清单进行汇总,编制 企业危险源清单。5、危险源的识别应在建筑工程材料设备进场、施工、验收等过程中随时进 行评价,及时补充发现的新的危险源。6. 风险评价风险评价基本要求风险评价应满足以下要求,以确保其科学合理性:1、在危险源充分辨识的基础上,对其危害程度即风险进行评价;2、根据评价结果确定风险等级,制定管控措施;3、风险评价应为确定设施要求、培训需求和运行控制提供信息,为管控目 标、指标和管理方案提供依据;4、风险评价结果应形成文件,作为企业建立和保持职业健康安全管

11、理体系 中各项决策的基础,为持续改进企业的职业健康安全管理绩效提供衡量的基 准。风险等级的划分根据风险危险程度,按照从高到低的原则划分为I、II、III、W等四个风 险级别,分为“红、橙、黄、蓝”四级(红色最高)。(1) 1级风险,即重大风险/红色风险,意指现场的作业条件或作业环境 非常危险,现场的危险源多且难以控制,如继续施工,极易引发群死群伤事 故,或造成重大经济损失。(2) 11级风险,即较大风险/橙色风险,意指现场的施工条件或作业环境 处于一种不安全状态,现场的危险源较多且管控难度较大,如继续施工,极易 引发一般生产安全事故,或造成较大经济损失。(3)111级风险,即一般风险/黄色风险

12、,意指现场的风险基本可控,但依 然存在着导致生产安全事故的诱因,如继续施工,可能会引发人员伤亡事故, 或造成一定的经济损失。(4)W级风险,即低风险/蓝色风险,意指现场所存在的风险基本可控, 如继续施工,可能会导致人员伤害,或造成一定的经济损失。对于现场所存在 的低风险,虽不需要增加另外的控制措施,但需要在工作中逐步加以改进。风险评价方法风险评价的方法很多,如安全检查表法、专家评议法、头脑风暴法、预先 危险性分析法、事故树分析法、风险程度分析法、作业条件危险性分析法、风 险矩阵分析法、事故后果模拟分析法等。作业条件风险程度评价(LEC)基本原理是根据风险点辨识确定的危害及影响程度与危害及影响事

13、件发生 的可能性乘积确定风险的大小。定量计算每一种危险源所带来的风险可采用如下方法:D=LEC式中:D风险值L发生事故的可能性大小E暴露于危险环境的频繁程度C发生事故产生的后果1、发生事故的可能性(L)表 事故发生的可能性分值表(L)分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10完全可能预料很不可能,可能设想6相当可能极不可能3可能,但不经常实际不可能1可能性小,完全意外2、暴露于危险环境的频繁程度(E)表暴露于危险环境的频繁程度分值表(E)分数值频繁程度分数值频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次,或偶然暴露0. 5非常罕见地暴露3、发生事故产生的后

14、果(C)表发生事故产生的后果分值表(C)分数值发生事故产生的后果人员伤亡直接经济损失(万元)10010人以上死亡,或50人以上重伤N5000402-9人死亡,或10-49人重伤10005000151人死亡,或1 -9人重伤10010007伤残101003轻伤1101无伤亡W14、风险分级(D)表风险等级划分表分数值风险等级风险颜色危险程度320一级(重大风险)红极度危险160320二级(较大风险)橙高度危险70160三级(一般风险)黄显著危险2070四级(低风险)蓝一般危险20五级稍有风险作业风险分析法(风险矩阵)作业风险分析方法(风险矩阵)是识别出每个作业活动可能存在的危害, 并判定这种危害

15、可能产生的后果及产生这种后果的可能性,二者相乘,得出所 确定危害的风险。然后进行风险分级,根据不同级别的风险,采取相应的风险 控制措施。风险的数学表达式为:R=LXS。其中:R一代表风险值;L一代表发生伤害的可能性;S一代表发生伤害后果的严重程度。1、事故发生的可能性(L)取值表危害事件发生的可能性(L)赋值偏差发生频率安全检查操作规程员工胜任程度(意识、技能、 经验)控制措施(监控、 联锁、报警、应急措施)5每次作业或每月发生无检查(作 业)标准或 不按标准检 查(作业)无操作规程或从不执行操作规程不胜任(无上岗 资格证、无任何 培训、无操作技 能)无任何监控措施或 有措施从未投用; 无应急

16、措施。4每季度都有发 生检查(作 业)标准不 全或很少按 标准检查 (作业)操作规程不全或很少执行操作规程不够胜任(有上 岗资格证、但没 有接受有效培 训、操作技能 差)有监控措施但不能 满足控制要求,措 施部分投用或有时 投用;有应急措施 但不完善或没演 练。3每年都有发生发生变更后 检查(作 业)标准未 及时修订或 多数时候不 按标准检查 (作业)发生变更后 未及时修订 操作规程或 多数操作不 执行操作规 程一般胜任(有上 岗资格证、接受 培训、但经验、 技能不足,曾多 次出错)监控措施能满足控 制要求,但经常被 停用或发生变更后 不能及时恢复;有 应急措施但未根据 变更及时修订或作 业人

17、员不清楚。2每年都有发生或曾经发生过标准完善但 偶尔不按标 准检查、作 业操作规程齐全但偶尔不执行胜任(有上岗资 格证、接受有效 培训、经验、技 能较好,但偶尔 出错)监控措施能满足控 制要求,但供电、 联锁偶尔失电或误 动作;有应急措施 但每年只演练一 次。1从未发 生过标准完善、按标准进行检查、作业操作规程齐全,严格执行并有记录高度胜任(有上 岗资格证、接受 有效培训、经验 丰富,技能、安 全意识强)监控措施能满足控 制要求,供电、联 锁从未失电或误动 作;有应急措施每 年至少演练二次。2、事故发生的严重程度(S)取值表 危害事件发生的严重程度(S)等级人员伤害情况财产损失、设备设 施损坏

18、法律法规符合性环境破坏声誉影响1一般无损伤一次事故直接经济 损失在5000元以 下完全符合基本无影响本岗位或作 业点21至2人轻伤一次事故直接经济 损失5000元及以 上,1万元以下不符合公司规章制度要 求设备、设施 周围受影响没有造成公 众影响3造成1至2 人重伤3至6 人轻伤一次事故直接经济 损失在1万元及以 上,10万元以下不符合事业部程序要求作业点范围 内受影响引起省级媒 体报道,一 定范围内造 成公众影响41至2人死亡3至6人重伤 或严重职业 病一次事故直接经济 损失在10万元及 以上,100万元以 下潜在不符合法律法规要 求造成作业区 域内环境破 坏引起国家主流媒体报道53人及以上

19、死 亡7人及以 上重伤一次事故直接经济 损失在100万元及 以上违法造成周边环 境破坏引起国际主流媒体报道3、风险矩阵根据R的值的大小将风险级别分为以下五级:R=LXS=1725:关键风险(I级),需要立即停止作业;R=LXS=1316:重要风险(II级),需要消减的风险;R=LXS=812:中度风险(III级),需要特别控制的风险;R=LXS=47:低度风险(W级),需要关注的风险;R=LXS=13:轻微风险(V级),可接受或可容许风险。表风险矩阵(R)严重性S可能性卜123451123452246810336912154481216205510152025风险度等级应采取的行动/控制措施实

20、施期限20-25不可容忍 风险在米取措施降低危害前,不能继续作业,且应对改进 措施进行评估立即15-16巨大风险米取紧急措施降低风险,建立运行控制程序;定期检 查、测量及评估立即或近 期整改9-12中等建立目标、指标,建立操作规程,加强培训及沟通1年内治 理4-8可容忍建立操作规程、作业指导书,并定期检查条件具备 时整改V4轻微或可忽略的风险无需米用控制措施,但需保存记录风险分级风险等级的确定根据建筑施工安全管理特点,安全生产风险等级可以按照以下规则进行直 接判定,也可以按照风险程度分析、作业条件危险性分析等风险评价方法进行 等级评定。1、对于列入关于实施危险性较大的分部分项工程安全管理规定有

21、关问 题的通知(建办质201831号)的分部分项工程应作为一、二级风险,其 中列入关于实施危险性较大的分部分项工程安全管理规定 有关问题的通 知附件二的可作为一级风险,列入附件一的可作为二级风险;2、未列入管理办法附件但列入建筑施工安全检查标准中的作为三、四 级风险,其中属于保证项目的可作为三级风险,其他可作为四级风险;3、凡列入国家安全技术标准、工程建设标准的强制性条款的,应作一级风 险,未列入强制性条款的二级风险,列入推荐性标准的视情况可作为二级或三 级风险;4、违反国家法律法规、地方法规、部门规章的应作一级风险,违反国家地 方规范性文件的应作二级风险,违反省、市部门规范性文件的应作三级风

22、险, 其他违反规定的可作为四级风险。5、对有下列情形之一的,可直接判定为一级风险:(1)发生过生产安全事故,且现在发生事故的条件依然存在的;(2)具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所,作业人员在10人以上的;(3)造成社会不良影响事件的;(4)现场直接观察可能导致事故的。6、以上凡是交叉的,一律按最高等级对待,必要情况下可以实行提级管理。7. 编制风险分级管控清单公司应在每一轮风险辨识和评价后,编制包括全部各类风险信息的风险分 级管控清单,实现“一企一册”。结合公司实际,及时更新风险分级管控清 单。项目部应在当前开工前,对风险进行辨识和评价,编制风险分级管控清 单,并随工程进度情况及时更新,实现“

23、一项目一册”。工程施工过程中,根 据现场风险点的状态和已采取的防控措施对风险点的危险等级进行重新辨识, 及时消除或降低安全风险。8. 风险分级管控措施根据风险分级情况制定风险控制措施策划,依次按照工程技术措施、管理 措施、培训教育措施、个体防护措施以应急措施等五个逻辑顺序对每个风险点 制定相应的实施风险管控措施。风险分级管控常用的措施有专项施工方案、安 全技术交底、重大危险源公示、班前教育、应急预案等,公司根据风险严重程 度和危害大小对不同等级的风险采用上述多项管控措施进行综合管控。专项施工方案凡含有一级、二级风险的分部分项工程施工前,均应按规定编写专项施工 方案。超过一定规模的危险性较大分部

24、分项专项施工方案应进行专家论证。安全技术交底分部分项工程施工前或者有特殊风险项目作业前,都应由总承包单位有关 技术人员对分包单位工程项目相关技术人员、分包单位工程项目相关技术人员 对施工作业班组长、施工作业班组长对施工作业人员进行层级安全技术交底。重大危险源公示公司建立重大危险源公示制度,对于一级、二级风险的重大危险源进行公 示。危险源公示可以采用通过设立公示栏、公示牌、二维码、手机APP发布等多种形式。班前教育班前教育是指班组长对本组人员在施工作业前对施工工序、作业活动所涉 及环境、机械、技术、安全等进行详细的,有针对的培训。班组安全培训教育 的主要内容有本班组生产特点、作业环境、危险区域、

25、设备状况、防护设施 等。班前教育应重点讲解本工种的安全操作规程和岗位责任,重点从思想上对 施工作业人员进行安全生产交底,自觉遵守安全操作规程,不违章作业;正确 使用机器设备和工具;介绍各种安全活动以及作业环境的安全检查和交接班制 度。发现事故隐患,及时上报领导,采取措施。应急处置预案公司和项目部应分别制定重大事件应急处置预案。建立突发事件的应急管 理和应急响应程序,及时有效地实施应急处置工作,提高处置突发事件的能 力;建立紧急情况下的应急处置机制,最大程度地预防和减少突发事件造成的 损害,保障人身和财产安全。9. 实施风险分级管控风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则,对于操作难度大、技

26、 术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。上一 级负责管控的风险,下一级必须同时负责管控,并逐级落实具体措施。管控层 级可进行增加、合并或提级,结合公司机构设置情况,合理确定各级风险的管 控层级。一级风险的管控,由公司制定管控方案,挂牌督办,项目部组织实施;二 级风险的管控,由项目部负责组织实施,公司组织监督指导;三级风险的管 控,由施工班组负责组织实施,项目部负责监督指导。四级风险的管控,由施 工作业人员进行实施,施工作业班组长负责监督指导。10. 文件管理公司应完整保存体现风险管控过程的记录资料,并按照关于印发河南省 房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建

27、设实施细则的通知纳 入安全技术资料管理。风险管控记录资料应至少包括危险源清单、安全生产风 险分级管控清单、安全技术交底、专项施工方案、安全教育记录、应急处置方 案、重大危险源管控方案等内容的文件化成果;涉及重大风险时,其辨识、评 价过程记录,风险控制措施及其实施和改进记录等,应单独建档管理。11. 持续改进评审和更新公司安全生产处应每年至少进行一次安全生产风险分级管控评审和更新工 作,评审结果的内容、结论以及确定的措施等内容应做好记录。工程项目部在 新工程开工前应组织一次危险源识别、风险评价工作,以确保其适用性和有效 性。当出现以下情况时,公司应对风险管控的影响,及时针对变化范围开展风 险分析

28、,及时更新风险信息: 企业目标、要求发生变化时; 法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变; 发生事故后,有对事故、事件或其他信息的新认识,对相关危险源的再 评价; 组织机构发生重大调整; 补充新辨识出的危险源评价; 风险程度变化后,需要对风险控制措施的调整; 已有的管控措施出现失效时。沟通公司应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控 沟通机制,及时有效传递风险信息,树立内外部风险管控信心,提高风险管控 效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。附件:附件1作业活动风险清单作业活动风险清单表1序号分部分项 工程名称 /作业任 务作业活动名 称作业活动内

29、容区域/部位活动频率备注1基坑工程降排水降水基坑作业区频繁进行排水基坑作业区频繁进行2基坑开挖机械挖土基坑作业区频繁进行人工修整基坑作业区特定时间 进行3基坑支护预应力锚杆基坑作业区频繁进行土层锚杆基坑作业区特定时间 进行注浆基坑作业区特定时间 进行混凝土面层基坑作业区频繁进行施工泄水孔设置基坑作业区特定时间 进行4地基处理换填垫层基坑作业区频繁进行强夯法基坑作业区频繁进行5基坑监测监测项目基坑作业区频繁进行监测频率基坑作业区频繁进行监测值报警基坑作业区频繁进行6支撑拆除拆除顺序基坑作业区频繁进行机械拆除基坑作业区频繁进行人工拆除基坑作业区频繁进行附件2设备设施风险清单设备设施风险清单表2序号

30、设备设施类别设备设施名称设备设施属性型号编号/所在位 置备注1临时设施现场围护设施通用设施施工现场2办公、生活区通用设施施工现场3食堂专用设施施工现场4仓库专用设施施工现场5消防设施专用设施施工现场6临时用电设施专用设施施工现场7高处作业安全防护用品通用设施施工现场8防护设施临边防护设施专用设施作业楼层9洞口防护设施专用设施施工现场10操作平台专用设施作业楼层11交叉作业防护 设施通用设施施工现场12塔式起重 机基础设施特种设备主体基础13结构设施特种设备主体结构14电气设施特种设备主体结构15液压系统特种设备主体结构16安全设施特种设备主体结构附件3作业活动风险评价(JHA+LEC)记录表序

31、号风 险 点八、 名 称工作 步骤 或工 作内 容主要危险有害因素(人、物、环、管因素)潜在事故类型现有控制措施风险评价风 险 程 度纠正措施LECD工程措施:工程措施:管理措施:管理措施:个体防护:个体防护:应急措施:应急措施:作业活动风险评价(JHA+LE? 记录表表3风 工作 主要危险有屏尤风险评价 风附件4设备设施风险评价(SCL +LS)记录表设备设施风险评价(SCL +LS)记录表表4序号风 险 点八、 名 称检查内 容标准要 求产生偏差导致的主要事故类型现有控制措施风险评 价风险程度纠正措施LS工程措施:工程措施:管理措施:管理措施:个体防护:个体防护:应急措施:应急措施:附件5

32、设备设施风险评价(SCL + LEC)记录表设备设施风险评价(SCL + LEC)记录表表5序号风 险 点八、 名 称检查 内容标准要求产生偏差导致的主要事故类型现有控制措施风险评价风险程度纠正措施LECD工程措施:工程措施:管理措施:管理措施:个体防护:个体防护:应急措施:应急措施:附件6风险控制措施评审记录表风险控制措施评审记录表序号风 险 点八、 名 称类型(作业 活动/ 设备设施)可能 发生 的事 故类 型风 险 等 级风险主 要控制措 施是否降到可接受风险是否产生新危险源是否最佳解决方案是否可K和有效性是否改进控制措施是否应用于实际工作中评审结论改进(增 加)主 要风险 控制措施附件

33、7建筑施工风险风险管控层级建筑施工风险风险管控层级表7风险等级表示颜色管控责任单位责任人重大风险红色企业主要负责人/部门较大风险橙色项目部项目负责人一般风险黄色施工班组班组长低风险蓝色作业人员岗位员工作业活动风险分级管控清单表8序号风 险 点八、 名 称工作步骤或工作内容潜在事故类型主要危险有害因素(人、物、环、管因素)风 险 华 级管控措施应急措施管控层级责任人附件9设备设施风险分级管控清单设备设施风险分级管控清单表9序号风险 点名 称检查 内容标准要 求产生偏差导致的 主要事故类型风险等级管控措施应急措施管控层级责任人附件11安全风险等级四色标识RGB色谱标准安全风险等级四色标识RGB色谱标准表11序号风险等级颜色色谱标准1重大风险红RGB:R255 G0B02较大风险橙RGB:R255G97B03一般风险黄RGB:R255G255B0RGB:4低风险蓝R0G0B255岗位安全风险告知卡表12作业名称作业对象主要危害因素易发生事故类 型岗位操作汪意事项须穿戴的劳动 防护用品应急处置措施报警电话:110急救电话:120安全警示标志告知人(签 名)接受人(签名)附件13重大安全风险公告栏重大安全风险公告栏表13序号风险点八、危险 源风险 级别危险 有可能出现的后 果控制措 施应急 处置 措施管控层级责任人联系由备注害因不措力施联系电

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