内部审核控制程序(含表格)2022年IATF16949汽车质量管理体系
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XXXXXX汽车零部件生产企业汽车零部件生产企业文件编号:XXX-QP-2022-01-A0IATF16949:2016IATF16949:2016汽车质量管理体汽车质量管理体系程序文件系程序文件编制:编制:审核:审核:会签:会签:批准:批准:发布时间:发布时间:20222022 年年 1212 月月 0505 日日生效时间:生效时间:20222022 年年 1212 月月 0505 日日1程序文件更改履历表程序文件更改履历表序号序号更改人更改人更改原因更改原因更改内容更改内容版本号版本号2内部审核控制程序内部审核控制程序1.1.目的目的规定内部质量管理体系审核的要求,确保质量管理体系持续地保持符合性和有效性,并为质量体系的改进提供依据。2.2.适用范围适用范围适用于公司质量管理体系内部审核的控制。3.3.职责职责3.1 质量部3.1.1 负责编制年度质量管理体系内部审核计划;3.1.2 负责内部质量管理体系审核的组织工作。3.2 管理者代表审核、总经理(最高管理者)批准质量管理体系年度审核计划。3.3 各部门接受内部质量审核活动,并对发现的和潜在的不合格项及时采取纠正和预防措施。4.4.工作程序和要求工作程序和要求4.1 内部质量管理体系审核的前期工作4.1.1 质量部负责编制年度质量管理体系内部审核计划。3
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