商贸公司采购流程管理制度说明-

上传人:lis****210 文档编号:192481717 上传时间:2023-03-07 格式:DOCX 页数:13 大小:17.22KB
收藏 版权申诉 举报 下载
商贸公司采购流程管理制度说明-_第1页
第1页 / 共13页
商贸公司采购流程管理制度说明-_第2页
第2页 / 共13页
商贸公司采购流程管理制度说明-_第3页
第3页 / 共13页
资源描述:

《商贸公司采购流程管理制度说明-》由会员分享,可在线阅读,更多相关《商贸公司采购流程管理制度说明-(13页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、商贸公司采购流程管理制度说明-中外百汇商贸公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优 质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制 度。一、请购及其规定1(请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料,并按照规定的格 式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程.2(请购单的要素完整的请购单应包括一下要素:(1) 请购的部门;(2) 请购物品所属项目;(3) 请购的用途;(4) 请购的物品名;(5) 请购的物品数量;(6) 请购的物品规格;(7) 请购物品的样品、图纸或技术资料等;(8) 请购的物品的需求时

2、间;(9) 请购如有特殊需要请备注;(10) 请购单填写人;(11) 请购部门主管;(12) 请购单审核人;(13) 采购副总审核;(14)财务审核人;(15)公司总经理。3(请购单及其提报规定(1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门;(2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报;(3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式填写 提报;(4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写 提报;(5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;(6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式

3、进行提交,为提高效率该清单 的电子文档也需一并提交;(7)遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形 式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。(8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书 面说明。(9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部.4(公司物资请购单的提报部门(1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提 报;(2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公 室提报;公司各部门专用的物资由各部门自行提报.二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点(1) 采购部在接收请

4、购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清 晰,检查请购单是否经过公司领导审批;(2) 接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,图 纸及技术资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则;(3) 通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存;(4) 对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门.2、请购单的分发规定(1) 对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;(2) 对于紧急请购项目应优先处理;(3) 无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;(4) 重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。3、采购周期的规定(1) 单次采购金额预算在1万元以下的零

5、星采购项目或预算在1万元以下可 市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天;(2) 单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购,采购周期不应超过15 天;(3) 单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购,采购周期 不应超过40天;(4) 单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标, 采购周期不应超过60天;(5) 请购部门应按照以上一(4)条中规定的时间提前提包请购单采购部如未 能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因;(6) 遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略;三、询价及其规定1(询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解图纸及其技

6、术要 求,遇到问题应及时的与请购部门沟通;2 (属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;3(对于紧急请购项目应优先处理;4(所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价,原则能不通过其代理或 各种中介机构询价;5 (对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代 品;6 (遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况,询价前 应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况,按照附表四(拟报价/ 招标单位名单)的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书;7 (询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;8(除固定资产外单次采购金额在1万元以

7、下项目可以自行采购;单次采购金额 预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采 购,比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与;单次采购金额预算价格在20万 元以上的项目应由采购部组织招标,公司相关领导参与监督;单次采购金额预算价 格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标;9(比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力,具有提供或完 成我公司所需物资和项目的能力;10 (比价采购或招标采购应按照附表五(材料或设备询价表)的格式或拟定完 整的招标文件格式进行询价;11(在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。四、比价、议价1(对厂商

8、的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认;2 (对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其他厂商的价格最低,所 报价格的综合条件更加突出;3(收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况,设定议价目 标或理想中标价格;4(重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力,资质进行验证和审查,如通 过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等;5(参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一 步谈判。五、比价、议价结果汇总1(比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导,征得同意后方可汇总;2 (比价、议价结果汇总应按照附表六(比价/招标汇总表)的格式完整列出报价、工期、付

9、款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由,按照一定顺序 逐一审核;3 (如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。六、合同的签订及其规定1(合同合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的 合同,受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议.目前我 们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同。(1)合同正文应包含的要素1)合同名称、编号、签订时间、签订地点;2)采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额,清 单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分;3)包装要求;4)合同总额应含税,含运达公司的总价,特殊情况应注明;

10、5)付款方式;6)工期;7)质量保证期;8)质量要求及规范;9)违约责任和解决纠纷的办法;10)双方的公司信息;11)其他约定.(2)合同签订及其规定1)如涉及到技术问题及公司机密的,注意保密责任;2)拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低;3)为防止合同工程量追加或追加无依据,打包采购时要求供货方提供分项报价 清单;4)遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场 协助清点;5)质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期;6)详细约定发票的提供时间及要求;7)针对不同的合同约定不同的付款方式,如设备类的合同一般应分按照预付 款、验收款,调试服务款、质量

11、保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件 等8)与初次合作的单位合作时,应少付预付款或不付预付款;9)违约责任一定要详细、具体;10)比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作;11)合同签定签应按照附表七(合同审查批准单)的格式对合同初稿进行巡签审查;12)合同巡签审查通过后应由公司领导签字,加盖公司合同章方可生效;13)签订的所有合同应及时报送财务部门.七、付款及合同执行1(付款规定(1)所有已签订合同付款时应参照公司修造船公司材料采购付款及报销流程V1。修改版及修造船公司资金支出审批及报销签字权限及管理制中的相关规 定执行;(2)按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款;

12、(3)按照贵司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八(资金支出审批单)或附表九(付款审批单),该审批单巡签完毕后提交财务部付款;(4)财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款,以免影响合同的执行和供货周期,遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。2(合同执行(1)已签订合同由采购部项目负责人负责跟进,由采购部负责人进行监督,如出现问题,采购部应及时提出建议或补救措施,并及时通知请购部门及公司领导;(2)已签订的合同在执行期间,应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况,跟踪并督促其保质保量,按时履约;(3)合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同,遇未尽事宜应

13、及时协商并 签订补充合同;八、报验与入库1(报验(1) 供应单位已经履行完毕的合同,采购部应及时的通知质检部门进行验收;(2) 对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定 执行;(3) 达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、 验收;(4) 质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验,并出具报验结果证明书, 对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任;(5) 用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。2(入库(1)公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验 或验收;(2) 合同标的物在运达公司后采

14、购部应及时通知请购部门,由请购部门及时 安排卸货与搬运;(3) 质检部门未及时验收的合同标的物,仓库在收到送货清单后应将其作为 暂存物资接受;(4) 质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库,并及时出具入库清单;(5) 外协加工件应按照原材料入库;(6) 质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不入库.附表一固定资产购置申请表企业名称:编号:申请部门申请时间购置资产名称 购置数量 预算单价 预 算金额购置原因:购置后效益分析:部门负责人分管领导分管财务副总总经理年月曰附表二米购申请表申请部门:填报日期:年 月 日采购类别:?设备?材料?工程?服务?低值易耗?其他 购置原因:序规格型号 数量 交

15、货期名称 估价(总价)备注 号/工程概况/工程量/工期1 2 3 4 5 6 7 8备注:编制人:部门经理:分管副总:采购副总:财务副总:总经理:附表三物资采购审批单部门名称年月日序号项目名称规格单位数量单价金额审批备注总经理:财务副总分管副总:财务审核:合计金额大写:,:经办人:部门负责人:复核人:附表四拟报价/招标单位名单单位名称:填报日期:年月曰序投标单位名称资质情况业绩情况 联系 人电话/传真手机电子邮箱备注号经办人:采购部:技术副总:采购副总:财务副总:总经理:附表五材料(设备)询价表日期:年月曰需求单位:序号材料名称规格型号单位数量单价小计备注12 3 45 67合计:报价单位(盖

16、章):供货周期付款方式供方信息联系人电话传真邮箱公司网址办公地址:公司名称:商务:联系人电话传真需方技术:信息邮箱公司网址办公地址:邮编:备注:1.本报价含17%的增值税,含运费;2.本单只做询价用,非正式订单。附表六比价/招标汇总表企业名称:制表时间:年 月 日物料单包装付款选定规格公司名称一次报价二次报价工期联系人名称位标准方式厂家采购部意见:经办人:采购部:技术副总:分管副总:财务副总:总经理:备注:附表七合同审查批准单合同编号:合同名称:合同标的物:产品(承揽)单价/合同总额:,:元(人民币:元整).招(评)标情况:详见报价及合同.合同洽谈人:公司律师意见:技术副总意见:分管副总意见:分管财务副总意见:公司总经理意见:附表八资金支出审批单部门名称 年月 日序号项目名称支付依据 合同金额已付金额申请金审批备注额总经理:财务副总分管副总:财务审核:合计金额大写:,:经办人:部门负责人:复核人:附表九付款申请审批单合同编号:合同名称:付款依据:合同金额、已付款额:申请付款方式、付款金额:合同金额:,元;已付款额:,元;申请付款金额:,元;质保金:;本次申请付款大写:合同洽谈人:分管副总意见:财务副总意见:总经理意见:

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!