新成立公司管理制度大

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1、新公司管理规定一,公司组织架构董事会总经理(兼)副总经理财务技术总监业务主管办公文员物流主管研发主管应用主管二,人员任命三,工作职责及岗位说明书(一)总经理的主要职责与工作任务:1、领导执行、实施董事会的各项决议;对各项决议的实施过程进行监控,发现问题及时纠正,确保决议的贯彻执行。2、根据董事长会下达的年度经营目标组织制定、修改、实施。3、建立良好的沟通渠道:定期向董事会汇报经营战略和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、及其他重大事宜;4、主持集团公司日常经营工作:负责公司员工队伍建设,选拔中高层管理人员;主持召开总经理办公会,对重大事项进行决策、代表公司参加重大业务、外事或其他重要活动;负

2、责签署日常行政、业务文件、负责处理公司重大突发事件,并及时向董事会汇报、负责办理由董事会授权的其它重要事项。5、领导财务部、人力资源部等分管部门开展工作:领导建立健全公司财务管理制度,组织制定财务政策,审批重大财务支出;领导建立健全公司人力资源管理制度,组织制定人力资源政策,审批重大人事决策。权力和责任:权力:对公司经营方针和重大事项的决策权对董事会经营目标的建议权对副总经理、财务部长的人事任免建议权及其它员工的人事任免权对公司各项工作的监控权对下级之间工作争议的裁决权对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权董事会预算内的财务审批权责任:对公司年度经营计划、费用预算及计划和预算的实施结

3、果负全面责任对因经营管理失误造成的重大损失负领导责任对公司经营决策失误造成的损失负责对提交的报告、报表、决定的准确性、及时性负责对所签署的合同、协议负责公司违法经营所应承担的相应责任考核指标:营业额、利润、市场占有率、应收账款、重要任务完成情况、预算控制、关键人员流失率、计划与执行能力。(二)技术总监的主要职责与工作任务:1.负责全公司的产品研究开发和日常技术管理、负责公司现场工艺管理工作,完善技术基础数据,不断提高现场工艺保障能力2.参与企业管理者负责质量/环境体系的建立,运行和审核及制定公司的长期发展策略、年度经营计划和预算方案,积极推进技术进步,提高员工素质和技术竞争能力。负责新产品开发

4、,技术创新,技术改造的管理工作3.追踪国内外行业技术发展的最新趋势,评估其对公司的影响,思考公司应该采取的对策,向总经理汇报4.管理公司的整体核心技术,组织制定和实施重大技术决策和技术方案,组织技术合作、技术文件整理及控制工作5.主持新产品项目所需的设备选型、试制、改进以及试验布局等工作6.领导分管部门制度并组织实施年度工作计划,完成年度任务目标7.与用户进行深层技术交流,了解用户在技术与业务上的发展要求,并解答用户提出的各类产品技术相关问题。对潜在或具体的项目/用户进行跟踪,负责管理所在区域内的用户拜访、技术交流、方案制作及合同谈判8.组织技术人员上岗前培训和定期技术培训,对下属各职能部门完

5、成任务的情况考核权力和责任:权力对公司产品试生产过程中的技术、工艺指导权。对公司产品的新产品开发、项目投资的建议、调查权。对公司产品生产中的新技术引进、技术改造的建议、调查权。责任新产品开发研制,样件制作、鉴定与审核。产品技术标准、技术参数、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发,促进公司进步。生产过程中在技术方面进行指导,并进行工艺技术上的监控,确保生产的正常进行。向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理。负责建立公司技术资料库。收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料,并做相应分析,提供改进的具体

6、方案。按照技术工艺流程编写工序作业指导书。(三)业务主管的主要职责与工作任务:1、根据市场发展和公司战略规划,协助上级进行市场分析、制定销售预测和业务开展计划;2、协助上级制定部门销售任务指标、计划与策略、确保部门业务的有效拓展;3、全面负责公司产品的销售,制定该业务的阶段性目标和总体控制计划,确保业务目标实现;4、协助上级做好客户的开发与维护,保证与客户保持长期友好的合作关系;5、制定定期销售分析报告,保证公司对主营业务所需采购的信息来源;6、公司及竞争对手促销活动的调查、分析、销售预测及销售信息的反馈;7、共同协调、相关企业及主管部门各种关系;8、公司各类销售数据分析、基础资料收集整理工作

7、。9、根据业务发展的需要开发潜在客户;考核指标:销售额,业务计划达成率,客户投诉满意率,客户满意度,实际回款率,新客户实现率。(四)物流主管的主要职责与工作任务:在副总经理的领导下,全面负责物流工作,确保物流工作的顺畅运行。检查物流调度合理性,控制物流运营成本。及时了解市场运价,运力行情及走向,制定物流中长期规划,运费预算,成本降低目标,运营成本降低计划,并实施总结。提供重大物流规划及年度月度运作计划方案与财务经理核准后实施。每月提供物流成本分析报表上交副总经理及销售经理。不断寻找物流供应商,保障公司物流运力饱满,创造合理的竞争机制以降低成本。审核月度运输费用,对数据准确性负责,并及时提交费用

8、结算依据至财务。对物流供应商做月度评审。制定并更新物流ISO 文件,促进HSE物流相关工作。检查物流部各报表制定情况,检查物流部数据更新情况(运输费用明细表,运输记录表),检查物流车辆调度合理性。处理产品发货过程中出现的临时重大问题,并及时汇报至各相关部门领导。对物流部工作做以考核。领导交代的其他物流工作。权力对物流执行的考核权对各部门提出的发货计划,配货方式有建议权对不符合物流流程的计划有否决权对物流过程中因供应商问题造成的损失有处罚权责任对公司物流工作全面负责(五)行政文员的主要职责与工作任务:1、负责做好计算机打字、复印等行政工作。2、负责公司办公设备的管理,计算机、传真机、签字长途电话

9、、复印机的具体使用和登记,名片印制等工作。3、负责公司邮件和报刊的收取、分发工作。4、负责公司电话小总机的接线工作。对来往电话驳接准确及进、声音清晰、态度和蔼,恰当使用礼貌用语;对未能联络上的记录在案并及时转告;对紧急电话设法接通,未通者速报行政部经理处理。5、负责低值易耗办公用品的发放、使用登记和离职时的缴回。6、负责各类办公用品仓库保管,每月清点,年终盘存统计,做到入库有验收、出库有手续,保证帐实相符。7、按标准定额,做好添购办公用品的计划编制和申购手续工作,做到既不脱档又是不长期积存。8、完成各项勤杂、采购工作。9、负责公司办公场所的室内外绿化、盆景状况的检查监督,保证舒适良好的工作氛围

10、。10、负责下班时对整个办公区的巡视,查看门窗、水机电源、电脑电源等、关闭情况并做记录。11、协助主管对人员的招聘。(按招聘流程)12、新进人员的入职和离职人员的手续办理。13、协助主管对新进人员的教育训练之准备与后序工作之进行。14、公司全体工作人员档案的建立与管制。(电脑化)15、负责全公司人事异动工作。(转正/升职/调动/降职等手续之办理)16、公司奖惩手续之办理。17、对各类资料进行签收,整理并分类归档。(公司程序文件/内部联络/外部联络/会议资料/各类培训资料/考勤资料/奖惩资料/人事异动资料等分类整理)18、每日/月对全公司职员的考勤工作。(每日/月之考勤日报表/每月人力流动统计表

11、/请假、放假手续办理/平时查卡、监卡/加班申请手续等)19、月底对相关报表的整理并交于财务。20、职员工劳动合同暂住证及各类保险之办理。21、完成主管临时交付的任务。(六)研发主管的主要职责与工作任务:1、根据公司总体战略规划及年度经营目标,围绕商品部制订的产品计划,制订公司各产品的年度产品开发计划;2、对公司现有产品与市场部沟通,进行销售跟踪;3、根据市场反馈情报资料,及时在设计上进行改良,调整不理想因素,使产品适应市场需求,增加竞争力;4、负责组织产品设计过程中的设计评审,技术验证和技术确认;5、负责相关技术、工艺文件、标准样品件的制定、审批、归档和保管;6、建立健全技术档案管理制度;7、

12、负责与设计开发有关的新理念、新技术、新工艺、新材料等情报资料的收集、整理、归档。四,管理制度.考勤制度一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,须经本部门负责人同意;部门经理及以上人员外出时,需向行政办公室说明去向,特殊情况经总经理同意。二、作息时间:每周正常工作五天。夏季时间:上午:9:3014:00 下午:15:3019:30 如有调整,以新公布的工作时间为准,三、考勤1、公司员工上、下班(30 分钟以内为迟到或早退、30 分钟以上则视为旷工)迟到、早退30 分钟以内扣除一小时工资,30 分钟以上两个小时以内扣除半天工资,迟

13、到2 小时以上按旷工论。2、无故不办理请假手续,而擅自不上班,按旷工处理。四、事假公司员工因事需请假,须持书面请假报告,经部门经理签字同意五、病假公司员工因病治疗或休息,须持区级以上医院医疗机构休息证明,经批准后方可休病假。特殊原因特殊对待六、婚假公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天,其配偶在外地居住者另加往返路程假,符合晚婚年龄的初婚者增加婚假二十天。七、工伤假1、公司员工在生产工作中因工负伤,在取得规定的因工证明材料后,凭医院的医疗休息证明方可批准休假。2、员工书面报告(或电话告知部门负责人),由部门经理、分管领导签字后,经行政办公室报总经理批示。九、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限:员工

14、请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上由行政办公室分管领导签字后,报总经理批示。部门副经理及以上人员请假或调休等,必须提前到行政办公室请假并办理手续,一天以内由行政办公室部批准,一天以上报总经理批示。否则,按旷工处罚。十、旷工1、员工旷工一次,时间不超过半天,罚款50 元,一天,罚款100 元,以此类推2、累计旷工两天以上,降职使用或劝按自动离职处理。十一、员工上班时间禁止做与工作无关的事情。如:电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料等。十二、参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动,如有事需请假的,必须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到、早退、不参加的,按照本制度第三条规定处理。十三、

15、日常考勤工作由行政管理部负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护,一经查实,将给予部门负责人每次5%的年终奖处罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚。十四、婚假、产育假、丧假按相关规定办理,假期内发放基本工资;病、事假扣发假期内全额工资(每天工资为:月度工资40/天)。十五、凡受本制度处罚的员工,扣发其该年度一定数额的年终奖。.出差人员管理制度为了适应市场经济变化,保证出差人员工作与生活的需要,规范差旅费管理,结合本公司实际,特制定本规定。一、本规定适用于公司全体员工。二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费。三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费定额包干。四、员工因公出差

16、,应事先填写出差申请单,经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表,须事先由部门负责人口头报告,等返回公司后,应立即补办手续,具体操作程序如下:1、填写出差申请单,注明预计出差时间、到达地点,报行政办公室办理相关报批事宜。2、出差人员可根据报批后的申请单填写借款单,按借款规定报批后,向财务部预支差旅费。3、出差人返回后七日内应按报销规定办理报销手续,并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。六、出差人员夜间乘坐交通工具达6 小时以上或连续乘坐超过10 小时的可选择相应等级的交通工具。七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。因出差路途较远或出差任务紧急

17、的,事前经总经理批准后方可乘坐特殊交通工具。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用,差额部分由本人承担。八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。九、住宿费标准见下表(单位:元/天)级 别住宿标准(元)总经理200400 副总经理、总经理助理160220 经理、副经理、经理助理、主任、副主任160180 员工单人100 双人60 十、随领导出差,可根据情况参照领导的住宿标准。十一、特殊情况需超出标准,必须经相关领导同意,否则超额部分自行承担。十二、出差期间根据出差性质,给予一定的伙食补助,见下表(单位:元/天):伙食补助40 元标准早餐10 元中餐15 元晚餐15 元1、出差时间不足一天按以

18、上标准补助误餐费。连续出差首日12:00 前按一天计;回程日18:00 后按一天计。2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的,不报销伙食补助,只报在路途期间的伙食补助费。3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。4、工作人员出差期间,事先经总经理批准就近办理私事的,其绕道的交通费由出差人自行承担,且期间不发伙食补助费。5、出差期间,确因工作需要宴请时,经汇报同意后按招待管理规定办理,但取消当日相应伙食补助。十三、外出参加会议,食宿由会议主办方统一安排的,会议期间的食宿费可按会议规定开支,凭会议通知和票据报销。十八、本规定自2012 年 10 月 1 日起执行。五,财务管理制

19、度财务报销管理制度一、总则1、为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。2、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。3、本制度适用公司全体员工。二、日常费用报销流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。三、费用报销的一般规定1、报销人必须取得相应的合法票据(相关

20、规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。3、按规定的审批程序报批。4、报销 2000 元以上需提前一天通知财务部以便备款。5、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单部门经理审核签字财务经理总经理审批到出纳处报销。四、工薪支付流程(一)、工资支付流程:1、每月 20 日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息)转交

21、财务部;2、总经理提供职工年度奖金分配表;3、财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表;4、按工薪审批程序审批;5、每月 10 日由财务部支付上月工资;6、每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。(二)、社会保险支付流程:1、社会保险金由财务部协助人力资源部办理银行托收手续,财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认,若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。2、其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单经部门经理签字确认财务经理报总经理审批,审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。五、专项支出财务报销流程专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询

22、顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。1、填写购置申请:按公司资产管理制度相关规定填写资产购置申请单并报批。2、报销标准:相关的合同协议及批准生效的购置申请。3、结账报销:3.1 资产验收(软件应安装调试)无误后,经办人凭发票等资料办理出入库手续,按规定填写报销单(经办人在发票背面签字并附出入库单);3.2 按资金支出规定审批程序审批;3.3 财务部根据审批后的报销单以支票形式付款;3.4 若需提前借款,应按借款规定办理借支手续,并在5 个工作日内办理报销手续。六、其他专项支出报销流程1、费用范围:其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公

23、室装修及其他专项费用)支出。2、费用标准:此类费用一般金额较大,由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等),经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。3、财务报销流程3.1 审批后的报告文件到财务部备案,以便财务备款。3.2 签订合同:由直接负责部门与合作方签订正式合作合同,(合同签订前由公司法律顾问的审核,合同应注明付款方式等)。3.3 付款流程:3.1.1 由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定);3.1.2 按审批程序审批:主管部门经理审核签字财务经理总经理审批;3.1.3 财务部根据审批后的报销单

24、金额付款;3.1.4 若需提前借款,应按借款规定办理借支手续,并在5 个工作日内办理报销手续。七、附则1、本制度解释权归公司财务部。2、本制度经总经理办公会议讨论通过并经过总经理签字通过。员工工资发放管理制度一.总则1、按照公司经营理念和管理模式,遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度,特制定本制度。2、本制度适用于公司全体员工(临时工除外)。本制度所指工资,是指每月定期发放的工资,不含奖金和风险收入。二.工资结构1、员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。2、工资包括:基本工资(底薪)、加班工资、保险、住房补贴、交通补贴,通信补贴等。3、固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能

25、等因素确定的、相对固定的工作报酬。4、绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬。每月调整一次。绩 效 工 资 比 例:副 总 经 理 及 技 术 总 监:基 本 工 资 占60%绩 效 工 资 占4 0%部 门 经 理(含 业 务 部 门 主 管):基 本 工 资 占70%绩 效 工 资 占30%部 门 主 管(限 职 能 部 门 主 管):基 本 工 资 占80%绩 效 工 资 占20%技 术 研 发 人 员:基 本 工 资 占70%绩 效 工 资 占30%其 他 人 员:基 本 工 资 占90%绩 效 工 资 占10%5、部门经理每月对员工进行考核,确定绩

26、效工资发放比例并报行政部审核、经行政总经理审批后交财务部作为工资核算依据。6、员工工资扣除项目包括:个人所得税、缺勤、扣款(含贷款、借款、罚款等)、代扣社会保险费、代扣通讯费等。三.工资系列1、公司根据不同职务性质,分别制定管理层、职能管理、业务、研发四类工资系列。2、管理层系列适用于公司副总经理、技术总监。3、职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、物流后勤等日常管理或事务工作的员工。4、营销工资系列适用于销售部销售人员(各项目部销售人员可参照执行)。5、研发类适用于技术研发部门的员工。四.工资计算方法1、工资计算公式:应发工资=固定工资+绩效工资实发工资=应发工资扣除项目2、工资标准的

27、确定:根据员工所属的岗位、职务,依据岗位工资评定标准确定其工资标准。具体如下:管理层工资核算:应发工资=固定工资+提成(总额*0.5%)职能管理人员工资核算:应发工资=底薪+福利+工龄工资+绩效工资研发技术人员工资核算:应发工资=底薪+福利+工龄工资+绩效工资+提成(总额*0.2%)销售业务人员工资核算:应发工资=底薪+福利+工龄工资+绩效工资+提成(总额*0.8%)住地业务人员工资核算:(不设定任务目标)应发工资=底薪+补助+提成(总额*0.8%)兼职业务人员工资核算:(不设定任务目标)应发工资=补助+提成(总额*0.8%)3、绩效工资的计算细则员工实际绩效工资收入=固定绩效工资*绩效考核系

28、数(绩效考核系数计算方法参照第六条)1.员工在规定工作时制外继续工作者,须填写加班申请表并经本部门主管及行政部批准后方可以加班论。2.职能部门普通员工考核由其部门经理负责;部门考核由其主管负责;考勤表和加班申请表每月 10号前 上报至财务部作为计算工资之用。3.加班费用计算3.1 平日加班:平时加班为平时工资的1.5 倍。加班工资=平时工资(全勤)2281.5 倍加班时间3.2 双休日加班。双休日加班为平时工资的2 倍。加班工资=平时工资(全勤)2282 倍加班时间3.3 法定节日加班。法定节日加班为平时工资的3 倍。加班工资=平时工资(全勤)3 倍加班时间绩效工资计算:六,绩效考核管理办法第

29、一章总则第一条:目的为发现员工工作中存在的问题,扬长避短,持续改进提高工作绩效,将员工工作目标与企业战略目标以及个人绩效相结合,确保员工工作目标与企业目标保持一致;为建立和完善公司人力资源绩效考核体系和激励与约束机制,对员工业绩进行客观、公平、公正地评价,并通过此评价合理地进行价值分配,特制订本办法。第二条:范围瑞丰颜记食品公司正式录用员工。第三条:考核原则客观原则:对被考核者的任何评价都应明确的评价标准,以事实为依据,客观地反映员工的实际情况,避免因个人和其他主观因素影响绩效考核的结果;自主原则:各部门可根据自身工作特点在一定范围内制定相应的考核规程和评价标准,形成部门的考核实施细则,部门内

30、所有岗位均有对应的考核指标;公开原则:各级考核指标(含项目、达到状态、权重和评价标准)的制定与过程调整,对员工公开;反馈原则:过程监控结果和考核结果要及时反馈给被考核者本人,肯定成绩,指出不足,并提出今后努力改进的方向;改进原则:考核目的在于监督责任者的职能履行与实施,促进责任者对公司/部门经营目标的有效贯彻与实现,因此在考核中要注重对责任者的自我纠正和改进情况的评价;第二章考核体系第四条:考核对象类员工:办公文员及物流后勤人员;类员工:研发应用人员;类员工:业务销售人员;第五条:考核内容考核根据工作标准的关键指标进行考核。第六条:考核类型员工绩效考核分为月度、季度、年度考核3 种,具体以实际

31、操作为准。第三章考核实施第七条:考核权责总经理:对于副总、技术总监进行追踪。副总:对于业务物流及行政人员进行评分。技术总监:对研发应用人员主管进行考核评分。各部门:按照本办法负责本部门的考核具体实施,由部门第一负责人对本部门人员进行评分;行政办:负责考核办法的制定,对绩效考核的总体原则、绩效考核的方法及绩效考核的注意事项进行说明,组织、指导、督促考核的实施过程。第八条:考核等级对照表考核得分考核结果及等级绩效系数95(含)以上绩效特优(A)1 90-95 分绩效优秀(B)0.8 80-89 分绩效良好(C)0.7 60-79 分绩效达标(D)0.5 60 分以下绩效不合格(E)0.1 第九条:

32、考核程序1.总经理室每月30 日前对公司各部门上月绩效进行考核评分,确定等级;2.副总每月29 日前对公司各部门上月绩效进行考核评分,确定等级;3.财务总监每月29 日对部门人员进行考核评分,确定等级;4.各部门第一责任人每月27 日前对本部门人员上月工作绩效进行考核评分,确定等级;第十条:工资核算1、类员工工资=基本工资+福利+工龄工资+绩效工资其中福利=保险+住房补贴+交通补贴2、类员工工资=基本工资+绩效工资 +福利+工龄工资+提成其中提成按总额的0.8%计提,福利=保险+住房补贴+交通补贴3、类人员工资=基本工资+绩效工资 +福利+工龄工资+提成其中提成按总额的0.8%计提,福利=保险

33、+住房补贴+交通补贴+通讯补贴备注:其中各部门基本工资详见表一,由总经理确定该员工基本工资备注:其中各部门绩效工资详见表二,由总经理确定该员工绩效工资员工绩效工资=预定绩效工资*个人考核绩效系数表一岗位基本工资标准表各岗位工资标准岗位基本工资节假日补助医疗补助全勤奖金合计副总经理财务总监技术总监办公文员研发人员业务员物流后勤备注:月累计迟到2 次无全勤奖。请假一天以上(包括一天)无全勤奖。月累计出勤不足25 天者不发放任何补助。加班按照基本工资标准按天核算。新入职员工和辞退、辞职员工按天计算各项补助。开除、自离员工无工资押金。表二 绩效工资上下限额度第十一条:考核流程瑞丰颜记岗位分布图职等职级

34、下限上限管理职系备注A A1 B B1 C C1 D D1 技术研发人员考核表(考核对象:技术服务部人员)岗位名称:姓名:考核日期:项目及考核内容配 分自 评上级审核工作任务30%能时时跟进,追踪工作,提前完成任务30 能跟踪,按期完成任务25-29 在监督下能完成任务15-25 在指导下,偶尔不能完成任务15 以下工作质量20%出色、准确,无任何差错20 完成任务质量尚好,但还可以再加强15-19 工作疏忽,偶有小差错10-14 工作质量不佳,常有差错10 以下工作技能10%具有极丰富的专业技能,能充分完成本身职责10 有相当的专业技能,足以应付本身工作8-9 专业技能一般,但对完成任务尚无

35、障碍7 技能程度稍感不足,执行职务常需请教他人5-6 对工作必需技能不熟悉,日常工作难以完成5 以下工作态度与责任感15%任劳任怨,竭尽所能完成任务15 工作努力,主动,能较好完成分内工作13-14 有责任心,能自动自发10-12 交付工作需要督促方能完成7-9 敷衍了事,无责任心,做事粗心大意7 以下如有异议可以向行政办申述部门负责人对本部门人员进行考核财务总监对财务相关人员进行考核副总考核总经理考核核定绩效工资考核结果反馈员工发放绩效工资、根据考核结果做相应调协调性15%与人协调无间,为工作顺利完成尽最大努力15 爱护团体,常协助别人13-14 肯应他人要求帮助别人10-12 仅在必要与人

36、协调的工作上与人合作7-9 精神散漫不肯与别人合作7 以下纪律性10%自觉遵守和维护公司各项规章制度10 能遵守公司规章制度,但需要有人督导8-9 偶有迟到,但上班后工作兢兢业业7 纪律观念不强,偶尔违反公司规章制度5-6 经常违反公司制度,被指正时态度傲慢5 以下备注:关于“工作任务”这个项目,必须另附上工作计划及工作总结供参考和审核。考核人签名(副)总经理确认考核日期业务销售人员考核表(考核对象:经营部,供应等部门人员)岗位名称:姓名:考核日期:项目及考核内容配 分自 评上级审核工作业绩30%能时时跟进,追踪工作,提前完成销售工作任务30 能跟踪,按期完成工作任务25-29 在监督下能完成

37、工作任务15-25 在指导下,亦不能完成工作任务15 以下成本意识10%成本意识强烈,能积极节省,避免浪费10 具备成本意识,并能节约9 尚有成本意识,尚能节约8 缺乏成本意识,稍有浪费3-7 无成本意识,经常浪费3 以下工作态度30%职业道德5%职业行为规范执行很出色5 职业行为规范执行基本不出错4 职业行为规范执行时有违反现象2-3 职业行为规范执行不认真2 以下信息管理10%收集,整理客户/供方资源及市场信息很出色10 收集,整理客户/供方资源及市场信息积极主动8-9 收集,整理客户/供方资源及市场信息基本完成5-7 收集,整理客户/供方资源及市场信息做得较少5 以下合作精神15%与他人

38、或部门沟通协调很有成效15 与他人或部门合作有效12-14 与他人或部门时有合作7-11 与他人或部门很少合作7 以下工作能力20%市场了解与开发10%对市场与竞争格局了解很透彻,把握机会与开拓市场非常出色10 对市场与竞争格局了解较透彻,把握机会与开拓市场较有成效8-9 对市场与竞争格局大致了解,把握机会与开拓市场略有成效5-7 对市场与竞争格局基本不了解,很少具有开拓市场的能力5 以下产品认识10%对产品,材料及相关技术的掌握全面而深刻10 对产品,材料及相关技术的掌握很面8-9 对产品,材料及相关技术的掌握比较全面5-7 对产品,材料及相关技术的掌握能应付5 以下纪律性10%自觉遵守和维

39、护公司各项规章制度10 能遵守公司规章制度,但需要有人督导8-9 偶有迟到,但上班后工作兢兢业业7 纪律观念不强,偶尔违反公司规章制度5-6 经常违反公司制度,被指正时态度傲慢5 以下备注:关于“工作任务”这个项目,必须另附上工作计划及工作总结供参考和审核。考核人签名(副)总经理确认考核日期行政办公人员考核表(考核对象:行政部门一般职员)岗位名称:姓名:考核日期:项目及考核内容配 分自 评上级审核工作任务30%能保质保量,提前完成任务30 能保质保量,按时完成任务25-29 在监督下能完成任务15-25 在指导下,偶尔不能完成任务15 以下工作能力20%处理能力10%理解力极强,对事判断极正确

40、,处事能力极强10 理解力强,对事判断正确,处事能力强8-9 理解判断力一般,处理事务不常有错误7 理解较迟钝,对复杂事务判断力不够5-6 迟钝,理解判断力不良,经常无法处理事务5 以下工作技能10%在工作作业改善方面,经常有创意性报告并采纳10 有时在作业方法上有改进,8-9 偶尔有改进建议,能完成任务5-7 工作技能无改善,勉强能完成任务5 以下工作协调15%与人协调无间,为工作顺利完成尽最大努力15 爱护团体,常协助别人13-14 肯应他人要求帮助别人10-12 仅在必要与人协调的工作上与人合作7-9 精神散漫不肯与别人合作7 以下责任感15%任劳任怨,竭尽所能完成任务15 工作努力,能

41、较好完成分内工作13-14 有责任心,能自动自发10-12 交付工作需要督促方能完成7-9 敷衍了事,态度傲慢,无责任心,做事粗心大意7 以下工作勤惰10%不浪费时间不畏劳苦,交付工作抢先完成10 守时守规不偷懒,勤奋工作8-9 偶有迟到,但上班后工作兢兢业业7 借故逃避繁重工作,不守工作岗位5-6 时常迟到早退,工作不力,时常离开工作岗位5 以下工作质量15%无工作错误,并经常改善15 无工作错误亦无改善建议12-14 需在指导下才能做好工作质量7-11 在指导下工作,仍有错误7 以下纪律性10%自觉遵守和维护公司各项规章制度10 能遵守公司规章制度,但需要有人督导8-9 偶有迟到,但上班后

42、工作兢兢业业7 纪律观念不强,偶尔违反公司规章制度5-6 经常违反公司制度,被指正时态度傲慢5 以下备注:关于“工作任务”这个项目,必须另附上工作计划及工作总结供参考和审核。考核人签名(副)总经理确认考核日期七,相关流程1、人力资源工作流程图否是否是否是否开 始部门负责人提出招聘需求明确岗位职责、职位要求、招聘人数等具体事项总经理通知部门负责人,说明原因与理由办公室选择招聘渠道,发布信息挑选简历,安排笔试、面试部门负责人复试办公室通知录用,办理入职手续,签劳动合同进入试用期通知应聘者,说明理由,期待以后合作进行证件审核,入职体检,通知财务薪资标准通知试用员工,说明理由,解除劳动关系是是是2、销

43、售工作流程图否是是工作交接、竞业限制、终止保险、劳动关系解除及其它正式录用部门负责人、办公室、总经理员工办理手续办公室审核离职手续财务结算工资结 束提前 30 天书面通知员工离职/解聘进行沟通与交流,发现问题,分析原因订单审核清点货物发货通知提醒客户付 款接到订单填写送货通知单包 装发货,附四联送货签收单发现问题,提出退货生产部客户是否按计划回款是否到账说明原因审 批延期付款通知客户付 款回款检查是否完全到账提醒客户补充付款销售经理审批签订合同开 始3、费用报销流程图一般员工差旅费及经常性支出:否是否招待费用、部门负责人差旅费及固定资产添置:否否接到货物、退货入库办理退款结 束开始财务审核报销人填写单据部 门 负 责 人审核出纳结算结束开始总经理审核报销人填写单据财务审核出纳结算结束

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