仓库管理员岗位职责及工作流程

上传人:d**** 文档编号:191854532 上传时间:2023-03-05 格式:DOCX 页数:2 大小:10.91KB
收藏 版权申诉 举报 下载
仓库管理员岗位职责及工作流程_第1页
第1页 / 共2页
仓库管理员岗位职责及工作流程_第2页
第2页 / 共2页
资源描述:

《仓库管理员岗位职责及工作流程》由会员分享,可在线阅读,更多相关《仓库管理员岗位职责及工作流程(2页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、仓库管理员岗位职责及工作流程一、仓库管理员岗位职责1. 遵守公司各项规章制度,负责仓库进、出货、存货管理,执行物料管理规定。2. 及时、完整、准确登记存货仓库账,序时登记,定期编制存货进出存报表。3. 负责仓库存货保管,保证库内存货安全,禁止无关人员及危险物品随意进入仓库。4. 负责存货日常管理,包括存货分类码放、整理、标识、及进出库调度。要求熟悉存 货特性,分类管理,合理摆放,便于物流及安全。5. 按会计岗位要求定期或不定期核对存货入库、出库、结存数量。要求账目清楚、标 识清晰、账卡物核对相符,经常对账点数,定期盘点.6. 严格执行存货收发流程及要求,正确、及时办理原料入库、生产领料、完工入

2、库、 销售出库、及其他类存货入库出库的开单、收发料和签字手续。7. 廉洁自律,不得损害公司形象及利益,杜绝商业舞弊行为。二、物料需求及米购计划1、工厂总经理根据产能、销售目标、备货需要,会同财务中心根据资金状况,协商确 定物料最高、最低、安全库存量等三个控制指标,报董事长签批后执行2、厂长负责制定生产计划(日、周、月)及确认生产配料单。3、仓管员根据实际库存、库存控制指标、生产计划、生产配料单,编制物料需求表, 报工厂总经理审批后,交采购员组织采购。4、采购员根据仓管员提交的物料需求表,制定采购计划,报财务中心审批后,由采 购员负责联系采购,保证物料供应。三、原料验收入库1、仓管员必须根据财务

3、中心的采购指令、供应商送货单、以及工厂品检确认意见,正确 办理验收入库,非采购指令的物料、以及验收不合格品不得入库。所有原料必须先办理入库, 方可领用,大宗物料需有过磅单以确定实际重量.2、原料入库时,仓管员必须如实填写原料入库单,原料一经入库,仓管员必须按照仓储 空间、环境及存放要求,合理安排存放区位,并贴好物料标识及登记物料卡、仓存账。3、因故需退货时,办理退库手续,写明原因,并用红字填单负数冲回。4、入库单会计记账联交财务中心记账.四、生产领料及耗料仓管员必须根据工厂的生产指令(制造命令单或生产任务单)、按生产配料单计算标准 用量,才可办理生产领料,定额发料。生产领料时,应由生产班组长持

4、生产指令单向仓管员申 领原料,填写领料单(或原料出库单),非生产指令的物料,不得领用,原料领用时,仓管员 必须如实填写领料单(或原料出库单)。车间领料一律向仓库申领.物料一经生产领用出库,即归属于车间物料管理范围,由生产班组长负车间物料管理之 责。生产班组长必须严格按生产要求,合理有效控制生产物料损耗,凡一次性进入储料罐的 物料,应一次性填写领料单领出,生产耗用量按配料单用量标准大投产量计算,储料罐内余 料按领料量减标准耗用量计算账盘,有计划地按期清理罐内余料,以确认实际用量及余量。每批次产品生产完工时,生产班组长应填写生产完工报告,如实填写生产损耗及实际耗 料、余料数量、工时以及生产相关情况

5、,检讨分析生产耗料情况生产退料时,必须办理退料手续,写明原因,用红字填单负数冲回。领料单会计记账联交财务中心记账。五、生产完工入库1、生产班组长在产品完工后,应及时将成品缴库,仓管员点数并如实填写成品入库单2、成品一经入库,仓管员必须按照仓储空间、环境及存放要求,合理安排存放区位,并贴 好物料标识及登记物料卡、仓存账。3、退库返工时,必须办理退库手续,写明原因,用红字填单负数冲回.4、入库单会计记账联交财务中心记账。六、销售出库及送货1、仓管员必须根据销售出货指令(出货通知)方可办理出库手续,非销售出货指令的出货要 求不得执行出库。具体要求参照销售政策及流程制度办理。2、仓管员根据出货通知的相

6、关信息,如实填写销售出库单及送货单,送货单交工厂指定送 货司机随货同行,客户签回后由司机交回仓管员。仓管员凭销售出库单及客户签名的送货单 回单登记仓存账。3、销售退回时,必须办理退回手续,缴库并写明原因,并用红字填单负数冲回。4、出库单会计记账联及送货单回签联与回签结算联,交财务中心记账、与客户结算对账。七、生产日报及仓存日报制度1、当日生产完工,厂长应监督生产班组长完成生产日报表方可下班生产日报表应于次 日上午10时前报送财务中心及工厂总经理.2、仓管员应在每日下班前轧账,并完成仓存日报表存货进出存明细表,仓存日报表应于 次日上午10时前报送财务中心。八、单据传递仓库及生产单据会计记账联应于每日业务终了即刻交到财务中心会计岗位。存根联由制单部 门及人员存档保管备查本规程由财务中心制定并负责修订与解释,自签发之日起执附署主送:仓库、车间抄送

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!