质量体系内审检查表(生产部)

上传人:沈*** 文档编号:187143093 上传时间:2023-02-11 格式:PDF 页数:6 大小:242.44KB
收藏 版权申诉 举报 下载
质量体系内审检查表(生产部)_第1页
第1页 / 共6页
质量体系内审检查表(生产部)_第2页
第2页 / 共6页
质量体系内审检查表(生产部)_第3页
第3页 / 共6页
资源描述:

《质量体系内审检查表(生产部)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《质量体系内审检查表(生产部)(6页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、20162016 年年 QESQES 内部审核检查表内部审核检查表编号:编号:QES/QLD A 08009QES/QLD A 08009审核部门:生产部生产部审核日期:2014 123审核员:审核内容检查记录生产部 43 人职责权限管理规定中规定了职责.职责明确。各自分工明确。制定程序.识别本部门环境因素 9 项对环境因素进行评价打分。确定重大环境因素 1 项。火灾。是否符合要求是体系类型及标准要素ISO9001 条ISO14001 条OHSAS18001条款款款5.5.1 职 责4.4.1资源、44。1 资源、作用、和权限作用、职职责、权限责、权限4.3.1环境因素5。4。1 质量目标4.

2、3.3目标、指标及管理方案本部门多少人?是否规定了本部门职责?本部门人员是否明确各自的分工?是否制定环境因素识别评价程序?识别本部门环境因素几项?是什么?是否对识别的环境因素进行评价?采用什么方式进行评价是否评价确定出重大环境因素?有几项?是什么?4。3.1危险源辨识、是否制定危险源识别评价程序?风险评和控制措识别本部门危险源几项?是什么?施的确定是否对识别的危险源进行评价?采用什么方式进行评价是否评价确定出重大危险源?有几项?是什么?4.3。3 目标、指标本部门的目标、指标是什么?及管理方案是否本部门的目标、指标及管理方案?目标、指标及方案是否得到实施?是制定程序。识别本部门危险源 6 项对

3、环境因素进行评价打分。确定重大危险源2 项。火灾、爆炸。是涉及本部门环境目标、指标及管理方案:1项。执行公司的目标、指标及管理方案.涉及本部门安全目标、指标及管理方案2项:火灾、触电.执行公司制定的管理方案。是20162016 年年 QESQES 内部审核检查表内部审核检查表编号:编号:QES/QLD A 08009QES/QLD A 080094.4。6 运行控制制定运行管理制度。火灾执行目标、指标及管理方案。电使用随手关灯,电器用完及时关闭用电器。水的使用:尽量节约用,及时关闭水龙头。纸张消耗:尽量电子版,双面打印。主要是生活废水,进开发区管网。废纸废料瓶:集中投放到指定分类垃圾箱,由行政

4、部统一处理。废色带硒鼓、墨盒、色带等、电池、灯管:由技术部统一更换,定点分类存放,由供应负责带走。打印机噪声:室内办公打印.4。4。6 运行控制是否制定了运行控制程序?制定有运行控制程序。针对识别的危险源、重大危险源如何控制?火灾、触电:按目标、指标方案管理。相关方如何控制?打印机噪声:减少使用。交通事故:遵守交通规。雨雪天路滑摔伤:提高安全意识,行政部负责在门口铺纸壳。电脑辐射:减少使用。4。4.7 应急准备与是否制定应急准备与响应程序?有程序。响应识别了哪些紧急情况?制定有应急预案.有消防安全管理制度。是否针对识别的紧急情况制定应急预案?识别火灾、爆炸为潜在的紧急情况.是否制定了消防安全管

5、理制度?2014 年 3 月 21 日实施防火演练,有照片,是否定期组织实施演练?有报告。本年度针对哪些紧急情况进行了演练,时间报告对预案进行了评价。是什么时候?是否对预案进行了评价?是否制定了运行控制程序?针对识别的环境因素、重大环境因素如何控制?相关方如何控制?是是4。4。7 应急准备与响应是20162016 年年 QESQES 内部审核检查表内部审核检查表编号:编号:QES/QLD A 08009QES/QLD A 080098.2 监视和测量4。5。1 监视测量是否制定监视、测量控制程序?是否对环境因素及危险源的运行控制情况进行了监视、检查?有无记录?有无实施监测?有无测量设备?测量设

6、备如果管理?4。3。2 法律、4.3。2 法律、法规是否规定了法律、法规收集的渠道及方式?法规及其及其它要求收集法律、法规的方法?它要求公司识别多少个适用的法律、法规及其它要求?是否齐全?是否是最新有效的?4。5.2 合规性4。5.2 合规性评价是否制定合规性评价程序?评价是否对公司环境及安全运行与识别的适用于本公司的法律、法规及其它要求符合性进行评价?有无违反法规情况?有无评价结果的记录?4。5.3 事件调4。5.3 事件调查、是否制定程序?查、不符不符合、纠正预检查及测量过程中是否发现不符合?合、纠正预防措施有无事环境、安全事故发生?防措施如何对发现的不符合、事件进行调查处理?是否采取了纠

7、正预防措施?有无形成记录?4。4。3 信息4。4.3 信息沟通是否制定程序文件?沟通是否选择了员工代表,员工代表是谁?管理者代表是谁?其职责权限是否明确?信息沟通的渠道方法是什么?信息沟通的内容是什么?什么情况下形成记录?有无记录?4。5。1 监视测量制定有程序。现场检查记录。监视测量设备包括安全阀、氧气乙炔表,有检定证书。是制定有程序.收集了法律、法规及其它要求.提供法规清单.基本齐全。是最新有效的。制定有监视、测量有合规评价控制程序。对法律、法规及其它要求的合规性进行了评价。有合规性评价记录。是是8。5.2 纠正措施制度事故、事件不符合控制程序。查物流,2014 年 6 月 12 日,发现

8、地面洒落电解液。提出整改措施.有跟踪验证。是5.5.3 内 部沟通制定有信息沟通程序。信息沟通内容包括环境、安全的运行情况,发生不合格等。方式:口头、会议、文件等。规定发现环境安全事故及相关方投诉时,形成记录,目前为止无环境、安全事故及相关方投诉。是20162016 年年 QESQES 内部审核检查表内部审核检查表编号:编号:QES/QLD A 08009QES/QLD A 080094。2。1 文件总则4.4。4 文件总要求4.4。4 文件总要求制定了哪些文件?是否编制了管理手册?是否编制了方针、目标?是否编制了程序文件?共多少个?是否编制了运行控制所需的文件?多少个?4。4.5 文件控制是

9、否制定文件控制程序?文件是否发布或文件变更是否得到批准?查文件编制、审核、批准情况?是否文件清单?共记录多少文件?是否有文件发放回收记录?是否有文件更改记录?是否有作废文件?如何处理?外来文件如何标识?4.5。4 记录控制是否制定了记录控制程序?是否有记录清单?共记录多少记录?记录是否清晰、易于识别、检索?4。5。5 内审是否编制内是程序?程序是否符合标准要求?本年度内容时间?是否策划了内审计划?是否策划了检查表?是否对管理评审进行策划?管理评审以什么方式进行?由谁组织管理评审?策划本年度管理评审时间?策划了哪些管理评审文件及记录?制定了文件控制程序。有手册。有方针、目标。制定了运行控制所需的

10、文件。制定文件控制程序.文件有编制、审核、批准人。有文件清单,记录了 170 个 文件.有发放回收记录。有文件更改单。有作废清单。有外来文件。有记录控制程序。有记录清单.有 62 个记录。记录基本清晰,有编号,便于检索。有程序.符合要求.有内审计划,2014 年 12 月 89 日内审。策划检查表、不符合项报告表、及内审报告.公司以会议方式进行管理评审。经理主持。各部门有汇报材料内容符合环境及安全体系标准要求。策划了管理评审记录:管理评审计划、管理评审报告。是4。2。3 文件控制4。4。5 文件控制是4。2。4 记录控制4.5.4 记录控制是8.2.2 内 部审核4.5.5 内审是5。6 管理

11、评审4.6 管理评审4。6 管理评审是20162016 年年 QESQES 内部审核检查表内部审核检查表编号:编号:QES/QLD A 08009QES/QLD A 080096.2。2 能力、4.4。2 能力、4。4。2 能力、培培训和意培训和意训和意识识识是否制定岗位说明书?是否有培训计划?是否有培训记录?特殊人员是否持证上岗?是否有设备台帐?设备如何维护的?维护的记录有哪些?设备过程能力是否满足产品实现的需要?工作环境是否能满足产品实现的要求?是否确认了生产的全过程?关键工序是否有作业指导书?生产设备有哪些?设备参数是否满足要求?生产过程中使用哪些监视和测量设备?生产过程提供了哪些监视和

12、测量?对产品放行是否有标准?是否按照文件执行?是否对人员进行培训?人员能力是否能满足要求?组织规定了哪些特殊特性过程?确认特殊过程设备及设备能力以及保养情况是否编制了工艺指导书?是否对特殊过程进行记录以及保存?设备维修后,人员变更后以及后续产品质量发生变化后是否进行再确认?制定有岗位说明书.有培训计划.有培训记录。特殊岗位包括:叉车司机证、焊工、汽车司机驾驶证、电工、食堂工作人员有健康证。有设备台帐现场有设备维护记录现有设备能满足生产需要现场工作环境例如温度,照明以及工具摆放等都满足生产现场的需要有生产工艺流程图有作业指导书有设备台帐,现场抽查工作记录卡尺压力表现场抽查检验记录产品检验标准检查

13、现场培训记录,以及考核记录是6。3 基础设施6。4 工作环境7。5。1 生产和服务提供的控制是是是7.5.2 生 产和服务提供的过程确认喷涂和焊接属于特殊过程抽查设备运行及保养记录有工艺指导书现场工作记录都已经保存进行了再确认是20162016 年年 QESQES 内部审核检查表内部审核检查表编号:编号:QES/QLD A 08009QES/QLD A 080097。5.3 标识和可追溯性公司采用何种方法在生产和服务全过程中对产品进行标识?什么情况下具有可追溯性要求,在有可追溯性要求时,是否规定并记录唯一标识?车间采用何种方法在生产和服务运作的全过程中对产品进行标识?监视和测量状态是否标识车间对原材料、辅助材料、零件、半成品在搬运中采用什么方法和手段防止产品损坏?对搬运工具是否维护?不合格品如何识别和控制?不合格品处置有哪几种途径?对不合格品进行返工、返修后是否重新检验?请初始检验记录提供对不合格品进行评审及采取措施的记录,包括批准让步接收的记录无论是成品还是半成品在全过程中都有明确标识产品有可追溯性标识采用标签的形式过程检验以及终检都有明确标识是7。5。5 产品防护8.3 不合格品控制在搬运中轻拿轻放,摆放整齐,对搬运人员进行培训通过检验识别不合格品,若发现不合格品应放置在不合格区,填写不合格品处置单进行评审处置。纠正,报废,让步,挑选利用;是是

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!