供应商批准程序

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1、1. 适用范围本标准适用于正式生产产品的主要原辅料、包装材料的供应商批准。2. 职责物控部采购组:提供供应商的基本情况及样品,参与供户审计。生产技术部:提供样品使用情况。质量部:组织供户审计。质量总监:审批供户审计报告。3. 内容3.1. 模拟品种所需的原辅料、包装材料的供应商不作审计。3.2 .正式生产产品的主要原辅料、包装材料的供应商必须经质量总监批准,其批准流程图 见附表。3.3 .供应商的最初选择3.3.1. 采购组收集供户资料,确定审计对象,其内容有:3.3.1.1 .供应商提供的资料(企业概况、企业的相关证件复印件、是否通过国家或协会认 证等)。对于经营性供户,还要求提供其有关进货

2、渠道的相关资料。3.3.1.2. 从供应商的用户处了解供应商声誉、售后服务及其它相关情况。3.3.1.4. 另外,采购员应向供应商索取小样,交QC检验其质量是否符合相关标准3.4 .对供应商的质量审计3.4.1. 审计人员组成QA、采购组、使用部门(根据实际需要)共同组成审计小组。3.4.2. 审计时间安排由采购人员负责与供应商联系,确定审计时间。3.4.3. 审计方式现场审计。3.4.4. 审计程序3.4.4.1. 首次会议供应商需要派相关人员配合我方人员进行审计。我方质量审计人员应向供户说明 审计目的、要求等,并根据实际情况,征求供应商的意见确定审计时间、内容、 顺序等。3.4.4.2.

3、审计范围及步骤组织机构与人员。如:领导人、部门负责人的质量意识,是否重视人员培训;组 织机构是否完善。厂房、设施是否与生产相适(主要原辅料、内包装材料生产性企业的生产条件应 符合药监局相应的规定)。物料管理是否规范(不合格品、合格品、待验品是否有明显的标志),是否有与 生产相适的库房。生产管理中批生产记录是否完善;是否有工艺规程和岗位操作规程等其它生产管 理文件,并严格执行;批号划分是否符合GMP要求。主要工序的生产能力,包括人员配备、设施设备等是否满足生产和质量的要求。是否有独立的质量管理部门,检测人员和检测设备是否满足产品的要求。质量标准、检验操作规程等其它质量管理文件是否完善,质量保证体

4、系是否健全。药用材料供应商对GMP 了解的情况及实施情况。3.4.4.3. 末次会议我方审计人员按审计标准公正评价供应商的优点和缺陷,并通告供方人员,最后 由供方生产或质量负责人在供户审计记录上签名、加盖供方公司印章进行确 认。本次会议一般不对结果作最后的裁定。3.4.5. 经审计后,应得出明确的调查结论,通常分三类:3.4.5.1. A类作为供应商。3.4.5.3. C类经整改后,重新审计合格才可以作为供应商。3.4.6. 审计的批准质量部QA完成供户审计报告后,交质量总监批准,并将复印件交采购组备 案。其中,对C类供应商应不定期进行复审。同一物料最好有23家经批准的供 应商。3.4.7.

5、复审3.4.8. 复审的方式、内容及批准同前。3.4.9. 复审后,其结论只应为两类:3.4.9.1. A类:适合作为供应商。3.4.9.2. B类:不适合作为供应商。3.4.10. 复审结论由质量总监批准。3.5 .经过上述程序,方能确定正式的供应商。3.6 .当有下列情况时,供应商应提前提供首批样品,由质量部进行检验,以便发现缺陷, 反馈信息,改进质量,而不影响第一批产品的按时交货。3.6.1. 首次发货3.6.2. 供应商对产品进行了重大改进3.6.4. 供应商或我公司制造工艺有了较大改变3.6.5. 其它有关质量的变更3.7 .供户审计的周期:主要供户一年审计一次。3.8. 凡经过质量审计被确定为我公司的合格供应商,可给予以下优惠待遇:3.8.1. 可成为稳定的供户;3.8.2. 价格方面可考虑适当提高;3.8.3. 提供所需要的技术帮助与支持。3.9. 若供应商产品出现异常情况,由质量部QA采用对外质量信息反馈单形式, 以书信方式寄出(要求供应商必须回执);对于连续出现质量问题的供应商,可 以减少定货数量,质量问题严重的可停止进货或要求供应商限期整改,并根据实 际情况进行复审。4. 相关文件供户审计记录2102-040供户审计报告2302-013对外质量信息反馈单2102-039附表:供应商批准流程图供应商初选

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