银行风险监督评价管理办法

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1、银行风险监督评价管理办法总则第一 条 为建立健全风险监督评价机制,完善全面风险管理体系,提高风险管理水平, 加强和规范风险监督评价工作促,进全行业务持续稳健发展根,据监管机构相关律法法规 和本行相关政策制度,特制定本办法。第二 条 风险监督评价是对本行经营管理过程中面临的主要风险状况与风险管控能力 进行全面、系统、科学、审慎的评估和判断,是全面风险管理的重要组成部分。第三条 风险监督评价应遵循“全面性、重要性、统一性、审慎性、及时性、科学性”的原则。全面性原则。评价范围应涵盖各类主要经营风险,评价对象应包括各主要业务条线、各经营单位和各项经营活动。重要性原则。评价应根据风险和控制的重要性确定评

2、价重点,关注重点区域、重点业 务、重点条线、关键环节等主要风险。统一性原则。各级风险监督评价的准则、范围、程序和方法等应保持一致,确保评价过审慎性原则。评价应以防范风险为目的,审慎识别和评估各类潜在风险,提升风险管理的预判性和前瞻性。及时性原则。评价应采取定期和不定期相结合的形式,及时发现和识别业务发展中面临的主要风险及风险管理中存在的主要问题,为经营管理提供决策依据。科学性原则。评价应以客观事实和实际风险状况为基础,以法律法规、监管要求和政策制度为准则,遵循科学严格的评价方法和流程,确保评价过程与结果的客观准确。第四条风险监督评价目标是识别主要经营风险,评估风险暴露情况,评价风险管理工 作充分性、有效性,为经营管理提供决策依据。第五条 风险监督评价报告为本行经营管理提供决策依据,充分运用于风险管理政策制定、风险管理措施改进、风险管理文化建设提升等方面。组织体系与职责分工第六条 风险监督评价组织体系包括:(一)董事会;(三)高级管理层;(四)总行职能部门;(五)各级分支机。构 第七条 董事会主要职责(一)审议批准高级管理层风险监督评价体系建设方案;二)授权董事会下设的风险管理委员会对全行风险监督评价管理进行监督;

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