设计和开发控制程序_

上传人:ba****u6 文档编号:182622307 上传时间:2023-01-26 格式:DOCX 页数:8 大小:20.01KB
收藏 版权申诉 举报 下载
设计和开发控制程序__第1页
第1页 / 共8页
设计和开发控制程序__第2页
第2页 / 共8页
设计和开发控制程序__第3页
第3页 / 共8页
资源描述:

《设计和开发控制程序_》由会员分享,可在线阅读,更多相关《设计和开发控制程序_(8页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、1 目的为对新产品开发、试制、投产过程进行有效控制,确保开发的新产品满足合同或顾 客的要求。2 适用范围 适用于公司新产品的设计开发控制 ,包括对已定型产品及生产过程的重大技术改 进,也适用于制造设备的设计和开发如工装、夹具、装置等。设计开发的关注点是错误的预防,而不是错误的监控。与产品使用相关的文件和培 训是设计和开发系统不可分割的一部分,尤其是在某些安全关键环境中。相关人员应能 够提供这些与安全使用相关的文件和培训。3 职责3.1 总经理负责:a) 项目的立项审批。b) 监控项目进度、成本资金。c) 确保资源配置。3.2 技术部负责a) 确定项目经理,并协助其组建项目组报总经理审批。b)

2、对项目组设计开发全过程的实施工作 ,包括确定设计开发的技术接口及技术 图样和文件的编制及其更改办理、样机的制造和试验进行归口管理。c) 负责批准项目开发计划,并协助综合管理部组织各种设计评审、验证、确认。3.3 综合管理部负责a) 审核项目建议,下达可行性分析及立项报告。b) 组织各种设计评审、验证、确认。c) 批准设计开发方案报告 、设计开发评审报告、设计开发验证报告、 设计开发确认报告。d) 负责设计和开发所需物料的采购3.4 生产部负责配合进行新产品的试制和生产。3.5 质管部负责新产品的检验和试验。3.6 营销部负责根据市场调研分析,合同、订单要求,提供市场信息及产品需求动向,提 出设

3、计开发项目建议。负责提交顾客使用新产品后的客户试用报告。4 程序4.1 新产品定义:凡公司从未生产过的产品均属新产品范畴。对A级新产品由营销部会同技术部进行可行性分析,可行性分析应包括以下内容:a) 产品的性能、功能要求,确定是否需专题试验项目或技术攻关课题,并对可能会遇到的风险进行分析;b) 公司现有基础设施可行性分析;C)预期的生产规模,可能需增加的厂房面积;d) 需增加的生产、检测设备的项目;e) 需增加新的工艺控制点;f) 新产品的开发需投入的资金概算,大概资金回收期;g) 其他需考虑的内容。由技术部组织、分管领导主持评审,公司领导根据评审意见和可行性分析报告,作出 新产品开发的决定。

4、B、C 级产品由营销部组织评审或单独评审,经公司总经理批准后,由技术部进行设计 开发。4.2 设计和开发的策划 技术部在项目经理的领导下,根据产品的性质和特点,对新产品的设计开发进行策划,确定设 计开发阶段。设计开发阶段的划分:产品类型 阶段 、电子类产品机械类产品安排活动全新改进全新改进方案设计V评审工作图设计VVVV评审样机试制VVVV验证、确认改进VV验证小批量VVVV确认注:丁 表示必要的 表示根据需要根据开发产品的特点及质量要求,确定必要的过程以及这些过程的顺序和相互作用 ,应当 制定协同合作过程,实施此过程并用指标监测其效率,必要时如A类产品编制设计开 发质量计划。a 确定每一过程

5、的控制要求,包括编制文件,提供记录要求和资源要求;b 确定每一过程责任部门和责任人以及完成日期;C 设计开发质量计划,由技术部主管审核、主管领导批准后实施。d 设计开发质量计划的编制、管理按文件控制程序的要求予以控制。 随着设计开发工作的进行,设计开发质量计划有可能需要调整,但需按照文件控制程 序中文件的更改控制要求实施更改。 设计开发工作的进行必须确定任务顺序、须遵循的步骤、重要的阶段以及配置控制的 方法。适当时,依据复杂程度,组织必须考虑下列活动:将设计工作分解为若干个重要单元,并且对于每个单元,分析其设计开发任务以及所必需的资源。这种分析应当考虑明确的责任人、设计内容、输入的数据、策划的

6、约束因素和运行条 件。应当研究安全性设计、可维护性设计和环境友好性设计等设计理念,并在适当时加以应 用。4.3 设计和开发的输入设计任务书设计和开发的输入应包括:a 产品的功能和性能要求,b 产品适用的法律、法规要求,c 适用时,以前类似设计提供的信息,d 设计开发所必需的其它要求。 设计和开发的输入应完整、清楚,并由分管领导批准,确保其充分性和适宜性。必须确保新技术新产品为满足市场需求而设计的在导入顾客项目前得到确认。RAMS/LCC必须作为设计输入加以考虑。具体参见Q/QFvMC-Z7.11v1-2010可 靠性、可使用性、可维护性和安全性控制程序和Q/QFvMC-Z7.11v2-2010

7、LCC 控制程序。寿命终结的产品应当作为设计输入加以考虑。4.4设计和开发的输出 技术部提供的设计开发输出应符合设计开发输入设计任务书要求。方案设计输出一般应包括:a) 产品的总体布置和基本结构;b) 产品的主要技术规格及性能特性,与同类产品的比较;c) 产品主要部件的工作原理;d) 需先行试验的部件项目。e) 生产过程流程图布局图;f) 控制计划;g) 作业指导书;工作图设计输出一般应包括:a) 制定产品标准;b) 采购清单;c) 技术文件、产品图样和工艺作业指导书详见表2;d) 批准的过程和产品验收准则;e) 质量、测量、可靠性和可维修性的数据;f) 适用时,防错活动的结果如,FMEA;g

8、) 产品生产过程不符合的快速探测和反馈的方法。h) 规定对产品的安全性和正常使用所必须的特性。 设计开发的输出必须按照能够对照生产过程输入的要求得以验证的方式来表述。4.5 设计和开发的评审 由技术部组织设计开发评审。评审采用会议形式。评审由有经验的技术人员、专家和 生产、质量部门的人员参加,由设计开发人员提供评审资料,介绍有关阶段设计开发情 况。与会者对本阶段设计开发的结果满足要求的能力包括满足用户需要和满意的有关项 目,与过程、产品规范要求有关的项目进行评审,同时应考虑其合理性、先进性和经济 性,提出不足之处和需改进的建议。必须进行系统的设计和开发评审以便批准向下个阶段的进展。4.5.4

9、技术部应作好设计开发评审记录,对提出的改进建议应认真研究,决定是否采用, 并跟踪检查改进措施的实施情况。应当对设计和开发特定阶段的测量加以规定、分析并对汇总结果进行报告,作为管理评 审项目评审的输入。适当时,这些测量包括质量、风险、成本、研发周期、关键路径 和其他。在每个细分层面上进行设计和开发评审如:结构设计、模块设计等。4.5.6在适当时评审也必须包括其它职能部门,以评审产品特性如:成本、RAMS和 可服务性。4.6 设计和开发的验证 技术部根据设计开发质量计划,安排验证活动,确保其设计输出满足设计输入的要求。 验证的方法除采用设计评审外尚需采用下列方法的一种或几种:a 鉴定试验和证实;b

10、 变换方法进行计算;c 与已证实的类似设计进行比较。d 试验和演示。e 对有关产品进行首件鉴定提供验证的资料有:a 设计开发的输出见 4.4 条款b 产品的检验和试验报告;c 试制的资料和报告;d 设计开发评审报告等。 设计开发的验证应根据情况由质管部、生产部、技术部、营销部等参加。 技术部应作好设计和开发的验证记录,并对提出的改进建议采取必要的措施。技术部应 保存验证的记录和资料。4.7 设计和开发的确认 为了确保产品能够满足规定使用要求或预期用途的要求 ,在设计开发的小批量生 产阶段安排确认活动。确认时机a 在小批量试产结束;b 产品交付前;确认方法a 由用户试用确认其是否满足预期要求;b

11、 用模拟使用条件进行试验;c 由检测机构进行全性能检测和试验。 确认时可采用以上一种或几种方法。需要通过试验作设计确认时,项目组制定 试验大纲,用以策划、控制、评审、文件 化这些试验要求,以确保和证明下列事项:a试验计划或规范明确所需试验的产品和所需使用的资源,规定测试目标和条件、需 记录的参数和相关的接收准则、可重复的试验条件和环境。b试验程序描述了操作方法、试验要求和结果的记录。c递交正确的产品配置用于试验。d监控试验计划和试验程序的要求,以及满足接收准则。4.7.4 项目负责人根据以上确认方法提供的资料,确认其设计开发能否满足预期要求或 提出改进建议。4.7.5 技术部应保存确认记录和资

12、料,并要跟踪和记录确认时需采取的改进措施实施情况。4.8 设计和开发的验证和确认有时也可用鉴定会的形式,合并进行。评审鉴定会由技 术部组织,分管领导主持,生产部、质管部和营销部参加,必要时邀请用户代表 或专家参加,新产品评审鉴定时应提供下列文件:必须的文件应齐全,见表 2 各级产品文件完整性要求;a) 外购、外协件入厂检查记录、过程检查记录和成品检查记录;b) 主要工艺文件的验证记录;C)必要的产品试验记录;d) 产品需委外时的实验报告;e) 其它的必要资料。 新产品评审鉴定后,由技术部编制新产品评审鉴定报告,对开发产品结果符合设计任务书的程度进行分析,作出能否投入批量生产的结论,由公司总经理

13、批准。4.9 设计和开发更改的控制。 技术部应识别设计和开发的更改,并负责进行更改。 需更改时应提出更改申请,填写文件更改通知单,经部门主管审核,报总经理办公室审批,并执行更改控制程序及产品图样技术文件管理制度。应对产品和过程的更改进行适当的评审、验证和确认。评审应包括评价更改对产品组 成部分和已交付产品的影响,对有关工装和过程的影响,以及应采取的必要措施。对更改所作的评审、验证和确认,必须经总经理批准并确定实施日期后才能进行更改, 并按更改控制程序具体执行。设计和开发更改的资料和记录由技术部保存。5 支持性文件5.1 Q/QF-Z4.21-2010 文件控制程序5.2 Q/QF-Z4.22-

14、2010 记录控制程序5.3 Q/QF-Z7.13-2010 更改控制程序6 记录6.1 项目开发计划6.2 可行性分析及立项报告6.3 设计/开发任务书6.4 设计/开发质量计划6.5 设计/开发评审记录6.6 设计/开发验证记录6.7 设计/开发确认记录6.8 文件更改通知单6.9 设计开发方案报告6.10 客户试用报告6.11生产过程流程图6.12 平面布局图6.13 控制计划6.14过程 FMEA6.15 试验大纲试验指导书各级产品文件完整性要求表2序号名称ABC1产品有效图纸VVV2产品技术条件V3产品组装技术要求V4产品零部件工艺路线VVV5外协件技术要求专用V6零件加工工艺过程卡V7组装装配工艺过程卡V8外协件检验规程专用V9加工检验规程V10组装检验规程V11外协件技术要求与检验规定V12加工工艺过程与检验规定V13组装技术要求与检验规定V14技术文件汇总表VV注:当 A 类产品外协件无特殊要求时,可不编专用的外协件技术要求和外协件检验规 程,而采用 B 类产品的外协件技术要求与检验规定。

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!