公司名义下发其他质量管理制度

上传人:m**** 文档编号:179974217 上传时间:2023-01-04 格式:DOCX 页数:28 大小:25.13KB
收藏 版权申诉 举报 下载
公司名义下发其他质量管理制度_第1页
第1页 / 共28页
公司名义下发其他质量管理制度_第2页
第2页 / 共28页
公司名义下发其他质量管理制度_第3页
第3页 / 共28页
资源描述:

《公司名义下发其他质量管理制度》由会员分享,可在线阅读,更多相关《公司名义下发其他质量管理制度(28页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、质量管理实施细则 1 引言 为加强水泥 熟料质量管理 , 稳定和提高产品质量 , 根据中 华人民共和国产品质量法和相关国家标准, 结合本公司实际制定本细则。 2 范围 本细 则适用于怀远中联与产品质量相关流程的管 理。 3 引用标准 水泥企业质量管理规 程 GB/T19000-ISO9000 系列标准 4 职责 4.1 公司经理部 4.1.1 总经理是产品质量第一责任 者。总经理任命的管理者代表全权负责质量管 理,品质部部长在管理者代表直接领导下对产 品质量具体负责。 4.1.2 公司成立以总经理为首 的质量管理委员会 , 质量管理部门具体负责日常 质量管理工作。 4.2 质量管理部门职责 4

2、.2.1生 产品质部负责水泥熟料质量的控制、检验、监 督与管理。品质部要符合水泥企业化验室基 本条件 ,人员要相对稳定 ,素质要符合要求。 4.2.2生产品质部的职责 4.2.2.1质量检验 : 按照 国家标准和水泥企业质量管理规程要求配 齐检验设备,对采购或分承包方提供的原燃材料、半成品和成品进行检验和试验 ,?按照规定 做好质量记录和标识,及时提供准确可靠的检 验数据。掌握质量动态 ,保证必要的可追溯性。 4.2.2.2 质量控制 : 根据产品质量要求 ,制订原燃 材料 ,半成品 ,成品的内控标准 ; 按照质量管理规 程 , 对工艺过程中的产品质量进行监督和管理。 应用数理统计等科学方法掌

3、握质量波动规律 ,不 断提高预见性和防范能力 , 使生产全过程的质量 处于受控状态。4.2.2.3出厂水泥熟料的确认、验证 : 出厂水泥熟 料质量严格按照企业标准进行最终检验,或按 照合同规定的技术要求交付验证,确保“海 螺”产品信誉,满足用户需求。 4.2.2.4试验研 究 : 根据市场需求和水泥熟料产品未来发展方向 及时进行试验研究 ,不断满足日益变化的市场需 求。 4.2.2.5质量统计 : 用正确、科学的数理统计 方法,及时进行质量统计并做好分析总结工 作。 4.2.2.6贯彻政策:认真学习和贯彻上级发 布有关质量方面的通报和文件。 4.3 生产品质 部的权限 4.3.1监督、检查各生

4、产过程受控状 态,制止各种违章行为,采取措施预防和及时 扭转质量失控状态。 4.3.2参与制订质量方 针、质量目标、质量责任制及考核办法,评价 各部门的过程质量,行使质量否决权。 4.3.3 有权越级汇报质量情况,提出并坚持正确的管 理措施。 4.3.4有水泥熟料出厂决定权。 4.3.5 组织开展群众性的质量活动。 4.3.6编制适合 本企业实际的质量体系文件,组织质量审核检 查。 4.4 各部门职责 4.4.1各相关单位成立质量 管理领导小组。按“质量手册”进行质量管理 活动,不断提高产品质量和工作质量。 4.4.2各 部门应树立质量法制观念,不断强化质量意 识,牢固树立以质量求生存,以质量

5、求效益的 “质量第一”和“为用户服务”的思想,不断 完善质量体系,加强生产过程中的质量控制和 调度,及时排除影响质量的因素,确保原材料、半成品、成品质量都符合技术标准。 4.4.3 各生产单位在组织生产时,必须坚持质量第 一,按公司下达的质量控制指标进行。生产中 出现不符合质量要求的情况,必须及时采取有 效措施,予以排除。发生工序质量事故,必须 按质量事故分析报告制度的规定处理。5 质量管理制度 5.1 公司应结合实际情况 , 制订 质量管理实施细则 , 质量责任制 ,生产流程控制 图表,原燃材料及半成品 , 成品的技术标准。品 质部要建立质量分析报告制度 , 抽查对比制度、 内部管理制度 (

6、包括职责范围和岗位责任制 ), 检 验和试验仪器设备、化学试剂的管理制度、标 准溶液专人管理和复标制度、质量文件管理制 度、样品保管制度 ,检验人员培训及考核制度、 不合格品控制制度。 5.2 按工艺生产流程设立 质量控制点 ,制订控制指标 ,进行取样、检验、分 析、控制。做到事先控制 ,层层把关 ,确保出厂熟 料合格。取样要有代表性;试验要准确及时 ;试 验结果要及时报出 ,检测方法要严格执行有关标 准的规定。 5.3 产品监督检查和抽查对比制度 5.3.1要按水泥企业产品质量对比验证检验管 理办法的要求 ,定期向水泥质检中心寄送样品 接受质检中心的日常监督 ,并同时进行对比试验 不断提高检

7、验水平。 5.3.2为了确保检测数据的 准确性和复演性 , 对各检验岗位要定期组织密码 抽查和操作考核。抽查次数和试验误差要符合 水泥企业质量管理规程的要求。 5.4 质量 档案资料的管理和报表上报制度 5.4.1 做好质量 技术文件的档案管理工作 , 各项检验要有完整的 原始记录和分类台帐 ,各种原始记录按月装订成 册 ,专人保管 ,保存期三年 ,分类台帐按期交档案 资料室永久保存。 5.4.2在质控处设立质量信息 中心, 逐步建立微机质量管理数据库 ,及时收 集、统计、分析、传递和反馈质量信息。 5.4.3 各种原始记录及分类台帐的填写必须清晰、不 得随意涂改 ,有笔误时须在笔误数据中央划

8、两横 杠,在其上方更正并加盖修改人印章或签字确 认,重要检验记录更正应有部门领导签字。 5.4.4对质量检验数据要及时整理分析 ;对全厂质 量状况每月应有分析 ,全年应有专题总结 。5.4.5 按规定向各主管部门及质检中心报送质量 月报及年报。 5.4.6上级发布的有关部质量方 面的通报和文件,必须认真学习贯彻,除及时 归档外,质量及主要生产部门应有相应的复制 件,以便使用。 6 原燃材料的质量管理 6.1 矿 山开采必须执行水泥企业矿山管理规程 , 应 会同品质部等技术部门 , 制定石灰石 ,粘土矿山 的开采计划 ,使进厂石灰石、硅质原料的质量满 足配料要求 , 使不同品位的石灰石能搭配均

9、化。每月每季应根据质量情况及时调整开采计 划。 6.2 矿山化验站对石灰石日常生产进行检 验、监督和质量控制。不同品位的石灰石要分 别开采 , 按品质部提供的质量数据进行搭配 ,确 保进厂石灰石质量稳定 , 满足配料要求。 6.3 供 销处应严格按照原燃材料质量标准均衡组织进 厂, 改变货源时应按供方的评价与选择程序 进行认可。原燃材料进厂后 ,卸货部门立即通知 品质部取样,并按规定地点堆放,不得混杂, 以稳定产品质量。 6.4 原燃材料存放应有标识 和记录,避免混杂。对已混杂的物料要经质控 处鉴定处理。 6.5 凡企业初次使用有标准或技 术条件的原材料,必须经过试验,确认能保证 产品质量方可

10、使用。 6.6 生产单位严格按品质 部要求进行堆料 ,任一物料断料岗位人员应及时 通知质控处当班质量调度,经其认可,制订相 应配料调整方案(走旁路时任一物料断料都必 须立即停止堆料),每班堆料必须符合指标通 知要求。 6.7 原燃材料、半成品、成品应保持 合理的储存量 , 当低于最低可用储存量时 ,生产 部门和品质部应积极采取包括限产在内的各项 措施 , 限期补足。 7 半成品的质量管理 7.1 生 产品质部牵头制订配料方案 , 经公司批准后执行 品质部要监督、实施配料方案。7.2原料磨入磨物料、出磨生料按质控处通知执行。及时按通知调整入磨物料比例 ,任一物料发 生断料或卡料时间超过 15 分

11、钟应停止喂料。 7.3 生料均化库料位要保持合理料位 ,并能正常 下料 ,料位低于 60%时及时调整均化库卸料时 间,同时要限产;料位低于 30%时必须停窑。 努力提高均化效果,稳定入窑生料。 7.4 出窑 熟料不得混入杂物。生产商品熟料时,熟料 f- CaO、率值等指标必须合格,当大窑热工制度 发生较大变化或预期商品熟料达不到内控标准 时,操作员应立即与质量调度取得联系制定处 理方案。库外堆放熟料必须经检验后再确定具 体使用方法。质量调度要严格控制熟料使用情 况并做好记录。 7.5 生产单位每班记录生料、 熟料库料位 ,品质部每天至少记录一次。 7.6 生 料、熟料库根据需要及时清库 , 卸

12、料设备保持完 好,保证正常出库。 7.7 主要工序中各重要质量 指标连续三小时以上 , 或连续三次检验结果不合 格属于工序质量事故 , 相关单位应积极采取措施 迅速扭转并按质量事故分析报告制度及时 整改。 8 出厂产品的质量管理 8.1 严把出厂 产品质量关 , 决定产品出厂的权力属于生产品质 部,各有关部门必须密切配合 , 确保出厂产品质 量符合企业内控标准 ,出厂熟料不合格属于重大 质量事故 ,要追究领导和直接责任者的责任 , 并 严肃处理。 8.2加强出厂熟料质量控制 , 应根据 出窑熟料三天强度或快速强度 ,确认各项指标符 合企业内控标准要求 ,确保熟料富裕强度合格方 可出厂。 8.3

13、 商品熟料出库必须严格依据质控 处通知要求,不得随意更改。 8.4 出厂产品必 须以质控处开具的通知单为准,更改编号时必 需另开具通知单。每编号商品熟料不得超过 5000吨,也可依据合同规定执行。 8.5 熟料装 船、装车前 , 要检查、清扫船舱车厢 , 发现潮湿 时, 要采取防潮措施 , 装船、装车后要检查雨 布、车门是否严密 , 以免在途中受潮。不符合要 求的不得装船、装车发运。 8.6 企业应积极做 好售后服务工作,建立用户档案,及时信访或 走访重点用户 , 树立 为市场服务 的思想 , 热情接待用 户,正确处理来电来访 , 详细解答用户提出的问 题, 主动征询意见 , 采取措施 , 迅

14、速改进 , 不断提 高产品质量。 8.7 质量事故管理见质量事故分析报告制度。 9 附则 9.1 本细则由生 产品质部起草归口管理 9.2本细则自二 0 一三 年七月一日发布实施。 9.3 附表 附表一 生产流程图及控制点 附表说明 : 每 1 小 时取样 1分0 钟内 ;每 2 小时取样 1分0钟内;每 4 小时取样 3分0钟内 ;每 8小时取样 3分0 钟内 ; 全分析 -烧失量 SiO AlO FeO CaO MgO ; 22323X-Ray SiO AlO FeOCaO MgO SO KO NaO; 22323322 煤工业分析 - 煤的水份 灰份 挥发份 固定碳 发热量 ; 质量控制

15、点及控 制频次 序号 物料名称 取样地点 检测项目 检测频 次 备注 炮孔、炮堆 CaCO 必要时 3矿 山 根据不同 1 台段、铲位和粒度 1 次/4 小时 石灰石 炮孔数目进行出破碎机 1次/4 小时 CaCO 取样分析。试 3 生产初 期取样 1次/班粒度 及检测频次均 1次/4 小时 CaCO 进厂皮带 3为: 1次/班全分 析 2 石灰石 1次/小时 1次/班水分 入磨皮带 1次/班 荧光分析 1次/班 水分 进厂 皮带 1次/日荧光分析 3 铝质原料 1次/班水分 入磨皮带全分析 旬合并 水分 1次/ 批 进厂皮带 全分析 1次/ 批 (月) 4 铁矿石 水分 1次/ 日 入磨皮带

16、 全分析 1次/ 旬 水分 1次/ 日 5 石英砂 入磨皮带 全分析 1 次/旬 进厂皮带 工业分析 1 次/批 6 原 煤 水分 1次/班 入 磨皮带 工业分析 月合并 水分 1 次/4 小时 细度 1 次/4 小时 出磨煤粉(入 7 煤 粉 灰分 1次/4 小时 窑)取 样器 工业分析 日合并 全分析 月合并 水分 1 次/4 小时 8 出磨生料 自动取样器 细度 1 次/2 小时 荧光分析 1 次 /1 小时 试生产期间 荧光分析 1 次/2 小时 9 入窑生料 自动取样器 1 次/2 小时 10 出炉生料 5 级下料溜子 分解率 1次/日 立升重 1次/4 小时f-CaO 1次/2小时

17、 班合并 荧光分析 11 出窑熟料 篦冷机出口 1 次/日.窑 全分析 1次/日.窑 全套物检 1次/ 编号 f- CaO 1次/编号 荧光分析 取样频次为: 12 商品熟料 库 底皮带 1 次/ 小时 1 次 / 编号 全分析 1 次/ 编号 全套物检怀远中联生产工艺流程图及质量控制点原煤堆场 器 粘增土熟生袋收尘袋收尘预热 石灰石 塔煤磨 铁矿石 原料磨料 库 石英砂 料 码头 1 1 熟料 转 窑回质量事故分析报告制度 1 范围 1.1 为加强公司产品的质量管理,稳 定工序质量,做到“事先控制,层层 把关”,及时分析生产工序中发生的 质量事故,找出原因,采取有效措 施,避免类似问题再发生

18、,不断提高 公司产品质量,确保公司质量目标和 方针的实现,特制订本制度。 1.2 本制度适用于怀远中联公司与产品质 量相关的部门。 2 引用标准 水泥 企业质量管理规程 质量奖惩制 度 3 职责 3.1 生产品质部作为公司 质量管理部门负责对质量事故定性, 并下达整改要求。 3.2 相关生产单 位及部门对质量事故承担责任,并按 生产品质部整改要求进行整改。 3.3 生产品质部负责按定性和考核标准进 行考核。 4 质量事故分类 根据事故 性质,质量事故分三类:A.重大质量 事故;B.质量事故;C. 一般质量事故。未遂质量事故按质量事故处理。4.1 重大质量事故 出厂熟料不合格属 于重大质量事故。

19、发生重大质量事 故,必须立即电告用户,并呈报上级 主管部门。同时,将该编号试样寄送 中国水泥质量监督检验中心复检,以 复检结果为准。对事故必须进行分 析,找出原因,采取措施,杜绝类似 事故再次发生,并追究领导和责任者 责任。 4.2 凡出现下列情况之一者 属质量事故:4.2.1 出厂熟料 28 天强度不足 56Mpa。 4.2.2 进厂原煤材料不符合技术要求,对生产造成影 响。 4.2.3 出库产品无质量通知单或不按质量 通知要求出库。 4.2.4 产品销售日报上编号与 实际编号不符。 4.2.5 产品编号超吨位。 4.2.6 出厂熟料不符合内控标准。 4.2.7 用户反映产 品亏吨位严重,经

20、确认属实。 4.3 凡出现下列 情况之一者属一般质量事故: 4.3.1 进厂石灰 石 CaCO3 班平均小于 87.0(无砂岩情况); 进厂石灰石 CaCO3 班平均小于 86.0(有砂岩 情况)。 4.3.2 出窑熟料跑黄粉或单点 f CaO 超过 3.0,或 fCaO 连续三个点大于 1.2; 其他各主要工序质量控制指标连续三次不合格 或严重超标。 4.3.3 外购砂岩粒度大于 150mm 属工序质量事故; SiO2 含量小于 75.0属废 品。 5 质量事故的处理 发生质量事故,生产 品质部必须按“不合格品控制程序”进行处 理,并按“纠正和预防措施程序”要求及时书 面通知相关单位值班负责

21、人。责任单位值班负 责人在接到通知后,应按“不合格品控制程 序”要求,听取质控处相关人员指挥,相互配 合,及时组织对事故原因进行分析,提供改进方法,做到措施、人员、时间三落实。通过总 结经验,吸取教训,避免类似事故再次发生。 整改意见一般在事故发生 24 小时及时反馈质量 管理部门,最迟不超过 72 小时。生产品质部应 对质量事故及时做好记录,每月通报质量事故 发生原因,责任部门及改进情况,以利于质量 管理工作。 6 附则 6.1 本制度由生产品质部 起草并归口管理。 6.2 本制度 于 2013年 7 月 1 日首次批准并发布实施。质量奖惩制度 为确保公司 质量方针和质量目标的实现,牢固树立

22、熟料质 量保稳求高的思想,充分体现质量否决权,对 各二级单位的工序质量、产品质量、质量管理 状况及质量意识进行考评,特制定本制度。本 制度适用于公司生产全过程。 2 相关标准 质量管理手册 质量管理实施细 则 质量事故分析报告制度 3 质量奖惩原则 3.1 行使质量否决制 以质量系数考核形式 体现奖惩结果,与单位月收入挂钩,质量系数 基数为 1.0。 3.2 奖惩计算方式 单位每月工资 额=KX AX BX C A 指单位月工资基数;B 各单位月基数完成率;C各单位月考核分; K 各单位质量系数。4质量系数考核4.1质量系数考核由质量指标考核和质量管理考核两 大部分考核组成, 其所占比例分别为

23、 60%和 40%。质量系数(K)=质量指标系数X0.6+(0.4-2所扣质量管理系数)4.2质量管理考核是指对质量体系运行质量及其它与质量活动有 关 的管理工作质量的考核,其考核结果以质量管 理系数体现。4.3 质量指标考核是指在工序产品或服务过程中量化指标完成质量考核,其考 核结果是以质量指标系数体现。4.4 质量指标可根据公司生产年度质量管理计划和质量管理 需要进行 适时修订。 5 质量指标考核 5.1 质量指标系数计算公式 质量指标系数 = 各子项质 量指标系数之和 各子项质量指标系数计算:X 0.1)实际完成指标A考核指标时(熟料强度、标 准偏差除外): 实际完成指标考核指标 子项

24、指标质量系数 = (权重 100-考核指标 注:实际完成指标为 100%时 按1.1 X权重计算。2)实际完成指标冬考核指 标时(熟料强度、标准偏差除外): 子项实际完成指标X权重 子项指标质量系数= 子项质量考核指标3) 熟料强度指标质量系数计算: 熟料强度指标质量系数按 1. 中公式计 算。4)标准偏差指标质量系数计算:a实际标准偏差A考核指标时按下式计 算:考核指标 X权重 标准偏差指标质量系数=实际标准偏差b、实际标准偏差 28MPa 20 出窑熟料抗压强度 28d 58MPa 10 出磨生料细合格率85% 5 入窑煤粉细度合格率90% 5 熟KH合格率 85% 20 熟料M合格率85

25、% 10 出窑熟料抗 压强度3d 28MPa 20 生产部窑熟料抗压强度28d 56MPa 10 标准偏年度计划20出厂熟 料合格率=100% 20铁矿石FeO合格率90% 20 23石英砂岩SiO合格率90% 2供 销部原 煤灰份 合格率90% 15原煤挥发合格率 90% 10原煤热彳合格率90% 15铝质原料合格率A 90% 20注:、同一单位某一指标同时有多个数值时采取加权平均的计算方式;、公司领导、生产处取四个单位平均质量指 标系数。 6 质量管理考核 6.1 质量管理考核依 据质量事故分析报告制度规定开具的质量 事故通知单以及质量审核和检查时开具的不符 合项目单、纠正及预防措施通知单

26、为准。 6.2 质量管理考核内容: 1) 重大质量事故 发生重 大质量事故每项次扣质量管理系数 0.500。 2) 质量事故 发生质量事故每项次扣质量管理系数 0.05。 3) 一般质量事故 发生一般质量事故每项 次扣质量管理系数 0.005。 6.3 不良质量行为 发 生不良质量行为每项次扣质量管理系数 0.00介 0.010。具体内容如下:1) 质量会议纪要及质量调度令不执行或执行不力,每项次扣0.010。2) 质量审核不符合或未及时整改或整改不力 的,内审每项次扣 0.005,外审每项次扣 0.010。 3)装车违反“产品包装、搬运、贮存、 防护和交付”规定的,每项次扣 0.005。 4

27、) 质 量事故未及时反馈意见或未认真组织分析,每 项次扣 0.005。 5) 各种原燃材料在卸车、转 运、使用时,不按规定堆放或发生混料每项次 扣 0.005。 6) 大宗原材料的合理贮量必须符合 计划要求,达不到每项次扣 0.010分; 7) 生 料库合理库位正常生产应大于 50%,达不到每 项次扣 0.010分(涉及单位:熟料部、生产部 ); 8) 熟料合理库位正常生产应大于 30%,达不到 每项次扣 0.005分 (涉及单位:熟料部、生产 部); 9) 其它未尽事项视情节参照本标准执 行。7 实施原则 7.1 每月对所发生的各类质量事故 及不良质量行为进行分析汇总,按照以上质量 奖惩方式

28、对责任单位进行考核,每月兑现。7.2 每月针对所发生的各类质量事故及不良质量 行为,进行考核的同时,需提出具体的整改措 施,并跟踪其实施效果,避免再次发生。 8 附 则 8.1 本制度由生产品质部起草并归口管理。8.2 本制度于 2013年 7 月 1日发布并实施。 不合格品的控制程序 1 范围1.1 为了减少生产过程中不合格品的出现,杜绝 不合格品产品及废品出厂,特制定本程序。1.2 本程序适应于本公司产品生产的全过程。 2 引用标准及相关文件 水泥企业质量管理规 程 质量事故分析报告制度 3 定义 3.1 过程不合格品:凡生产过程中品质控制指标超 出内控指标的情形均为过程不合格品。 3.2

29、 不 合格品:见产品技术标准。 3.3 废品:见 产品技术标准。4 职责 4.1 生产品质部作为公司质量管理部门 负责对不合格品的定性,并下达整改令。 4.2 相关生产单位及部门负责对生产工序过程不合 格品采取纠正和预防措施,并按质控处整改要 求进行整改。 4.3 供销部负责组织大宗原燃材 料及辅助材料的采购供应。 4.4 生产品质部负 责物料的储备和物流畅通,并按定性和考核标 准对出现不合格品的责任部门进行考核。 5 主 要内容 5.1 过程不合格品的控制 过程不合格品 控制包括进厂大宗原燃材料、生料、出窑熟料 等出现不合格时的控制。 5.1.1 进厂石灰石、 粘土(砂岩)不合格品的控制 5

30、.1.1.1生产品质 部在对进厂石灰石进行检测时,若发现 CaCO 含量 3 不在内控指标范围时,应用红笔做好记 录,及时通知矿山分厂做出调整,并监控其调 整效果。 5.1.1.2 生产品质部在对进厂粘土(砂 岩)进行检测时,若发现 SiO2 不在内控指标范 围内时,应用红笔做好记录,及时通知矿山部 做出调整,并监控其调整效果。 5 .1.1.3 生产 品质部质量管理人员应及时准确掌握石灰石、 粘土(砂岩)质量波动情况,以便及时采取相 应纠正和预防措施。 5.1.2 进厂原煤及出磨煤 粉不合格品的控制 5.1.2.1原煤进厂时,供应部 应及时通知质量控制处取样、检验,检验结果 要及时反馈生产安

31、全处。 5.1.2.2进厂原燃材料 按生产品质部指定的地点堆放并做好记录。 5.1.2.3若检测灰份、挥发份、发热量不合格 时,由质量控制处及时将信息反馈供销部,由 供销部同供煤单位处理。 5.1.2.4杜绝直接使用 全硫含量超过 1.5%的原煤,更换新产地前,应 由质量控制处取样检测全硫,若发现全硫超过 1%时,生产品质部及时将信息反馈给供应部。5.1.2.5生产品质部的质量技术人员应清楚煤质 情况,以便于高低搭配,并做到煤料对口,熟 料部应按照质量控制处通知从原煤堆场取料, 生产品质部应及时取样检验,发现灰份大于 28%,及时采取措施。 5.1.2.6煤粉水分及或细 度不在内控指标范围内时

32、,生产品质部应及时 通知煤磨操作人员进行调整同时用红笔做好记 录,并监控其调整效果。 5.1.3进厂铁矿石等 不合格品的控制 生产品质部对每批进厂铁矿石 进行取样检验其各项质量指标,质量指标不合 格时,应用红笔做好记录,并及时将检测结果 书面通知供应部。对已进厂的物料按质堆放搭 配使用。 5.1.4出磨生料不合格品的控制 5.1.4.1 细度及水份不合格的控制 在检测出磨生料 时,若发现细度或水分不在内控指标范围内, 应及时通知生料磨操作人员进行调整同时用红 笔做好记录并监控其调整效果。 5.1.4.2 CaCO 和 FeO 不合格的控制 323 在检测出磨生料时,若 发现CaCO和FeO含量

33、不在内控指标范围323 内,应及时通知生料磨操作人员进行调整入磨 原料比例,同时用红笔做好记录并监控其调整 效果。 5.1.4.3率值不合格的控制 应根据实际情 况果断处理,若因断料或堵料等原因导致且短 时间不能处理好的,应及时汇报相关人员,通 知制造分厂停磨处理,若短时间可以处理好 的,可适当限产而不停磨,等故障消除后及时 补正。质量控制处应记录不合格情况和处理方法。 5.1.5出窑熟料不合格的控制 5.1.5.1 f-CaO 及立升重不合格的控制 在检测出窑熟料时,若 发现 f-CaO 及立升重不在内控指标范围内,应 及时通知窑操作人员进行调整,同时用红笔做 好记录并监控其调整效果。 5.

34、1.5.2熟料 KH 值 不合格的控制 检测中发现熟料 KH 值低于目标 值时,应对此批熟料的料位及产 量作好记录,下料时应采取多个下料口搭配方 式,以确保出库熟料的质量;当 KH 高时,应 与窑操作员配合,保证熟料煅烧良好。 5.2 出 厂熟料不合格的控制 5.2.1凡出厂熟料检测中发 现任一项品质不符合企业标准,检测人员应以 红笔作好记录,并立即报告质量控制处领导。 5.2.2如该批熟料尚未出厂使用,熟料部应严格 按质量控制处处理方案进行处理,如搭配或存 放;并经质量控制处重新取样检测合格后方可 出厂。 5.2.3如该批熟料已销售出厂,应采取 以下措施: 1)立即电告用户停止使用; 2)立 即向上级主管部门汇报; 3)与用户共同协商 让步处理事项,并书面通知用户处理措施和方 法,以减少损失和杜绝事故的发生; 4)执行 质量事故分析报告制度。 6 附则 6.1 本程 序由生产品质部负责起草并归口管理。 6.2 本 程序于 2013年 7 月 1 日发布并实施。

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!