医院关于调整内部控制组织机构成员的通知

上传人:功*** 文档编号:179951947 上传时间:2023-01-03 格式:DOCX 页数:3 大小:16.33KB
收藏 版权申诉 举报 下载
医院关于调整内部控制组织机构成员的通知_第1页
第1页 / 共3页
医院关于调整内部控制组织机构成员的通知_第2页
第2页 / 共3页
医院关于调整内部控制组织机构成员的通知_第3页
第3页 / 共3页
资源描述:

《医院关于调整内部控制组织机构成员的通知》由会员分享,可在线阅读,更多相关《医院关于调整内部控制组织机构成员的通知(3页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、医院关于调整内部控制组织机构成员的通知各科室:为了完善医院的内部控制建设,根据行政事业单位内部控制规范关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见公立医院内部控制管理办法等有关要求,我院对重点的关键岗位实施了轮岗,因部分人员岗位调动,经医院内部控制领导小组2021年第2次会议讨论,决定调整医院内部控制组织机构成员,调整后具体如下:一、医院内部控制领导小组组长:副组长:成员:办公室:办公室主任:办公室副主任:监督部门:具体职责:1.建立健全内部控制建设组织体系,审议内部控制组织机构设置及其职责。审议内部控制规章制度、建设方案、工作计划、工作报告等;2 .审批重要内部控制整改方案;3,组织内部控

2、制文化培育,推动内部控制建设常态化;4 .检查内部控制体系设计与运行的有效性;5 .决定与内部控制有关的其他重大事项。二、内部控制领导小组下设内部控制工作小组和风险评估工作小组:(一)内部控制工作小组组长:总会计师副组长:财务部部长成员:具体职责:1.研究建立内部控制制度体系,编制内部控制手册;6 .组织编制年度内部控制工作计划并实施;7 .组织协调各部门完善管理制度,工作程序及相关标准和方法,并实施;4,及时掌握最新内部控制相关监管要求,定期或不定期向领导小组提供相关研究报告;8 .组织、协调各科室内部控制体系的建立健全与有效运行;9 .定期检查内部控制设计与运行中的缺陷,提出改进建议并督促

3、实施;10 组织开展内部控制人员培训,做好内部控制执行的其他有关工作。11 推动内部控制信息化建设;12 组织编写内部控制报告等。(二)风险评估和内部控制考评工作小组组长:成员:监察室、审计科,工作人员各1名具体职责:1.组织开展内部风险定期评估,制定完善风险评估机制,指导督查评估工作有效开展,协调工作中遇到的问题,汇总评估工作报告以及其他日常事务。2 .组织开展内部控制考核评价工作,制定内部控制评价方案并实施,编写评价报告。定期或不定期检查医院内部控制体系的完善与内部控制规范的执行情况,及时发现内部控制中存在的问题并提出改进建议。3 .风险评估和内部控制考核评价工作由审计科负责组织实施,也可委托具备资质的中介机构实施。4 .建立廉政风险防控机制,开展内部权力运行监控。5 .建立重点人员、重要岗位和关键环节廉政风险信息收集和评估等制度。第二人民医院2021年12月31日

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!