2018年淮滨县防胡镇预算公开说明

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1、2018年淮滨县防胡镇预算公开说明目 录一 、防胡镇基本情况(一)防胡镇机构设置、职能(二)人员构成情况(三)预算年度主要工作任务二、2018年度部门预算情况说明三、 名词解释附件:2018年度防胡镇预算表1、防胡镇收支总体情况表2、防胡镇收入总体情况表3、防胡镇支出总体情况表4、防胡镇财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、一般公共预算基本支出情况表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表一、部门基本情况(一)防胡镇情况表1983年5月公社管理委员会改为防胡乡人民政府,1994年3月撤乡改为建制镇,2015年乡镇机构改革设立四大中心三个站所。主要职能:(

2、1)制定和组织实施经济、社会发展计划,组织指导好各业生产,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实

3、力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(二)人员构成情况单位共有编制75个,行政编制60个。在职人员58人,遗属15人,退休19人。(三)预算年度主要工作任务2018年防胡镇主要任务:1、完成县政府下达的税收任务,积极培养税源。2、充分发挥镇政府职能,积极完成县委、政府交办的任务。3、压缩开支,按照省要求经费支出递减5%。4、严格执行预算,尽量避免预算外开支。二、2018年年度部门预算说明(一)2018年收入总计505万元,支出总计505万元,与2017年相比,收、支总计各增加102万元,增长20.1%。主要原因:新增人员工

4、资增加。 (二)收入预算说明 2018年收入预算505万元,其中:财政拨款收入505万元, (三)支出预算总体情况说明2018年支出预算505万元,其中:基本支出499.85万元,占99 %;项目支出5.15万元,占1%。(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明2018年一般公共预算收支预算505万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加102万元,增长20.1%,增长的主要原因为:公职人员工资、津贴增加的收入支出。(五)一般公共预算支出预算情况说明2018年一般公共预算支出年初预算为505万元。主要用于以下方面:工资支出359万元,商品和服务支出75.85万元,对个人和家庭补助支出6

5、5万元,项目支出55.15万元。(六)一般公共预算基本支出预算情况说明2018年一般公共预算基本支出505万元,其中:人员经费424万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费 75.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。(七)政府性基金预算支出决算情况说明政府性基金预算支出0万。 (八)“三公”经费支出预算情况说明 201

6、8 年“三公”经费预算为20万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少0万元。具体支出情况如下:1、因公出国(境)费0万元。 。 2、公务用车购置及运行费8万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费8万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数比2017年增加0万元。3、公务接待费12万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2017 年增加0万元。增加的主要原因是2018年度工作任务增加,迎接各项上级检查调研评估业务增多。(九)其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费支出情况我镇2018年机关运行经费支出预算499

7、.85万元,包括保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职,完成预算年度主要工作任务需要。2、政府采购支出情况2018年政府采购预算安排5.15万 3、关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018年,没有开展项目预算绩效评价。三、名词解释 1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政

8、工作任务或事业发展目标所发生的支出。6、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 7、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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