质量分析报告

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1、目录1概述 32 质量要求 32.1质量目标 32质量控制 32.1质量管理体系 错误!未定义书签。2.2研制过程质量控制 43质量问题分析与处理 83.1重大和严重质量问题分析处理 83.2质量数据分析 83.3遗留质堡问题及解决情况 93.4售后服务保证质量风险分析 94质量改进措施与建议 95结论 91 概述XXX (以下简称产品或XXX)用于某XXX发动机,构成电路的一部分。XXX通 过相关电气接口实现与XXX控制线路和装置中的电气连接,实现装置的电性能检测和 短路保护的功能,单发配套 1 台。2 质量要求2.1 质量目标为满足 XXX 研制要求,结合产品特点,确保产品质量和用户满意,

2、我司制定了产 品质量目标,经查,产品均满足产品质量目标的要求。详细情况见表 1.表 1 XXX 质量目标及完成情况序号质量目标设定值达到情况1研制的各阶段转换、各项试验、评审、输入输出质量及 设计更改管理等研制过程严格受控100%100%2产品研制过程按“零缺陷”管理100%100%3产品技术状态严格受控100%100%4产品“零问题”出厂交付100%100%5设计考核和鉴定性试验全部通过100%100%6交付产品的技术保障和服务及时,出现的技术问题及故 障100%处理和处置,提出的改进意见,逐项分析研究 落实并及时回复100%100%表 2 产品质量保证相关的主要文件目录序号标准名称备注1文

3、件控制程序2记录控制程序3设计和开发控制程序4采购控制程序2 质量控制2.1 文件体系在产品研制过程中,严格按照质量管理体系的相关要求,对产品研制过程进行全面控制,并结合研制特点对质量管理体系相关文件进行修订换版,通过XXX的研制,说 明建立的质量管理体系能够有效保证产品可靠性、维修性、保障性、测试性、 安全性、 环境适应性等工作。为保证质量管理体系各项工作顺利运行,编制了整套的质量体系文件,全面规范产 品研制全过程中的各项工作,并结合执 行过程中发现的问题,对相关文件进行持续改 进。技术文件的控制按照技术文件控制程序的规定,设计图样及文件资料 (包括电子文 档)完整、规范、准确、协调、统一、

4、清晰。研制生产记录记录的控制按照记录控制程序的要求执行,设计、生产、试验全过程 应做出真实的记录,记录准确、完整、清晰和具有可追溯性。XXX 产品图样、设计文件和工艺文件等符合程序文件的规定,加工、装配等生产 现场使用的技术文件现行有效。2.2 研制过程质量控制2.2.1 技术状态控制XXX 开展了技术状态项目和基线的确定,技术状态标识、控制、纪实、评价和审 核等活动。状态变更均按规定展行更改手续,保证产品技术状态清晰、明确、完整,具 有可追溯性。同时对重大 更改经过充分论证、验证或评审。主要工作如下:2.2.1.1 技术状态标识依据 XXX 研制产品分解结构确定了产品的技术状态项,并按照标准

5、的要求对每个 技术状态项目进行标识,主要包括技术状态文件的标识、更改标识、偏离许可与让步的 标识等,通过编制研制相关的技术文件,确定技术状态基线。并按照规定的程序,将相 关技术状态文件发放到各相关部分执行。XXX 的型号、文件资料的图号均严格按照型号代号管理规定申请代号,并识别出 产品的技术状态项。更改按照更改管理规定进行标识。偏离许可与让步按照产品偏离规 定进行标识。产品所使用的技术文件、生产文件均由批准下发,且代号、版本号唯一。2.2.1.2 技术状态纪实XXX 的相关文件均在批准后进入档案管理部进行管理,文件代号、版本管理有效。 产品试制、试验等活动产生的原始记录同样进行了归档,并进行了

6、妥善保存。产品生产 过程中的代用记录均由质量部门进行了收集、整理、保管。2.2.1.3 技术状态评价XXX 研制全过程严格按照功能基线(成品技术协议)的要求制定了可靠性、维修 性、测试性、保障性、安全性、环境适应性、电磁兼容性、质量保证、标准化等大纲或 计划,开展方案设计,并依据评审通过的设计方案将产品功能进行了分配。XXX 实现过程中严格按照批准的产品规范、工艺方案、全套图样、工艺规程、试 验大纲等文件开展产品的试制、试验活动。2.2.1.4 技术状态审核我司对 XXX 研制每一个技术状态项进行功能技术状态审核和物理技术状态审核, 经审核认为,产品技术协议和技术协调单己贯彻实施;所有输入均有

7、效、准确;设计输 出均满足设计输入要求;产品设计鉴定试验报告正确、有效;产品与主机之间接口的协 调、规范;归档资料均完整、准确、协调、规范。2.2.1.5 偏离许可情况产品无偏离.2.2.2 设计质量控制2.2.2.1 设计分析产品沿用了成熟的 XXX 结构,综合权衡分析产品性能、质量、可靠性、费用、进 度、风险等因素,按照“三化”设计原则,全面开展优化设计,并确定产品特性。由于 XXX 技术成熟,产品的特性、容差可以通过设计鉴定地面试验和质量一致性 检验(验收检验和定期检验)来进行验证。2.2.2.2 设计报告研制过程中的设计报告经审查,均按相关管理规定执行,设计报告均完整、准确、 协调、规

8、范。2.2.2.3 阶段评审在研制过程中,按要求对产品研制进行了分级、分阶段的进行了设计评审、产品质 置评审;评审均形成了评审报告,并进行了归档;评审组由我司质量部、电子产品部等 人员加;评审提出的问题均进行了闭环管理,闭环记录随评审报告进行了归档。2.2.2.4 试验验证主要的试验验证项目包括:验收试验、地面鉴定试验及部队试验等。 XXX 的试验 随总体进行。3.2.2.5 其他试验产品随主机交付部队后,部队进行相关试验。2.2.2.6 设计更改 产品设计更改的控制按照更改管理控制程序执行,凡是已经审批正式发放后的设计 文件和图样需要更改时,均按本规定履行技术责任制的签署。经审查,在研制过程

9、中, XXX 无技术更改。2.2.3 工艺质量控制2.2.3.1 工艺设计 按照研制管理的相关要求,开展了产品工艺设计工作,并按照产品分级分阶段对编 制的工艺方案组织评审,保证工艺方案的合理可行。2.2.3.2 艺控制 产品开展了工艺方案评审,工艺人员编制的组件装配以及总装工艺规程满足产品的 有关要求,特殊过程的工艺按 相关要求进行了确认。工艺规程详细规定了工序的过程、 步骤、设备、工艺装备、测试设备、加工方法、工艺参数等要求。质量部门重点审查了 工艺文件中检验点的设置是否合理、正确和可操作。产品各零(组)件、产品的部装、总装均按工艺规程的要求进行检验,检验人员在 “零件流动卡片”上记录并盖章

10、。产品的各组件装配、调试等工序过程都严格按工艺规 程进行并经过工序检验,工作人员和检验人员都持证上岗,原始记录按规定规定保存, 具备可追溯性。产品整机装配按工艺规程进行,产品的调试按调试大纲进行,调试合格后,按照验 收试验大纲的要求进行验收试验,保证了交付产品的质量和可靠性。2.2.3.3 关键工序XXX 无关键工序。2.2.3.4 特殊工艺 产品研制过程中,特殊工艺按特殊工艺管理控制程序的要求进行控制。产品焊接工 艺为特殊工艺,针对确定产品特殊工艺,对工艺设计的全过程及其质量特性进行全面控 制,开展了特殊过程确认工作,确保特殊工艺的质量满足规定的要求。2.2.3.5 工艺验证XXX 无新工艺

11、 。2.2.3.6 不合格品XXX 按照不合格品控制程序,严格控制不合格品的鉴别、标识、隔离、审查、处 置、记录等活动,全面保证非预期的使用和交付。经查,产品无让步使用不合格品。2.2.4 外协、外购产品质量控制2.2.4.1 外协/外购单位资质在签订技术协议前,严格按照外协外购单位控制程序的要求审查承制单位质量管理 体系及其运行有效性情况以及是否具备军品研制资质和保密资质等,确保承制单位资质 满足相关的要求。经查,XXX外协/外购件供应厂家均在我司合格供应厂家名单中。2.2.4.2 技术状态控制对各承制单位的产品开展技术状态控制,确保配套产品技术状态可控。2.2.4.3 产品交接验收产品的交

12、接验收由质量部门监管,确保入厂产品的交接验收满足 XXX 使用要求和 入厂验收规范。2.2.4.4 技术资料完整性及归档按照合同等的要求,对外协/外购单位提交的整套技术文件按照归档的有关规定,进 行归档,确保了文件的准确、完整、可追溯。2.2.4.5 不合格品处理外协/外购的不合格品按照外协/外购的不合格品控制文件要求,严格控制不合格品 的鉴别、标识、隔离、审理、处置、记录等活动,全面保证非预期的使用和交付。经查,XXX外协/外购产品无不合格品。2.2.5 元器件及材料质量控制2.2.5.1 选用目录在产品研制过程中,产品标准化大纲中规定了标准件、元器件、原材料选用范围和 选用原则。2.2.5

13、.2 失效分析对出现的元器件和原材料的失效情况进行深入分析,并委托专业机构对开展失效分 析工作,编制元器件和原材料的失效分析报告。经查,XXX无元器件和原材料失效分析。2.2.5.3 不合格品处理 元器件和原材料的不合格品按照不合格品控制程序文件要求,严格控制不合格品的 鉴别、标识、隔离、审理、处置、记录等活动,全面 保证非预期的使用和交付。经查,XXX元器件和原材料无不合格品,在内外场使用过程中质量稳定,未发现 质量问题。2.2.5.4 器材代用经查,XXX无器材代用。2.2.6 文件及技术资料质量控制按照 GJB 906-1990 的要求,制定了完成的文件及技术资料管理要求,通过全面贯 彻

14、技术文件管理的相关规定,保证设计文件、工艺文件、质量保证文件、产品规范等文 件质量可控。2.2.7 计量检验质量控制XXX 计量按照 GJB 1309-1991、GJB 2712-1996 和质量程序文件规定,对产品研制 的全过程进行了计量管理和监督。XXX 加工、装配、试验等仪器设备通用的有游标卡尺、万用表、高阻表、毫欧表 等,所有仪器设备按要求进行周期检检验校准,使用均在合格期内。2.2.8 大型试验质置控制XXX 无大型试验。2.2.9 质量信息管理 我司质量管理部门按照产品的质量和可靠性工作要求,组织开展质量信息工作,使质量信息的收集、分析、处理工作制度化、规范化、程序化。XXX 在研

15、制、生产、试验和外场使用中出现故障均对故障原因进行了分析,并制 定了切实可行的纠正措施,确保质量问题不在重复出现。3 质量问题分析与处理3.1 重大和严重质量问题分析处理XXX 产品性能良好,无重大和严重质量问题。3.2 质量数据分析我司对XXX建立了质量裆案,质量数据主要包括产品一次验收和提交、故障归零、 交付产品修理、不合格品审理、器材代用。经统计和分析,结果如下:a) 产品一次验收和提交合格率为 100%;b) 产品在使用过程中未发生故障:c) 交付产品返厂修理均及时完成;d) 产品无让步使用不合格品审理情况;e) 产品未办理过器材代用。3.3 遗留质堡问题及解决情况XXX 在研制过程中

16、未出现质量问题且无遗留质量问题。3.4 售后服务保证质量风险分析3.4.1 技术培训质量保证风险 我司将按要求组织编制技术培训教材并组织对用户进行技术培训。无风险。3.4.2 技术资料提供质量保证风险 我司己按协议要求向主机单位提供了相关技术资料,并随产品提供了技术说明书和使用维护说明书。无风险。3.4.3 现场技术支持质量保证风险 我司电子产品部会根据用户的要求和产品使用情况,及时响应,给予现场技术支持。无风险。3.4.4 质量问题处理质量保证风险 针对质量问题处理,我司对质量问题处理要求进行了处理。无风险。3.4.5 信息收集与处理质量保证风险 针对信息收集与处理,我司已制定质量信息控制程序,对信息收集与处理进行了规定。无风险。3.4.6 装备大修规划质量保证风险 该型产品无大修要求。4 质量改进措施与建议无5 结论XXX 研制过程符合军工产品研制程序,经过各项试验考核,各项指标满足技术协 议书;产品质量管理体系受控、研制过程质量受控,全面贯彻了质量保证大纲要求;设 计文件完整、正确、协调,与产品鉴定技术状态一致,符合定型标准要求;产品研制过程中未发生质量问题;通过设计评审、专项质量检查、全面质量复查和技术状态清理清查,未发现重大质量问题,研制过程中未发现的问题,可以进行交付。

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