预算编制情况汇报

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1、 预算编制情况汇报撰写人:_日 期:_预算编制情况汇报xx年,区财政工作在区委、区政府和上级财政部门的领导下,在区人大棠委会、区政协委员会的监督支持下,在各职能部门的密切配合下,坚持“三个代表”重要思想和科学发展观,围绕全区中心工作,充分发挥职能作用,加大财政收入征管力度,重点保障民生支出,深化财政各项改革,强化财政监督管理,全面完成区人大和政府下达的各项财政工作任务,有力地支持和促进全区经济和社会各项事业平稳较快发展。一、 财政收支情况全区地方财政一般预算收入27.48亿元(新口径,下同),增收5.54亿元,增长25.26%(比上年,下同);税收返还收入3.32亿元,上级补助收入5.46亿元

2、,调入资金1390万元,债券转贷收入920万元,上年一般预算结余2.17亿元,收入合计38.67亿元。一般预算支出26.96亿元,增支4.06亿元,增长17.75%;上年结转支出6791万元,上级补助支出4.22亿元,上解支出2.88亿元,增设预算周转金5000万元,支出合计35.24亿元。收支相抵,年终滚存结余3.43亿元,其中净结余8521万元。区级地方财政一般预算收入10.72亿元,增收1.92亿元,增长21.87%;税收返还收入1.90亿元,镇级上划税收比例分成及增量分成2.09亿元,镇级上划体制转移支付补助基数及出口退税负担数等1.76亿元,上级补助收入5.46亿元,调入资金1390

3、万元,债券转贷收入920万元,上年一般预算结余2.16亿元,收入合计24.34亿元。一般预算支出14.84亿元,增支1.98亿元,增长15.41%;增设预算周转金5000万元,上年结转支出6791万元,上级补助支出4.22亿元,上解支出6691万元,支出合计20.91亿元。收支相抵,年终滚存结余3.43亿元,其中净结余8516万元。区级基金预算收入26.06亿元,增收14.22亿元,增长120.02%;上级补助收入1363万元,上年结余5.78亿元,收入合计31.98亿元。基金预算支出23.52亿元,增支14.19亿元,增长152.14%;上年结转支出1.65亿元,上级补助支出512万元,支出

4、合计25.22亿元。收支相抵,结余6.76亿元。二、 一般预算收支的主要特点一是财政收入增长平稳。xx年,我区财政收入增长平稳,每月累计收入增长均在25%以上。而全年一般预算收入27.48亿元,增收5.54亿元,增长25.26%,比xx年增幅提高2.76个百分点。同时,财政收入总量和增量位居江门各市(区)之首,增幅位居第三。二是区镇两级增长协调。xx年,区级一般预算收入10.72亿元,增收1.92亿元,增长21.87%;镇级一般预算收入16.76亿元,增收3.62亿元,增长27.52%。区镇两级收入增幅均在20%以上,增长比较协调。另外,全部镇(街)财政收入超5000万元,其中会城街道办超8亿

5、元。三是税收收入增长较快。税收收入22.03亿元,增收4.84亿元,增长28.14%,比一般预算收入增幅高2.88个百分点。增幅超20%的税种有:城市维护建设税增长177.76%、资源税增长54.58%、企业所得税增长36.73%、契税增长23.86%、印花税增长22.79%、营业税增长20.73%、个人所得税增长20.46%。四是非税收入增长放缓。非税收入5.45亿元,增收7038万元,增长14.82%,比xx年增幅下降4.44个百分点。非税收入占一般预算收入比重19.83%,比xx年低0.91个百分点,财政收入质量得到提高。五是民生投入继续加大。在保证人员工资和机关运作的同时,进一步加大社

6、会保障和改善民生的投入。其中:民生投入15.13亿元,占一般预算支出56.12%,增长29.11%;“三农”投入14.06亿元,占一般预算支出52.17%,增长27.93%;教育投入9.42亿元,占一般预算支出34.95%,增长32.01%;社会保障投入3.65亿元,占一般预算支出13.54%,增长23.44%;医疗卫生投入2.31亿元,占一般预算支出8.57%,增长23.16%;科技投入1.12亿元,占一般预算支出4.14%,增长11.18%。三、财政运行存在的问题xx年,全区财政收支整体运行平稳,但也存在一些不容忽视的问题和隐忧:一是镇级经济发展不平衡。xx年,会城街道办一般预算收入8.1

7、亿元,增长25%,收入总量占镇级的48%,而其他10个农村镇只占52%。并且在镇级收入中,增长最高的大鳌镇(59%)比增长最低的双水镇(2%)增幅高57个百分点,镇级经济发展不平衡的状况非常明显。二是财政收支矛盾比较突出。由于教师“两相当”政策的兑现、新型农村养老保险的实施、公共卫生和基层医疗卫生机构绩效工资改革等因素,xx年政策性增支达5.47亿元,但当年税收收入只增收4.84亿元,缺口6300万元。三是今后债务还本付息支出压力大。xx年我区安排还本付息支出6.5亿元,预计xx-xx年每年需安排还本付息支出10亿元以上。四是非税收入比重仍然较高。xx年我区非税收入5.45亿元,非税比重达19.83%,财政收入质量有待进一步提高。

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