特种设备制造安装维修许可鉴定评审细则

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1、特种设备安全技术规范 TSG Z00052007TGS特种设备备安全技技术规范范 TSSG ZZ0000520007特种设备备制造、安安装、改改造、维修许可可鉴定评评审细则则Apprraissal andd Asssesssmeent Ruuless foor SSpecciall Eqquippmennt LLiceensiing0n MManuufaccturre IInsttalllatiion AAlteerattionn annd RRepaair中华人民民共和国国国家质质量监督督检验检检疫总局局颁布20077年8月8日目录特种设备备制造、安安装、改改造维维修许可可鉴定评评审细则则(

2、1)附件A特特种设备备许可试试制产品品(试安装装、改造造、维修修设备)数量(5)附件B现现场鉴定定评审工工作程序序(11)附件C 资源源条件鉴鉴定评审审要求(13)附件D质质量保证证体系鉴鉴定评审审要求(15)附件E产产品(设备)安全性性能抽查查检验要要求(27)附件F特特种设备备许可鉴鉴定评审审报告(30)附件G 特种种设备许许可鉴定定评审报报告基本本格式和和内容说说明(34)特种设备备制造、安安装、改改造、维维修许可可鉴定评评审细则则第一条为为规范持持种设备备许可鉴鉴定评审审工作,保保证特种种设备许许可鉴定定评审的的科学、客客观、公公平、公公正和工工作质量量,制定定本细则则。第二条本本细则

3、适适用于中中华人民民共和国国境内特特种设备备(包括原原材料、部部件、安安全附件件及安全全保护装装置)制造、安安装、改改进、维维修许可可鉴定评评审工作作。第三条从从事特种种设备许许可鉴定定评审工工作的机机构(以下简简称“鉴定评评审机构构”)应当按按照特种设设备安全全监察条条例、特种设设备行政政许可鉴鉴定评审审管理与与监督规规则(以下简简称鉴鉴定评审审规刚)和本细则的规定,在许可实施机关确定的范围内实施鉴定评审工作。第四条申申请特种种设备制制造、安安装、改改造、维维修许可可单位(以上简简称申请请单位)的许可可申请,经经许可实实施机关关受理后后,应当当及时约约请鉴定定评审机机构进行行现场鉴鉴定评审审

4、并且且向鉴定定评审机机构提交交如下资资科: (一)特种设设备许可可申请书书(已受理理,正本一一份): (二)特种种设备鉴鉴定评审审约请函函(格式见见鉴定定评审规规则附附件3,一式三三份); (三)特种设设备质量量保证手手册(一份); (四)设计文文件鉴定定报告和和产品型型式试验验报告(安全技技术规范范及其相相应标准准有设计计文件鉴鉴定和型型式试验验要求时时,复印印件一份份)。第五条鉴鉴定评审审机构接接受约请请后应应当了解解申请单单位试制制产品(试安装装、改造造、维修设设备)和有关关准备工工作情况况。其试试制产品品(试安装装、改造造、维修修设备)应当满满足和涵涵盖受理理的许可可项目,试试制产品品

5、(试安装装、改造造、维修修设备)数量详详见附件件A。鉴定定评审机机构可以以针对申申请单位位的具体体情况,对对试制产产品(试安装装、改造造、维修修设备)进行适适当调整整,但是必必须在接接受约请请时确定定。鉴定评审审机构审审阅申请请单位提提交的资资料后对对不符合合规定的的应当当在100个工作日内一次次性告知知申请单单位需要要补正的的全部内内容。第六条鉴鉴定评审审机构接受约约请后,应应当及时时做好各各项鉴定定评审准准备工作作。鉴定定评审准准备工作作包括制制定鉴定定评审计计划、组组成鉴定定评审组组、查阅阅申请资资料、准准备鉴定定评审工工作文件件等。第七条鉴鉴定评审审机构依依据鉴鉴定评审审规则的的规定组

6、组成鉴定定评审组组并且且根据申申请单位位受理的的许可项项目特性性配备备质量保保证、材材料、焊焊接,热热处理、无无损检测测、电气气(电器)和制造造、安装装、改造造、维修修、检验验等方面面的专业业技术人人员。第八条鉴鉴定评审审工作时时间一般般为23天。安安全技术术规范、标标准有其其他过程程检验与与试验、型型式试验验要求或或者需要要到施工工现场抽抽查安装装、改造造、维修修安全性性能时可适当当延一1一长鉴定评评审时间间,但最最长不得得超过55夭。鉴定评审审机构按按照申请请单位提提出的拟拟鉴定评评审时间间,协商确确定鉴定定评审工工作日程程,并及及时向申申请单位位发出特特种设备备鉴定评评审通知知函(见鉴鉴

7、定评审审规则附附件4),同时抄抄报许可可实施机机关及其其下一级级质量技技术监督督部门。申请单位位接到特特种设备备鉴定评评审通知知函后后,认为为鉴定评评审组的的组成不不利于鉴鉴定评审审工作的的公正性性或者不不能保护护申请单单位的商商业秘密密时,应应当在收收到特种设设备鉴定定评审通通知函的的5个工作作日内向向鉴定评评审机构构书面提提出,鉴鉴定评审审机构确确认后应应当对鉴鉴定评审审组的组组成进行行调整。第九条特特种设备备现场鉴鉴定评审审工作程程序,包括预预备会议议、首次次会议、现现场巡视视、现场场鉴定评评审、鉴鉴定评审审情况汇汇总、交交换鉴定定评审意意见、鉴鉴定评审审总结会会议等。其其体的工工作程序

8、序详见附附件B。第十条现现场鉴定定评审时时,申请请单位应应当向鉴鉴定评审审组提供供以下资资料, (一)申请单单位的基基本概况况; (二)依法在在当地政政府注册册或者登登记的文文件(原件)和组织织机构代代码证(原件); (二)换证申申请单位位所持有有的特种种设备许许可证(原件)及持证证期间特特种设备备制造产产品(安装、改改造、维修修设备)的清单单; (四)特种设设备质量量保证手手册及其其相关的的程序文文作、作作业(工艺)文件; (五)质量保保证工程程师、质质量控制制系统责责任人员员明细表表及任命命书、聘聘用合同同、工资资表、相相关保险险凭证、身身份证、职职称证明明、学历历证明; (六)工程技技术

9、人员员、特种种设备作作业人员员(焊接、无无损检测测)明细表表及其聘聘用合同同、工资资表、相相关保障障凭证、身身份证、职职称证明明、学历历证明和和特种设设备作业业人员证证(原件); (七)设备、工工装、仪仪器、器器具、检检验与试试验装置置等台账账; (八)检验与与试验装装置检定定校准台台账和检检定校准准记录; (九)受理的的许可项项目试制制产品(试安装装、改造造、维修修设备)的设计计文件(包括设设计图样样、设计计计算书书、安装装使用说说明书等等)作业业(工艺)文件(包括作作业指导导书、工工艺评定定报告,工工艺规程程、工艺艺卡、检检验工艺规程程等)质量量计划(过程控控制卡、施施工组织织设计或或施工

10、方方案),检验验与试验验、验收收记录与与报告(分项验验收报告告、验收收报告、竣竣工报告告)监督督检验报报告(法规、安安全技术术规范规规定时)质量量证明资资料等; (十)申请单单位的合合格分供供(包)方名录录、分供供(包)方评价价报告; (十)受理的的许可产产品设计计文件鉴鉴定报告告、型式式试验报报告(安全技技术规范范及其相相应标准准有规定定时); (十二二)相关法法律、法法规、安安全技术术规范及及其相应应标准清清单; (十三三)管理评评审、不不合格品品(项)控制、质质量改进进与服务务等质量量保证体体系实施施的有关关记录;一2一 (十四四)鉴定评评审过程程中需要要的其他他资料。第十一条条现场鉴鉴

11、定评审审时,申申请单位位应当保保持受理理许可项项目制造造(安装、改改造、维维修)生产状状态。第十二条条根据申申请单位位受理的的许可项项目特性性和规模模及实际际情况,鉴鉴定评审审组可分分为若干干评审小小组开展工工作。通通过查阅阅相关资资料、现现场实际际抽查、座座谈和交交流、产产品(设备)安全性性能抽查查等方式式对申申请单位位的资源源条件、质质量保证证体系建建立和实实施、产产品(设备)安全性性能是否否符合安安全技术术规范及及其相应应标准的的规定进进行鉴定定评审。现现场鉴定定评审项项目、内内容、要要求和方方法见附附件C、附件D、附件E。第十三条条鉴定评评审组应应当对鉴鉴定评审审情况做做详细记记录。记

12、记录包括括鉴定评评审的项项目、内内容和工工作见证证资料的的名称、编编号,所所抽查产产品(设备)和在制制品(施工中中的工程程)编号、依依据的安安全技术术规范及及其相应应标准、抽抽查项目目、检验验结果及及发现的的问题等等。鉴定评审审组确认认申请单单位有不不符合相相关规定定的问题题时应应当按照照鉴定定评审规规则的的要求与申请请单位签签署特特种设备备鉴定评审审工作备备忘录(见(鉴定评审规则)附件6)。现场鉴定定评审结结束后,鉴鉴定评审审组向鉴鉴定评审审机构提提交鉴定定评审工工作报告告做出出鉴定评评审结论论意见。第十四条条鉴定评评审结论论意见分分为“符合条条件”、“不符合合条件”和“需要整整改”。全部满

13、足足许可条条件鉴鉴定评审审结论意意见为“符合条条件”。申请单位位的现有有部分条条件不能能满足受受理的许许可项目目规定,但但有规定定时间内内能够完完成整改改工作并满足足相关许许可条件件,鉴定定评审结结论意见见为“需要整整改”。申请单位位存在以以下情况况之一时时,鉴定定评审结结论意见见为“不符合合条件”: (一)法定资资格不符符合相关关法律法法规的规规定: (二)实际资资源条件件不符合合相关法法规、安安全技术术规范的的规定: (三)质量保保证体系系未建立立或者不不能有效效实施材料(零部件件)控制作业(工艺)控制检验与与试验控控制、不不合格品(项)控制以及与与许可项项目有关关的主要要过程控控制如如焊

14、接无损检检测等质质量控制制系统未未得到有效控控制管管理混乱乱; (四)产品(设备)安全性性能抽查查结果不不符合相相关安全全技术规规范及其其相应标标准规定定; (五)申请单单位有违违反特种种设备许许可制度度行为,第十五条条鉴定评评审结论论意见为为“需要整整改”时申申请单位位应当按按照特种设设备鉴定定评审工工作备忘忘录通通报所提提出的问问题在在6个月内内完成整整改工作作,并在在整政工工作完成成后将整整改报告告和整改改见证资资料提交交鉴定评评审机构构。鉴定评审审组对整整改报告告和整改改见证资资料进行行确认并出具具整改情情况确认认报告必要时时应当安安排鉴定定评审人人员进行行整改情情况现场场确认。鉴鉴定

15、评审审机构在在进行整整改情况况现场确确认前,应应当报告告许可实实施机关关。整改改情况确确认符合合条件的的,整改改情况确确认报告告结论为为“经整改改后符合合条件”。申请请单位在在6个月内内未完成成整改或或者经确确认整改改仍不符符合条件件,一3一整改情况况确认报报告结论论为“不符合合条件”。第十六条条鉴定评评审机构构应当按按照鉴鉴定评审审规则的的规定,及及时出具具特种种设备许许可鉴定定评审报报告(以以下简称称鉴定定评审报报告,并由评评审机构构审批、加加盖公章章(或鉴定定评审专专用章)。鉴鉴定评审审报告基基本格式式、内容容见附件件F、附件件G。第十七条条 对申申请多个个许可项项目、类类别、级级别进行

16、行鉴定评评审时,鉴定评审机构应当对每个许可项目、类别、级别分别做出鉴定评审结论。第十八条条鉴定评评审时发发现申请请单位的的实际资资源条件件不能满满足受理理许可项项目要求求但满满足下级级别许可可要求时时经申申请单位位书面申申请、许许可实施施机关受受理后评审机机构按照照重新受受理的许许可范围围进行鉴鉴定评审审。第十九条条申请单单位在许许可证有有效期内内许可条条件发生生变化时时应当当按照相相关规定定进行许许可变更更申请。鉴鉴定评审审机构依依据许可可实施机机关的批批复,对对申请单单位许可可变更情情况进行行鉴定评评审。第二十条条特种设设备许可可换证鉴鉴定评审审(以下下简称换换证鉴定定评审)工作程程序和要

17、要求与初初次申请请特种设设备许可可鉴定评评审工作作程序和和要求基基本相同同。换证证鉴定评评审的工工作重点点是审查查持证期期间的许许可条件件变化和和执行法法规、安安全技术术规范的的情况,包包括以下下内容: (一)许可条条件变化化情况,如如果发生生变化是是否按照照规定及及时向许许可实施施机关进进行许可可变更申申请的情情况: (二)质量保保证体系系实施情情况; (三)产品(设备的安全全性符合合安全技技术规范范及其相相应标准准情况; (四)产品(设备)是否发发生重大大安全性性能事故故及其处处理情况况; (五)接受监监督检验验机构实实施监督督检验工工作情况况; (六)是否发发生涂改改、伪造造、转让让或出

18、卖卖许可证证,向无无许可证证单位出出卖或非非法提供供质量证证明文件件的情况况; (七)特种设设备制造造(安装、改改造、维维修)的业绩绩是否符符合法规规、安全全技术规规范的规规定。第二十一一条换证证鉴定评评审发现现申请单单位有以以下问题题时鉴鉴定评审审结论为为“不符合合条件”: (一)发生涂涂改、伪伪造、转转让或出出卖特种种设备许许可证,向向无特种种设备许许可证单单位出卖卖或非法法提供质质量证明明文件: (二)不按期期规定接接受各级级质量技技术监督督部门的的监督检检查和监监督检验验机构实实施监督督检验,经经责令整整改仍未未改正; (三)产品(设备)发生严严重安全全性能问问题(事故); (四)换证

19、鉴鉴定评审审的其他他重点项项目存在在严重不不符合。第二十二二条本细细则由国国家质量量监督检检验检疫疫总局负负责解释释。第二十三三条本细细则自220077年10月1日起施施行。4附件A特种设备备许可试试制产品品(试安装装、改造造、维修修设备)数量A1 锅炉试试制产品品数量见表A一一1。表A一11锅炉试试制产品品数量序号申请产品品级别试制成品品数量试制在制制品数量量备注1A(1)锅锅筒1只(已完成成耐压试试验和管管接头端端部坡口口加工);(2)集集箱2只(其中1只集箱箱为低合合金钢材材料已已完成耐压试试验和管管接头端端部坡口口加工。另另1只集箱箱为碳钢材料料鉴定定评审时时进行耐耐压试验验);(3)

20、膜膜式水冷冷壁2片(其中1片为平平板式,另另1片为成排弯式式鉴定定评审时时对其中中l片进行行耐压试试验);(4)蛇蛇形管22组(其中l组为低低合金钢钢材料,另另l组为碳钢材材料鉴鉴定评审审时对其其中1组进行行耐压试试验)制造单位位可以根根据制造造能力选选取左边边表中的的其中33种而盘管式式直流锅锅炉应当当试制11台成品品2A级锅炉部件锅筒锅筒1只只具体体要求同同A级要求求中的第第l条集箱类集箱2只只具体体要求同同A级要求求中的第第2条膜式水冷壁类膜式水冷冷壁2片具具体要求求同A级要求求中的第第3条蛇形管类类蛇形管22组,具具体要求求同A级要求求中的第第4条3Bl台视产品结结构而定定:(1筒筒节

21、、封封头(臂扳)、u形圈、炉炉胆等部部件各ll件:(2)如如产品有有集箱,应应有已开开孔的集集箱2只;(3)如如产品有有带弯头头的管子子至少少应有不不同直径径的弯管55根;(4)如如产品为为盘管式式至少少应有22组内(或外)圈管盘盘所有试制制产品、在在制品未未进行油油漆、保保温和包包装4C5有机热载载体锅炉炉 6Dl台l台A2压压力容器器试制产产品数量量见表AA-2:表A-22,压力力容器试试制产品品数量序号申请产品品级别试制成品品数量试制在制制品数量量备注1A11台/试制产品品、在制制品未进进行油漆漆、保温温和包装装2A2l台l台3A3(1)在在建球罐罐l台完完成耐压压试验;(2)球球壳板制

22、制造应应有4块完成成压制的的球壳板板(与人人孔、接接管组焊焊的极板板l块赤赤道板11块,与支柱柱上段组组焊的赤赤道板11块,温带扳扳1块);(3)封封头制造造,成品1个(如制造造旋压、热热压封头头,成品品各1个,封封头直径径大于或或等于18800mmm的申请单单位应当当提供自自购材料料有拼接接焊缝且且直径大大于或者者等于118000mm封封头1个)4A41台1台5A5舱体、供供氧、供供气、照照明、空空调及电电气系统统安装完完成应当对产产品安装装质量进进行抽查查6B1大、中、小小容积气气瓶各22个批量量在线制造造的1个批量量7B2大、中,小小容积气气瓶各22个批量量在线制造造的1个批量量8B3(

23、1)工工业用非非重复充充装气瓶瓶2个批量量;(2)真真空绝热热低温气气瓶1个批量量;(3)缠缠绕气瓶瓶2个批量量;(4)机机动车用用气瓶22个批量量在线制造造的1个批量量9C1l台/10C2l台/11C3l台/12D11台l台13D2l台I台A3 安安全附件件试制产产品数量量见表A-3表A-33安全附附件试制制产品数数量序号申请产品品品种试制品成成品数量量试制在制制品数量量备注1安全阀每种型式式5件每种型式式3件2爆破片每种型式式1个批量量每种型式式l个批量量3气瓶瓶阀阀每种型式式I0000只每种型式式10000只注:本表表所述的的型式按按照许可可级别、产产品(设设备)规格划划分。A4锅妒妒压

24、力容容器用钢钢板(带)试制产产品数量量锅炉压力力容器用用钢板(带)试制产产品数量量见相关关安全技技术规范范的规定定。A5压力力管道元元件试制制产品数数量见表A-5。表A-55压力管管道元件件制造试试制产品品数量序号申请产品品品种试制成品品数量试制在制制品数量量备注1无缝钢管管各级别产产品均为为1个批量量各级别产产品均为为l个批量量2焊接钢管管3有色金属属管各级别产产品均为为l个批量量(产品为为稀贵合合金钢管管时,试试制成品品3只)各级别产产品均为为1个批量量(产品为为稀贵合合金钢管管时,试试制成品品3只)4铸铁管l个炉批批1个炉批批5钢制无缝缝管件各级别产产品均为为1个批量量各级别产产品均为为

25、l个批量量6钢制有缝缝管件各级别产产品均为为l个批量量各级别产产品均为为l个批量量7有色金属属及有色色金属合合金制管管件l个批量量(产品为为稀贵合合金钢管管时,试试制成品品3只)l个批量量(产品为为稀贵合合金钢管管时,试试制成品品3只)8锻制管件件l个炉批批l个炉批批9铸造管件件1个炉批批1个炉批批序号申请产品品品种试制成品品数量试制在制制品数量量备注10阀门各级别产产品均为为l个炉批批各级别产产品均为为1个炉批批特殊工况况阀门不不少于55件11锻制法兰兰及管接头l个批量量1个批量量12金属波纹纹管膨胀胀节各级别产产品均为为l个批量量各级别产产品均为为1个批大型不少少于5件13其他型式式补偿器

26、器1个批量量1个批量量不少于55件14金属软管管1个批量量1个批量量15弹簧支吊吊架5件5件16紧固件1个批量量1个批量量17元件组合合装置各级别产产品均为为l个批量量各级别产产品均为为1个批量量大型(如如撬装燃燃气调压压装置)不少于于2件18聚乙烯及及聚乙烯烯复合管管材、管管件各级别产产品均为为1个批量量各级别产产品均为为1个批量量19其他非金金属及非非金属复复合压力力管道元元件1个批量量l个批量量20阀门铸件件1个炉批批1个炉批批2l锻制法兰兰、锻制制管件、阀阀体的锻锻坯1个炉批批1个炉批批A6锅炉炉、压力力容器试试安装设设备数量量见表A-6。表A-66锅炉、压压力容器器试安装装设备数数量

27、申请安装装级别试安装设设备数量量备注各种类、级级别l台技术参数数应当满满足所申申请种类类、级别别并完成成耐压试验验A7压力力管道试试安装项项目数量量见表A-7。表A-77压力管管道试安安装项目目数量序号申请安装装级别试安装(在建)数量备注1GA1,GGA2l项(1)申申请GAA类应当当有l项GAll级在建建项目:(2)申申请GBB类应当当有l项GBll级l级在建建项目;(3)申申请GCC类应有l项GCCl级在建建项目(4)同同时申请请GA、GB、GGC类或GAA、GCC类的,应分别有有GA、GC类中11项较高高级别的在在建项目目:(5)同同时中请请GA、GB类的应应分别有有GA类中中l项较高高

28、级别的的在建项项目和GGBl级级l项在建建项目以以及GBB2级l项竣工工项目:(6)同同时申请请GB、GC类的应应分别有有GC类中l项较高高级别的的在建项项目和GGB1级级1项在建建项目以以及GBB2级l项竣工工项目2GB1l项3GB21项4GC1、GC22、GC331项A8电梯梯、起重机机械、客客运索道道、大型型游乐设设施、场场(厂)内机动动车辆试试制设备备数量见表A-8。电梯、起起重机械械、客运运索道、大大型游乐乐设施、场(厂)内机动动车辆以以下统称称为机电电类特种种设备。表A-88机电类类特种设设备试制制设备数数量申请制造造级别试制设备备数量备注A、B和和C级每种设备备类型11台技术参数

29、数应当满满足所申申请级别别A9机电电类特种种设备试试安装设设备数量量见表A-9。表A-99机电类类特种设设备试安安装设备备数量申请安装装级别试安装设设备数量量备注A、B和和C级每种设备备类型ll台技术参数数应当满满足所申申请级别A10锅锅炉、压压力容器器、压力力管道试试改造,维维修设备备数量见表A-l0。锅炉、压压力容器器、压力力管道以以下统称称为承压压类特种种设备。表A-110 承压压类特种种设备试试改造、维维修设备备数量申请改造造、维修修级别试改造、维维修设备备数量备注各种类、级级别l台(或或1个项目目)技术参数数应当满满足所申申请种类类、级别别,其中中申请压压力容器器安装改改造维修修1级

30、资格格的,试试改造ll台压力力容器A11机机电类特特种设备备试改造造、维修修设备数数量见表A-11。表A-111机电电类特种种设备试试改造、维维修设备备数量申请改造造、维修修级别试改造、维维修设备备数量备注A、B和和C级l台技术参数数应当满满足所申申请级别别附件B现场鉴定定评审工工作程序序B1预备备会议鉴定评审审组到达达申请单单位鉴定定评审现现场后,召开由鉴定评审组成员和申请单位主要负责人和相关人员参加的预备会议。会议的主要内容如下: (1)协商鉴鉴定评审审工作安安排; (2)协商首首次会议议参加人人员的范范围和会会议程序序。 B2首首次会议议首次会议议由鉴定定评审组组组长主主持参参加人员员包

31、括鉴鉴定评审审组全体体成员质量技技术监督督部门代代表(是否参参加由该该部门决决定,下下同)申请请单位负负责人、质质量保证证工程师师、质量量控制系系统责任任人员。首首次会议议的主要要内容如如下: (1)介绍有有关人员员:(2)鉴鉴定评审审组组长长说明鉴鉴定评审审工作依依据、日日程安排排、内容容和要求求鉴定定评审工工作纪律律鉴定定评审组组人员分分工: (3)质质量技术术监督部部门代表表讲话(由该部部门代表表决定): (4)申请单单位介绍绍基本概概况产产品(设备)试生产产情况质量保保证体系系建立、实施情情况换换证申请请单位应应当介绍绍持证期期间的相相关情况况。 B33现场巡巡视现场巡视视与受理理的许

32、可可项目有有关的部部门、场场地、设设施和设设备。其其重点是是材料库库、配件件库、焊焊材库、焊焊接试验验室、理理化试验验室无无损探伤伤室加加工设备备(预制设设备)安全全部件与与主要零零部件的的生产与与检验设设备、热热处理设设备、起起重与必必备的工工装设备备、组焊焊(施工、组组装)现场。耐耐压试验验、气密密性试验验、调试试,装配配、其他他特殊试试验的场场地和设设备,以以及各个个工序的的生产情情况等。在进行现现场巡视视时,鉴鉴定评审审人员应应当记录录试制产产品(试安装装、改造造、维修修设备)的编号号、使用用的材料料、零部部件标记记、特种种设备作作业人员员标识现场质质量保证证体系实实施和执执行工艺艺等

33、情况况。B4分组组审查鉴定评审审组可分分为若个个评审小小组鉴鉴定评审审人员按按分工和和所规定定的内容容进行评评审。鉴定评审审过程中中,鉴定定评审人人员应当当如实记记录评审审情况,鉴鉴定评审审工作完完成后,鉴定评审人员应当在记录上签字。在鉴定评评审中,鉴鉴定评审审人员与与申请单单位有关关人员应应当及时时交换意意见,发发现重要要问题及及时向鉴鉴定评审审组组长长汇报,必要时应当适当扩展鉴定评审范围,以便查清问题。 B55鉴定评评审情况况汇总现场鉴定定评审工工作结束束后,鉴鉴定评审审组组长长应当与与鉴定评评审人员员交流所所发现的的问题和和情况。必必要时,鉴定评审组长应当再次确认鉴定评审中发现的问题。对

34、所有问题和情况均予以确认后,鉴定评审组组长将所发现的问题进行汇总形成特种设备鉴定评审工作备忘录。 B66交换鉴鉴定评审审意见鉴定评审审组与申申请单位位的领导导层及质质量保证证体系有有关责任任人员就就鉴定评评审工作作中所发发理的问问题进行行交流。鉴鉴定评审审组应当当向申请请单位说说明鉴定定评审的的意见和和建议,并并征询申申请单位位有关人人员的意意见。双双方交换换意见后后在特特种设备备鉴定评评审工作作备忘录录上签签字确认认。 B77鉴定评评审总结结会由鉴定评评审组组组长主持持,鉴定定评审组组全体成成员、质质量技术术监督部部门代表表、申请请单位有有关负责责人及质质量保证证体系有有关责任任人员参参加。

35、会议内容容如下: (II)鉴定定评审组组组长代代表鉴定定评审组组介绍鉴鉴定评审审工作情情况和发发现的问问题; (22)质量量技木监监督部门代表表讲话; (33)申请请单位领领导发言言。附件C资源条件件鉴定评评审要求求 C11 法法定资格格的核查查查阅受理理的申请请书、营营业执照照(工商行行政管理理等部门门颁发的的注册文文件)、组织织机构代代码证书书等证件件。审查查申请单单位的法法定资格格是否符符合相关关规定。 C2特特种设备备许可申申请项目目的核查查查阅受理理的申请请书,核核查申请请单位受受理的许许可范围围(许可项项目级别别、类别别、种类类)。鉴定定评审组组长与申申请单位位代表在在“特种设设备

36、鉴定定评审基基本情况况确认表表”(见表C-l)上上签字确确认。C3申请请单位规规模的核核实相关法规规、安全全技术规规范对申申请单位位规模有有要求时时,核查查申请单单位营业业执照中中的注册册资金,近近期申请请单位职职工工资资表、产产品(设备)的相关关明细表表及有关关凭证,核核实注册册资金、职职工总人人数,产产品年产产量(安装、改改造、维维修项目目教量)等是否否符合相相关要求求。C4人员员情况的的核实根据申请请单位提提交的相相关人员员明细表表,查阅阅申请单单位近期期职工工工资表、人人员聘任任合同(社保凭凭证)、有效效的资格格证件等等档案资资料,与与责任人人员、技技术人员员、作业业人员进进行交谈谈、

37、座谈谈核实实申请单单位人员员是否符符合以下下要求: (1)技术人人员的数数量、比比例达到到规定; (2)特种设设备作业业人员的的数量、资资格达到到规定; (3)质量保保证体系系责任人人员资格格符合规规定并并且只在在申请单单位任职职;(4)责责任人员员、技术术人员、专专业人员员对相关关安全技技术规范范及标准准的了解解情况,质质量保证证体系和和相关的的管理制制度的掌掌握情况况,质量量控制、专专业知识识水平和和实际能能力符合合规定。C5生产产条件的的核实查阅相关关资料、档档案、土土地使用用证或者者租赁协协议以及及相关的的台账通过现现场巡视视或者专专门核查查,核实实申请单单位地址址、厂房房场地、生生产

38、设施施和设备备、工装装模具、生生产业绩绩等是否否符合相相关规定定。C6检验验试验条条件的核核实查阅相关关资料、检检验与试试验设备备装置台台账,通通过现场场巡视或或者专门门核查,核实检验与试验设备装置的数量、能力、状态是否符合相关规定。表C-11特种设设备许可可鉴定评评审基本本情况确确认表申请单位位名称申请单位位联系人人联系电话话邮政编码码传真申请单位位法人代代表申请受理理编号鉴定评审审机构名名称项目种类类别(类类型)级别品种(型型号)范围备注确认申请项目确认单位位地址申请单位位代表:日期:(申请单单位公章)鉴定评审审组长:日期:注:如需需要,可可附“许可产产品明细细表”。附件D质量保证证体系鉴

39、鉴定评审审要求 D1 管理职职责 D1.1质量方方针和目目标查阅质量量保证体体系文件件的相关关内容,结结合申请请单位实实际情况况和受理理的许可可项目特特性,采采用与有有关责任任人员交交谈、座座谈等方方式审审查申请请单位制制定的质质量方针针和目标标是否符符合以下下要求: (1)形成正正式文件件,并经经法定代代表人(或其授权代理理人)批准; (2)符合本本单位的的实际情情况和受受理的许许可项目目范围特特性,突突出特种种设备安安全性能能的要求求; (3)贯彻落落实到责责任人员员和相关关人员; (4)质量方方针体现现了对特特种设备备安全性性能及其其质量持持续改进进的承诺诺; (5)对质量量目标进进行量

40、化化、分解解和定期期考核。 D1.2质量量保证体体系组织织结合申请请单位吏吏际情况况和受理理的许可可项目特特性审审查申请请单位是是否建立立具有独独立行使使特种设设备安全全性能管管理职责责、权限限的质量量保证体体系组织织,并且且有效地地实施质质量控制制活动。 D1.3责任任人员职职责、权权限结合申请请单位实实际情况况和受理理的许可可项目特特性,查查阅质量量保证体体系文件件、管理理制度、责任人员任命文件,召开责任人员座谈会或者与责任人员进行交谈,审查责任人员的职责、权限是否符合以下要求: (l)规定了了申请单单位法定定代表人人对特种种设备安安全质量量负责; (2)在管理理层中任任命了11名质量量保

41、证工工程师,并且明确其对质量保证体系的建立、实施、保持和改进的职责和权限; (3)质量保保证体系系文件明明确规定定了质量量控制系系统责任任人员和和检验与与试验人人员的职职责、权权限、相相互关系系、以及及系统、人人员的工工作接口口控制和和协调措措施; (4)任命了了各质量量控制系系统的责责任人员员(对于特特种设备备安装、改改造、维维修单位位其行行政机构构中设立立若干项项目部时时根据据实际情情况任命命了各个个项目部部的质量量控制系系统责任任人员)。 (5)质量保保证体系系责任人人员在特特种设备备制造(安装、改改造、维维修)过程中中胜任并并履行其其职责、权权限。 D1.4管理评评审查阅管理理评审记记

42、录及报报告审审查申请请单位的的管理评评审是否否符合质质量保证证体系文文件的规规定。 D2质质量保证证件系文文件 D2.1质量量保证手手册结合申请请单位实实际情况况和受理理的许可可项目特特性,查查阅申请请单位提提交的质质量保证证手册和和相关资资料。审审查质量量保证手手册设置置的质量量控制基基本要素素、质量量控制系系统、控控制环节节、控制制点以及及质量保保证体采采文件结结构层次次和相互互关系等等内容是是否符合合相关要要求。 D2.2程序文文件(管理制制度)结合申请请单位实实际情况况和受理理的许可可项目特特性,查查阅申请请单位提提交的质质量保证证手册和和程序文文件(管理制制度)。审查查程序文文件(管

43、理制制度)是否贯贯彻了质质量方针针,是否否与质量量保证手手册设置置的质量量控制基基本要素素及其控控制系统统、控制制环节、控控制点相相适应,程程序文件件(管理制制度)规定的的控制范范围、程程序、内内容是否否符合申申请单位位的实际际情况和和受理的的许可项项目要求求、具有有可操作作性。 D2.3作业(工艺)文件和和记录查阅质量量保证体体系文件件、技术术文件、作作业(工工艺)文件和和记录,抽抽查所使使用的作作业(工艺)文件和和记录等等,审查查是否符符合以下下要求: (l)作业(工艺)文件和和记录符符合许可可项目特特性,满满足质量量保证体体系实施施过程的的控制需需要; (2)记录的的格式及及其包括括的项

44、目目、内容容能够规规范。 D2.4质量计计划(过程控控制卡、施施工组织织设计或或施工方方案)审阅质量量保证体体系文件件有关质质量计划划(过程控控制卡、施施工组织织设计或或者施工工方案)的规定,审审查质量量计划的的编制和和实施是是否符合合如下要要求: (1)质量计计划设置置的质量量控制系系统、控控制环节节、控制制点满足足受理的的许可项项目特性性和申请请单位实实际情况况; (2)按照质质量计划划的要求求,实施施了特种种设备制制造(安装改改造、维维修)过程控控制;(3)质质量计划划中各个个控制环环节、控控制点均均由相关关责任人人员签字字确认。 D3 文件件和记录录控制D3.11 文文件和记记录控制制

45、程序文文件(管理制制度)结合申请请单位的的实际情情况和受受理的许许可项目目特性,查阅文文件和记记录控制制程序文文件 (管理制制度)等质量量保证体体系文件件。审查查是否明明确规定定了文件件和记录录控制范范围、程程序、内内容及其其编制、会会签、审审批、标标识、发发放、修修改、回回收、保保管、保保存期限限、销毁毁(对干外外来文件件还应当包括括收集、购购买、接接收)的要求求,记录录的填写写、确认认、收集集、归档档、贮存存等规定定。 D3.2文件和和记录的的控制结合抽查查产品(设备)的质量量档案,查查阅质量量计划(过程控控制卡、施施工组织织设计或或施工方方案)、设计计文件、作作业(工艺)文件、记记录、检

46、检验检测测和试验验报告(包括分分供方提提供的检检验检测测和试验验报告)等,审审查这些些文件和和记录的的有效性性及其编编制,审审批,会会签、标标识、发发放、修修改、回回收、保保管、保保存期限限、销毁毁是否符符合相关要要求现现场使用用的文件件和记录录是否是是有效版版本,外外来文件件是否齐齐全、有有效。记录的填填写、确确认、收收集、归归档贮贮存是否否符合规规定。 D3.3法规、安安全技术术规范及及标准的的完整与与有效性性查阅相关关的法规规、安全全技木规规范及标标准明细细表审审查申请请单位所所持有的的相关法法规、安安全技术术规范及及其相应应标准是是否齐全全完整是否是是有效版版本。 D4合合同控制制 D

47、4.1 合同评评审程序序文件(管理制制度)结合申请请单位的的实际情情况和受受理的许许可项目目特性,查查阅合同同评审程程序文件件(管理理制度)等质量量保证体体系文件件。审查查是否规规定了合合同评审审的范围围、内容容,合同同签定、修修改、会会签程序序和要求求。 D4.2合同评评审抽查近期期合同评评审记录录,审查查是否符符合以下下要求: (l)所签订订的合同同满足相相关法律律法规、安安全技术术规范,标标准及技技术条件件的规定定; (2)合同的的签订、修修改、会会签按程程序审批批; (3)按照规规定对合合同进行行了评审审,并形形成评审审记录,合合同评审审记录妥妥善保存存。 D5设设计控制制 D5.1设

48、计控控制程序序文件(管理制制度)结合申请请单位的的实际情情况和受受理的许许可项目目特性查阅设设计控制制程序文文件(管理制制度)等质量量保证体体系文件件。审查查设计控控制的范范围、程程序、内内容是否否符合相关要要求。 D5.2设计计过程控控制结合申请请单位的的实际情情况和受受理的许许可项目目特性,审审查设计计过程控控制是否否符合以以下要求求: (1)设计输输入、输输出、验验证、修修改、设设计许可可、设计计文件鉴鉴定、型型式试验验等过程程得到有有效控制制; (2)设计文文件符合合安全技技术规范范、标准准的规定定; (3)设计文文件的修修改符合合安全技技术规范范的要求求。 D5.3外来来设计文文件的

49、控控制设计文件件由外单单位提供供时,抽抽查设计计文件,审审查外来来设计文文件是否否符合相相关安全全技术规规范的规规定和质质量保证证体系文文件对外外来设计计文件的控控制要求求。.设计计责任人人员履行行了确认认手续。 D6材材料、零零部件控控制 D6.1材料、零零部件(包括配配套设备备,下同同)控制程程序文件件(管理制制度)结合申请请单位的的实际情情况和受受理的许许可项目目特性,查查阅材料料、零部部件控制制程序文文件 (管理制制度)等质量量保证体体系文件件。审查查特种设设备制造造(安装、改改造、维维修)所使用用材料 (零部部件)的控制制范围、程程序、内内容是否否符合相相关规定定。 D6.2采购控控

50、制结合申请请单位的的实际情情况和受受理的许许可项目目特性,查查阅采购购合同、合合格分供供方名录录及评价价报告,抽抽查材料料库、零零部件库库、焊材材库和制制造(安装、改改造、维维修)现场,审审查采购购控制是是否符合合以下要要求: (1)原材料料、焊材材、零部部件的分分供方在在合格分分供方名名录内. (2)分供方方的选择择评价价,重新新评价按按照相关关质量保保证体系系文件的的规定实实施法法规安安全技术规规范对分分供方的的产品(设备)有行政政许可要要求时,对分供供方的行行政许可可情况(许可项项目范范围、许许可证有有效期限限等)进行了了评价; (3)采购计计划和采采购合同同按照相相关程序序实施经责任任

51、人员审审批、签签字确认认。 D6.3材料控控制按照质量量体系文文件的相相关要求求结合合对材料料库、零零部件库库焊材材库和制制造(安装、改改造、维维修)现场的的巡查,检检查材料料、零部部件验收收(复验)记录、报报告入库库记录、台台账检检查材料料零部部件的存存放与保保管、标标识和标标识移植植、材料料代用记记录,审审查是否否符合以以下要求求: (l)材料、零零部件的的验收(复验)按照规规定的控控制程序序执行,材材料责任任人员履履行了职职责,材材料、零零部件验验收(复验)质量得得到有效效控制: (2)材料、零零部件存存放与保保管、领领用和使使用、标标识和标标识移植植等符合合相关要要求; (3)材料、零

52、零部件台台帐所记记录的材材质、规规格、型型号完整整清晰,与与实物一一致; (4发生材材料代用用时按照照相关安安全技术术规范、标标准及质质量保证证体系文文件的规规定实施施。 D7作作业(工艺)控制 D7.1作业(工艺)控制程程序文件件(管理制制度)结合受理理的许可可项目特特性查查阅工艺艺控制程程序文件件(管理制制度)等质量量保证体体系文件件规定的的控制范范围、程程序、内内容审审查是否否符合相相关要求求。 D7.2作业(工艺)控制结合抽查查产品(设备)安全性性能。查查阅产品品(设备)的作业业(工艺)文件、质质量计划划、工艺艺纪律检检查记录录、产品品(设备)档案,施施工验收收记录、竣竣工报告告等,抽

53、抽查制造造(安装、改改造、维维修)现场使使用的作作业(工艺)文件、质质量计划划、记录录等,审审查工艺艺执行情情况是否否符合要要求。 D7.3工装模模具控制制查阅工装装模具台台账抽抽查工装装模具的的设计、制制造检检验、维维修、报报废等资资料在在工装模模具存放放、使用用现场检检查工装装模具的的管理情情况审审查工装装模具管管理是否否按照相相关要求求执行。 D8焊焊接控制制 D8.1 焊接控控制程序序文件(管理制制度)结合受理理的许可可项目特特性,查查阅焊接接控制程程序文件件(管理制制度)等质量量保证体体系文件件规定的的控制范范围,程程序、内内容,审审查是否否符合相相关要求求。 D8.2 焊焊接人员员

54、管理按照申请请单位提提交的特特种设备备焊接人人员明细细表和特特种设备备焊接人人员资格格证,抽抽查焊接接人员档档案,并并且抽查查产品(设备)质量档档案或在在焊接现现场检查查焊接人人员资格格和施焊焊记录审查是是否符合合以下要要求: (l)建立了了焊接人人员档案案并妥善善保存; (2)焊接人人员的培培训、资资格考核核及其记记录符合合相关规规定; (3)焊接人人员标识识清晰(根据实实际情况况焊接人人员标识识可采用用多种形形式如如钢印、资资料记录录等),且与与施焊记记录一致致; (4)焊接人人员施焊焊项目为为持证的的合格项项目。 D8.3焊接材材料控制制结合现场场巡视或或者针对对性的专专门检查查;根据据

55、抽查产产品(设备)档案和和焊接材材料验收收 (复复验)记录和和报告、焊焊接材料料台帐(发放、领领用记录录)、焊材库温湿湿度记录录、焊接接材料烘烘干保温温记录等等资料,审审查焊接接材料控控制是否否符合以以下要求求: (I)焊接材材料的储储存条件件满足相相关规定定: (2)焊接材材料烘干干保温设设备、焊焊材库的的温湿度度装置符符合要求求 (3)焊接材材料的采采购、验验收、检检验、储储存烘烘干、发发放使使用和回回收管理理符合相相关规定定。 D8.4焊接工工艺评定定及焊接接工艺结合受理理的许可可项目特特性和抽抽查产品品(设备)档案审查焊焊接工艺艺指导书书(WPS)、焊接工工艺评定定报告(PQH)(施焊

56、记记录、检检验检测测报告等等)、焊接接工艺卡卡、焊接接工艺评评定试样样,产品(设设备)施焊记记录等是是否符合合以下要要求: (1)焊接工工艺指导导书、焊焊接工艺艺评定报报告、焊焊接工艺艺卡符合合相关安安全技术术规范及及其相应应标准的的规定; (2)焊接工工艺评定定的项目目数量量、方法法、程序序、检验验检测、试试样保管管及焊接接工艺评评定报告告的编制制、审核核、批准准符合规规定,焊焊接工艺艺评定的的项目覆覆盖特种种设备焊焊接所需需要的焊焊接工艺艺; (3)焊接工工艺文件件的编制制、审核核批准准、发放放、使用用、修改改符合相相关的规规定。 D8 5焊接接过程控控制结合现场场巡视或或者针对对性的专专

57、门检查查根据据抽查产产品(设备)的质量量档案,检检查焊接接过程控控制,审审查是否否符合以以下要求求: (1)现场施施焊执行行焊接工工艺施施焊记录录规范、完完整齐全全焊接接质量得得到有效效控制 (2)焊接设设备完好好满足足施焊要要求; (3)焊接试试板满足足相关安安全技术术规范及及其相应应标准要要求: (4)对焊接接质量进进行了统统计,并并对统计计数据进进行分析析; (5)焊缝返返修(母材缺缺陷补焊焊)时接接用焊缝缝返修(母材缺缺陷补焊焊)程序进进行了审审批按按照焊缝缝返修(母材缺缺陷补焊焊)工艺施施焊返返修(母材缺缺陷补焊焊)后按相相关规定定进行了了复验。 D9热热处理控控制 D9 1 热处理

58、理控制程程序文件件(管理制制度)结合申请请单位实实际情况况和受理理的许可可项目特特性,查查阅热处处理控制制程序文文件(管理制制度)等质量量保证体体系文件件规定的的控制范范围、程程序、内内容是否否符合相相关规定定。 DD92热热处理工工艺和过过程控制制根据现场场巡视情情况和受受理的许许可项目目特性抽查产产品(设备)质量档档案,审审查热处处理控制制是否符符合如下下要求: (1)热处理理工艺文文件的编编制、审审核、批批准、使使用、发发放等符符合质量量保证件件系文件件规定热处理理记录、报报告符合合相关要要求; (2)热处理理设备、测测温装置置、热处处理温度度自动记记录装置置符合相相关要求求; (3)热处理理温度自自动记录录上注明明了热处处理炉号号

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