建筑工程项目质量管理考核手册附表

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1、 附件1:区域(城市)公司质量考核综合得分表区域(城市)公司质量考核综合得分表区域(城市)公司编号:KW-KG-KH01顺序号:序号项目名称实测实量(权重0.40)工程实体观感质量(权重0.40)施工管理行为(权重0.20)综合总得分V=c+f+h备注土建检查得分a装修检查得分b实得分c=(a+b)/20.4土建检查得分d装修检查得分e实得分f=(d+e)/20.40检查得分g实得分h=g0.201(项目一)2(项目二)3(项目三)4(项目四)区域(城市)公司得分(各项目综合总得分和项目数)说明检查人:日期:审核:日期:注:检查得分明细详见“工程实测实量记录评分表”、“工程观感质量评分表”、“

2、施工管理行为评分表”。 附件2:工程实测实量评分表-土建工程实测实量记录评分表-土建项目名称:部位:编号:KW-KG-KH02顺序号:序号检查项目评分标准实测点记录区应得分数扣减分数实得分数合格率1混凝土结构工程墙柱表面平整度0,8mm6墙柱垂直度0,8mm6墙柱截面尺寸偏差5,8mm62砌筑工程表面平整度0,8mm6垂直度0,5mm6外门窗洞口尺寸-5,10mm63抹灰工程墙面表面平整度0,3mm7墙面垂直度0,4mm7阴阳角方正0,4mm6户内门洞尺寸偏差-10,10mm (洞口高度、宽度)6裂缝/空鼓无裂缝、空鼓84防水工程涂膜厚度(D)按设计要求,设计无要求时,为1.5mm7防水卷材搭

3、接宽度100mm6防水材料上反高度(屋面、阳台、露台等)装饰完成面+300mm或按设计要求7混凝土反坎高度200mm(卫生间、厨房)105小计1006达到检查条件项的平均合格率(P1)检查实测人员签名(单位+姓名+日期)注:、实测实量方法参考“实测实量操作指引”; 、单项检测点的合格率=合格点数检查实测点数;、每项最多扣减分数不大于该项应得分数;若该单项未达到检查条件,则该单项分数=应得分平均合格率P1。附件3:工程实测实量评分表-装修工程实测实量记录评分表-装修项目名称:部位:编号:KW-KG-KH03顺序号:序号检查项目评分标准实测点记录区应得分数扣减分数实得分数合格率1涂饰工程墙面表面平

4、整度0,3mm6墙面垂直度0,3mm6阴阳角方正0,3mm6裂缝/空鼓无裂缝、空鼓62墙面砖或石材铺贴墙面表面平整度0,3mm5墙面垂直度瓷砖墙面:0,2mm5石材墙面:0,3mm阴阳角方正0,3mm6接缝高低差0,0.5mm5裂缝/空鼓无裂缝、空鼓63地面砖或石材铺贴墙面表面平整度0,2mm6接缝高低差0,0.5mm5裂缝/空鼓饰面砖地面无裂缝、空鼓(单块砖边角局部空鼓,且每自然间不超过总数5可不计)104门窗窗框固定角部固定片距门窗洞口四个角200MM;中间各固定片中心距离400MM 85木地板表面平整度0,2mm6同一面墙踢脚板上沿直度0,3mm86面板并列插座开关面板高度差0,0.5m

5、m67小计1008达到检查条件项的平均合格率(P2)检查实测人员签名(单位+姓名+日期)注:、实测实量方法参考“实测实量操作指引”; 、单项检测点的合格率=合格点数检查实测点数;、每项最多扣减分数不大于该项应得分数;若该单项未达到检查条件,则该单项分数=应得分平均合格率P2。附件4:工程实体观感质量评分表-土建工程实体观感质量评分表-土建项目名称表格编号KW-KG-KH04顺序号检查实测人员签名测试区位置测试区1: ;测试区2: ;测试区3: ;测试区4: ;测试区5: ;日期序号检查指标观察项评分标准应得分保底得分检查情况说明极限次数测区1测区2测区3测区4测区5实得分(测区均值)分值分值分

6、值分值分值1砼工程表面表面平整,无裂缝,颜色均匀一致;木皮处理干净;无蜂窝、麻面、狗洞、露筋、胀模等明显外观缺陷;甩浆颗粒均匀饱满。1477接缝无明显漏浆;无施工冷缝。 修补胀模区域剔凿细密、深度适中、冲刷干净;外观缺陷区域按专项方案修补,无质量隐患。开槽与预埋边缘整齐,横平竖直,无歪斜,预埋深度未破坏结构钢筋。2砌筑工程表面砌块规格统一,无缺棱掉角;正手墙表面平整,无不合理混砌现象。甩浆颗粒均匀饱满。无交叉污染。1477灰缝灰缝宽度均匀,勾缝美观,无通缝、瞎缝等质量通病。二次结构二次结构横平竖直;表面平整;边缘整齐,无漏浆现象;构造柱、梁及过梁设置规范、合理。开槽与预埋机械开槽边缘整齐,横平

7、竖直,无歪斜。3抹灰工程表面颜色均匀一致,压纹平顺,无起砂,直线平顺,曲线平滑。落地灰清理干净。收边收口部位,边缘整齐。砂浆强度满足设计要求。1266修补无修补痕迹。成品保护表面和阴阳角部位无磕碰。4涂料表面表面干净、清洁、平整,强光下无射影或波浪纹;刷纹一致844颜色颜色均匀一致,无色差、咬色、透底、锈迹线条直线平顺,曲线平滑;各类凹缝、凸条宽度一致成品保护无交叉污染5地面表面表面平整,水泥颜色一致,清洁干净,伸缩缝边缘整齐平顺;无污染,无开裂空鼓,表面不起砂。844修补无修补痕迹。成品保护无污染,无落地灰,无磕碰和破损6入户门表面款式美观,与室内设计协调;表面平整光洁,无毛刺;制品色泽均匀

8、一致,无色差。844接缝框与墙体缝隙应填嵌饱满密实,打胶顺滑。门扇关闭后,门扇与门框结合紧密,缝宽无明显差异,无透光。五金合叶、铰链、门锁、拉手、插销、小五金等牢固,门扇开启灵活,无碰擦、异响、反弹现象。门锁开闭顺畅,无明显阻涩感。成品保护表面无划痕、锤印和缺棱、掉角、碰伤、凹坑、污染、拉毛和明显钉眼;五金件无损坏、凹痕、铁锈、划痕。7外窗表面玻璃和框体表面清洁干净,窗框横平竖直。844接缝与拼缝拼缝严密;胶缝顺直美观,宽窄一致,转角收口美观,无漏胶和明显余胶;扇框闭合严密,无通缝;五金开启扇或推拉扇固定牢靠,无明显松动;开启或推拉平顺无阻滞;五金配件清理干净。成品保护玻璃和框体表面无划痕、擦

9、伤,无污染;五金配件无灰渣和锈迹。8栏杆外观横平竖直;固定牢靠,手摇无松动;栏杆与墙面或地面的固定位表面平整,无孔洞、砂眼、裂纹等;扶手无色差。633成品保护五金配件无锈迹;栏杆无划痕、毛刺、碰伤、锤印、污染。9管线给排水管管线安装横平竖直,无弯曲和歪斜;出屋面管高度一致、合理;明敷管管卡牢固,与管子接触紧密;管口有保护;镀锌管埋地要防腐处理;过楼板管封堵时,吊洞分两次施工。1055煤气管管卡牢固,与管子接触紧密。管壁及接口作防腐处理及标识,无污物;标识清晰美观;管线安装横平竖直。暖气片干净美观;安装高度合理,便于操作,利于安全保护;安装牢靠,无松动;暖气片、进水管、出水管等安装横平竖直,无歪

10、斜;固定点表面处理平顺;表面无磕碰、锈迹、污染;固定点表面无凹凸、裂纹、破损。电气工程线管、槽架安装横平竖直;接地符合要求;防雷引下线搭接焊接规范;底盒安装牢固、无歪斜。管线标识字体统一;标识完整,无遗漏。10文明施工室内外垃圾室内工完场清,或集中堆放、定期清理;室内地面干燥整洁,有组织排水,无长流施工用水,无积水;脚手架整洁,无建筑垃圾存留;施工和行人通道的路面平整,清洁及时,无积水。1266材料堆放材料分类集中堆放,堆放整齐;堆放形式和保护措施符合要求。出入口、围护出入管理措施严格有效;围护区域清晰;场地内外围护材料美观、整洁、完整,无明显破损等影响外观的缺陷;安全防护网清洁完整,无破损、

11、漏挂、污染等现象;各类围护横平竖直,标识清晰、美观。工地设施(现场拌制、临时水电)集中拌制点:材料堆放整齐,运输路线合理,计量控制有效;临时水电安装规范,无私接乱搭;各类管线清晰美观;围护或保护设施整洁美观。11合计10012达到检查条件项的平均合格率(P3)说明:检查方法:任选某一户型为一个测区,累计5个测区(即5个户型),不足5个测区,增加套数最多的户型。每一测区原则上在不同楼栋内选取,如楼栋数不足,增加套数最多的楼栋;一个测区内,全数观察,根据评分标准和现场情况,得出一个观感评分,作为该测区的一个计算点。应得分:同一测区检查,如现场发现问题的部位、次数的数量处于应得分与保底分之间的,按实

12、扣减。保底得分:同一测区检查,如现场发现问题的部位、次数的数量大于或等于“极限次数”时,该测区评为保底分。若该单项未达到检查条件,则该单项分数=应得分平均合格率P3。附件5:工程实体观感质量评分表-装修工程实体观感质量评分表-装修项目名称表格编号KW-KG-KH05顺序号检查实测人员签名测试区位置测试区1: ;测试区2: ;测试区3: ;测试区4: ;测试区5: ;日期序号检查指标观察项评分标准应得分保底得分检查情况说明极限次数测区1测区2测区3测区4测区5实得分(测区均值)分值分值分值分值分值1室内装修涂料表面表面干净、清洁、平整,强光下无射影或波浪纹;刷纹一致1055颜色颜色均匀一致,无色

13、差、咬色、透底、锈迹线条直线平顺,曲线平滑;各类凹缝、凸条宽度一致成品保护无交叉污染2瓷砖、石材瓷砖表面平整光洁,排砖合理,美观。1266颜色色泽一致,无色差线条阳角为“海棠角”,阴角压砖正确;拼缝和阴阳角线等各类线条,直线平顺,曲线平滑;勾缝宽度一致、密实、美观。成品保护砖面干净、光洁,无裂纹,无破损,无污染;勾缝干净,无污染。石材表面板面平整、洁净;直线平顺,曲线平滑;板面孔洞应机械套割,洞口、槽边套割吻合,边缘整齐。颜色颜色均匀自然美观,无明显色差拼缝石材地面拼缝紧密,顺直、美观,无明显错缝;勾缝干净、平顺、美观;密封胶横平竖直、宽窄均匀、光滑顺直。线条缝隙宽度一致,横平竖直;阴阳角石板

14、压向正确,板边合缝顺直;凸凹线出墙厚度一致,上下口平直。成品保护无裂痕、缺损、泛碱、胶印、划伤3墙纸表面纸面美观,图案横平竖直,无倾斜或变形;表面平整,逆光观察,无明显射影和波纹,无气泡、霉变。633颜色颜色或图案均匀一致,无色差拼缝无明显拼接缝,无翘边、无起皮,与其他材料的收口整齐成品保护无污染,无胶印4木饰面、软包木饰面表面板面平整清洁,木纹美观自然,油漆颜色均匀;无色差,无钉眼,无毛刺,无明显断纹。844拼缝合缝紧密,宽度一致,无变形胶缝打胶收口位,胶缝宽度一致、饱满、顺直、美观,分线清晰顺直。线条各类凹缝凸条,直线平顺,曲线平滑,合缝紧密,宽度一致,无变形。成品保护无磕碰、划伤,无污染

15、。软包表面软包表面干净美观;收边收口部位紧密,平整,符合设计要求,无脱线、起皮、翘曲、破损。拼缝与线条分格缝横平竖直;凹缝凸条,直线平顺,曲线平滑,缝宽一致。成品保护无污染、破损、松动。5复合地板表面表面美观,逆光观察,无明显起拱、翘曲;板面安装牢固平整,脚踏无凹陷、空鼓、异响。1055颜色表面颜色深浅搭配适当、美观,无明显色差等缺陷。拼缝与收口板面拼缝紧密顺直;与墙边、门边或不同材料的收口位,切割整齐,压条紧密,打胶顺滑;踢脚线位踩踏无返灰。成品保护清洁干净,无污染、磕碰、划伤、破损、发霉。6门窗入户门表面表面平整光洁,无毛刺;制品色泽均匀一致,无色差。1266接缝框与墙体缝隙应填嵌饱满密实

16、,打胶顺滑。门扇关闭后,门扇与门框结合紧密,缝宽无明显差异,无透光。五金门扇开启灵活,无碰擦、异响、反弹现象。门锁开闭顺畅,无明显阻涩感。成品保护表面无划痕、锤印和缺棱、掉角、碰伤、凹坑、污染、拉毛和明显钉眼;五金件无损坏、凹痕、铁锈、划痕。室内门表面色泽均匀一致;表面平整光洁,无明显钉眼;门套安装横平竖直,无变形。门缝宽度均匀。接缝框与墙体缝隙应填嵌饱满密实,打胶顺滑。门套拼缝结合紧密,无变形,密封胶饱满顺滑;门扇与门框结合紧密,缝宽无明显差异,无透光。五金门扇开启或推拉灵活,无碰擦、异响、反弹、阻滞现象。门锁开闭顺畅,无明显阻涩感;门扇无明显晃动。成品保护表面光洁,无划痕、锤印和缺棱、掉角

17、、碰伤、凹坑、污染、拉毛;五金件无损坏、凹痕、铁锈、划痕。外窗表面玻璃和框体表面清洁干净,窗框横平竖直。接缝与拼缝拼缝严密;胶缝顺直美观,宽窄一致,转角收口美观,无漏胶和明显余胶;扇框闭合严密,无通缝;五金开启扇或推拉扇固定牢靠,无明显松动;开启或推拉平顺无阻滞。成品保护玻璃和框体表面无划痕、擦伤,无污染;五金配件无灰渣和锈迹。7室内装修卫生间淋浴屏外观淋浴门开启无磕碰;安装横平竖直,无明显歪斜,手摇无松动;844接缝无漏胶、余胶、脱胶。镜柜、盆柜与洗手盆外观外观清洁美观;台面平整光洁,无明显打磨痕迹;柜体安装横平竖直,通线顺直,无明显高低差。接缝与拼缝各类胶缝干净、顺直、美观,宽度一致,转角

18、顺滑,无漏胶、余胶、脱胶。成品保护外观无划痕、碰伤、变形;五金件无锈迹;各类胶缝无污染。吊顶外观颜色均匀一致,无色差;目视无高低差。接缝各类预留凹缝、凸条宽度一致。暖气片外观干净美观;安装高度合理,便于操作,利于安全保护;安装牢靠,无松动;暖气片、进水管、出水管等安装横平竖直,无歪斜;固定点表面处理平顺。成品保护表面无磕碰、锈迹、污染;固定点表面无凹凸、裂纹、破损。8厨房橱柜与洗菜盆外观外观清洁美观;台面平整光洁,无明显打磨痕迹;柜体安装横平竖直,通线顺直,无明显高低差;844接缝与拼缝对于各类门缝、板缝、线条,外观顺直、美观,宽度一致;各类胶缝干净、顺直、美观,宽度一致,转角顺滑,无漏胶、余

19、胶、脱胶。成品保护外观无划痕、碰伤、变形;台面无划痕;五金件无锈迹。龙头成品保护无划痕和其他外观缺陷9收纳外观衣柜、鞋柜等柜面纹路自然顺畅,无明显断纹或接缝痕迹;外观平整光洁,柜体和各类线条安装横平竖直,通线顺直,无明显歪斜和变形。844接缝推拉柜门关闭时,门与框、门与门的接缝紧密,无通缝;平开柜门关闭时,门与框、门与门的接缝紧密,宽度一致,无明显高低差;各类胶缝干净、顺直、美观,宽度一致,转角顺滑,无漏胶、余胶、脱胶。成品保护外观无磕碰、划痕、变形;五金件无锈迹;各类胶缝无污染。10室内装修阳台与露台栏杆金属栏杆外观横平竖直;表面颜色均匀光洁;拼缝严密,平整;扶手固定牢靠,手摇无松动;栏杆与

20、墙面或地面的固定位表面平整,无孔洞、砂眼、裂纹等;扶手无色差。844成品保护五金配件无锈迹;栏杆无划痕、毛刺、碰伤、锤印、污染。砼或砖砌栏杆外观横平竖直;墙面平整,无明显波浪纹;外墙直线条平顺,曲线条平滑;涂料颜色均匀,无色差,无透底;仿石或仿砖漆分色线整齐,无咬色;墙面无裂缝、无鼓泡。拼装图案美观,固定牢靠,接缝整齐密实。成品保护墙面无污染。11其他天花线直线平顺,曲线平滑;无明显拼缝;与天棚的阴角线平行,无明显歪斜和大小头;与天棚和墙面结合紧密,无孔隙、砂眼;颜色均匀一致,干净,无污染;分色线顺直,无咬色;1055踢脚线直线平顺,曲线平滑;无翘曲变形,无明显拼缝;与地面的阴角线平行,无明显

21、歪斜和大小头;与地和墙面结合紧密,缝隙宽度基本一致;各类胶缝顺直美观,转胶收口美观,无漏胶或余胶;颜色均匀致,干净,无污染;给排水过楼板管封堵时,吊洞分两次施工。电气工程线管、槽架安装横平竖直;接地符合要求;底盒安装牢固、无歪斜。面板表面干净,无划痕和其他外观缺陷;安装横平竖直,无歪斜;固定牢靠,无松动;与接触面(墙面或地面)合缝紧密,无漏缝。外窗防护栏杆固定牢靠,无松动;安装无歪斜;表面无划痕、磕碰、锈迹、变形、污染;各类胶缝干净顺滑美观,无漏胶、余胶、脱胶。窗台板板面平整、颜色均匀,无明显色差,无裂痕、损伤、污染;拼缝严密,无高低差;出墙宽度一致,无大小头;面板上槽边缘整齐。12合计100

22、13达到检查条件项的平均合格率(P4)说明:检查方法:任选某一户型为一个测区,累计5个测区(即5个户型),不足5个测区,增加套数最多的户型。每一测区原则上在不同楼栋内选取,如楼栋数不足,增加套数最多的楼栋;一个测区内,全数观察,根据评分标准和现场情况,得出一个观感评分,作为该测区的一个计算点。应得分:同一测区检查,如现场发现问题的部位、次数的数量处于应得分与保底分之间的,按实扣减。保底得分:同一测区检查,如现场发现问题的部位、次数的数量大于或等于“极限次数”时,该测区评为保底分。若该单项未达到检查条件,则该单项分数=应得分平均合格率P4。 附件6:施工管理行为评分表施工管理行为评分表项目名称:

23、编号:KW-KG-KH06顺序号:序号检查项目评分标准应得分数扣减分数实得分数1承包商交底记录无承包商交底记录,扣6分6无承包商交底记录目录,扣2分承包商交底记录,每缺1份,扣1分2施工界面交接记录无施工交接记录,扣6分6无施工交接记录目录,扣2分施工交接记录,每缺1份,扣1分3甲供材料管理台帐无甲供材料管理台帐,扣6分6无甲供材料管理台帐目录,扣2分甲供材料报验交接记录,每缺1份,扣1分4甲指乙供材料管理台帐无甲指乙供材料管理台帐,扣15分20无甲指乙供材料管理台帐目录,扣2分材料进场检验未办理验收手续已投入现场使用,扣10分使用非集团标准化、非审批材料或者材料货不对板等,每次扣20分甲指乙

24、供材料报验记录,每缺1份,扣2分5施工样板验收记录台帐无施工样板验收记录台帐,扣6分6无现场实物样板,扣6分无施工样板验收记录台帐目录,扣2分施工样板验收记录,每缺1份,扣1分6防水工程施工记录台帐无防水工程施工记录台帐,扣20分20无防水工程施工记录台帐目录,扣3分卫生间蓄水试验验收记录(包括结构蓄水、防水施工后蓄水、封盖板前蓄水),每缺1份,扣1分天面、阳台、露台蓄水试验验收记录(包括结构蓄水、防水施工后蓄水),每缺1份,扣1分地下室防水工程验收记录,每缺1份,扣1分幕墙、外墙窗淋水试验记录,每缺1份,扣1分7隐蔽工程验收记录无相关资料、记录,扣10分10相关资料、记录存在签字不全、填写不

25、规范,扣3分隐蔽验收记录,每缺1份,扣0.5分8旁站记录无相旁站记录台帐,扣10分.(表格参考监理用表)10桩、混凝土、土方回填及其它隐蔽工程现场没有工程师旁站监督,每次扣5分。9质量问题整改及回复情况存在的质量问题不整改、不回复的,扣10分10质量问题整改不彻底、回复不及时的,每次扣5分10施工组织设计、施工方案无相关方案、记录,扣6分6无相关方案、记录目录,扣2分相关方案、施组、整改记录,每缺1份,扣1分11平均得分率P5(达到检查条件项的实得分和/达到检查条件项的应得分和)12合计100检查人员被检查(项目)人员注:每项最多扣减分数不大于该项应得分数。相关记录要与工程进度相符。若某项未达

26、到检查条件,则该项分数=应得分平均得分率P5。附件7:施工管理行为日常用表(工程质量管理手册附录表格)附表1:承包商交底表承包商交底表工程名称表格编号:KW/ZL01/(城市代码)/(项目代码)/(顺序号)承包商名称工程范围:合同编号交底内容:项目部(盖章):专业工程师:项目部负责人:日期: 监理公司(盖章):监理工程师:总监(总监代表):日期:承包商(盖章):相关人员:项目经理:日期: 附表2:扣款通知单扣款通知单工程名称表格编号:KW/ZL02/(城市代码)/(项目代码)/(顺序号)报送部门: 造价; 结算; 采购; 招标; 合同; 运营部; 财务部; 总经办施工单位合同编号:责任内容:扣

27、款依据:扣款意见:项目部(盖章):专业工程师: 项目经理: 日期: 注:本表由项目部或运营部(质安)填写,报送相关部门。附表3:工程施工交接界面划分明细表工程施工交接界面划分明细表工程名称表格编号:KW/ZL03/(城市代码)/(项目代码)/(顺序号)区域栋号或房号序号施工面或工序名称责任承包商支持文件(合同或指令等)专业工程师项目部项目经理说明:本表由项目部专业工程师填写,项目部项目经理复核及确认,资料员负责归档整理。本表一式二份,项目部、结算部各执一份。附表4:工程施工交接记录表工程施工交接记录表工程名称表格编号:KW/ZL04/(城市代码)/(项目代码)/(顺序号)部位交接工序名称或交接

28、区域移交单位接收单位致: (项目监理部)我单位施工的 已完成,现申请对该 工序 区域 进行交接。(相关支持文件资料见附件: )经办人: 负责人: (盖章)日期: 日期: 接收单位意见:经办人: 负责人: (盖章)日期: 日期:监理单位意见:经办人: 负责人: (盖章)日期: 日期:建设单位意见:经办人: 负责人: (盖章)日期: 日期:备注:说明:本表一式五份,移交单位、接收单位、监理单位、建设单位项目部和结算部门各执一份。附表5:材料进场报验、交接表(甲供)工程材料进场报验、交接表(甲供)工程名称表格编号:KW/ZL05/(城市代码)/(项目代码)/(顺序号)报验单位合同编号致:(项目部)我

29、方于 年 月 日进场的 (材料名称),数量规格如下:材料名称规格型号主要参数生产厂家或品牌单位本次进场报验数量累计进场数量备注现将质量证明文件及自检结果报上(见附件,共 页),请予以审核。(注:产品质量证明文件指:出厂合格证、质保书、准用证、检测报告等,所有证明文件均应提供原件和复印件,原件核对后移交相关安装单位作竣工资料,复印件留项目部存档。) 报验单位(章): 负责人: 日 期: 相关方(盖章)供应商甲方项目部接收(施工安装)单位验收情况及意见验收及交接人员签名注:.本表由项目部材料验收人及供应商填写。.本表一式三份,相关方各存一份。.项目部由资料员负责存档。附表6:材料进场报验表(甲指乙

30、供、乙供)工程材料进场报验表(甲指乙供、乙供)工程名称表格编号:KW/ZL06/(城市代码)/(项目代码)/(顺序号)报验单位进场材料性质 甲指乙供; 乙供(主材)专业 土建 ; 装修 ; 机电 ; 园建 ; 其它 。致:(甲方项目部)我方于 年 月 日进场的 (材料名称),数量规格如下:材料名称规格型号或参数生产厂家或品牌单位本次进场报验数量累计进场数量备注现将送货单据、质量证明文件及自检结果报上(见附件,共 页),拟用于 (部位),请予以审核。(注:产品质量证明文件指:出厂合格证、质保书、准用证、检测报告等,送货单据、质量证明文件均应提供原件和复印件,原件核对后退回施工单位作竣工资料,复印

31、件留项目部存档。) 施工单位项目经理部(章): 材料员: 项目经理: 日 期: 审查意见: 同意。 不同意。 其它说明:甲方项目部(章): 验 收 人: 日期: 项目经理: 日期: 注:.本表由项目部材料验收人督促相关承包单位填报。.材料进场时进行验收及签署,甲方签署人为项目部材料验收人和项目经理。.需送检合格才能使用的材料,承包施工单位应提前采购及送检,材料送检合格后签署。.本表作为阶段进度款支付和结算依据之一。.本表一式两份,相关方各存一份。.项目部由资料员负责存档。附表7:工程质量样板验收表工程质量样板验收表工程名称表格编号:KW/ZL07/(城市代码)/(项目代码)/(顺序号)施工单位

32、样板部位(工序)样板名称施工单位质检员验收意见签名/日期: 施工单位项目经理验收意见关于主控项目的意见: 关于一般项目的意见:能否作为样板 是 否签名/日期: 总监理工程师验收意见签名/日期: 建设单位项目部负责人验收意见签名/日期:建设单位运营管理部抽验意见签名/日期:附表8:蓄水(淋水)试验记录表蓄水(淋水)试验记录表 ( 蓄水; 淋水)工程名称表格编号:KW/ZL08/(城市代码)/(项目代码)/(顺序号)施工单位栋号试验阶段 结构; 防水层施工后; 安装后检查要求项目部检查率:100%检查部位淋水或蓄水时间渗漏情况渗漏原因日期项目部检查人签名备注项目经理(签名)备注:本表由项目部专业工

33、程师填写,资料员存档。附表9:工程质量一户一验表工程质量一户一验表工程名称表格编号:KW/ZL09/(城市代码)/(项目代码)/(顺序号)区域栋号、房号序号功能区质量缺陷情况整改、复查记录1入户门区域2客厅及观景阳台3饭厅4厨房及厨房阳台5主卧及主卫6次卧1及其卫生间7次卧2及其卫生间8次卧3及其卫生间9公共卫生间10书房或入户花园11工人房及其卫生间12其它功能区:专业工程师项目经理代业主注:本表可根据工程实际情况进行调整;本表由项目部专业工程师记录,资料员收集归档、备查。附表10:城市公司质安报表、城市公司质安半月报城市公司质安半月报城市公司编号KW-ZL10-(城市代码)-(年份)-(顺

34、序号)一、质量、安全文明施工管理情况项目名称本期质安提出问题(件)上期质安提出问题(件)上期按时整改量(件)上期未整改量(件)上期整改率(%)备注质量安全文明小计质量安全文明小计项目详见“质量安全文明施工检查明细表”.项目项目项目二、施工管理行为检查情况检查内容本期检查情况与上期对比备注进步保持下降1.承包商交底记录2.施工界面交接记录3.甲供材料管理台帐4.甲指乙供材料管理台帐5.施工样板验收记录台帐6.防水工程验收记录台帐7.隐蔽工程验收记录8.旁站记录9.施工组织设计和方案10.其它三、本期突出问题1.2.3.四、下期检查计划1.2.3.五、需要协调问题及建议(或情况反映)1.2.质安负

35、责人签名城市公司总经理签名填报日期说明:本表由城市公司质安部(组)填写,每月1日和16日报送集团质安部和运营部。、质量安全文明施工检查明细表质量安全文明施工检查明细表城市公司表:KW-ZL10-(城市代码)-(年份)-(顺序号)之附件一、本期质量安全文明施工情况1.XXX项目编号: 部位:问题描述:防治与解决:整改要求:责任单位:项目部跟进人:(问题图片)二、上期质量安全文明施工整改情况1.XXX项目编号: 部位:问题描述:责任单位:项目部跟进人:项目部整改情况:质安验证情况:(整改后图片)质安负责人签名城市公司总经理签名填报日期、项目部对质安检查问题的回复格式(示例)质量、安全文明施工管理检

36、查整改回复表项目名称珠江新城J2-2项目检查日期2013.5.6检查报告编号KW-ZA-J2.2-13报告发出日期2013.5.6巡检发现问题 (详见检查报告内容)质量 第十层:核心筒砼浇筑存在施工冷缝、蜂窝现象。 部分预制钢筋模板桁架与核心筒预留钢筋连接不到位。安全文明施工回复表:此表签名版要送回质安部门(可签名后扫描传回)施工行为管理质安检查人XXX、XXX回复编号J2.2-质安回复-13项目回复日期2013.5.11项目部整改意见质量1、 已对核心筒十层墙柱砼部分蜂窝按要求进行整改。要求施工单位做好施工准备,杜绝类似问题再次发生。2、 部分核心筒预留钢筋与钢筋桁架钢筋连接不到位的,已按要

37、求进行植筋及焊接处理。并要求施工单位按工序进行施工。安全文明施工施工行为管理项目经理签名XXX日期2013.5.11整改完成情况已按要求整改完成。项目部检查人员签名(日期)XXX,XXX注:项目部应在7日内回复整改情况,7日内不能完成整改的请注明原因。问题回复时,要附上图片和说明,格式可参考回复附件所示。回复文件的附件:此文件电子版及签名页须发回质安部门项目部整改回复表附件(参考):质量、安全文明施工管理检查整改回复表J2.2-质安回复-13:附件相关工程师签名项目经理签名质安检查情况项目回复情况质安检查图片项目部回复图片问题1:【问题描述】第十层:核心筒砼浇筑存在施工冷缝、蜂窝现象。【防治与

38、解决】混凝土浇筑前做好施工准备,包括混凝土供应计划、施工机具的检修和维护;加强对混凝土工的技术交底,浇筑时要落实旁站监理。问题1:【整改回复】已对核心筒十层墙柱砼部分蜂窝按要求进行整改。要求施工单位做好施工准备,杜绝类似问题再次发生。责任单位:中建八局;项目部跟进人:温译文;完成时间:2013.5.7回复内容:包括整改情况、责任单位、项目部跟进人、整改完成时间等,未能及时整改的问题需注明原因!工程施工交接记录表工程名称表格编号:KW/ZL04/(城市代码)/(项目代码)/(顺序号)部位交接工序名称或交接区域移交单位接收单位致: (项目监理部)我单位施工的 已完成,现申请对该 工序 区域 进行交

39、接。(相关支持文件资料见附件: )经办人: 负责人: (盖章)日期: 日期: 接收单位意见:经办人: 负责人: (盖章)日期: 日期:监理单位意见:经办人: 负责人: (盖章)日期: 日期:建设单位意见:经办人: 负责人: (盖章)日期: 日期:备注:工程材料进场报验、交接表(甲供)工程名称表格编号:KW/ZL05/(城市代码)/(项目代码)/(顺序号)报验单位合同编号致:(项目部)我方于 年 月 日进场的 (材料名称),数量规格如下:材料名称规格型号主要参数生产厂家或品牌单位本次进场报验数量累计进场数量备注现将质量证明文件及自检结果报上(见附件,共 页),请予以审核。(注:产品质量证明文件指

40、:出厂合格证、质保书、准用证、检测报告等,所有证明文件均应提供原件和复印件,原件核对后移交相关安装单位作竣工资料,复印件留项目部存档。) 报验单位(章): 负责人: 日 期: 相关方(盖章)供应商甲方项目部接收(施工安装)单位验收情况及意见验收及交接人员签名注:.本表由项目部材料验收人及供应商填写。.本表一式三份,相关方各存一份。.项目部由资料员负责存档。工程材料进场报验表(甲指乙供、乙供)工程名称表格编号:KW/ZL06/(城市代码)/(项目代码)/(顺序号)报验单位进场材料性质 甲指乙供; 乙供(主材)专业 土建 ; 装修 ; 机电 ; 园建 ; 其它 。致:(甲方项目部)我方于 年 月

41、日进场的 (材料名称),数量规格如下:材料名称规格型号或参数生产厂家或品牌单位本次进场报验数量累计进场数量备注现将送货单据、质量证明文件及自检结果报上(见附件,共 页),拟用于 (部位),请予以审核。(注:产品质量证明文件指:出厂合格证、质保书、准用证、检测报告等,送货单据、质量证明文件均应提供原件和复印件,原件核对后退回施工单位作竣工资料,复印件留项目部存档。) 施工单位项目经理部(章): 材料员: 项目经理: 日 期: 审查意见: 同意。 不同意。 其它说明:甲方项目部(章): 验 收 人: 日期: 项目经理: 日期: 注:.本表由项目部材料验收人督促相关承包单位填报。.材料进场时进行验收及签署,甲方签署人为项目部材料验收人和项目经理。.需送检合格才能使用的

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