财会审计论文选题

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1、论文选题一审计方向(一)审计模式风险导向审计审计风险1. 中小企业审计模式探析2. 论风险导向审计在内部审计中的运用3. 论风险导向审计在商业银行内审中的应用4. 公允价值计量模式下的审计风险探讨5. 浅析证券公司的审计风险6. 论应收账款的审计风险7. 信息化环境下审计导向模式探析8. 公共投资项目绩效链审计模式探析9. 浅谈现代风险导向审计的应用一一基于XX的案例分析10. 浅谈电子商务下的审计风险及控制一一基于XX的案例分析11. 浅谈审计风险及防范一一基于XX的案例分析12. 审计风险模型的演进与发展研究13. 风险导向审计在财务舞弊中的应用一一对XX公司舞弊的分析14. 对审计风险及

2、其防范机制的探讨15. 试论审计风险的规避与控制16. 试论风险导向审计模式对完善我国国家审计技术方法的启示17. 现代风险导向审计在国内会计师事务所的应用研究一一基于XX会计师事务所的实例 分析(二)审计质量控制18. 关于政府审计质量控制的思考19. 论非审计业务的质量控制20. 我国注册会计师全面审计的质量控制研究21. 浅析上市公司盈余管理对审计质量的影响一一基于案例岳华事务所精密股份的分析(三)环境审计22. 论环境审计的评价标准体系23. 论可持续发展背景下民间环境审计的发展24. 浅析政府环境审计的内容与发展趋势25. EEGECOST模型在环境审计中的运用-xx公司的案例分析2

3、6. 环境费用效益分析法在环境绩效审计中的应用27. 政府环境审计相关问题研究(四)经济责任审计效益审计社会责任审计28. 论国企经营者经济责任审计评价指标的构建29. 企业绩效审计评价指标体系的构建30. 经济效益审计指标评价体系浅析31. 绩效审计评价指标的构建32. 完善我国政府绩效审计的对策思考33. 基于ERP环境下的效益审计34. 试论平衡计分卡在企业经济效益审计中的应用35. 浅析领导干部离任审计一一基于xx的分析36. 关于政府绩效审计效果的研究37. 经济责任审计的方法探讨38. 关于企业经济效益审计方法运用效果的分析39. 浅析建筑企业工程项目经济效益审计重点40. 社保基

4、金绩效审计目标与内容分析41. 浅论企业社会责任审计42. 加强项目经济效益审计的思考43. 浅析公共投资项目绩效审计44. 经济责任审计评价指标体系研究一一基于国有企业领导人经营目标责任的研究视角(五)审计对象衍生金融工具45. 衍生金融工具审计风险的防范XX危机的启示衍生金融工具的审计风险防范:327国债案例分析46. 论金融资产的审计风险47. 商业银行舞弊审计策略及方法48. 论企业持续经营能力的审计评价49. 发挥金融审计免疫功能的若干思考50. 浅议套期保值的会计处理一一基于XX公司的案例分析51. 浅析企业衍生金融工具的风险控制一一以XX为例(六)IT审计52. 论信息系统审计的

5、审计风险53. 基于IT环境下企业内部审计的应用研究54. 论网络审计方式与特点55. 信息化环境下审计的重点和难点探讨56. 网络审计所面临的问题及对策建议57. 电子商务的审计轨迹分析58. 浅析网络经济条件下的审计模式问题一一基于XX的案例分析59. 网络环境下审计方法发展探析60. 数据库的审计策略模型与框架研究61. 论电子商务的审计流程与方法62. 计算机辅助审计采集审计证据的方法探讨63. 基于电子商务的网络审计研究(七)会计师事务所注册会计师上市公司64. 论上市公司内部审计模式的选择65. 会计师事务所核心竞争力分析66. 关于注册会计师法律责任对象与内容的思考67. 对我国

6、注册会计师鉴证准则执行效果的分析68. 注册会计师如何审计上市公司的盈余管理69. 对上市公司常年审计独立性的思考70. 盈余管理对审计费用影响的实证分析71. 关于我国上市公司关联交易审计风险的探讨72. XX会计事务所在XX事件中的审计责任分析73. 上市公司关联交易的披露与审计-浅析关联方交易披露及审计:基于XX的案例分析74. 上市公司财务报告粉饰的动机及其防范对策研究75. 上市公司清算审计程序设计及相关问题探讨76. 上市公司关联方交易审计策略探析77. 浅析上市公司与会计师事务所共同舞弊的成因及治理对策一一基于xx审计失败的案例 分析78. 会计事务所内部治理问题探讨79. 审计

7、诚信问题的思考一基于xx的分析80. 注册会计师的非鉴证业务对鉴证业务的独立性影响的分析81. 会计师事务所审计底稿电子化应用分析82. 浅谈上市公司内部审计存在的问题及其对策83. 我国注册会计师审计独立性研究结合上市公司审计业务84. 对审计独立性的思考一一基于科龙审计失败的案例分析85. 国内事务所审计收费偏低问题探讨(八)审计方法审计工具86. 分析程序在存货实质性程序中的运用87. 分析程序在商业银行财务报表审计中的运用88. 奔福德定律及其在审计中的应用研究89. 论应收账款审计方法的改进一一基于xx上市公司的案例分析90. 分析程序在审计中的应用研究(九)内部审计91. 内部审计

8、的独立性研究92. 论公司治理中内部审计的作用-基于XX公司案例分析93. 公司治理与内部审计初探-基于XX公司案例分析94. 内部审计的增值功能探究-基于XX公司案例分析95. 对我国国有企业集团内部审计定位的思考96. 上市公司审计委员会与内部审计的功能划分97. 平衡计分卡对内部审计的绩效管理的作用98. 内部效益审计程序研究99. 浅析内部审计风险的成因与防范100. 浅谈民营中小企业内部审计运作情况分析一一基于XX的案例分析101. 浅谈国有企业内部审计运作情况分析一一基于XX的案例分析102. 浅谈集团公司内部审计运作情况分析一一基于XX的案例分析103. 论企业集团内部审计制度的

9、构建104. 民营企业内部审计研究105. 寿险公司内部审计问题研究106. 关于强化民营企业内部审计的策略分析107. 我国内部经济效益审计研究108. 浅谈内部审计在公司治理中的作用分析109. 论中小企业内部审计作用的发挥110. 关于当前政府部门内部审计的现状与思考111. 关于开展内部经济效益审计的思考112. 从会计信息失真看加强内部审计质量控制的必要性113. 公司治理环境对内部审计作用的影响114. 浅谈内部审计在风险管理中的作用115. 家族企业的内部审计问题研究116. ERP环境下的内部审计ERP系统与内部审计的融合117. 后安然时代内部审计发展研究(十)欺诈与舞弊审计

10、失败118. 浅析财务欺诈与审计对策一一基于XX公司舞弊的分析119. 地方政府干预下的审计失败案例研究对XX公司舞弊的分析120. 经营失败与审计失败关系的研究一XX公司舞弊案例分析121. 审计失败案例研究以XX公司审计失败为例122. 企业会计舞弊的形式与审计方法123. 我国高新企业管理层舞弊审计方法的研究124. 风险导向审计在财务舞弊中的应用一一对XX公司舞弊的分析125 .收入舞弊的手法与审计策略126. 存货舞弊的手法与审计策略127. 浅议上市公司审计失败的原因一基于XX公司案例分析128. 从普华永道的审计失败看独立审计的诚信问题129. 基于IT环境的企业财务舞弊审计研究

11、(十一)审计意见审计报告130. 新制度经济学视角下审计意见购买动因与防治131. 上市公司年报审计意见分析132. 盈余管理与审计意见的相关性实证分析133. 审计报告的沿革及运用研究134. XX年上市公司年报审计意见分析135. 从审计意见类型看注册会计师对风险的权衡:基于上市公司04-08年度非标意见的分析(十二)审计准则 审计公告审计目标136. 国际审计报告准则的变迁及其对我国的影响137. INTOSAI审计准则与我国国家审计准则的比较研究138. 国家审计公告制度的执行效果的分析139. 中国审计准则与国际审计准则的比较分析结合XX审计业务140. 中国注册会计师执业准则在实践

12、运用中的问题探析141. 浅析管理舞弊的审计策略分析-结合XX案例142. 改进政府审计目标的设想(十三)审计制度143. 以问责政府为导向的国家审计制度研究144. 中美注册会计师造假及监管机制比较研究(十四)其他审计145. 持续审计的应用分析146. 浅析公允价值计量和披露的审计一一基于中国平安公司的案例分析147. 审计环境影响审计独立性的因素分析148. 个人所得税审计中的问题及其对策分析(十五)内控制度149. 浅谈商业流通企业的存货内部控制一一基于XX的案例分析150. 浅谈民营中小企业货币资金的内部控制一一基于XX的案例分析151. 浅谈证券公司营业部内部控制一一基于XX的案例

13、分析152. 浅谈商业银行分支机构内部控制一一基于XX的案例分析153. 浅谈房地产开发企业资金内部控制一一基于XX的案例分析154. 浅谈建筑施工企业工程物资内部控制基于XX的案例分析155. 浅谈证券公司经纪业务内部控制一一基于XX的案例分析156. 浅谈证券公司自营业务内部控制一一基于XX的案例分析157. 浅谈商业银行贷款业务内部控制一一基于XX的案例分析158. 浅谈商业银行储蓄业务内部控制一一基于XX的案例分析159. 浅谈民营中小企业的会计制度设计一一基于XX的案例分析160. 中小企业存货内部控制问题探讨161. 中小企业货币资金内部控制研讨162. 论商业银行内部控制机制的健

14、全和完善163. 银行授信业务的内部控制研究164. 关于证券公司反洗钱内部控制的思考165. 应收账款的内部控制分析结合XX企业(或业务)166. 上市公司对外投资的内部控制研究167. 上市公司信息披露的内部控制研究168. 内部控制概念的新发展一一企业风险管理框架研究169. 我国上市公司关联交易的内部控制探析一一基于XX的案例分析170. 中小企业内部控制中存在的问题及完善对策研究171. 中小企业内部控制相关问题研究172. 试论企业销售与收入的内部控制一一基于xx公司的剖析173. xx基金公司内部控制的研究一一基于XX的案例分析174. 高校内部控制弱化的原因及对策一一基于XX的案例分析175. 浅谈租赁公司经营性租赁应收账款的内部控制分析一一基于XX的案例分析176 ,衍生金融工具的内部控制研究177. 金融保险板块上市公司内部控制信息披露研究178. 上市公司内部控制信息披露研究一一结合旅游行业上市公司179. 电力类上市公司内部控制信息披露差异研究180. 我国中小企业内部控制的有效性研究一一控制活动要素角度181. 套期保值交易的内部控制一一基于XX公司套期保值的案例分析182. LSJC有限公司内部控制存在的问题及对策183. GH企业销售与收款循环内部控制的缺陷及改进措施184. 国有控股上市公司内部控制执行力研究

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