事业单位内部审计问题研究

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事业单位内部审计问题研究摘 要:内部审计具有查隐患、堵漏洞、测风险、提建议、促管 理等重要功能,事业单位内部审计工作规范化建设是加强审计管理 的重要环节,是规范事业单位财务制度的重要措施。但是目前它在 我国行政和事业单位中尚未受到应有的重视,其作用也没有充分发 挥出来。本文从实际出发,对事业单位内部审计的现状、地位及作 用展开了深入的探讨,并结合实践提出切实的合理化建议。关键词:事业单位;内部审计随着企业内部法人治理的不断强化,我国有些企业相应地设立了 内部审计机构,开展了一系列的内部审计工作,规范了企业的财务 收支行为,严肃了财经纪律,提高了企业的经济效益。但相比之下, 事业单位的内部审计工作显得相对滞后。一、事业单位内部审计的重要性一直以来,”不以营利为目的”始终被认识是事业单位的本质属 性。随着事业单位改革的深入及市场对事业单位的影响加深,赋予 了事业单位的公益性与效益性之间的关系更多内涵。二者之间的矛 盾,并非不可调和,在某些情况下甚至是相辅相成的。纵观我国事 业单位所涉及的行业和范围,部分事业单位提供的是纯粹公共服 务,如基础教育、基础科研、计划生育、公共卫生防疫等;另一部 分事业单位提供的则是具有一定外部效益的准公共产品,如高等教 育、职业教育、广播电视、医疗保健等,这类事业单位随着市场的 影响的深入,逐渐表现出它的双重性质,即公共产品的属性和私有

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