湖南体育局部门整体支出绩效评价报告

上传人:枕*** 文档编号:143841155 上传时间:2022-08-26 格式:DOC 页数:17 大小:105.50KB
收藏 版权申诉 举报 下载
湖南体育局部门整体支出绩效评价报告_第1页
第1页 / 共17页
湖南体育局部门整体支出绩效评价报告_第2页
第2页 / 共17页
湖南体育局部门整体支出绩效评价报告_第3页
第3页 / 共17页
资源描述:

《湖南体育局部门整体支出绩效评价报告》由会员分享,可在线阅读,更多相关《湖南体育局部门整体支出绩效评价报告(17页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、一、基本概况湖南省体育局为主管管理全省体育事业的省人民政府组成部门,有1个一级预算单位和18个二级预算单位,一级预算单位即局机关本级,二级预算单位:纳入湖南省体育局系统部门决算编制的独立核算单位共19个,其中局本级行政单位1个,二级事业单位18个,二级事业单位中有差额拨款单位2个(郴州体育训练基地、省贺龙体育馆),全额拨款单位16个(省人才交流中心、省体育学院、省羽乒中心、省举重中心、省网球中心、省游泳中心、省田径中心、省体操中心、省水上中心、省体育场、省体育专科医院、机关后勤中心、省体模和摩托艇中心、省航管中心、省射击中心、省摔柔跆中心)。财务核算适用事业单位会计制度。(一)机构设置情况局本

2、级内设机构有办公室、政策法规处、群众体育处、体育经济处、竞技体育与科技处、人事教育处、青少年体育处、驻省体育局纪检组监察室,共8个职能处室。 (二)人员情况2014年初编制部门核定湖南省体育局人员编制2,182人,其中局机关本级64人(行政编制60人,事业编制4人),与年初预算比核增人员编制2人;所属二级预算单位 2,118人,与年初预算比核增人员编制6人。2014年度编制部门核定批复湖南省体育局在职人员编制数为2,174人,其中局机关本级62人(行政编制57人,事业及参公编制5人),所属二级预算单位2,112人(行政编制0人,事业及参公编制2112人)。至2014年12月31日,湖南省体育局

3、实际在职人员数1,549人,其中行政编制61人,事业及参公编制1,488人。实际在职人员数比年初预算人数少625人,其中行政编制多4人,事业及参公编制少629人。年初预算离退休及遗属人员649人,其中局机关本级81人,所属二级预算单位568人。至2014年12月31日,实际离退休人员699人,其中局机关本级82人,所属二级预算单位617人;比年初预算增加50人。年初预算学生人数2460人,实际人数2431人,实际人数比预算人数减少29人。(三)部门预算概况2014年,湖南省体育局部门预算合计116,339.50万元(不包括经营服务收支,下同)。包括:上年结余结转22,442.80万元;省财政批

4、复年初预算69,999.31万元(其中3,982.00万元未下达指标);省财政年中预算追加5,092.39万元,占年初部门预算的7.27%;当年中央追加18,805.00万元(其中382.5万元未挂网)。上述预算中,应列本部门支出预算69,985.20万元,其中财政拨款(下达指标)65,620.7万元(3,982.00万元未下达指标;382.50万元未挂网),当年财政已支付37,538.64万元,年末结余结转26,752.59万元,年终部门决算支出37,538.64万元。已分配市州和省直其他单位46,354.30万元。(四)专项资金概况2014年,省体育局与省财政部门共同管理并参与分配25项资

5、金44,457.86万元,包括:中央财政或部门下达的郴州基地腾飞馆维修改造和设备购置专项400万元、2014年大型体育场馆免费低收费开放补助专项4,930.00万元、2015年大型体育场馆免费低收费开放补助专项4,437.00万元、中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项8,538.00万元(10个项目),省羽乒中心维修改造专项500.00万元,合计18,805.00万元。其中已转发下达18,422.50万元,年末已转发尚未下达382.50万元。2省财政年初部门预算待二次分配资金中系统内场馆维修321.00万元、运动员常年赛成绩奖500.00万元、农民体育健身工程2,000.00万元、体育后备人

6、才培养专项500.00万元、群众体育设施维修专项300.00万元、群众体育活动专项100.00万元、备战亚运会500.00万元、省本级体育彩票公益金专项18,706.00万元,合计20,927.00万元。其中已分配下达16,945.00万元,年末尚未下达3,982.00万元。3省财政安排全运会奖金2,725.86万元。(五)非税收入征收情况省财政批复省体育局非税收入征收计划48,449.50万元,其中:行政事业性收费22.50万元,政府性基金47,420.00万元,专项收入1,007.00万元。实际征收非税收入48,970.49万元,其中:行政事业性收费50.80万元,政府性基金47,703.

7、30万元,专项收入1,215.84万元,其他非税收入0.55万元(资产处置上缴),分别完成计划的101.08%(总数比)、225.78%(行政事业性收费比)、100.60%(政府性基金比)、120.74%(专项收入比)。二、绩效总目标1、贯彻执行国家体育工作政策和法规,起草有关地方性法规、规章草案。2、研究全省体育发展战略,制定体育事业发展规划,协调区域性体育事业发展,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。3、统筹规划群众体育发展,负责推行全民健身计划,指导群众性体育活动的开展,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施

8、的建设,负责公共体育设施的监督管理。4、统筹规划竞技体育发展,研究全省体育竞赛项目的设置与布局,组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。5、统筹规划青少年体育发展,加强体育后备人才建设,指导和推进青少年体育工作。6、组织开展体育领域的科研活动及成果推广,负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。7、拟订体育产业发展规划、政策,发展体育市场,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票发行管理。8、负责全省体育社团的资格审核。9、承办省人民政府交办的其他事项。三、部门整体支出管理及使用情况(一)部门整体支出年度预算情况根据湖南省财政厅湘财预【2014】16号、

9、湘财预函【2014】16号及2014年度后续下达的预算追加指标文件,批复省体育局的部门总收入67,425.20万元,基本支出23,026.05万元,其中财政拨款支出21,691.98万元;项目支出42,594.02万元,其中财政拨款支出12,818.63万元,部门总收支预算明细如下(本报告列表中除特别说明外,金额单位均为万元):收入小计财政经费拨款纳入公共预算管理的非税收入拨款政府性基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款事业单位经营服务收入及其他收入年初部门预算19,880.1417,045.5122.501,007.001,805.13上年结余22,442.807,812.3414,307.39

10、323.07本年追加25,102.269,630.2615,472.00收入合计67,425.2034,488.1122.5029,779.391,330.071,805.13支出小计基本支出其中:基本支出-财政拨款支出项目支出其中:项目支出-财政拨款支出事业单位经营服务支出年初部门预算19,880.1416,839.0115,832.011,236.001,236.001,805.13上年结余22,442.802,192.931,869.8620,249.875,942.48本年追加25,102.263,994.113,990.1121,108.155,640.15支出合计67,425.20

11、23,026.0521,691.9842,594.0212,818.631,805.13注:财政经费预算拨款中含中央资金4,886.85万元。其中本年追加1,618.88万元,上年结余3,267.97万元。(二)财政拨款收入预、决算情况1、财政拨款收入预算情况2014年度财政拨款预算可用指标34,510.61万元,其中省级财政拨款预算29,623.76万元。明细列表如下:项目预算可用指标其中上年结转年初预算本年追加预算公共财政拨款34,510.617,812.3421,189.019,630.26中央资金4,886.853,267.970.001,618.88省级财政拨款29,623.764,

12、544.3721,189.018,011.38注:省级财政拨款本年追加预算中含系统财务年初预算二次分配2,821.00万元。2、财政拨款收入决算情况2014年度财政拨款决算数26780.71万元。其中省级财政拨款决算数25,120.54万元。明细列表如下:项目预算可用指标财政拨款收入指标结余年底财政收回指标结转结余指标公共财政拨款34,510.6126,780.717,729.90287.917,441.99其中:中央财政资金4,886.851,660.173,226.680.033,226.65省级财政拨款29,623.7625,120.544,503.22287.884,215.343、财

13、政指标结余情况财政年终对2014年省直部门结转结余资金清理时,收回287.91万元。其中局本级277.49万元,湖南省体育人才交流服务中心1.82万元、湖南省体操运动管理中心0.17万元、湖南省体育局机关后勤中心6.88万元、湖南省体育场0.25万元、湖南省田径运动管理中心0.06万元(含中央资金0.03万元),湖南省游泳运动管理中心0.24万元,湖南省网球运动管理中心1.00万元。(三)财政拨款支出预、决算情况(含中央财政资金)项 目基本支出项目支出预算数决算数差异预算数决算数差异工资福利支出11,543.4011,325.57-217.83商品和服务支出3,340.722,536.17-8

14、04.556,434.283,022.52-3,411.76对个人和家庭的补助6,807.867,061.71253.851,425.81878.16-547.65其他资本性支出0.280.284,718.001,865.32-2,852.68基本建设支出213.5370.00-143.53对企事业单位的补贴27.0121.00-6.01合 计21,691.9820,923.72-768.2612,818.635,857.00-6,961.63预决算差异原因:1、基本支出预算21,691.98万元,决算数20,923.72万元,结余768.26万元。主要原因:(1)工资福利支出节约217.83

15、万元,商品和服务支出节约804.55万元,对个人和家庭的补助超支253.85万元,其他资本性支出超支0.28万元,主要原因是:2014年离休人员住院较少,医药费节约105.00万元;2014年离退休干部当年无死亡,离休干部死亡抚恤金节约38.32万元;津补贴应付未付18.04万元;差旅费未结算13.90万元;应付未付运动员奖金43.20万元。(2)受指标下达时间影响产生了结余528.02万元。根据基本支出指标文的下达时间,10月下达400.30万元,11月下达127.72万元,年底来不及安排支出,导致结余。(3)对个人和家庭的补助超支253.85万元的主要原因是:离退休人员部分费用的预算指标是

16、按“工资福利支出”下发的,决算数是在“对个人和家庭的补助”科目中列示。2、项目支出预算12,818.63万元,决算数5,857.00万元,结余6,961.63万元。主要原因:(1)退役运动员安置费结余158.29万元,因运动员退役安置工作是跨年度、分批次进行的,每年均会形成结余。(2)已完成政府采购招标程序,未达到付款条件,或工程未完工导致结余3,414.02万元,如2014年农民体育健身工程器材采购项目结余1,522.34万元。(3)湖南体育职业学院指标结余126.53万元,部分工程需要寒假期间进行而形成结余。(4)部分工程正处于前期准备阶段,形成结余1,758.05万元。如湖南省水上运动管

17、理中心新建综合服务大楼结余698.05万元,湖南省体操运动管理中心场馆大型维修结余360.00万元,湖南省游泳运动管理中心游泳馆维修改造结余700.00万元。(5)受指标下达时间影响产生了结余485.67万元。根据项目支出指标文的下达时间,10月下达412.95万元,11月下达147.72万元,12月下达58.00万元,年底来不及安排支出导致结余。(6)工程质保金形成结余179.67万元。(四)财政指标结余情况公共财政拨款预算可用指标34,510.61万元,实际使用26,780.71万元,扣除财政收回287.91万元,年末结转结余资金为7,441.99万元。其中省级财政拨款预算可用指标29,6

18、23.76万元,实际使用25,120.54万元,扣除财政收回287.88万元,年末结转结余资金为4,215.34万元。明细列表如下:项目预算可用指标财政拨款收入指标结余年底财政收回指标结转结余指标公共财政拨款34,510.6126,780.717,729.90287.917,441.99其中:中央财政资金4,886.851,660.173,226.680.033,226.65省级财政拨款29,623.7625,120.544,503.22287.884,215.34(五)“三公经费”支出使用和管理情况1、 2014年度 “三公经费”预算、决算执行情况2014年度“三公经费”预算数599.17万

19、元,决算数411.98万元,控制率68.76%。明细列表如下:项 目预算数决算数差异因公出国支出18.000.00-18.00公务用车购置支出0.000.000.00公务用车运行维护费支出379.50284.53-94.97公务接待费支出201.67127.45-74.22合 计599.17411.98-187.192014年出国(境)支出18.00万元未使用,结余率100%;公务用车运行维护费支出节余94.97万元,结余率25.03%,本年公务用车运行维护费支出控制在财政预算要求的4.5万元/台范围内;公务接待费支出节余74.22万元,结余率36.80%,全年人均支出0.26万元。与上年比较

20、,“三公经费”预算变动情况“三公经费”2014年度预算数599.17万元,2013年度预算数800.24万元,2014年比2013年预算减少201.07万元。“三公经费”预算变动率为-25.13%。明细列表如下:项 目2014年预算数2013年预算数预算变动额变动率(%)因公出国支出18.0020.00-2.00-10.00公务用车购置支出0.0036.00-36.00-100.00公务用车运行维护费支出379.50514.04-134.54-26.17公务接待费支出201.67230.2-28.53-12.39合 计599.17800.24-201.07-25.132、与上年比较,“三公经费

21、”控制情况“三公经费”2014年度决算数411.98万元,2013年度决算数561.49万元,2014年比2013年少支出149.51万元。明细列表如下:项 目2014年决算数2013年决算数差异因公出国支出0.008.70-8.70公务用车购置支出0.0017.98-17.98公务用车运行维护费支出284.53350.06-65.53公务接待费支出127.45184.75-57.30合 计411.98561.49-149.51 3、2014年局机关“三公经费”支出146.84万元,其中公车购置及运行费112.82万元、公务接待费34.02万元,较上年减少67.2万元;人均2.26万元,较上年

22、降低36%。列表如下:局本级年初部门预算年初预算批复上年结余资金预算2014年实际支出因公出国支出18.0018.000.000.00公务用车购置支出0.000.000.000.00公务用车运行维护费133.00133.000.00112.82公务接待费支出59.0028.0031.0034.02合计210.00179.0031.00146.84(六)专项支出管理和使用情况 1、专项支出预、决算情况专项支出预算数5,071.78万元,决算数2,624.71万元,预算执行率51.75%。其中业务工作专项上年结余148.00万元,年初预算206.00万元,本年追加591.00万元,决算数826.3

23、4万元,预算执行率87.44%;运行维护专项上年结余170.74万元,年初预算730.00万元,本年追加5.00万元,决算数119.86万元,预算执行率13.23%;其他体育发展专项上年结余2,355.77万元,本年追加865.27万元,决算数1,678.51万元,预算执行率52.11%。明细列表如下:专项名称预算数决算数上年结余年初预算本年追加合计项目支出2,674.51936.001,461.275,071.782,624.71其中:业务工作专项148.00206.00591.00945.00826.34 运行维护专项170.74730.005.00905.74119.86 体育发展专项2

24、,355.770.00865.273,221.041,678.51业务工作专项内容为备战亚运会、各体育协会活动经费、出访专项、群众体育活动经费、体育行业职业技能鉴定、退役运动员职业转型培训等事项。运行维护专项内容为局大院水电经费、局大院物业管理经费、各单位购置办公设备、各单位购置专用材料等事项。其他体育发展专项主要内容为游泳馆维修改造费、水上运动管理中心综合服务大楼建设费、举重运动管理中心场馆维修费、乡村文化体育广场器材购置费、网球运动管理中心房屋维修费、体育职院文化事业引导资金、职业教育基础能力建设专项资金、重点体能项目运动员消除疲劳专项资金、职业教育基础能力建设专项、退役运动员安置等事项。

25、2、项目完成情况2014年湖南体育局全民健身活动。遵循“因地制宜、业余自愿、小型多样、就近就便”原则,积极开展群众喜闻乐见的全民健身系列活动。广泛组织开展户外运动、登山、江河横渡、春季长跑、健身展示等形式多样、丰富多彩的全民健身活动,不断创新活动形式和内容,打造“一县一品”、“江、湖、山”等全民健身主题特色活动品牌。积极组织开展农村体育、少数民族体育、青少年体育、老年人体育、残疾人体育、职工体育活动,提高活动普遍化、经常化、科学化、社会化水平。完成了全省第五次体育场地普查组织协调工作。2014年体育健身场地设施得以完善。完成了体育场看台及顶棚的部分维修工程,对路灯和景观灯进行维护和更新。水上中

26、心综合服务大楼的建设资金实际开支64.85万元,目前中心的提质改造已报省发改委立项,完成了整个规划布局,并已进行了环境、能源、和水土影响评估及防治、地质勘探、初步设计并审图、施工图设计等事项。局大院水电经费、物业管理经费专项用于对局大院绿化进行补苗养护,道路修补,增加停车位80多处;对局院内绿化带喷水式浇水成功改为滴灌式节水型。办公设备购置项目,采购笔记本电脑35台、台式电脑50台、空调9批,碎纸机、多功能一体机和打印机各1批、摄像机1台、照相机2台、耗材若干,保证了局系统相关工作的正常进行。体育行业职业技能鉴定专项,共开展46批次鉴定工作,2334人次参加鉴定,鉴定合格、取得国家职业资格证书

27、的人员达1400余人。为湖南省体育产业的发展做出了突出的贡献。3、专项资金管理情况湖南省体育局建立了专项资金管理办法,遵循专款专用、单独核算的管理原则。专项项目的申报严格按照省财政资金管理的要求进行,专项资金财政拨款到位后及时进行了项目的开展和资金的投入,项目实施过程对资金实行预算管理,严格按预算类别和额度使用,项目经费购置的固定资产及时进行政府采购和办理固定资产出入库登记手续,确保不出现擅自改变专项资金用途或挪用专项资金行为。四、绩效评价工作情况(一)绩效评价目的通过开展部门整体绩效评价工作,及时发现预算编制、预算配置、预算执行和管理、项目建设管理中的薄弱环节,建立健全财务管理制度和约束机制

28、,依法、有效的使用财政资金,提高资金使用效率,在完成部门职能目标中合理分配人、财、物,为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。(二)部门整体支出的管理状况为加强部门整体支出管理,加强固定资产管理,提高资金和资产的使用效益,提高财务的精细化管理水平,除日常的管理工作之外,湖南省体育局在部门整体支出管理方面开展了如下工作: 1、重视预算支出绩效评估工作,成立了以局领导组成的预算支出绩效评估领导小组,强化了各预算单位和处室的预算管理意识;局机关本级和二级预算单位实行经费指标包干制,在整体预算批复后由预算单位财务处下达预算包干指标,并在每季度对财务收支情况向局领导和处室部门负责人进行通报,加强了全年

29、预算管理。 2、重视国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习,不断提高各职能部门的业务工作能力。如:及时组织局财务系统人员学习湘财会【2012】21号行政事业单位内部控制规范(试行),并对照规范要求,组织局本级及相关部门进行内控情况的梳理和自查;组织学习湘财预【2013】46号湖南省财政局关于严控“三公”经费预算管理的通知;学习和重温党政机关厉行节约反对浪费条例等。 3、建立了各级预算单位整体支出管理方面的内控制度,并不断进行完善和修订。 (1)建立了财务管理办法,涵盖的管理制度有: 财务机构和人员配备管理办法:明确各单位应当设立财务机构,分别设立会计和出纳两个工作岗位,并要取得会计从业资格书

30、。资金收付管理办法:明确了经费审批权限、管理要求、管理流程以及控制措施等,以加强经费管理。 固定资产管理办法:对资产的配置、使用、保管、处置等环节实施全面管理。 专项资金管理办法:对专项资金的预算、使用、评价实施管过程的管理。明确专项资金的安排和调整应当经党组研究决定或局长审批。 非税收入管理制度:加强非税收入的管理,确保收入的及时清收。票据管理制度:规范财政票据、发票的管理。 往来款项管理办法:加强了往来款项,每年年底前要认真进行清理,对5年以上的呆账,确实无法收回的应收款项,按权限逐级上报申请核销。 (2)制定了湖南省体育局政府采购管理实施办法,省体育局机关及直属单位使用财政性资金、自筹资

31、金、体彩金,以购买或雇用等方式获取货物和服务时,凡属于政府采购目录范围或达到政府采购数额标准的,均应实行政府采购。(3)制定了湖南省体育局贯彻中央八项规定费用报销十不准(试行)。严格执行预算,严禁超预算或无预算安排支出,严禁虚列支出、转移或者套取预算资金,严格控制公务出国(境)经费,规范公务用车的管理和使用;不准公车私用;公务接待执行审批制度;严格控制差旅费、会议费,严格控制项目经费的开支;严格执行政府采购的范围和方式;严格执行公务卡消费。 4、严格制度的执行,特别是“三公经费”的控制。通过加强对公务用车的管理,对招待费用审批、审核的严格控制,“三公经费”较好地控制在预算范围之内。(三)绩效评

32、价过程根据湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见(湘政发【2012】33号)和湖南省财政局关于开展2014年度省级财政资金绩效自评工作的通知(湘财绩【2015】2号)文件精神,省体育局及时研究开展绩效评价的有关工作方案,制定了部门整体支出绩效评价指标及评分标准,拟定了部门整体支出绩效评价实施方案,于2015年4月21日下发了湖南省体育局关于开展省级财政资金绩效自评工作的通知(湘体经字【2015】11号),部署局本级及二级预算单位开展自评工作,并按要求报送自评结果和项目绩效评价报告;各二级预算单位配合上级部门的抽查和复核工作,并对评价中发现的问题进行整改。省体育局成立了绩效评价工作组,负责

33、绩效评价工作的组织领导和具体实施,并形成绩效评价报告,上报省财政厅。2015年5月4至6月10日,省体育局组织检查小组,对局本级及8个二级预算单位进行了现场评价。检查小组采取座谈的方式听取情况汇报,查阅收集相关资料,审查账簿凭证等方式,先由预算单位对照评份表作出自评分,检查组根据实际情况再次评分。通过预算单位上报的绩效评价情况,并结合现场评价情况,采取目标预定与实施效果比较法,对评价对象进行定量定性分析和综合汇总分析,最终确定绩效目标实施效果,从而形成评价结论。五、部门整体支出绩效情况(一)经济性评价方面1、本年预算配置方面,财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率小于100%,“

34、三公经费”变动率为-25.13%。2、预算执行方面较差,预算完成率86.66%,执行率偏低。3、预算控制方面一般。预算控制率18.18%,本年项目追加预算较多。4、预算管理方面较好,本着厉行节俭、只减不增的原则,严格执行“三公经费”标准和审批制度与程序,公用经费、“三公经费”都得到了有效控制,根据湖南省部门预算和“三公经费”公开工作的整体部署,湖南省体育局已将预决算相关信息在相关政府门户网站和湖南体育网进行了公开披露。 (二) 社会效益和行政效益2014年,省体育局能认真履行其职能职责,各项工作均取得一定成效,较好的完成了年度工作目标。一是围绕为民办实事工作重点,进一步加强我省全民健身场地设施

35、建设,全年建设农民体育健身工程3000个,健身路径200套,实施44个乡镇农民体育健身工程。在全省范围内组织开展丰富多彩的群众体育健身活动,配合省委宣传部在怀化、湘西自治州、张家界建设50个农村文体广场;在全省开展了第四次国民体质监测,抽样监测100800人;联合省统计局等单位开展了第六次全国体育场地普查工作。结合8月8日“全民健身日”,积极开展群众喜闻乐见的群众体育活动,成功举办了“湖南省第五届全民健身节”、“全民健身挑战日”、“湖南省第四届全民广场舞大赛”、“环湘自行车大赛”、“李宁10公里全国路跑联赛(长沙站)”、“太极拳健身月活动”、“省直单位气排球赛”、“徒步穿越大湘西”、“2014

36、湖南省山地户外健身大会”、“强民杯农民篮球乒乓球赛”等规模大、社会影响大的全民健身活动。二是竞技体育取得新突破。在第十七届仁川亚运会上,我省有21名运动员和6名教练员入选中国体育代表团,取得了16金9银5铜的佳绩,创境外亚运会参赛人数、金牌数和奖牌数历史最好成绩;成功举行了第十二届省运会,建立和完善运动员的社会保障机制,促进竞技体育可持续发展。三是继续实施体育场馆维修改造,为运动员提供接近国际水平的训练环境,保障竞技体育的训练设施,并且便利了百姓参与健身,惠及大众健康。体育场维修改造后,预计接待健身人群将达到3000人次。有效改善长沙市公共体育设施设备条件,打造全民健身平台,带动全民健身活动开

37、展。局大院改造直饮机废水利用二期工程,使废水利用率从50%提高到90%,全年可节约水费支出3万余元。四是加快体育产业发展步伐,助推惠民工程建设和全民健身运动开展。全省各市、州立足地方实际,大力发展体育健身休闲、场馆经营、体育竞赛表演,体育产业产值不断增加,为社会提供大量就业机会。五是全面推进政务公开。不断推进行政审批电子化建设,网上政务服务公开审批信息,实现网上受理、审批和办结告知,并接受电子监察。按照省政府要求,省体育局共有“从事射击竞技体育运动单位审批”、“一、二级运动员技术等级评定”、“一级社会体育指导员评定”、“一、二级体育竞赛裁判员技术等级评定”四个项目,较好地完成了在省政府门户网站

38、上的行政审批接入,并产生应用数据,至2014年底,已累计收到498件,累计办结498件;全面公开行政审批事项,推动网上办事,降低提交资料的时间及成本,提高了行政效率,降低了行政成本。(三)社会公众满意度评价通过上述工作的开展,全省经常参加体育锻炼人数2369.1万人,开展全民健身项目2453项次。新建农民体育健身工程的行政村5000个。全年获得8个世界冠军、18个亚洲冠军和49个全国冠军。体育场地72926个。其中,体育馆218座,运动场(含体育场、小运动场、田径场)5778个,游泳池(含游泳跳水场馆)388个,各种训练房(含综合房及专项训练房)3444个。社会公众的满意度得到了提高。2014年贺龙馆共接待体育健身人次50万次,举办体育赛事活动10次,举办群众体育活动20次,举办其他公益性活动5次,得到了社会各界人士的充分肯定。 湖南省体育局建立健全了资产管理制度等内部控制制度,对资产定期进行了盘点和清理,对需要经过政府采购的项目均进行了政府采购,制度执行总体有效。

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!