大型国有集团采购权限政策

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1、某大型国有集团采 购 权 限 政 策来源:珠三角采购网一:引言1定义(1)采购采购指物料采购和服务采购及其他一切对外付款的采购商务活动,至少包括以下采购商务活动a 物料采购(1)原材料和零部件的采购(2)刀具量具的采购(3) 仪器仪表的采购(4)劳防用品及消耗品的采购(5)技措技改项目的采购,包括土建项目的外包及设备的采购(6)零部件加工及工摸具外协(7) 设备配件的采购b服务采购(1)科研项目外包服务(2)试验项目(3)咨询服务(4) 保险服务(5)培训服务(6)运输服务(7) 修理服务(2) 管理层审批级别管理层审批级别 1:企业部门经理管理层审批级别 2:企业分管总经理管理层审批级别 3

2、:企业总经理或集团物资采购部部长管理层审批级别 4:集团分管副总裁或总裁2. 目的(1) 为某大型国有集团及下属各企业开展采购业务明确职责和责任及防范潜在风险提供一个基础(2) 明确并确保相关管理层对合同条款的审查和审批(3) 使某大型国有集团及下属各企业的采购活动在有序和受控的环境下进行(4)保证物料采购和服务采购在数量、质量和交货期方面满足本集团及下属各企业的具体需 求及获得合理的、具有竞争力的价格和服务(5)授权第一线经理为保证材料需求和保证项目进度对供应商的信息作出快速的响应 3.原则(1) 本权限政策是根据合资合同的原则制订(2) 集团各企业所有的供货商将从一份具有能够按质量、数量、

3、交货期和有竞争力的价格、经质保部及工程部审核合格、集团物资采购部批准的的供货商名录中挑选。一切采购活动必须遵循书面报价、货比三家、财务部核价(按财务部核价工作单办理)的原则,以保证充分的竞争。供货商的挑选应以公平、遵循商业道德行为的方式进行。与非合格供货商名录中的供货商进行任何采购商务交易前必须获得集团物资采购部的批准(3) 本集团各企业将仅与直接供货商进行交易,而不是通过中间商,除非通过中间商对本集团各企业有利,或本集团各企业不可能直接与直接供货商进行交易. 通过中间商进行任何商务交易必须事先经集团物资采购部批准(4) 采购一般应使用书面订单。2000元以下的量小、金额低的或现货采购在得到企

4、业分管总经理的批准后可在无书面订单的情况下进行采购活动。书面订单应按集团的标准条款和条件,至少规定供货范围和规格、价格、交货期、质保、付款和其他适当的条款和条件.(5)采购合同的条款和条件与标准条款和条件发生任何变化或偏离时,必须经企业分管总经理最终批准(6)各企业必须严格按与供货商之间的合同规定、在完满完成工作开出最终验收单并收到有效发票和经有关主管批准后方可后向供货商付款(7) 一切采购活动应在与供货商平等、互惠互利和遵循商业道德行为的基础上进行(8)权限政策审批的范围见附件14. 组成部分本权限政策有以下三部分组成(1)供货商资质评估及最终选择权限政策(2)价格权限政策(3)合同条款及付

5、款权限政策.5. 程序(1) 附件2表示LOA 程序的流程图(2) 本权限政策描述了需评估的物料采购合同和服务采购合同所必须的审批规定。权限审批的申请必须以规定书面形式(见附件3)递交企业部门经理及分管总经理审批,并需附有供货商书面报价资料、谈判结果、申请人分析意见及意向、财务部核价意见。签订合同前,无论是年度经营计划的一部分、或是经有关管理部门批准的业务计划、或是一次性的采购申请,必须预先按权限政策规定获得企业部门经理及分管总经理的批准 (3) 在审批过程中,对交易有不同意见的均需以书面表达其观点,然后递交上一级管理层审批,集团分管副总裁或总裁具有最终决定权6备查采购部门必须保存所有权限政策

6、审批的书面记录备查7 复审本权限政策每年复审一次,有关修改需报集团最高管理层,经集团分管总裁批准后生效. 8 授权审批经理因故不能签署按权限政策要求需其签署的权限政策文件时,应授权其下属代理行使其职权,但这并不能排除他按权限政策规定的相关责任9 承诺各部门的经理必须签署指定的权限政策文件。从事采购的部门及签署LOA文件的各级经理认定他们签署的权限政策文件是符合本权限政策规定的,并独立承担责任。二:供货商资质评估及最终选择权限政策选择供货商应在合格分承包商名录中选择多家合格供货商以“货比三家”择优选取或以招(议)标公平竞争的方式进行。新增供货商必须按本集团YBJT.CG (制) 006“供方的选

7、择、评价和重新评价管理规定”进行评审合格后方可记入合格分承包供货商名录,与非合格供货商名录中的供货商进行采购商务交易的最终审批是集团物资采购部。每年集团物资采购部要求各企业组织一次由质保部、采购部、制造部、及相关部门对供货商进行重新评审,编制新一年的合格供货商名录,报集团物资采购部批准。对供应商应建立关于质量、交货期、价格等方面的档案。质量档案由企业质保部建立,交货期及价格档案由各企业采购部建立。供货商最终选择权限政策管理层审批级别1管理层审批级别2管理层审批级别3管理层审批级别4从合格供货商名录中货比三家选取供最终货商采购部提出供应商候选单位名单,部门经理签字同意企业分管副总经理签字批准从不

8、在合格供货商名录中货比三家选取供货商采购部提出供货商候选单位名单,部门经理签字同意,企业分管副总经理签字同意集团物资采购部部长审核批准三:价格权限政策1 物料采购价格权限政策A 原材料和零部件的采购每年至少一次由财务部和采购部共同制订下一年度的原材料和零部件采购基价,报企业分管总经理批准后实施,同时报集团物资采购部备案。原材料和零部件的采购价格应按以下权限政策审批,经批准后由采购部采购合同金额(人民币)管理层审批级别1管理层审批级别2管理层审批级别3管理层审批级别4基价以内合同总价 10万元人民币企业采购部经理签字批准10万元 20万元企业采购部经理签字企业分管副总经理签字批准企业总经理批准,

9、集团备案基价以外偏差基价3%,合同总价 5万元财务部核价, 采购部经理及申请部门经理签字企业分管副总经理签字批准5万元 10万元财务部核价, 采购部经理及申请部门经理签字企业分管副总经理签字同意企业总经理批准,集团备案基价3% 10万元财务部核价, 采购部经理及申请部门经理签字企业分管副总经理签字同意企业总经理批准,集团审核偏差 基价5%财务部核价, 采购部经理及申请部门经理签字企业分管副总经理签字同意企业总经理,集团采购部审核集团分管副总裁批准无基价合同总价 2万元财务部核价, 采购部经理及申请部门经理签字2万元 5万元财务部核价, 采购部经理及申请部门经理签字企业分管副总经理签字同意企业总

10、经理批准,集团备案B刀具量具的采购每年一次由质保部会同工艺科、制造部、采购部对供货商进行评估,按”供货商资质评估及最终选择权限政策”的规定编制合格供货商名录.每年财务部会同采购部制定下一年刀具量具的基价,报企业分管副总经理批准后实施。刀具量具的采购价格应按以下权限政策审批,经批准后由采购部采购合同金额(人民币)管理层审批级别1管理层审批级别1管理层审批级别3管理层审批级别4基价以内合同金额 5万元企业采购部经理签字批准5万元 10万元企业采购部经理签字同意企业分管副总经理签字同意企业总经理批准基价以外偏差 基价3%,合同金额5万元采购部经理批准,财务部核价基价3% 偏差 基价5%,5万元 基价

11、5%,合同金额 10万元采购部经理签字,财务部核价企业分管副总经理签字同意企业总经理批准无基价合同金额2万元采购部经理批准,财务部核价2万元 5万元采购部经理签字,财务部核价企业分管副总经理签字同意企业总经理批准C仪器仪表的采购仪器仪表的采购由申请部门经分管领导同意后,按以下权限政策审批,经批准后由采购部采购合同金额(人民币)管理层审批级别1管理层审批级别2管理层审批级别3管理层审批级别4合同金额 5万元采购部经理签字,财务部核价企业分管总经理签字批准合同金额 5万元采购部经理签字,财务部核价企业分管副总经理签字同意企业总经理批准D 劳防用品及消耗品的采购劳防用品及消耗品的采购应按以下权限政策

12、审批,经批准后由采购部采购合同金额(人民币)管理层审批级别1管理层审批级别2管理层审批级别3管理层审批级别4合同金额 5万元采购部经理签字,财务部核价企业分管副总经理签字批准合同金额 5万元采购部经理签字,财务部核价企业分管副总经理签字同意企业总经理批准E技措技改项目的采购,包括基建项目外协及设备采购技措技改项目的采购应按以下权限政策审批,经批准后由采购部采购,重大项目(人民币80万元或美元10万元以上)由总经理会议决定组织专业部门采购合同金额(人民币)管理层审批级别1管理层审批级别2管理层审批级别3管理层审批级别4金额 5万元采购部经理签字,财务部核价5万元 10万元采购部经理签字,财务部核

13、价企业分管副总经理签字同意企业总经理批准重大项目金额 80万元(或大于10万美元)专业部门负责人签字,财务部核价企业分管副总经理签字同意企业总经理签字同意集团分管副总裁或总裁批准F零部件加工及工摸具外协零部件加工及工摸具的外协只有在公司确实无技术能力或生产负荷不允许及内部加工成本大于外协的情况下才可进行。每次外协必须从合格供货商名录中选取。采购部会同申请部门必须提供三方书面报价、恰谈结果及意向,报相关经理审批零部件加工及工摸具的外协应按以下权限政策审批,经批准后由采购部实施合同金额(人民币)管理层审批级别1管理层审批级别2管理层审批级别3管理层审批级别4合同金额 2万元采购部经理批准,财务部核

14、价2万元合同金额 10万元采购部经理签字,财务部核价企业分管副总经理签字同意企业总经理批准G设备配件采购设备配件按以下权限政策审批, 经批准后由采购部实施合同金额(人民币)管理层审批级别1管理层审批级别2管理层审批级别3管理层审批级别4金额 1万元采购部经理批准,财务部核价1万元 5万元采购部经理签字,财务部核价企业分管副总经理签字同意企业总经理批准2. 服务采购A. 科研项项目的外包服务已立项的科研项项目的外包服务应按以下权限政策审批。科研项项目的外包经批准后由企业总经理决定相关部门实施合同金额(人民币)管理层审批级别1管理层审批级别2管理层审批级别3管理层审批级别4金额 1万元实施部门经理

15、签字,财务部核价企业分管副总经理签字批准金额 1万元实施部门经理签字,财务部核价企业分管副总经理签字同意企业总经理批准B试验项目外包服务试验项目外包服务应按以下权限政策审批,经批准后由企业总经理决定相关部门实施。合同金额(人民币)管理层审批级别1管理层审批级别2管理层审批级别3管理层审批级别4金额 1万元实施部门经理签字,财务部核价企业分管副总经理签字批准金额 1万元实施部门经理签字,财务部核价企业分管副总经理签字同意企业总经理批准C咨询服务咨询服务项目应按以下权限政策审批,经批准后由企业总经理决定相关部门实施合同金额(人民币)管理层审批级别1管理层审批级别2管理层审批级别3管理层审批级别4金

16、额 1万元实施部门经理签字,财务部核价企业分管副总经理签字批准金额 1万元实施部门经理签字,财务部核价企业分管副总经理签字同意企业总经理批准D 保险服务保险服务项目应按以下权限政策审批,经批准后由财务部实施合同金额(人民币)管理层审批级别1管理层审批级别2管理层审批级别3管理层审批级别4保险服务财务部经理签字企业分管副总经理签字同意企业总经理批准E.培训服务培训服务项目应按以下权限政策审批,经批准后由人力资源部实施合同金额(人民币)管理层审批级别1管理层审批级别2管理层审批级别3管理层审批级别4金额 1万元人力资源部经理签字企业分管副总经理签字批准金额 1万元人力资源部经理签字企业分管副总经理

17、签字同意企业总经理批准(4) 运输服务运输服务项目应根据集团合格运输单位范围内,按以下权限政策审批,经批准后由采购部实施,产品运输部门协助合同金额(人民币)管理层审批级别1管理层审批级别2管理层审批级别3管理层审批级别4金额 2万元采购部经理批准,财务部核价2万元 金额 5万元采购部经理签字,财务部核价企业分管副总经理签字同意企业总经理批准(5) 修理服务此处修理服务指空调、复印机及办公设备的修理服务。修理服务原则上应委托设备制造商的维修服务部进行修理。实施部门应对能够定点修理的项目寻找定点修理服务单位,提出建议,经批准后作为定点修理服务单位。修理服务按以下权限政策审批,经批准后由实施部门实施

18、。合同金额(人民币)管理层审批级别1管理层审批级别2管理层审批级别3管理层审批级别4定点修理服务单位金额2000元实施部门经理批准,财务部核价金额 2000元实施部门经理签字,财务部核价企业分管副总经理签字批准非定点服务单位金额2000元实施部门经理签字,财务部核价企业分管副总经理签字批准金额 2000元实施部门经理签字,财务部核价企业分管副总经理签字同意企业总经理批准四:合同条款及付款权限政策1. 付款条件所有合同条款的付款条件最多不得超过2/7/1,即预付款(如有)最多不得超过合同金额的20%,交货后或项目完成后支付合同金额的70%,合同金额的10%为质保金。服务合同的质保金在最终验收合格

19、后支付,物料采购合同的质保金在质保期满后支付,质保期不低于六个月管理层审批级别1管理层审批级别2管理层审批级别3管理层审批级别4比2/7/1不利的付款条款企业总经理批准2. 合同条款(规格、交货期、付款条件)的变更3. 如合同条款, 如规格、交货期、付款条件等发生变化时,需按以下程序审批合同条款的变化管理层审批级别1管理层审批级别2管理层审批级别3管理层审批级别4规格发生变化原签订合同部门和原采购申请部门经理签字交货期发生变化原签订合同部门和原采购申请部门经理签字企业分管副总经理签字批准付款条件发生变化原签订合同部门经理及财务部签字企业分管副总经理签字同意企业总经理批准4.索赔在采购活动中无论

20、任何原因引起的或可能引起的实际的和潜在的索赔(无论对公司有利或不利)均必须尽快报告企业总经理。管理层审批级别1管理层审批级别2管理层审批级别3管理层审批级别4索赔原签订合同部门经理、责任部门及财务部经理签字企业分管副总经理签字同意企业总经理批准5.法律顾问或法律代理协议所有与法律顾问或法律代理的的协议均由企业总经理决定管理层审批级别1管理层审批级别2管理层审批级别3管理层审批级别4法律顾问或关于法律代理协议责任部门经理签字企业总经理批准6.付款前审批付款应按合同条款。 此外,如一次性付款金额在10万元以下的,须由企业分管副总经理签字批准,10万元以上的须由企业总经理签字批准管理层审批级别1管理层审批级别2管理层审批级别3管理层审批级别4一次性付款金额在10万元以下采购部门、财务部经理签字企业分管副总经理签字批准一次性付款10万元以上采购部门、财务部经理签字企业分管副总经理签字企业总经理批准五:其他如集团相关文件的内容与本权限政策有不一致的,按本权限政策规定执行经集团总裁授权,集团采购部、财务部有权对本采购权限政策的执行情况进行检查我们为采购员、销售员免费提供采购管理、采购流程、合同范本、销售管理、销售技巧、营销策划资料;为采购员、销售员提供免费采购培训班、免费销售培训班、珠三角采购论坛交流;为小企业个体户提供298元网站建设、网站制作

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