旅行社出纳会计年底工作总结

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1、旅行社出纳会计年底工作总结 旅行社出纳会计在工作中要严格要求自己,并不停的去完善自己。下面是由xx为大家整理的,仅供参考,欢迎大家阅读。2021年我在旅行社财务部的各项工作基础告一段落了,在这里我只简明的总结一下我在这一年中的工作情况。依据企业的经营理念和当代管理方法的要求,财务工作必需是严格正规、合理正当,在企业这种良好的气氛和环境下,我们财务工作人员进行严谨扎实的工作。反应和核实是财务工作的基础职能之一。我作为一名财务工作人员必需对企业发生的每一笔经济业务经过不一样的方法、方法进行规范统计,反应在凭证、帐簿和报表中,以备随时查阅。我已经对日常工作步骤熟练掌握,能做到条理清楚、帐实相符。从原

2、始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保留全部达成正规化、标准化。做到全方面、立即、正确的反应。今年我们财务部在人员降低而且从八月份开始又增加了我国康辉单位的财务核实,工作量比往年骤然增加了很多,就拿我们平时做的记账凭证来说吧。去年我平均每个月做xx张,今年从x月份开始,我平均每个月要做xx张凭证。工作量比去年增加了快要一倍。在整天忙忙碌碌中,还要常常抽出时间帮部门检验一下,还有哪些团未结,借款未还,应收账款未收回,提醒她们立即清帐。对自己所做的帐,也要常常看以防忙中犯错。因为职业关系,我们财务人员常常做到肩背疼得直不起来,不过我们还是忍着疼痛坚持在自己的工作岗位上踏扎实实,

3、认认真真地工作。监督,是财务工作的另一项基础职能。首先是对每个部门每笔经济业务的正当性、和理性进行监督,确保企业不受无须要的经济损失。比如我在审核付款和往来单位对帐中,如稍有不慎,就有可能给我们单位造成无可挽回的损失。在实际工作中,本着客观、严谨、细致的标准,在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,严格实施财务纪律,根据财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不正当的原始凭证勇于指出,不予报销;对记载不正确、不完整的原始凭证,给予退回,要求经办人员更正、补充。经过认真的审核和监督,确保了会计凭证手续齐备、规范正当,确保了我社会计信息

4、的真实、正当、正确、完整,切实发挥了财务核实和监督的作用。忠于职守、作为会计人员,我忠实地实施财务法规和企业内部的各项规章制度,勤于学习,不停提升自己的职业索养和技术职能,有责任感和职业道德。本人一直以敬业、热情、耐心的态度投入到本职员作中。对待来报账的同志,能够做到一视同仁,热情服务、耐心讲解,做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中,不刁难同志、不拖延报账时间:对真实、正当的凭证,立即给报销;对不合规的凭证,指明原因,要求更正。伴随年纪的增加和工作经验的增多,我对我个人在财务工作中的要求也在不停提升,经过会计人员继续教育培训,学习了会计基础工作规范化要求,使本身的会计业务知识和水平得到了更

5、新和提升,能够更加好地服务于现在的工作。在2021年的工作中,我们全企业的工作人员全部高效的完成了自己要做好的工作。我们的企业财务审计部门的工作当然也是在发展中,高效的完成了企业安排给我们的企业,相信我们一定能够做好,这些全部是我们得来的不停的发展的结果,相信我们一定能够做好! 2021年是集团企业推进行业改革、拓展市场、连续发展的关键年,也是财务审计部创新思绪,规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向,以效益为中心”的行业发展思绪,紧紧围绕集团企业整体工作布署和财务审计工作关键,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和企业领导交办的任务,取得一定的成绩。为了总结经验教训,更加好的完成XX年的

6、各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结以下:一、2021年财务审计工作的简明回顾一 财务方面的工作1、增强财务服务意识2021年,我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的标准,加强财务管理,优化配置,提升资金使用效益,把为集团企业的各项工作服好务作为我部的一项主要工作。为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。因为企业的性质发生改变,要求企业的财务规章制度要进行重新修订和完善。依据市局 企业 的财务制度,结合集团企业的实际情况,组织汇编了集团的财务制度。为了更加好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的规范力度,提升会计信息质量,确保会计信息

7、的真实、正确、完整;强化财务的预计、分析及筹资功效,加强对重大投资资金的管理,为领导决议提供有效的、立即的数据和技术支持。2、预算管理得到稳步推进一是细化预算内容。依据各分、子企业2021年及2021年明细账具体分析了收入、成本和期间费用的实施情况,按科目进行了分类统计,为各分、子企业的2021年全方面预算奠定基础;二是提升预算透明度。预算方案依据各分、子企业反馈回来的意见合适调整后,经总经理审议经过后形成正式文件下发至各分、子企业,使各单位对本企业的预算有一个全方面的了解,增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们重视了预算实施中存在的问题和相关情况,不定时的向预算委员会反馈情况,对于超预

8、算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论证分析后,按要求的程序同意后实施。一年以来,预算的总体实施情况良好,各分、子企业的预算观念也较以前有大大的提升和增强,为做好2021年全方面预算工作积累了经验。3、充足利用税收政策充足利用国家对企业的各项税收优惠政策,我部主动办理了x物流企业、x运输企业的税收减、免、缓工作,并由此取得了市国家税务局准予x物流企业、x运输企业减免2021年度企业所得税累计x万元、营业税2x万元的税收优惠政策的批复和2021年度x物流企业、x运输企业所得税减免的批复,为集团企业取得了实质性经济收益。4、切实加强财务管理依据集团企业规范财务管理、优化财务审核程序

9、、提升财务服务质量和发挥职能部门更加好地参加企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采取按“统一管理,分级负责”的标准进行管理。财务审计部关键详细负责集团企业各类资产的财务监督、财务分析及财务汇报和各分、子企业的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充足发挥财务审计部的职能作用。5、强力整理财经秩序依据市局 企业 财经秩序专题整理工作的安排和财务收支自查工作方案,集团企业围绕市局“规范行业经营行为,促进烟草行业的健康发展,为国家发明和积累更多的财富”的工作思绪,以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推进发展”为指导思想,严格根据市局 企业 的自查要求,认真开展财务自查

10、工作。财务审计部从严从细,自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列 乱列 成本费用、收入分配失真和会计核实失真等问题进行了自查,并实施强化经济责任审计和加强财经秩序整理相结合,根据“边整边改”的标准,将查出来的问题依据时间、性质等分门别类,从中查找经营和管理上的漏洞,并有针对性地指定整改方法,限期整改到位。经过此次的自查,切实加强了国有资产的监管力度。6、加强资金管理的作用为了规范集团经济运行秩序,加强各分、子企业的资金管理,降低和杜绝资金的使用风险,提升资金使用效率,促进集团健康发展。集团企业从XX年8月份起将集团企业资金管理中心纳入市局 企业 结算中心统一管理。我们为了确保集团资金管理中心能

11、顺利、立即进入市局 企业 结算中心,根据市局 企业 结算中心要求,对各分、子企业的年度和月度资资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。和此同时,为确保各项工作有条不紊的开展,强调各分、子企业要加大催收货款力度,确保集团企业正常的经济运行。二 审计方面的工作1、依据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要求1 继续巩固推行财务管理模块,加强财务人员的管理意识和责任心,充足发挥财务管理的职能作用。在全方面实施信息化管理的同时,要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参加企业管理,每七天必需下各核实的企业了解业务运行情况,发挥主观能动性,多为经营者提供有参考

12、价值的信息和提议,这一要求作为2021年目标考评的关键指标来考评。2 全员树立财务管理是企业管理的关键思想,增强危机感、紧迫感和责任感,加强学习,努力提升本身素质,适应新形势下财务工作的要求。3 加强内部审计工作力度,发挥专题审计工作的作用,从而降低经营风险。伴随集团企业快速发展,企业的资产越来越大,效益和权益的积累也越来越多,内控也越来越主要。作为会计不能只抓核实,更主要在管理,内部管理失控,就会造成企业资产浪费,严格遵守国家和集团的规章制度,确保国有资产的保值和不流失;经过加强内部管理,降低成本费用,提升资产运行质量,从资产监管中要效益,实现集团内涵式、集约化发展。2、全方面迎接国家审计

13、为了迎接国家审计署的全方面检验,依据市局 企业 审计关键,我部门2021年x月x日的财务收支进行了复查,并结合内审工作实际,紧紧围绕集团企业的热点、关键、难点问题开展工作,充足发挥财务的监督和服务职能,立即为集团企业领导提供决议依据,并对审计将包括财务方面的工作进行了详细的安排和部署。3、财务的审计、监督岗位 我们为加强集团企业财务工作的审计和监督职能,今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年,经验丰富的财务人员,充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范围,要求立即修订完善本部门各个财务岗位责任制及考评措施,为提升财务工作的质量和效率打下坚实的基础。4、制订并学习

14、了财务审计部岗位责任制考评措施 为了更加好地推行总经理给予的职责,加强 集团 企业财务管理和稽核检验力度,规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作主动性和责任感,财务审计部特制订了财务审计部岗位责任制考评措施,经过大家认真地学习和讨论,主动思索,并赞同严格根据目标考评措施认真推行自己的工作职责。二、存在的问题2021年,我部财会审计工作在很多方面都有了显著的进步,但依然存在着较为突出的问题,关键表现在:1、是需要加大制度建设的力度;2、是加强对分、子企业的财务管理;3、是财会人员的整体业务水平仍有待提升;4、是财会人员政治素质和工作作风尚需改善。在这马上过去的一年中,经过全部门同志的共同努力,

15、即使我们取得了一定经济效益和社会效益,财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持,取得了单位同事的信任。不过伴随改革的纵深推进,我们将面临很多问题:财务审计制度有待深入完善,财务审计方法需要深入改善,财务审计力度需要深入加强。面对这些挑战,在以后的工作中,我们将在市局 企业 的指导下,根据企业领导的总体布署,结合企业实际,开创性工作,努力使财务审计工作再上新台阶。2021年年本公司股本结构将发生较大的改变,企业财务管理制度也将随时作出对应的调整,在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见很多新的要求和新的矛盾,财务审计部将在企业领导的正确领导下,充足发挥全部职员的主观能动性,不停转变工作作风,调整

16、工作思绪,依据实际,开创工作,为企业财务管理服好务。时间流逝,转眼之间我来x企业计财部工作立即就一年了。即使时间很短,不过这段时间在企业领导的关心和同事们的帮助下,我在工作上收获颇丰。下面我快要一年来自己的工作情况总结以下:一、严于律己,严格要求,遵章守纪,团结同事自到企业上班以来,我能严格要求自己,天天按时上下班,正确处理好工作和私事的关系,从不因个人原因请假或耽搁企业的正常工作;同时我认真学习并严格遵守企业的各项规章制度;团结同事,主动合作;二、能够做好本职财务工作为一名旅行社企业成本会计,我深知成本管理是财务工作中主要的一项工作内容,在前任成本会计xx的指导下,我认真学习我企业成本管理步

17、骤,关键包含纸版协议的接收归档、日常付款的审批、账务处理、产值的处理等,尤其是协议付款审核工作,是否在本月资金计划内、是否符合协议付款条件,审核一定要细心严格,付款信息、产值信息等相关内容立即登记协议台账,确保领导看到的是最新的数据;三、协议印花税税金计提工作每个月月末能够立即把本月收到的新协议按类别计提印花税,报给税务会计xx,确保税金立即缴纳;四、做好其它日常事务已批未付正确管理,天天早上把最新的数据汇总完成后报给出纳,其它各项报表立即更新。2021来,我尽管围绕本身工作职责做了一定的努力,取得了一定的成绩,但我知道这和企业的要求和期望相比还存在差距,在工作中也存在不足之处。关键表现在:一、自己来企业时间短,部分情况还不熟悉,很多工作不能立即做出反应,做出让领导满意的结果。我相信伴随工作的深入,我会做得更加好。二、本身的业务知识和能力还有欠缺,需要不停地学习和提升。针对上述不足,以后的工作中,我会不停加强财务专业知识学习,提升自己的业务水平,在细节方面完善自己,严格要求自己,更加好的做好本职员作。最终,感谢领导和同事们一直以来对我的关心和帮助。期望在我成为企业一名正式职员以后能更加好的一起工作,团结协作,共同努力,为企业的发展而努力。xx精心推荐会计工作总结 | 会计年度工作总结 | 会计年底工作总结 | 会计个人工作总结

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