银行总会计个人年底工作小结银行工作小结范文100

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1、银行总会计个人年底工作小结 银行工作小结范文100 XX年在市行结算处和支行行长室的领导下,依据xxxxxx分行总会计工作职责要求,我能认真推行总会计职责,有效防范了各类差错的发生,整年营业部各项业务运行正常。现将本人的工作情况及体会总结一、加强本身学习,提升本身素质。思想是行动的指南,只有不停加强思想改造,才能提升自己。为此本人能以能以身作则,做好表率,在业务技能方面也不甘落后。当代商业银行的发展日新月异,操作中多种系统不停升级和优化。我深深体会到,只有活到老,学到老,才能不落伍。我作为一名总会计,能利用班后时间认真学习上级行的各项文件、要求及新系统的投产吃透精神,确保在工作中正确把握并教导

2、。一年中我主动参与了电子银行、会计要素系统、电子登记簿、自制凭证系统等业务培训,并经过实地操作掌握了多种管理制度和业务操作步骤。对柜面业务操作中碰到的问题基础能给解答,如:电子登记簿中“待处理抵压品登记簿”非原经办员不好销帐,不能操作电子登记簿,自制凭证系统的处理等。工作中教导、帮助经办人员查找和分析自动挂帐的几个可能性,使营业部数次立即正确处理167、284科目标挂帐。二、推行工作职责,发挥总会计作用。一是在每个月检验前,依据总会计的岗位工作职责结合本网点实际,不定时抽查,现场检验、非现场抽查、事中监控等多个方法,一年来检验的内容包括:现金、凭证、印章、极限卡、帐户管理、抵压品、金库等,每个

3、月查对人行往来帐务、核打贷款借据、银承卡片、银承贴现凭证、单位定时存款,应解汇款等。同时,加大了对大额取现、反交易、对帐单回收等方面的检验。二是认真统计总会计日志,认真记载检验中发觉的问题对发觉的问题能分别情况采取口头或书面方法提出,使差错事故的隐患消亡在萌芽之中,如:过去手工帐登记簿记载不规范有涂改漏章的现象,单位定时存款质押表外不符,银企对帐回收率达不到要求,小票面现金复点差错较多等现象,我直接向经办人员提出整改提议,柜员也能愿意接收并采纳。三是由“查完了事”转为连续不间断地后继检验,在工作中我十分注意处理边常边犯的现象,对查出的问题过一段时间再进行跟踪检验,确保检验发觉的问题纠正到位,对

4、屡查屡犯的问题,根据内控核实管理记分标准在违章记分系统对相关柜员进行扣分,合适的给处罚,使职员真正从思想上提升认识加强制度看法,规范操作,防范风险。三、严格把好核查关,做好分内工作。一是在平时工作中能认真实施各项制度,按章办事,严格把关,今年接待企业开设人民币帐户193户,外币户36户其中验资户48户。今年3月份能配合营业部开展了帐户核查工作,我能认真帮助填写开户申请书并打电话通知企业送资料来行,10月份综合科数次督促营业部立即移交开户资料,营业部因有些人休产假,人员担心,我能主动加班加点将老资料进行整理,对少资料或税务登记证营业执照副本的,立即通知企业来行更换,前后共整理开户资料档案300多

5、户送交综合科。二是为提升核实质量降低差错的发生我和其它同志一起天天坚持审查各柜员的凭证,发觉问题立即纠正,力将差错率降低到最低程度。有了这么的责任感,经过大家的共同努力,尤其是9到11月份无一笔差错,得到了行领导的肯定,平时我还能坚持对超越权限的每笔业务按要求刷卡输密码。如:借报、电汇、签发银行汇票、查询查复等业务。逐笔认真上机复核授权。把好了出口关,今年未出责任差错。四、围绕中心工作,做好主任助手。营业部是我行对外的窗口。对内是全辖的核实网点,集中了全行的贷款、财务业务,久悬未取户账,强行扣款,开立帐户向人行发送,查对全辖主要空白凭证等,工作多而杂。牵涉全部的业务管理部门和物理网点,这应需要

6、在工作方面和各部门及用户经理保持亲密配合和联络,来不得一丝的疏忽,热情为企业用户和本行用户经理服务,不论她们提出的要求,我能在不违反制度的情况下,尽可能通融,尤其是碰到服务和制度、制度和用户利益有冲突时,基础能做到摆正位置,化解矛盾,既维护了用户和本行利益,同时又巧妙地处理了问题。五、工作体会:几年来经过坐班工作实践,我越来越感到责任重大,当代科技发展迅猛,给我们管理人员带来了无形的压力,作为一线直接面对职员和用户的总会计,要履好职责,使我深深体会到:一要勤于学习,熟悉和掌握各项规章制度,综合业务核实规程及相关知识;二要善于思索,善于发觉问题,处理问题。努力成为处理业务疑难问题的教授,以此来赢

7、得职员的认可;三要依据工作中发觉的新情况采取切实可行的方案并向行长汇报;四要勇于负责,坚持标准,严格推行职责,对违犯规章制度的人和事敢说;五要处理好制度和开拓业务的矛盾;六要做好协调各方面的关系,同时要处理好优质服务和风险防范的关系等。六、在工作中碰到的问题及难点。一是因为历史遗留原因,本网点XX年以前开立的帐户较多地存在不规范的现象,致使帐户质量不高,部分帐户资料不齐全,同时加大了用户对帐系统信息维护的工作量,影响到未来的邮寄对帐单回收率。从3月份开始,我们前后抽出8人,登门核查,因大多数单位搬迁、关门,或不予配合等原因,仍存在资料不齐全无法归档的现象。二是本网点对大额现金支取的“用途”难以

8、审查把关,如有些单位频繁开出用途为“工资”、“费用”等的大额现金支票,在本行不一样网点或同一网点有不一样柜员处办理,难以发觉和控制。比如本网点开户企业的房地产开发企业较多,我行投放了部分贷款给企业购置建筑材料,但部分供货商无开户银行需用现金结算。因此我们对这类的问题比较难以控制。三是部分企业对我行的多种收费意见较大,表现在:单位不能立即取到回单;对收费的时间和标准不够了解;反应部分费用她行不收,为何我行收,甚至本行用户经理也有想法,给柜面服务带来一定的影响。四是同城系统业务操作无复核,存在很大的风险。柜面职员一致认为要增加复核有效防范风险。过去的一年,即使取得了一定的成绩,但对照高标准严要求还有不足,如在检验中有时碍于情面,提出的处理意见缺泛力度。因为忙于事务工作未能天天坚持看预警。在以后的工作中,我将一如既往地服从行党的安排,扬长避短,扎实工作,发挥作为一名老同志应有的作用,为工行的发展发挥余热。

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