22江西分公司检情况的通报火电1

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1、-精品word文档 值得下载 值得拥有-中国电力投资集团公司江西分公司安全生产环保部二一年秋季安全大检查情况通报(火电厂、风电区域部分)各火力发电公司(厂)、新能源公司、中电电力、中业兴达:为认真贯彻落实国务院、集团公司关于进一步加强企业安全生产工作的通知,结合中国电力投资集团公司专项安全生产检查管理办法和分公司2010年安全生产工作要点,分公司下发了关于开展2010年秋季安全大检查的通知、2010年秋季安全大检查策划书,于10月12日至26日组织系统内专家对火电、风电区域进行了的秋季安全检查。现将检查情况通报如下: 一、各火电、风电区域安全自查情况各火电、风电区域均成立了以总经理(厂长)为首

2、的秋季安全生产大检查领导小组,并在9月份组织完成了自查工作,已在落实整改中。1、新昌区域:成立了“五位一体”的“迎峰度夏暨百日安全无事故活动”领导小组,于9月份组织完成了自查工作,共查出安全管理薄弱环节及安全隐患107项,制定了整改计划,落实了责任人及完成期限,截止检查时已整改完成65项。2、景德镇区域:坚持领导24小时值班、生产系统中层干部和工程技术人员每天19:00至24:00现场值班制度,燃运等专业克服大量人员抽离到新建工程进行生产准备的紧张局面,按规定扎实开展反事故演习,景电公司和中电电力景德镇分公司采取联合检查方式,于9月份组织完成了自查,共查出安全管理薄弱环节及安全隐患183项,制

3、定了整改计划,落实了责任人及完成期限,截止检查时已整改完成154项。3、贵溪区域:坚持设备点检制度,实施了现场安全点检,编制了300MW机组典型故障诊断及处理手册,完善了配煤掺烧管理,自觉开展安全生产隐患排查,对重大安全隐患实行挂牌督办制度,秋检之前已组织进行4次自查,秋检自查共查出安全管理薄弱环节及安全隐患126项,制定了整改计划,落实了责任人及完成期限,截止检查时已整改完成67项。4、分电公司:在OA系统上开辟了滚动式安全生产整改项目督办栏,建立了违章曝光警告平台;秋检自查共查出安全管理薄弱环节及安全隐患142项,制定了整改计划,落实了责任人及完成期限,截止检查时已整改完成109项。5、南

4、昌区域:结合实际采用不同方式对各项目部的安全生产进行有效监控;自查出安全管理薄弱环节及安全隐患12项,制定了整改计划,落实了责任人及完成期限,截止检查时已全部整改完成。6、新能源公司:为进一步提升风电场安全生产管理水平,提升风能利用率,及时召开了风电场安全生产运营管理研讨会。共查出安全管理薄弱环节及安全隐患16项,制定了整改计划,落实了责任人及完成期限,截止检查时已整改完成10项。二、检查组检查情况1、安全管理检查情况各单位高度重视安全生产工作,制定了安全生产各项管理制度并审批下发,落实了各级人员的安全生产责任制,认真贯彻落实国务院、集团公司关于进一步加强企业安全生产工作的通知精神,组织各级人

5、员学习今年集团公司下发的事故通报及事件报告单,对异常情况进行了分析,对违章行为有考核,认真学习电业安全工作规程并按规定进行了考试,适时开展了反事故演习,安全监督与保障体系运转正常。有待改进的地方:部分单位的应急预案未进行审批,个别单位未及时调整安全管理网络,部分单位没有对并网安评提出的整改内容进行逐项落实整改,个别单位安全管理人员未定期参加班组安全学习活动;防寒防冻措施还没有进行具体实施。改进建议:加紧对已编制的应急预案进行审批,及时更新安全管理网络,对并网安评提出的问题进行逐项彻底整改,管理人员要按规定参加班组的安全学习,并对班组安全学习进行帮助指导;尽早实施防寒防冻措施。2、电气专业检查情

6、况各单位高度重视电气专业技术监督工作,制定了详细的设备巡检、仪表定期检验制度。有待改进的地方:部分单位技术监督整改项目未进行落实,设备台账未及时更新,保护定值未按要求进行更新发布,部分电气设备无标识或标识不清,风电场未按相关规定进行定期设备检测。改进建议:对照技术监督提出的整改项目逐条、及时完成整改,进行了更新的设备及时纳入台账,按时间规定完善保护定值的更新发布,补充完善设备标识,对风电场电气设备的技术监督参照火电厂规定进行技术监督。3、锅炉及压力容器检查情况各单位定期开展进行压力容器监督,制定了“四管”防磨防爆的考核条例,实行巡检卡检查,针对当前煤炭供应状况制定了配煤掺烧管理制度。有待改进的

7、地方:个别单位未制定输煤系统拉绳跳闸试验制度,对炉前燃油系统的检查没有记录。改进建议:及时制定输煤系统拉绳跳闸试验制度并定期试验,编制炉前燃油系统的检查记录表并开展检查工作。4、汽机专业检查情况各单位认真进行设备整治,现场跑冒滴漏现象大为改观,各项管理制度齐全,大部分单位定期试验和切换工作正常开展,十分注重对氢系统泄漏检查,氢站管理情况良好,各项运行指标基本正常,真空严密性较好,设备可靠性不断提高。有待改进的地方:个别单位未按规定进行汽轮机汽门活动试验,主机、小机等透平油、EH抗燃油的颗粒度不合格,汽水品质不合格,主机个别轴瓦温度轴振偏高,主油箱事故放油门管理不符合二十五项反错要求。改进建议:

8、各单位应进一步重视汽轮机相关定期试验的重要性、必要性,保证各项试验按要求进行,防止出现汽轮机恶性事故的发生;加强对汽轮机油质的监督,加强油质过滤频次和时间确保油质合格;主油箱事故放油门应按照二十五项反措要求进行管理;加强汽水品质的监督工作,加强开机前冲洗,加强定期排污,减少汽轮机通流部分结垢;对个别轴瓦振动偏大及瓦温偏高要进行专业分析,尽快处理。5、热控专业检查情况各单位热工管理制度、规程都比较健全,大部分单位的保护及定值管理规范,现场设备运行状况良好,合理、有效的开展定期校验工作,主要设备备品备件齐备。有待改进的地方:个别单位热工保护定值、部分管理制度未按规定进行及时更新;联锁保护投退管理不

9、够细致;设备巡点检工作开展不够精细;个别单位的DCS系统运行受现场环境因素影响较大。改进建议:按照规定要求及时更新专业管理制度、保护定值等,规范现场联锁保护投退,加强设备巡点检工作,研究重点设备故障原因,完善现场设备封堵,及时消除严重设备漏点。6、文明生产检查情况各单位每天进行缺陷统计、分析,及时消缺,不定期开展文明生产专项整治活动,设备整治力度不断加大,文明生产水平有了根本性好转。有待改进的地方:各单位制粉系统文明状况较差,设备跑、冒、滴、漏点不少,消防器材存在损坏、过期问题,个别单位沟盖板不齐全。改进建议:各单位要研究提高制粉系统磨损寿命,减少泄漏点;继续加强设备整治,对跑、冒、滴、漏制定

10、整改计划,对需停机处理的要尽早策划,落实方案;加强消防器材的监督管理,及时修复损坏设备,更换过期药品;及时完善沟盖板。三、整改要求1、高度重视,加强管理。各单位要继续认真贯彻国务院、集团公司关于进一步加强企业安全生产工作的通知要求,结合中国电力投资集团公司专项安全生产检查管理办法和分公司2010年安全生产工作要点和年中工作会议精神,深入开展安全生产监督,深刻吸取集团公司今年以来发生的人身事故和设备事故教训,全面落实安全生产各项工作。2、认真学习并领会集团公司电力生产典型违章界定与处理办法并制定实施细则,审批发布后认真执行。3、深入细致开展安全尽职督查工作,以此为契机,不断强化安全生产管理。4、

11、提高标准,夯实安全基础。各单位要以集团公司火力发电厂安全评价标准(试行)为依据,积极组织开展安全生产自查工作。对于此次检查组及各单位自查中查出的问题,要相互借鉴,举一反三,制定整改计划,落实责任,明确完成期限,及时整改、总结、提高,确保取得实效。5、对需要制定检修计划、安排资金等整改项目必须制定整改实施计划。6、请各单位在11月15日前将整改落实情况以电子邮件的方式报分公司安全生产环保部。联系人:黄宗敏 电 话:0791-6877058邮 箱:huangzongmin附件:2010年秋季安全生产大检查有待改进的地方情况表二一年十月三十日附件:2010年秋季安全生产大检查有待改进的地方情况表一、

12、新昌区域情况 一、安全管理方面序号有待改进的地方改 进 建 议1维护项目部、后勤项目部、脱硫项目部未对应急预案进行审批。尽快审批发布2后勤项目部未把粉煤灰纳入安全管理网络重新完善安全管理网络3没有输煤系统的拉绳跳闸试验制度,没进行定期试验;没有炉前油系统的检查记录尽快制定试验制度并下发执行4没有进行防寒防冻计划的实施尽快实施5热工专业设备巡检内容不够细化。存在只有主系统点检卡,没有辅助系统点检卡,点检卡没有具体的工作记事及发现的设备问题记录。建议修订点检卡,并增加辅助系统点检卡二、现场设备及文明生产方面序号有待改进的地方改 进 建 议1设备标识排牌不齐全(如供油系统疏水门);安装位置、方向不统

13、一,安装不牢固进行完善2设备泄露点较多(如#2炉右侧吹灰器减压阀盘根泄漏、#1炉烟囱入口烟道漏水及制粉系统泄漏)利用消缺机会整治3输煤系统地面、墙面较脏除尘系统尽快调试投运4汽轮机汽门活动试验、喷油试验未按规定进行进行整改。5#1机#1轴承瓦温偏高利用消缺机会整治6主机、小机的透平油、EH抭燃油的颗粒度未按规定每月化验加强监督,安排整改。7循泵液控蝶阀在75%位置卡涩利用消缺机会整治8主油箱事故放油门一次门在油箱底部并且是全关状态,二、三次门在室外阀门井内未挂禁止操作警告牌,不符合二十五项反措要求,并且该阀门井积水较多,易造成阀门锈蚀损坏。进行整改。9部分管道阀门保温不全,且未包外护板编制整改

14、计划尽早完善10电动葫芦操作手柄没有定位摆放整改11#1楼梯6.9米空调房大门被踢坏,里面地面设备积有很多煤粉,卫生状况差进行整改12设备巡检内容不够细化进一步完善13未按直流技术监督要求进行蓄电池组20%的核对性放电试验按技术监督规程要求整改14部分电气设备无标识,如:有的屏、柜,就地一些小的电源控制箱、照明箱等完善15未按电气五项技术监督要求分类管理试验检验报告按电气五项技术监督要求分类管理试验检验报告166KV各配电间均存在未封闭的情况,与外部空气对流,对节能和防尘都有影响。需要整改17燃运就地控制箱内积粉现象严重,有的就地控制箱门打开后未及时关。清扫及整改18#1机组直流配电间房顶漏水

15、需要整改19DCS保护、联锁投退管理有待加强。DCS保护、联锁投退单和信号强制投退单填写不规范,存在项目填写不全、没有执行的具体内容,如强制点名及信号值,联锁投退逻辑位置及变动值等。建议规范投退单的填写20近期磨煤机漏粉严重,#1、#2机组电缆层积灰严重,电子间柜内卡件积灰较多。需对电缆层定期进行温度测量,并在磨煤机缺陷消除后,对电缆层进行彻底清扫,防止电缆着火。同时利用停机机会,对卡件进行必要的清灰,确保运行正常。21#1炉分离器储水罐液位1变送器三阀组接头、分离器储水罐液位3排污门漏点较大,由于一次门关闭不严,现不能处理。观察排污门泄漏情况,如泄漏有所增大,影响安全,建议进行带压堵漏。二、

16、景德镇区域情况 一、安全管理方面序号有待改进的地方改 进 建 议1安全管理网络未及时更新尽快完善2管理人员加强安全学习进行整改3加强工作票管理,防止以联系单代替工作票加强监督4防寒防冻的措施没有实施尽快实施5建议对报废机组设置简易围栏进行有效隔离进行整改6热工保护定值管理不规范。热控保护定值只有2008版,没有按照要求进行及时修订。尽快进行修订7DCS保护、联锁投退管理不规范。没有保护、联锁投退的记录。建立保护、联锁投退记录8DCS系统应急预案有待细化。#3、#4、#5机组DCS系统运行时间长,存在不同的老化现象,为保证机组关停前DCS系统的正常运行,应制定一些适应于实际的DCS系统服务器、D

17、PU故障等的具体方案。建立有针对性的DCS系统应急预案二、现场设备及文明生产方面序号有待改进的地方改 进 建 议1锅炉房沟盖板不全进行完善2制粉系统渗油点较多加强设备整治34炉送风机出口风道异声大加强分析,尽快处理4#5机油质不合格,#3机油质也有不合格的现象,油质报告不全加强监督,安排整改5#4机右侧中调门只能开到60%利用消缺机会整治6个别阀门管道保温和铁皮检修修拆除后没有及时恢复进行恢复。7保护定值管理不规范及时修订、发布8DCS系统应急预案有待细化进行细化9部分电气设备无标识或标识不清,如:有的屏、柜,就地小控制箱、照明箱等完善10今年未对照电科院技术监督考核细则来开展技术监督内审自查

18、工作尽快开展11部分电气设备无标识或标识不清,如:有的屏、柜,就地小控制箱、照明箱等完善12电科院技术监督检查项目:馈线屏直流断路器没做试验。尽快闭环13励磁系统的反事故措施编制不全完善14运行规程中并网发电厂检查项目应增加对励磁系统的检查项目,防止励磁工作方式不正确引起跳机。完善15在未在80%额定直流电压下带开关做保护装置整组跳闸试验。需要整改16#5炉仪表保温箱内杂物较多,需要及时进行清理,以恢复保温设施的正常运行。进行清理和恢复三、贵溪区域情况 一、安全管理方面序号有待改进的地方改 进 建 议1脱硫区域小电机未接地进行整改2脱硫机壳及外护板腐蚀严重择机更换3化学制水车间压力表大部分过期

19、及时校验4防寒防冻措施没有实施尽快实施5脱硫DCS系统保护定值已进行修订,但未放置到现场脱硫电子间。尽快补充6热控技术监督规程还是06版,没有进行及时修订。尽快组织修订二、现场设备及文明生产方面序号有待改进的地方改 进 建 议1制粉系统零米粉尘较多研究方案,尽早整治2灭火器消防箱内有异物加强监督3汽轮机、小机透平油和EH油质颗粒度超标加强监督,安排整改4二季度两台机汽水品质不合格加强开机前冲洗,加强排污5到冷却塔、循泵房道路不通畅,冷却塔周围有许多木板、塑料布等垃圾较多进行整改6废水酸碱罐区洗眼器喷头遗失补齐7排泥泵房屋顶漏水修补8脱硫DCS系统保护定值及时修订及审批下发尽快修订及审核发布9脱

20、硫DCS电子间内天花板漏水修补10#6机发变组保护B屏存在三根电缆进同一端子情况,易造成电缆虚接,不满足相关规程的要求建议利用停#6机的机会整改11运行规程无#04高备变一、二次设备和贵铜线保护的内容立即修编12部分电气设备无标识尽快完善13部分区域消防器材过期,有的灭火器无生产日期。如:6KV VI段干粉灭火器的生产日期是2005年8月22日,有效期是2008年8月22日,早已过期。#6炉电梯边消防水箱内冲水管已损坏需要整改14网控MCCI、II柜未封堵需要整改15燃运就地控制箱内积粉现象严重,有的就地控制箱门打开后未及时关及时清扫16尽快建立全厂PT一次保险配置台帐,现场无一定数量的一次保

21、险尽快完善17DCS保护、联锁未恢复统计不全。点检周报、月报中只有强制点的统计,对于部分温度定值的临时修改、逻辑的临时改动并且还未恢复的没有做统计。建议增加统计18脱硫DCS电子间内天花板漏水,影响下方的脱硫DCS公用柜。尽快检查、修复19#6脱硫增压风机静叶调节波动大,虽经过多次检查处理,仍未解决。尽快研究处理四、分电公司情况 一、现场设备及文明生产方面序号有待改进的地方改 进 建 议1部分灭火器已过期尽快更换2部分水消防箱玻璃门缺损,部分消防带未按规定悬挂修复及完善3进一步加强特种工种执证上岗的管理工作及时复检4加强工作票管理,防止以联系单代替工作票加强监督5并网安评整改不完全逐条核对,尽

22、快整改落实6防寒防冻措施没有实施尽快实施7热工专业资料归档不齐全,分类摆放不规范,查找不便。建议规范化资料归档,并定期进行检查8热工保护定值部分修订不及时。只进行了#9机组保护定值的修订,#7、#8机组保护定值只有2008版,没有进行及时修订。及时进行修订9热工技术监督的年度计划不够细致,没有分解到季度,今年电科院的自动扰动试验报告只有3份,与要求缺少较多。尽快补做自动扰动试验二、现场设备及文明生产方面1消除锅炉一次密封及外置床泄漏点利用等级检修机会尽快整治2设备渗水、渗油点较多及时整治3设备标识牌不完善进一步完善4输煤栈桥积煤较多及时清理5#9机#2轴承X向轴振偏大, #9机喷油试验电磁阀利

23、用停机机会更换,使得喷油试验正常进行专业分析,择机处理6#8机#3轴承X、Y向轴振偏大进行专业分析,择机处理7化水系统水泵机械密封漏水现象比较普遍,也没有采取引水措施,影响文明生产整改8#8机低加疏水泵运行不正常,管道振动很大,影响低加水位进行专业分析,择机处理9酸碱罐区花岗岩砖间缝隙没有封堵好完善10酸碱罐区洗眼器部件不全,起不到作用补齐11化水区域杂物较多(如架子料、塑料管等),电缆沟无盖板,酸碱罐区卫生不好完善及清理12#9机加药泵房炉内加药底座积水各油杂物较多,高旁油站底座较脏清理13#8机低加疏水泵坑积水保温等杂物较多清理14热工专业资料归档不齐全完善15热工保护定值部分修订不及时进

24、行整改16热工专业管理制度未及时修订尽快修订及审核发布172010年电科院1月和6月份的技术监督整改项目未落实。尽快落实整改18#9高厂变更换新的变压器后,一次设备台帐未更换尽快开展19部分就地消防设施损坏及时修复20需进一步加强继电保护定值管理工作,保护定值每年应更新一次,如:#7机厂用电定值还是06版的,#9机厂用电定值是08版的。尽快整改21防止异物进入发电机内、防止内冷水路堵塞或泄漏等技术措施、继电保护“防三误”措施等未履行审核程序,有的措施需进一步完善。完善22现场部分电气设备无标识或标识不清,如:#8炉零米的设备,有的屏、柜,就地小控制箱、照明箱等完善23经检查并网安全性评价专家组

25、整改意见落实情况表中有的项目未完成或部分未完成,表中又注明已完成需逐条核实整改24热工联锁、保护投退单管理较好,但少量投退单投退步骤中没有注明投退点名或逻辑块号,不利于恢复操作。另外,运行日志中缺少热工联锁、保护投退的记录,不利于运行交接班信息的传递。规范完善25热工DCS逻辑下装记录不全,没有规范、完整的逻辑下装表单,逻辑下装的具体逻辑页、块号等记录不全。规范完善26#9机组TSI转速异常波动现象,经专业分析原因已初步清楚,需要停机进行彻底处理。停机后进行整改27水网程控室内PLC柜、电缆沟封堵不彻底,小动物引起的线路损坏现象较多,需进行彻底封堵。尽快整改五、南昌区域情况 一、现场设备及文明

26、生产方面序号有待改进的地方改 进 建 议1尽快修订安全生产考核条例并发布尽快审批发布2加强国外项目部的应急预案管理尽快编制,明确应对措施3未编制关停机组拆除的安全保障措施尽快制定、完善4未实施防寒防冻措施尽早实施二、现场设备及文明生产方面1维护人员在110KV、#10机作业时未按规定进出加强监督考核2部分道路沟盖板损坏及时修复3完善停运机组的防护工作,如锅炉9米层尽快设置防护警示标识4加强外来车辆进出厂区的管理工作加强监督六、新能源公司情况 一、安全管理方面序号有待改进的地方改 进 建 议1规章制度未按规定要求进行修订尽快修订及审批发布2各风电场工作票有代签现场加强监督、整改3矶山湖风电场工作

27、票负责、许可人存在同一人现象加强监督、整改4矶山湖风电场安全学习记录存在未有日期及未按规定学习的情况加强监督、整改5高边坡巡检道路没装适当的警示防护标识尽快实施6没有编制防寒防冻的措施尽快编制及实施二、现场设备及文明生产方面矶山湖风电场1风电场变压器接地连接不满足可拆卸的规定尽快整改2部分灭火器已过期尽快更换3风电场风筒内控制柜无中文标识进行整改4风电场第13台风机的变压器基础周围回填不到位进行整改5未看到开展主变压器的铁芯和夹件在运行状态下的接地电流检测记录,未制定接地电流定期检测的规定尽快安排检测,制定定期检测规定6未进行氧化锌避雷器带电测试工作尽快安排检测7未进行隔离刀闸、支柱绝缘子的无

28、损探伤,未制定检测计划尽快安排检测,制定定期检测规定8主变保护屏I-8D-11,一个接线端子接入两根电流二次线,线径不一样,容易造成接触不良,松动,有引起电流互开路的危险将两根线分开接入,再用可连端子连片连接,对现场类似情况进行普查整改。9未按要求补做差动保护试验尽快安排进行10定值通知单管理不够认真,保护定值单无执行人签字,无执行日期严格执行定值单管理制度11直流系统各级熔断器、空气开关的定值未按要求定期核对加强直流熔断器和小空开管理,核对空开定值,编制空开分级树形图。12未制定设备定期检修试验计划制定设备定期检验周期表13现场设备台帐不够完善完善设备台帐14并网安评未完成逐条核对,尽快整改

29、落实长(大)岭风电场1风电场变压器接地连接不满足可拆卸的规定尽快整改2风筒内控制柜中文标识有掉落现象进行完善3长(大)岭风电场建议在升压站加装安全距离的醒目标识尽快实施4未进行隔离刀闸、支柱绝缘子的无损探伤,未制定检测计划尽快安排检测,制定定期检测规定5未进行氧化锌避雷器带电测试工作尽快安排检测6没有继电保护用电流互感器10%误差曲线测试报告安排测试,或找到原始测试报告7通信开关电源侧正极未见接地,负极未接压敏电阻按要求整改8蓄电池与保护屏、控制屏在一个小室内,而且使用灯具为无防爆玻璃日光灯,不符合通风、防爆要求加装排风扇,使用防爆灯具9保护试验报告不够规范按继电保护及自动装置校验规程规范试验报告10现场有运行规程,但规程需要修编,大部分只是一些产品说明书内容,现场操作性不强,如缺少保护压板功能说明安排修编运行、检修规程11未见到主变散热风扇定期切换记录完善设备定期倒换制度记录12公司安全生产奖惩办法中要求风电场也制定相应安全生产奖惩办法,但在现场未看到风电场自身的管理办法制定风电场现场安全生产奖惩细则13未制定设备定期检修试验计划制定设备定期检验周期表14现场设备台帐不够完善完善设备台帐15并网安评未完成逐条核对,尽快整改落实16-精品word文档 值得下载 值得拥有-

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