关键控制点管理制度
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1、关键控制点管理制度1.目的 为加强对质量关键控制点的管理,使所要控制的过程始终处于受控状态,以确保稳定地生产合格产品,特制定本制度。 2.范围 适用于公司对关键过程的质量控制。 3.职责 3.1.生产技术部负责关键控制点的管理,编制工艺说明书、安全操作规程等关键控制点管理文件。 3.2.质量部负责为关键控制点编制作业指导书、关键控制点管理制度。 4.工作程序 .工艺文件有特殊要求,对下道工序的加工、操作有重大影响的项目。 .内外部质量信息反馈中出现质量问题较多的薄弱环节。 .工艺说明书; .作业指导书; .关键控制点安全操作规程; .关键控制点管理制度。 .关键控制点的各种控制文件分别由技术部
2、、 质量部负责编制并经其部门负责人批准后实施。 参与关键控制点日常工作的人员主要有:操作者、质检员、机修员、组长、车间主任,其职责分工如下: 操作者熟练掌握操作技能和本工序质量控制方法;明确控制目标,正确测量,认真自检,自做标记并按规定填写原始记录;做好设备的维护保养工作; 发现工序异常,迅速向质管人员报告,请有关部门采取纠正措施。 质检员按作业指导书对控制点进行重点检查,把检查结果及时报告操作者,并做好记录。同时监督检查操作者是否遵守工艺纪律和工序控制要求,并向技术人员报告重要信息。机修员按规定定期对控制点设备进行检查和维护,督促检查设备,及时对设备进行检修和调整,并做好设备维修记录。 组长做好控制点的现场监督、检查和指导,把掌握的质量异常情况及时反馈,研究纠正措施。 车间主任贯彻实施工艺部门下达的工序质量控制文件, 对各类人员进行现场指导,参加控制点的验收和日常检查,负责对异常质量波动的分析和研究纠正措施。 .按关键控制点文件的规定由操作者和班组长进行自检。 .由车间主任组织进行控制点的抽检。 .质检员结合控制点产品进行检查。 .由质量部对控制点组织的抽查。 .每次抽查或检查均应做好记录并作为考核的依据。 .当关键控制点出现异常时,由质量部组织有关人员进行原因分析,并采取纠正措施,消除异常现象。 编制: 审核: 批准:
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