财务资金管理制度

上传人:痛*** 文档编号:130802940 上传时间:2022-08-05 格式:DOCX 页数:7 大小:26.25KB
收藏 版权申诉 举报 下载
财务资金管理制度_第1页
第1页 / 共7页
财务资金管理制度_第2页
第2页 / 共7页
财务资金管理制度_第3页
第3页 / 共7页
资源描述:

《财务资金管理制度》由会员分享,可在线阅读,更多相关《财务资金管理制度(7页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、精品资料,欢迎大家下载!财务资金管理制度1、目的为增强公司财务管理的工作,提升资金有效运营,本着合理、节约的原那么,根据公司财务规章制定的要求,特制定本制度.2、适用范畴现金、银行存款、其他资金3、适用人员各部门、各区域4、管理原那么有关公司资金的一切对外收入、支付和对内调拨事宜统一由公司财务部按方案及流程组织、运筹和控制职能.5、管理细那么5.1账户、现金平安管理5.1.1 银行各资金账户密码统一由一人保管,不可有第二方知晓.5.1.2 现金与存折的存放方式只限保险箱保管,钥匙与密码统一由一人保管,不可有第二方知晓.5.1.3 财务部现金库存限额为5000元,作为日常开支使用.特殊情况须向总

2、经理申请同意后才可执行.5.1.4 支付时以网络银行转账形式提取现金用于支付报销、货款、往来款等,短信口令号的接收人统一财务部负责人或总经理的号码.当日多笔不同的货款,汇总至一笔转账,无需分拆.转账前按以下格式向财务部负责人或总经理报备:*月*日申请提现30000元,分别为:报销费用10000元,货款20000元.5.1.5 因实际经营开展需新开立资金账户的,必须按以下流程执行以上资料仅供参考,如有侵权,留言删除!出纳电子邮件申请=开立区域财务负责人审核总部财务负责人审核二总经理审批区域扫描邮件备案至总部财务负责人及总经理处5.1.6 现金或私人汇款单笔大于或等于二千元以上的支付款项,出纳需提

3、前1天以短信形式向财务负责人和总经理报备.5.1.7 经费用申请流程审批后,超过2000元含2000元的费用,财务部只可以通过转帐或者现付的形式直接支付给供给商及客户,报销人无法提供的,财务部不可以支付.5.1.8 出纳于每周六上午12点发送每周资金账目表?、出纳现金流水帐?至财务负责人、总经理,保证每一笔资金的发生都账账、账实相符.5.1.9 每月31日由总经理、财务负责人、出纳三方同时资金盘点,并在盘点表上签字确认,同时扫描或拍照盘点表发邮件给财务负责人和总经理.5.1.10 次月5日前打印各存析余额,扫描或拍照封面和最后余额一页,连同?每周资金账目表?、出纳现金流水帐?发送给财务负责人和

4、总经理.5.2借款管理5.2.1 已按费用报销流程申请且审批同意执行的费用方可填写借款单.5.2.2 借款流程如下:借款人填写借款单财务主管审核=总经理审批财务出纳支付.5.2.3 财务出纳支出每一笔借款时,必须请借款人签字确认,借款单与现金以同样的保管方式保存.5.2.4 借款在3000元以上的大额借款,借款人需提前一天通知财务部.5.2.5 借款人在公务完毕后五个工作日内到财务部办理结清手续,定期备用金可在年末结清再借.原那么上前款不清后款不借,报销费用时先还借款.;.5.2.6 每年12月31日前,所有借款必须结清,逾期不还的借款,财务部可以一次或分次从工资中扣回.5.3报销管理5.3.

5、1 公司各项费用审批后,才可以执行费用报销.各相关审批范围、时间段如下表:审批范围:审批人审批金额范围审批内容范围审批签字范围总经理5000以下含5千元部门所有费用工程支出部门负责人一财务审核人一总经理审批时间:审核人/审批人审批时间部门负责人、财务审核人、总经理各工作岗位2个工作日内费用报销要求细那么5.3.2.1 费用报销单据必须附有原始单据.原始单据必须符合以下因素:费用发生日期、工程、金额.同时原始单据不得有涂改的痕迹,除伙食费购菜、米、面以外的原始单据都必须加盖销售方的图章.5.3.2.2 费用报销单需相关人员证明核实,证明人附连带责任.同一笔费用不可分拆报销,一经发现,财务有权不予

6、支付,且该笔费用全额由当事人承当.5.3.2.3 报销单传递给财务,由其核对所报销的费用手续是否完整、金额是否正确,并对所审核的单据签字确认.5.3.2.4 当月费用,当月完成申请流程.各店、员工发生的费用必须在发生费用一周内将报销单交至财务部.对超过规定时限的费用报销单财务部一律不予受理,该笔费用全额由当事人承当.5.3.2.5 未按费用申请流程执行却已产生的费用工程,财务有权不予支付.5.3.2.6 审批当事人的各项费用也需按费用报销流程执行,以便财务管理工作.5.3.2.6 财务部审核费用时,对当月已经超出预算的费用,财务部需在报销单上注明“超出本月预算,应在XX月报销,以便到达合理开支

7、,合理运用的目的.5.3.3 特殊费用报销要求5.3.3.1 市内交通费报销:凭正规发票填写“差旅费报销单,员工办公无特殊情况不许打车,如有需要,向总经理请示同意前方可打车.出差人员出差到外地,原那么上只允许乘火车和客车等交通工具.如果确实需要乘坐飞机的须向总经理申请审批,否那么费用白负.5.3.3.2 业务招待费的报销:报销对象为各部门主管级以上员工,发生费用前需经总经理同意后按下表限额接待.报销时原那么上附正规餐饮业效劳发票进行报销.报销单上必须注明招待对象、事由、参加人员.总经理部门经理店长、主管600元/次300元/次200元/次由于接待人员不同对象,超过业务招待费标准级别,上级授权审

8、批如下表:总裁授权总经理授权总经理1000元以上/次部门经理300-500元/次主管会议及沟通会议餐费标准如下表:主管会议餐费标准主管以上外出聚餐餐费40元/次/人50元/次/人5.3.3.3 办公用品的采购由公司人力资源部集中采购,各部门在月末20日前向人力资源部上报次月办公用品需求,由人力资源部统一购置.5.3.3.4 出差油费:各部门人员当天有对外或对公业务的,应提前向人力资源部申请使用公务用车,人力资源部根据各部门业务的缓急、重要程度,合理调度车辆.同时必须作好里程公里登记.由人力资源部根据公里数核查当月所用油费是否合理.5.3.3.5 出差补贴费用标准见下表.注意:出差人员如果已享受

9、该区域接待用餐或共同用餐报销在标准内后,不再享受出差餐补.各餐补在报销差旅费用时以报销形式支付,不在工资表中表达.职务出差城市_中层管理人员及以上基层管理人员行政司机及员级司机、安装人员住宿费元/天餐补元/天住宿费元/天餐补元/天住宿费元/天餐补元/天住宿费元/天餐补元/天省会、直辖市及沿海城市2505018030120306025一般城市20030150201002050155.4.4 费用报销流程图如下:费用报销流程图费用申请人填写?申请表?申请表?发财务审核人邮箱审核财务负责人确认费用金额及是否符合费用预算费用在5000元以下的申请:总经理审批签署财务负责人签署意见后发总经理审批费用在5000元以上的申请:总经理审批签署后,传至部门总裁审批总经理审批签署各部门按已审批申请的工程执行,以报销形式支付费用,特殊情况可填写借款申请先支付.财务负责人根据审批,审核原始报销凭证总经理审批原始报销凭证,交由出纳支付出纳审核单据,支出报销六、本规定由财务部负责解释、修订.七、本规定自公布之日起实施,如有与原规定有冲突之处,以本规定为准.总经理:2021年月曰

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!