内部质量体系审核控制程序

上传人:沈*** 文档编号:128203466 上传时间:2022-08-01 格式:DOC 页数:4 大小:163.50KB
收藏 版权申诉 举报 下载
内部质量体系审核控制程序_第1页
第1页 / 共4页
内部质量体系审核控制程序_第2页
第2页 / 共4页
内部质量体系审核控制程序_第3页
第3页 / 共4页
资源描述:

《内部质量体系审核控制程序》由会员分享,可在线阅读,更多相关《内部质量体系审核控制程序(4页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、文件名称:内部质量体系审核限制程序文件编号:CAG-CX-A-06文件版本:A实施日期:2010-12-20精心整理1 目的验证质量管理体系是否符合AS9100:2009标准和公司建立体系的要求;是否得到有效实施、保持和改良。2 范围适用于本公司内部质量管理体系审核工作的限制。3 职责3.1 管理者代表负责领导内部质量管理体系审核工作。3.2 质量技术部负责编制质量体系内审打算,组织实施审核,编写内审报告。4 流程4.1 审核的筹划4.1.1 审核的范围、准那么、方法、频次和时间间隔:a)审核范围要覆盖本公司质量管理体系的全部部门和AS9100:2009标准的条款要求;b)审核准那么为AS91

2、00:2009标准、适用的法律法规、质量管理体系文件;c)审核方法为集中式审核;d)审核频次通常为每年一次,相邻2次审核时间间隔不超过12个月。当有以下状况时,经管理者代表批准后可以增加审核次数:产生紧要质量事故;顾客有重大投诉并被确认;决策层、内部构造、隶属关系、质量方针和质量目标或产品有较大变动时;总经理认为有必要时;认证机构提出监视审核前。4.1.2 审核员及审核组a)审核员应经培训、考试合格后由总经理聘任;b)审核组一般由28人组成,审核员不得参与本岗位工作的审核。4.1.3 审核要求a)依据审核准那么,对质量管理体系的符合性和有效性进展系统的检查;b)当合同和/或法规有要求时,内部审

3、核应符合相关的要求;c)审核工作具有独立性,不受他人干扰,并有权进入审核范围内任何工作现场;d)依据客观证据,作出公正、精确的判定。4.1.4 审核打算a)每年一季度,质量部依据拟审核的产品及其所涉及的过程和单位的实际状况、重要性和以往的审核结果,编写年度内部审核打算;b)打算中应明确审核目的、审核范围、审核准那么和时间支配、审核组成员等内容;c)打算经总经理或管理者代表批准后由综合部向各单位下发红头文件;d)依据实际须要、经总经理批准的打算外审核活动,其审核程序与打算内的程序要求一样。4.2 审核的打算4.2.1 审核组长应提前与受审核单位领导取得联系,确认现场审核活动相关条件;4.2.2

4、审核组长负责召开审核组预备会议:a)制定审核日程支配表b)驾驭受审核单位所覆盖的质量要求及相应的文件,确定审核方案;c)编写内审检查表,检查表中应明确审核引用文件手册/程序文件等;d)明确审核要求及留意事项。4.2.3 依据实际须要,质量技术部有权对实际审核时间和审核组成员进展适当调整,审核组长的更换应经管理者代表批准。 4.3 审核的实施4.3.1 首次会议a)审核组长主持会议,说明审核目的、范围、审核日程支配及程序等内容。参与会议人员为审核组成员、受审核部门的负责人及其他有关人员; b)受审核部门指派联络人员以确认审核过程并踊跃协作审核组开展工作;c)与会者应签首末次会议签到表。4.3.2

5、 现场审核审核员按审核准那么、审核日程支配表和内部审核检查记录表的内容,通过询问、交谈、查文件、查原始记录以及现场检查,收集证据、填写审核检查记录表,对审核中发觉的问题做出客观、公正的判定。 4.3.3 总结分析和评价a)审核组长召开审核组会议,对受审核部门的审核状况进展总结分析和初步评价;b)对有争议的问题或不符合进展复查验证;c)审核员依据不符合事实填写不合格项报告;d)审核组长提出内审报告;e)审核组与受审核部门领导就审核状况进展沟通,确认审核结果后受审核部门领导在内审报告和不合格项报告上签字; f)不合格项。4.3.4 末次会议a)审核组长主持会议,重申审核目的,介绍现场审核状况,宣读

6、质量管理体系内审报告和不合格项报告,对订正措施的制定与实施提出要求。参与会议人员为审核组成员、受审核部门负责人;b)受审核部门负责人在不合格项报告上签字确认;c)审核组长将内审报告复印件及不合格项报告原件交受审核部门领导;d)保存参会人员签到表。4.3.5 审核组负责整理审核记录,并在审核活动完毕7天内送交质量技术部。4.4 订正措施的制定、实施及跟踪检查4.4.1 受审核部门在收到不合格项报告20个工作日内,分析造成不符合的缘由,制定订正措施及完成期限,经部门负责人签字后交质量技术部。4.4.2 受审核部门在打算的完成期限内,实施订正措施进展整改。4.4.3 质量技术部按打算的完成期限支配内审员跟踪检查订正措施的实施状况及其有效性。4.4.4 内审员将跟踪检查结果填入不合格项报告并交质量技术部。4.5 质量技术部在内部审核工作完毕后,将有关信息进展汇总和分析,形成分析报告并提交管理评审。5 相关文件5.1 记录限制程序6 相关记录6.1 质量体系内审打算6.2 内审报告6.3 不合格项报告6.4 审核日程支配表6.5 内审检查表6.6 会议签到表

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!