XXX年第季度案件防控工作总结

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1、20XX年第一季度案件防控工作总结阿克苏银监分局:根据案件专项治理的有关文件精神,XXX农村信用合作联社在2013年第1季度案防工作中,一是作好2013年的案防工作部署。我社在年初针对2012年各项工作进行了认真总结回顾,及时向你局上报2012年案防工作总结,层层签定了各项责任书;制订2013年相关工作计划,及时传达了自治区联社、银监局有关案防会议精神,使我社2013年的案防有絮开展;二是按照银监局要求,开展了监管评级自评工作;三是落实党风廉政建设及案件防控工作计划工作措施,我社在2013年第1季度全面遵循性审计工作中,将存款滚动式检查、财务会计审计(含股金业务、中间业务)、银行卡业务检查、贷

2、款业务检查、安全保卫、自律监管再监督及后续跟踪检查等多个项目作为第1季度全面遵循性审计的具体内容,制订了2013年第1季度全面遵循性审计检查方案,自2013年2月21日,对XXX信用社、XX信用社、XX信用社及XX信用社等XX家网点信用社进行了现场检查。一、案防工作开展情况 (一)作好2013年的案防工作部署1.年初作好各项工作计划安排2013年第1季度,我社向你局上报了2012年案件防控工作总结(X农信20134号),向自治区联社上报2012年审计工作计划(X农信201312号),2013年党风廉政建设及案件防控工作计划(X农信党20131号),使我社2012年案防工作有计划有步骤的开展。2

3、.层层签定各项目标责任书2013年初,理事长与联社领导班子、网点主任签订了案件防控目标责任书、党风廉政建设目标责任书,联社领导班子与分管科室部门负责人签订了案件防控目标责任书、党风廉政建设目标责任书,科室部门负责人与部门人员、网点负责人与网点人员签订了案件防控目标责任书、党风廉政建设目标责任书。同时,我社还层层签订了优质文明服务工作目标责任书、治理商业贿赂工作目标责任书、安全保卫和反洗钱工作目标责任书、员工“八小时以外”相互监督责任书,同时层层开展9种人排查工作。3.作好案防分析例会工作2013年1月16日,我社开展了2012年第4季度案防分析例会,一是传达了近期发生的案情通报;二是对2012

4、年第4季度案防工作情况进行了通报,三是以2012年第4季度检查发现问题为依据,逐项分析问题成因及整改措施,四是对2013年的案防工作进行了总体计划部暑安排。(二)作好九种人、员工八小时内外的异常行为的排查工作2013年第1季度,我社结合全面遵循审计,与网点员工面对面地进行九种人排查62人次,员工八小内外的异常行为调查62人次,现场向客户发放客户意见调查表23份,我社已将九种人排查、员工八小时内外的异常行为排查,纳入日常审计监督工作之中。(三)强化了全面遵循性审计监督按自治区联社审计要求,结合本社实际工作,我社制订了切实可行的审计计划。我联社自20XX年2月21日至3月31日,历时39天,投入9

5、3个工作日,抽调172本传票、196本登记簿、651份信贷档案,14本卡资料,对XXX信用社、XX信用社、XX等11家信用社开展存款滚动式检查、财务会计审计(含中间业务、股本金)、银行卡业务检查、贷款业务检查、安全保卫、自律再监督及201X年第4季度发现问题的后续跟踪检查等7个项目的全面遵循性审计检查工作。在全面遵循性审计检查前,联社理事长进行了总体部署,监事长进行了具体安排,编制第一季度全面遵循性审计工作方案,此次现场检查,我们发现问题226条。其中存款滚动式检查问题47条、财务会计问题71条、银行卡业务问题24条、安全保卫问题9条,贷款业务方面问题37条,2012年4季度后续跟踪检查,进一

6、步强化审计监督评价作用。此次共对前期检查提出的246条问题,进行后续跟踪检查,确认已整改的问题208条,部分整改的问题38条,无未整改的问题,整改完成率为84.55%。(四)强化线索问题的调查核实工作2013年第1季度,库车县联社不放过任何违规问题线索,强化了线索追查工作。我联社因XX信用社不规范装订传票的问题,成立专项工作组,于201X年1月31日至2月17日,对XX信用社20XX年至2XXX年3月的传票装订不规范情况进行核实,先后核查619册传票的完整性,对暴露出来的传票风险进行调查补救,堵塞风险隐患。因XXX信用社暴露的不良贷款风险问题,我联社于201X年3月2日成立专项清收调查小组,对

7、XXX信用社17笔违规贷款进行调查清收,至201X年第1季度末, 17笔贷款本金已清收完毕,落实了1笔不良贷款债权清收,仅有1笔4235.15元欠息未收回。(五)认真落实四项制度2013年我社进一步强化四项制度的落实工作。2013年第1季度已落实轮岗轮调77人,其中网点主任(副主任)19人,会计主管18人;已落实强制休假89人。(六)强化离任离岗管理2013年第1季度,我社组织多个离任离岗监交小组,对全辖调岗的主任15人进行监交,会计主管17人进行监交管理,并进行离任离岗审计,出具了37份离任离岗审计报告,其中主任(副主任)19人,会计主管18人。(七)强化经济处罚20XX年进一步进行审计责任

8、追究。2013年第1季度先后出违规处罚文件4份,处罚36人次,合计处罚金额11300元,其中主任12人次,会计主管8人次,科员1人次,金库中心负责人处罚1次,其他柜员14人次。二、自查发现的主要问题(一)存款滚动性检查1.预留印鉴管理不规范。2.对账管理部分网点存在操作不规范问题。3.对帐单加盖印鉴与预留印鉴不符。4.存取款传票审核不严。(二)财务会计审计1.未按要求授权。2.部分网点查库不到位。3.日终碰库不规范。4.乌恰信用社发现3笔大额来账户名不符,未发查询查复,将挂账业务进行入账处理。5.多方协议不全。6.部分网点挂失处理存在差错。(三)银行卡、ATM机、POS机等遵循性审计1.银行卡

9、开卡管理需要进一步加强。发现开卡户名不符2笔;开卡申请书填写不完整2笔;开卡资料要素填制不符合要求。2.ATM机管理需要进一步提高。XXX信用社、XX信用社20XX年自助设备差错登记簿未将以前年度未处理完的长款进行过账记录;少量信用社ATM机相关登记簿使用不规范。3.POS机管理执行不到位。XXX信用社、XX信用社未按按月巡查;部分网点信用社未按要求每日打印前一日特约商户对帐单,打印前两日特约商户资金归集明细表,未按要求与特约商户进行银行卡收单业务对账。(四)贷款业务的检查1.农户经济档案管理不严格。2.信贷合同未按要求填制。3.发放贷款前,未对借款人进行征信查询。4.贷款逾期未按要求发送到期

10、贷款通知、逾期贷款催收通知书。(七)2012年检查问题的后续检查此次共对前期检查提出的246条问题,进行后续跟踪检查,确认已整改的问题208条,部分整改的问题38条,无未整改的问题,整改完成率为84.55%。三后期的案防措施1.各网点、职能部门应该结合此次检查问题,进行自我剖析。审计部门应该剖析审计督办存在不足,着手提高审计手段、审计方法,制订好201XX年第2季度审计工作安排;相关职能部门应该通过剖析,查找职能督导的工作重心,促进职能内相关操作流程的建设,指导督办职能内网点问题的整改;网点应该通过检查问题的学习,剖析问题成因,发挥集体智慧,制订切实可行的整改措施,落实好问题的整改工作。1. 进一步强化新核心系统业务操作要点的学习,抓住新核心系统的操作要点,全面规范门柜业务的操作流程,减少操作风险,提高合规操作能力。3全面开展阳光信贷后续教育及回头看活动。一是落实阳光信贷教育,二是落实入户贷款调查工作以上是我社201X年第1季度案件防控工作总结,如有不妥之处,请指正。附件:1.农村合作金融机构案件专项治理大检查发现问题统计表2.农村合作金融机构案件专项治理大检查发现案件统计表3.农村合作金融机构专项治理检查案件责任人处理情况统计表4.农村合作金融机构案件专项治理检查票据违规情况统计表5.农村合作金融机构案件专项治理检查票据违规情况统计表二一XX年四月五日- 8 -

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