认证产品一致性和变更控制程序文件

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1、 .wd.认证产品一致性控制程序1目的对所有已通过认证的生产的产品与型式检验合格的产品的一致性进展控制,使认证产品持续符合认证标准的要求。2适用范围适用于公司所有获得认证的生产的产品与型式检验合格的产品。3职责3.1技术部负责对获证产品生产的技术图样、参数满足与型式检验合格产品的一致性要求。3.2品质部负责产品的形成过程及最终满足一致性规定要求。3.3生产部负责对车间生产过程进展控制,确保与认证产品的一致性。4工作程序4.1产品一致性4.1.1产品一致性的要求4.1.1.1认证产品的铭牌、合格证、使用说明书等上的产品名称、型号规格、各项性能技术参数均应与型式检验报告、认证证书相一致;4.1.1

2、.2认证产品的构造主要涉及安全性能的构造应与型式检验样机相一致;4.1.1.3认证产品所用的材料、关键件应与型式检验时申报并经认证机构所确认的相一致。4.1.2产品一致性的控制4.1.2.1技术部负责有关技术文件的控制,确保文件发放前得到批准及文件使用场所得到有效版本,具体按?文件和资料控制程序?有关规定进展;4.1.2.2品质部负责对进货检验特别是关键件、原材料和过程检验进展严格控制,确保产品符合要求;4.1.2.3所有获证产品的变更未经认证机构批准,不得变更。4.1.3产品一致性的检查4.1.3.1品质部负责除在进货检验、产品生产过程中进展日常监视外,还应在出厂检验时,对产品的名称、型号规

3、格及构造、关键件进展一致性检查。4.2获证产品的变更4.2.1所有获认证证书的产品,如果产品认证发生变更时,应由品质负责人向认证机构提出申请,申报有关资料。认证机构根据变更内容和提供的资料进展审核,确认是否可以变更或需送样检测,变更申请经认证机构批准前方可进展变更。4.2.2图样及设计文件的变更图样及设计文件的变更应按?文件和资料控制程序?有关规定进展。5U._)-r%x0y DM405.相关文件5.16sigma品质网!.d%HyX2.15.15?不合格品控制程序?6sigma品质网.AN( x4P l O5.2?纠正和预防措施控制程序?6.质量记录6.16sigma品质网#VWfg0J%g

4、6sigma品质网*kiye!I6.1 ?进货检验登记表?6.2y%Z aWtl&u8e06sigma品质网30o |#c3q t6.2?纠正和预防措施处理单?6.37O?x3NvD 06.3?例行试验记录表?6.46sigma品质网|5U7X W?成品检验记录表?认证产品的变更控制程序1 目的 对认证产品的关键零部件、元器件、材料和构造的变更实施控制。2 适用范围 本程序适用于认证产品变更的控制和管理。3 职责品质部是认证产品变更控制的归口部门。4 工作程序41 供应商提供的关键元器件和材料,经检验其性能不能满足相关标准要求时,不能投入到认证产品的生产中,由采购部负责办理退货,执行?不合格品

5、控制程序?。42 品质部根据认证产品相关标准设计的产品构造必须在生产过程中得到贯彻执行,保证认证产品与型式检验样品一致。43 品质部及时掌握认证产品相关标准信息使用标准的有效版本,当认证产品标准发生变化时,适时的调整产品构造,使之符合认证规定要求。44 认证产品的生产设备,工艺参数发生变更可能影响到认证产品一致性要求时,由品质部组织相关部门和人员对生产设备、工艺参数进展认可。45 品质部对凡涉及认证产品的变更及时向认证机构申报,由管理者代表审核,总经理批准,提供详细的变更资料。46 认证产品的申请由品质部填写,申请的变更在认证机构批准前方可实施。47 认证标志由品质部进展控制其使用,不得未经认

6、证机构批准就在已实施变更的产品上加贴认证标志。5 相关文件51 认证产品一致性控制程序6 质量记录61消防产品认证变更申请书关键元器件和材料的检验或验证程序1 目的为明确验证的条件、方法和要求,确保未经检验的采购物资能满足使用要求,特制定本程序。2 适用范围适用于采购物资如原材料、关键元器件、零部件、外协件等的验证。3 职责31 品质部、生产部、采购部负责各自职责范围内采购物资的验证。4 工作程序41 采用验证方式的条件:4.1.1公司没有相应的检验手段或方法。4.1.2公司没有相应的检验设备或采用检验的方法不经济。4.1.3没有检验的必要(如零星采购的辅助物资)。42 验证的方法421 公司

7、允许采用的验证方法有:4.2.1.1试装或试用。4.2.1.2验证供方出厂检验记录。4.2.1.3验证供方的合格证、质保书或质保协议。4.2.1.4验证产品的外观、包装。4.2.1.5验证产品的商标或品牌。422 采购物资类别与验证方法的对应:4.2.2.1对于重要物资采用:试装或试用,验证供方出厂检验记录。4.2.2.2对于一般物资允许采用:只验证产品的商标或品牌。4.2.2.3对于辅助物资允许采用;任意一种验证方法。注:采购物资的分类,公司的采购物资分为如下三类。A类-重要物资:直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客投诉的物资。B类一般物资:不影响使用性能或即使稍有影响但可采取措施予

8、以弥补的物资。C类-辅助物资:包装配件及在生产过程中起辅助作用的物资,43 验证的执行和记录要求431 重要物资的验证由品质部进展,需要填写?进货检验登记表?,采用试装或试用的方法时,在试制产品的检验登记表中需注明:某采购物资验证合格,采用验证供方出厂检验记录的方法时,需要对事先规定的技术参数或性能指标进展验证,逐一记录在?进货检验登记表?中。432 一般物资的验证由品质部或资材部进展,需填写?进货检验登记表?433 辅助物资的验证由仓库进展,可填写?进货检验登记表?或直接在入库单据中签名以示验证合格。434 品质部负责编制?验收标准?,明确各类物资的验证方法,授权验证部门和记录要求。5 相关

9、文件51?关键元器件和材料的定期确认检验程序?6 质量记录61进货检验登记表关键元器件和材料的定期确认检验程序1 目的对关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验,保证关键元器件的产品质量持续到达认证产品要求。2 适用范围适用于认证产品的关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验。3 职责31 品质部负责对关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验。4 工作程序41 关键元器件和材料的检验/验证411 对生产购进的关键元器件和材料,仓库保管员核对送货清单确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后,置于待检区、填写?待检单?交给检验员。412 检验员根据?验收标准?进展全数或抽样检验。a仓库保管

10、员根据合格记录或标识办理入库手续;b验证不合格时,检验员在物料上贴不合格标签,按?不合格品控制程序?进展处理。42 关键元器件和材料定期确认检验421 实施的时机a采购的关键元器件和材料批量较大,使用达二分之一时;b库存的关键元器件和材料接近保管期限时。422频次及工程a频次执行?验收标准?的取样规定。b工程执行?验收标准?的检验工程规定。423 委托定期确认检验a供应商(供方)提供的关键元器件和材料材质单内容少于标准要求时,经和供应商协商委托外部检验机构进展定期确认检验。b供应商(供方)提供的关键原材料用于产品制造经我公司定期确认检验存在产品质量问题,在供应商(供方)认可的情况下委托外部检验机构进展定期确认检验。5 相关文件51?关键元器件和材料的检验或验证程序?6 质量记录61进货检验登记表

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