工厂运作流程图

上传人:xt****7 文档编号:119409737 上传时间:2022-07-14 格式:DOC 页数:22 大小:122KB
收藏 版权申诉 举报 下载
工厂运作流程图_第1页
第1页 / 共22页
工厂运作流程图_第2页
第2页 / 共22页
工厂运作流程图_第3页
第3页 / 共22页
资源描述:

《工厂运作流程图》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工厂运作流程图(22页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、报告内容:1.描述公司运作的一般流程2.对质量体系要求的分解图报告目的:1. 熟悉公司一般运作流程(过程)2. 结合我公司实际情况同管理者代表沟通分析,识别我公司的需求,质量管理体系所需的过程及相互关系3. 为(流程)确定我公司的组织架构及界定各部门的职责和相互关系创造条件报告期望: 1. 请给予安排时间沟通!2. 对工作方式如有疑问请提出批示!多谢! 送顾客样板流程图顾客样板需求提出客户跟单提出样板需求核准客户跟单交厂务跟单安排厂务跟单通知相关部门备样板板相关部门备样板并完成检验报告、承认书交厂务跟单厂务跟单取得样板、承认书交客户跟单客户跟单取得样板、承认书传递客户确认起样板作业流程图起样板

2、需求提出核准客户跟单传达厂务跟单安排厂务跟单通知相关部门制作样板板纸样工艺流程及工时制作样板,必要时要求相关部门协助 输出物料用量清单生产、质量类作业指导书等检验样板并出具检验报告、承认书厂务跟单取得样板、承认书交客户跟单客户跟单取得样板、承认书传递客户确认与客户有关过程流程图合约提出标准产品 否 是交期、数量、质量和价格等确认可行性分析 否答复客户 实施起样板作业流程 客户确认 否合约归档签约合约修改解约合约执行 否 否产品交付客户满意度调查客户抱怨处理流程客户抱怨提出填写客户抱怨处理单退客户跟单处理分析原因及责任归属无责任提出改善对策纠正预防措施改善对策评估追踪确认 NO YES改善对策报

3、告提出回复客户结案归档备查客户退货处理流程客户通知客户跟单客户跟单通知厂务跟单通知品管、仓库退货品接收标识并知会客户、厂务跟单开出退货单检验再判定不合格品处理入库提出退货分析处理报告结案供应商评价流程图外购(包)的需求收集供应商资料样品确认供应商现场审核供应商评价 评价方式资格认定等不得向非合格供应商采购批准 不合格合格列入合格供应商清单收集相关信息取消合格供应商资格重新考核评价供应商 合格 不合格外购(包)作业流程外购(包)需求报价议价外购(包)申请采购文件准备批准向供应商发出采购文件NO是否提供材料 否 是领料交期、质量等管制核对文件接收物料采购联络供应商处理检验 不合格合格入库进料检验流

4、程图进料检验计划拟定进料暂收不合格合格依样品文件等检验不合格不合格品处理 合格入库制程检验流程图制程检验计划拟定依生产进度准备样品文件等首件检验不合格 合格不合格自主检验合格制程和成品检验不合格不合格品处理合格入库或送次工序生产提供和服务控制流程图生产计划1. 人员(人力、培训准备)2. 设备准备3. 物料准备4. 文件、样板准备5. 环境要求维护生产准备组织生产进度控制不合格品处理制程改善制程管制产品转移产品入库物料收发流程图物料到厂仓库暂收不合格品处理品管判定 不合格 合格办理入库手续物料领用物料发放办理出库存手续退料品管判定不合格不合格品处理合格不合格品处理流程不合格品发现不合格标识、隔

5、离合约有无规定由客户裁定通知客户会同处理选用、返工、报废特采、退回等质量再判定 不合格合格入库或送次工序纠正预防措施流程图质量异常提出填写纠正和预防措施处理单原因分析责任单位判定纠正预防措施拟订核准纠正预防措施实施纠正预防措施效果确认 NO YES记录存档列入管理评审产品追溯流程图客户提供合同号返查检验报告是否为本厂生产 NO查生产、制程质量管制报告 YES发出纠正和预防措施处理单查材料检验报告研判相关资料预防解决质量问题结案培训流程图职能基准与资格制度规划培训需求调查培训计划的拟定核准内部培训外部培训核准师资、教材、教室等安排外部培训实施实施培训心得报告成效考核记录保存生产设备管制流程图需求

6、申请采购作业验收供应商处理设备外借列册管理保养使用维修 再维修效果确认 NO YES 不再维修报废结案监视和测量装置控制流程图监视和测量装置选用申请核准 NO YES采购退供应商处理等验收不合格合格登记管理校准计划内拟定执行校准停用、报废等不合格判定合格贴合格证使用管理记录保存文件管理流程图文件制、修订审核 NO YES批准NO YES文件管制编号登记旧版文件作废销毁分发与回收原件保存使用部门接收、存档培训实施问题点发现对文件评审内容检讨数据分析流程图识别所需的数据及来源明确收集和提供信息的渠道选用合适的统计技术或其他方法构造合适的指标和模型对方法的应用进行控制明确汇总和分析数据的职责明确信息

7、接受者,输出分析结果利用分析结果证实、评价和改进质量体系记录保存管理评审流程图管理评审情形拟定提出管理评审制定管理评审计划1. 内、外部审核结果2. 客户反馈3. 过程的业绩和产品的符合性4. 纠正和预防措施的状况5. 以往管理评审的跟踪措施6. 可能影响质量体系的变更7. 改进的建议准备资料实施评审不合格项报告提出纠正预防措施提出、批准1. 质量体系及过程有效性2. 与客户有关的产品的改进3. 资源需求管理评审报告措施实施效果追踪、确认结案记录存档内部审核流程图年度审核策划组成审核组检查表及相关事项准备编制内审实施计划实施审核不合项报告提出纠正预防措施提出、批准审核总结报告措施实施效果追踪、确认 NOYES结案记录存档列入管理评审

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

相关资源

更多
正为您匹配相似的精品文档
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!