GMP培训分享---审计技能提升

上传人:仙*** 文档编号:118209938 上传时间:2022-07-11 格式:PPTX 页数:42 大小:2.35MB
收藏 版权申诉 举报 下载
GMP培训分享---审计技能提升_第1页
第1页 / 共42页
GMP培训分享---审计技能提升_第2页
第2页 / 共42页
GMP培训分享---审计技能提升_第3页
第3页 / 共42页
资源描述:

《GMP培训分享---审计技能提升》由会员分享,可在线阅读,更多相关《GMP培训分享---审计技能提升(42页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、提升提升GMPGMP审计技巧及审计注意事项审计技巧及审计注意事项培训分享培训分享质量部齐红质量部齐红20162016年年0707月月1919日日 内容提要内容提要第一部分第一部分 如何提升供应商审如何提升供应商审计水平计水平第二部分第二部分 如何提升如何提升GMPGMP内审内审水平水平第三部分第三部分 审计中注意事项审计中注意事项第一部分 如何提升供应商审计水平 1 1、GMP对供应商审计的要求与解读2、供应商审计的原则3、何时进行供应商现场审计4、如何提高审计质量5、现场审计主要内容1、GMP对供应商审计的要求第255条:质量管理部门应对所有生产用物料的供应商进行质量评估,会同有关部门对主要

2、物料供应商(尤其是生产商)的质量体系进行现场质量审计,并对质量评估不符合要求的供应商行使否决权。第257条:质量管理部门应指定专人负责物料供应商质量评估和现场质量审计,分发经批准的合格供应商名单。被指定的人员应具有相关的法规和专业知识,具有足够的质量评估和现场质量审计的实践经验。1、GMP对供应商审计的要求第258条:现场质量审计应核实供应商资质证明文件和检验报告的真实性,核实是否具备检验条件。应对其人员机构、厂房设施和设备、物料管理、生产工艺流程和生产管理、质量控制实验室的设备、仪器、文件管理等进行检查,以全面评估其质量保证系统。现场质量审计应有报告。2、供应商审计的原则供供应应商商审审计计

3、原原则则由质量管理部门负责实施制订审计周期审计内容预先确定审计报告做为供户档案一部分进行管理 一般要求一般要求 关键的对产品质量有影响的或主要的(包括关键的和用量较大的)供应商需要考虑进行现场的审计。特殊情况特殊情况 如有特殊原因不能执行现场审计,可以通过书面审计的形式来代替现场的审计。国外物料国外物料 从经销商处购买的国外的物料,可购买其他企业的审计报告或自己企业进行审计3、何时进行供应商现场何时进行供应商现场审计审计 首次审计:对新生产商,经销商;新产品;新的生产场地,新的生产线;新的关键设备和工艺变更等。原因审计:重大的质量投诉,如:混批,印刷错误,产品中发现人体毛发,严重的异物混入,微

4、生物污染等;重大的EHS的事故;对某几个质量要素的重点检查。周期审计:按周期进行的审计,并对上一次审计问题所采取的整改措施的确认。4、如何提高供应商审计质量 一个好的审计团队(一个好的审计团队(至少至少QA+QA+物料,最好物料,最好QA+QC+QA+QC+生产生产+物料)物料)充分准备与计划充分准备与计划相关资料的收集和准备相关资料的收集和准备检查表的编制、准确清晰的书面报告检查表的编制、准确清晰的书面报告熟练的现场检查技巧和沟通熟练的现场检查技巧和沟通4、如何提高供应商审计质量-一个好的审计团队一个好的审计团队 审计小组构成:组长1名;组员1-4名;原则:对于审计人员应具有相关的法规和专业

5、知识,经过相关的审计培训,具有足够的质量评估和现场质量审计的实践经验;组长:专业、经验、从事3年以上生产、具有质量管理工作经验,具有药事法规知识及质量评估和现场质量审计的实践经验,接受过相当知识培训。组员:由质量受权人或质量部长指定,从事2年以上相关技术、生产、质量管理和其他管理工作经验,具有一定的质量评估和现场质量审计的实践经验,接受过质量评估和现场质量审计知识的培训。4、如何提高供应商审计质量-完善的工作完善的工作计划计划供应商审计的目的和范围;供应商审计工作计划的内容:供应商审计的依据的文件;供应商审计成员名单及分工情况;进行供应商审计的日期和地点;供应商审计活动的进度日程。供应商审计后

6、的报告出具等。4、如何提升供应商审计水平-审计前的准备工作1.供应商基础信息评估结果;2.最近一次GMP检查的结果和前次现场检查提出的问题、建议及供应商反馈的纠正报告(新增供应商可不提供);3.审计前与供应商的沟通;4.供应商定期评估结果(新增供应商可不提供);5.前次审计至此次审计前供应商供货品种检验不合格项目、批次及后续改进情况;6.与供应商有关的客户投诉信息;7.供方提供的产品出厂检验报告;8.供应商提供的注册批件、工艺简图、质量标准、供应商整改报告等复印件;9.相关部门提出需待供应商现场审计时审核和讨论的问题。4、如何提升供应商审计水平-召开审计预备会议信息沟通与分工结合各类供应商现场

7、审计评估表,分配各个组员审计的基本内容和重点根据物料的分类和属性,应有审计侧重点。根据审计时间安排与组员进行沟通,制定出差时间安排,提前购买来回车票或申请派车单,以及安排住宿。4、如何提升供应商审计水平-首次会议首次会议:组长向供应商宣布审计的目的、参照的依据、范围,并与供应商商定现场审计工作实施计划(审计路线、审计时间、总结会召开),特殊情况下因供应商内部技术保密等原因,可酌情调整审计范围并在审计报告中注明。4、如何提升供应商审计水平-现场审计 审计小组各成员根据预备会议确定的审计内容及分工进行检查,通过与关键人员面谈、提问、现场观察、随机抽查、查阅资料、文件、记录等方法,从软件、硬件等方面

8、系统检查供应商质量体系运行情况,并及时做好审核记录。4、如何提升供应商审计水平-缺陷项及复审 审核发现的缺陷项目应有充分、明确的证据支持,并得到供应商陪同审核人员的确认,如果审核过程中双方对问题存在分歧或不确定,可在末次会议中讨论确认。对于复审的,审计小组对前次供应商审计问题整改情况予以确认,对供货期间退货产品的处理情况予以确认,对使用过程中出现的物料信息反馈整改情况予以确认,并在审计报告中记录4、如何提升供应商审计水平-末次会议审计活动结束后审计小组成员进行组内审核沟通,由组长汇总各成员发现的缺陷,并对缺陷进行分类,若证据还不够充分、不足以确认是否构成不符合项、但可能会造成不良后果的事实,可

9、形成建议项。由组长向供应商提出发现的缺陷、建议,组员补充,内容包括:事实/结果(发现区域、时间、人员、发生的现象或结果)、程度/频率、关联文件等)。5、现场审核-主要内容(1)(1)供应商的资质证明文件的真实性;(核实原件)(2)质量保证系统:如变更,偏差,供应商管理,纠正和预防措施管理,自检,年度质量回顾,客户投诉等;(3)人员机构:如人员资质,培训,卫生等;(4)厂房设施和设备:如厂房、设施和设备的验证以及再验证,设备和生产区域的清洁及消毒,环境监测,水系统监测,虫害控制,厂房设施和设备的维护保养;(5)生产工艺流程和生产管理:如生产工艺验证、清洁验证,生产的中间过程控制,生产批记录、批生

10、产的均一性、产品的可追溯性,母液或粗品的再利用,失败批次的处理,返工处理,废料处理等;5、现场审核-主要内容(2)(6)质量控制:如实验室设备、仪器的确认、使用记录,分析方法的验证,实验结果超标的处理,检验记录,试剂和标准品的管理,核实检验报告的真实性,核实是否具备检验条件,物料和成品的质量标准及放行系统等;(核实检验条件及报告的真实性)(7)物料管理:如库房管理,物料标识,取样,不合格物料管理等;(8)文件系统:如操作规程管理系统,记录系统等 (9)对于现场审计所发现的重要问题,可以要求供应商限期整改并提供书面的整改报告,并确认整改报告是否符合要求。5、现场审核-包装供应商(1)内包装材料内

11、包装材料(1)应重点对材质供应商的选择与质量保证、关键项目的质量控制;(2)设备/设施的先进性和维护保养;加工能力;工艺卫生/人员卫生/环境卫生控制;(3)检测/监测/监控措施、过程控制;(4)防混淆/防差错/防污染措施、润滑剂/清洗剂/其它工艺助剂对产品影响的控制(5)仓储/运输管理、与药品直接接触的食用油墨管理等;(6)记录/凭证追溯性。5、现场审核-包装供应商(2)印刷性包装材料印刷性包装材料(1)印刷版本管理(制版、校对、批准、存放、发放、领用、收回、废弃、登记);(2)印刷设备的符合性、先进性、生产效率,关键过程监控点及记录;(3)客户投诉处理文件/记录,CAPA体系,关键供应商管理

12、,SOP体系文件,不合格品处理;(4)关键过程控制点的首检、过程检、末检及复核确认操作,现场定置管理,状态标识管理,油墨管理,仓储管理等;防止混淆;(5)电子监管码管理(保管、转移、领用、销毁等)。第二部分 如何提升GMP内审水平1 1、GMPGMP对内部审计的要求;对内部审计的要求;2 2、内审的目的、频率和、内审的目的、频率和SOPSOP的建立;的建立;3 3、如何提高内审的水平、如何提高内审的水平4 4、自查关注点示例、自查关注点示例5 5、总结、总结1、GMP对内部审计的要求 第306306条:质量管理部门应当定期组织对企业进行自检,监控本规范的实施情况,评估企业是否符合本规范要求,并

13、提出必要的纠正和预防措施。第307307条:自检应当有计划,对机构与人员、厂房与设施、设备、物料与产品、确认与验证、文件管理、生产管理、质量控制与质量保证、委托生产与委托检验、产品发运与召回等项目定期进行检查。1、GMP对内部审计的要求 第308308条:应当由企业指定人员进行独立、系统、全面的自检,也可由外部人员或专家进行独立的 质量审计。第309309条:自检应当有记录。自检完成后应当有自检报告,内容至少包括自检过程中观察到的所有情况、评价的结论以及提出纠正和预防措施的建议。自检情况应当报告企业高层管理人员。2、内审的目的、频率和SOP的建立 目的:自检(或内审)是一个有效的企业内部管理工

14、具,可用来评估企业GMP符合程度。通过自检,可达到自我诊断、自我提高、纠正预防的目的。注意点:通常药监部门的审计人员不会要求企业提供自检报告,即使看了企业的自检报告,也不会将企业自己所发现的问题列入其检查报告中。自检频次要根据受检区域或部门GMP符合性状态来确定,可以每年1-2次。根据不同的需要,可在计划外追加额外的检查,如:重大的偏差、投诉、检查中发现严重问题等2、内审的目的、频率和SOP的建立 自检SOP程序目的、范围、步骤、频率、自检人员组成、问题(缺陷)分类或性质定义等进行描述。自检人资格要求;自检要求、自检计划(计划时间、检查部门(产品)、检查小组成员名单等),报告、整改要求等。自检

15、要求自检人员与被检查部门最好没有隶属关系,确保自检人员能够做出独立、客观的评价。自检人员要有一定的实际工作经验,并至少经过审计入门知识培训,自检人员应保持客观性。如果有条件,也可聘请外部的专家进行独立检查。3、如何提高内审的水平自检的准备 召集自检小组成员开预备会。收集历史信息,如偏差、变更、投诉、以往的自检报告等。讨论自检重点,准备检查清单(删减或增加)。制定本次自检日程安排并及时通知被检查部门。3、如何提高内审的水平首次会议与现场检查 自检组长应向被检查方代表介绍自检组成员、自检目的、自检品种和剂型、日程安排及询问有何问题。检查可以从现场检查开始,通过现场观察、审阅相关的批生产记录、SOP

16、、质量标准和各种记录、台帐、询问等方式了解被检查方的GMP符合性情况,上次检查所发现的问题应进行跟踪,检查整改完成情况。现场通常按生产流程来查,文件通常按系统板块来查。3、如何提高内审的水平小结与末次会议 每天结束或检查结束前,自检小组应召开内部会议,各检查员将所观察到的问题(缺陷)汇总到自检组长处,并对这些问题的判断及其性质进行讨论。在末次会议上,自检组长向被检查方代表说明所发现问题的内容及改进建议。如果时间允许的话,可准备一份书面的报告草稿,帮助被检查方清楚地理解所存在的问题。被检查方对问题内容有异议时,可以对其进行解释、补充说明并提供证据。3、如何提高内审的水平报告、建议与整改 自检结束

17、后,自检组长应在规定的时间内尽快完成正式自检报告,列出所发现的问题,如有必要,可对这些问题进行定性,例如(关键、主要、次要和建议)。在自检报告中,可以提出整改建议,并明确要求被检查方在收到自检报告后应在规定的时间内及时反馈整改计划。向管理层报告自检结果并提出建议。审核被检查部门的整改计划。跟踪整改措施。4、审计关注点示例-通用要求生产工艺的一致性1.根据注册批准的生产工艺来制定工艺规程;2.根据工艺规程来制定批生产记录;3.研发小试报告与中试报告要支持工艺规程和批生产记录;4.工艺验证输入结果必须跟注册批准的工艺一致;4、审计关注点示例-通用要求批生产记录 符合性与研发报告、工艺验证、工艺规程

18、、注册批准的工艺的符合性。真实性科学、合理、符合逻辑。完整性完整性。例如:批记录审核放行单、批包装记录、物料平衡表受控发放。可追溯性批记录中记录内容可追溯,若存在偏差要与偏差报告号相链接。规范性批记录填写规范。4、审计关注点示例-无菌产品 人员的无菌意识:行为、更衣、操作等;微生物、内毒素的控制:原辅料、工器具、中间贮存等;环境设施的无菌保障:涉及、确认、日常监控、维护;验证管理:灭菌效果、消毒剂、培养基灌装、控制水平等4、审计关注点示例-固体制剂 配料制粒干燥总混压片包装;关键点的生产过程控制;交叉污染(关键点、特殊产品、共线等);工艺验证与清洁验证;质量控制的可靠性。5、总结改进 提升内审

19、水平的重要因素?最重要的因素是内审人员的能力与水平,特别是组长的地位。如何提升内审人员的能力及水平?得到审计专业培训和持续的能力提升、不断学习、与时俱进、从每一个审计中学习,经验永远是基础,不管是操作经验还是审计经验。如何做才能将内审受到被审核单位的真正欢迎?内审能真正帮助他,能帮助他们识别出存在的关键缺陷与主要缺陷,才会受到真正的欢迎。5、总结改进 完善供应商管理规程(1)审计前准备工作应增加:供应商基础信息评估结果;最近一次GMP检查的结果和前次现场检查提出的问题;前次审计至此次审计前供应商供货品种检验不合格项目、批次及后续改进情况;(2)对于复审的,审计小组对前次供应商审计问题整改情况予

20、以确认,对供货期间退货产品的处理情况予以确认,对使用过程中出现的物料信息反馈整改情况予以确认,并在审计报告中记录。(3)现场审计时:应与原件核对供应商的资质证明文件的真实性;核实检验条件及报告的真实性。(4)印刷性包装材料-印刷版本管理(制版、校对、批准、存放、发放、领用、收回、废弃、登记)及监管码的管理(监管码的转移、领用、使用、销毁等)。5、总结改进 完善内审管理规程(1)自检的准备增加收集历史信息,如偏差、变更、投诉、以往的自检报告等。讨论自检重点,准备检查清单(删减或增加)。制定本次自检日程安排并及时通知被检查部门。(2)内审结束后,内审员要审核被整改部门的整改计划。(3)外审的整改项

21、,整改完成后要对整改涉及的直接相关人员进行培训,便于下次外审检查时知晓。第三部分第三部分 内内审过程中的注意事项审过程中的注意事项1.内审前各小组要熟悉检查表的内容及要检查的范围;2.内审小组长要召开小组会议,明确内审职责与分工;3.内审组与被审核部门沟通审核区域、时间及准备相关资料;4.内审员应明确知道内审检查过程中应填写的记录及要求(过程记录单);5.内审小组审核当天应汇总审核的情况,尽量完成内审记录(如内审检查表及过程检查记录)的填写及整改建议项的汇总;6.内审检查表的具体填写要求(内审检查表);第三部分第三部分 内审过程中的注意事项内审过程中的注意事项 7.内审员在内审过程中应安排好工作认真检查,完整的填写记录,汇总出整改建议项;8.内审过程中涉及的所有记录按要求填写,不符合规定不能归档。现有内审员现有内审员GMPGMP内审内审员员名单名单 (2121人):人):杜保民、董洪彪、孟春玲、邓翀、方胜、李轶、姜琳、齐红、马威、吴杰、裴欢、王晓峰、张丽梅、张敏、刘炜、石海清、孙玉凤、宋建刚、党秀、马艳香、李聪颖感谢各位内审员配合与支持!

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!