耗材管理制度

上传人:kfc****60 文档编号:114396013 上传时间:2022-06-28 格式:DOC 页数:17 大小:28.50KB
收藏 版权申诉 举报 下载
耗材管理制度_第1页
第1页 / 共17页
耗材管理制度_第2页
第2页 / 共17页
耗材管理制度_第3页
第3页 / 共17页
资源描述:

《耗材管理制度》由会员分享,可在线阅读,更多相关《耗材管理制度(17页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、 医疗设备、医用耗材管理制度购置规定:1、使用科室必须提出书面申请,包括所需产品型号、产地、技术参数和申请购置设备经济效益预测。2、使用科室申请后,医院召集医疗设备论证评估委员会进行可行性论证后,由药械科进行市场调查,报招标小组,采取公开、公正、公平招标形式,选购性能良好价格适宜仪器设备。验收规定:1、设备到货后院领导、药械科、档案室、使用科室等有关科室到场。2、开箱验收设备时各种资料要齐全,否则不予签验收单。3、设备安装调试必须由供方派熟练工程技术人员进行现场调试、培训。4、设备随机资料应收集整理归档。管理规定:1、货到验收合格后办理出入库手续,由财务科负责固定资产帐、总务科负责辅助帐及使用

2、科室卡片帐同时帐、登记。2、使用科室应选派责任心强、技术熟练同志,严格按操作规程使用,凡实习生、进修人员不得单独操作,严禁非医技人员使用3、不能使用设备由本科室提出书面请示,经总务科核实转到财务报废库,每半年进行一次清查上报院领导批示后,按程序办理报废手续。4、因工作需要医疗设备需要长期调整,应及时通知财务科开调拨单、药械科更改帐卡和科室之间相互验收后方可调整。5、设备不经院领导同意,任何科室和个人不得私自外借、拆卸、维修。6、各科设备原则上不能外借,如工作需要在正常工作期间由总务科协调办理互借手续,下班后由总值班协调办理互借手续。互借期间,借方收入除上交医院外,双方各得50%。7、设备效益分

3、析每月一次单机分析,每季一次汇总分析,及时上报院领导。8、固定资产每年盘点一次,做到帐物相符。科室各种医疗设备管理保养规定:1、设备到位后,由总务科会同相关人员安装、验收、调试、培训后办理手续,交使用科室,进行正常运行。2、科室应有专人负责保管、养护。3、设备应建立操作规程、使用和养护记录。各种设备操作人员应经过培训,熟悉设备性能及操作规程后,才能上岗操作。凡实习生、进修人员不得单独操作,严禁非医技人员使用。4、设备用毕,及时复原,擦拭干净,保持清洁,定期由专人进行保养,记录运行情况。5、设备如有异常和故障立即停机,及时报告科室领导及药械科进行维修。非专职维修人员不得擅自拆修。6、如有违犯操作

4、规程,造成设备损坏者,追查当事人责任。 7、上班时接通电源,下班完毕切断电源,下班关好门窗并落锁,严防丢失和被盗。仪器设备维修规定:1、定期巡视临床各科,发现问题及时处理,设备发生故障如需维修时,各科应填写维修申请单后,报告总务科由维修人员及时维修并做好维修记录,保证设备完好率。2、不准搬动仪器,不得随意挪动。操作过程中操作人员不得擅自离开,发现仪器运转异常时,应立即查找原 因,及时排除故障,必要时应请药械科维修人员协助,严禁带故障和超负荷使用和运转。3、仪器损坏需要修理者,可按规定将维修申请逐项填写清楚,轻便仪器送总务科维修室修理;不宜搬动者,将申请单报总务科,由总务科维修人员签收并注明修复

5、日期,按时交付使用。 4、各科室使用设备,发生故障时,未经批准,不得将仪器带往外地修。5、各科设备维修费,检测费,原则上由各科室支出。大型设备购置程序: 在医院整体规划前提下,由科室提出书面报告,阐明设备购置依据、相关技术、费用预测、效益分析等,总务科寻价后报设备论证评估委员会,按领导集体重大问题议事规则办理。同意购买时,总务科负责召集证件齐全合法经营企业或生产企业对所购设备进行投标,院内论证评估委员会进行论证、洽谈、议标采购。 医院整体规划科室书面报告总务科寻价上报论证院领导集体研究决定议标采购医疗器械(低值易耗品)购进程序。 各科室所需物品要报计划,填写“医院购置器械申请表”,需要更换由总

6、务科及相关科室同意后报主管院长审批,批准后方可进行购买;需增加器械由主管科室领导批示后,再报主管院长、院长批准后进行购买。一、更换:各科室填写“医院购置器械申请表”药械科核查相关科室确认主管院长审批院长审批优质低价采购交旧领新办理相关手续。二、增加:各科室填写“医院购置器械申请表”主管科室同意主管院长审批院长批准优质低价采购办理出入库手续。医用耗材管理制度:一、医用耗材指医院临床、医技科室用于病人治病所需材料,包括一次性卫生材料、一般卫生材料、化验试剂、胶片、低值易耗品、设备耗材等。二、各科室须严格执行消毒管理办法和安阳市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理办法,凡属医院临床、医技科室所需医用耗

7、材,均由总务科统一采购安阳市集中招标品种,不得以任何借口,任何理由采购使用非中标品种,各使用科室不得自行采购。三、各临床、医技科室本着节约为主原则按需申请领取医用耗材、低值易耗品,领取要以旧领新(旧品收到待报废库,每半年按程序统一处理),新增低值易耗品,使用科室申请,科主任签字后,经主管领导批准,总务科方可采购、发放、执行。四、医用耗材由各科护士长每月30日前填写计划申请单,主任审查签字后报库管,交采购汇总,总务科复核,主管院长批准后,实施采购,库管按规定进行质量验收,逐项填写相关入库验收登记等。五、药品会计按程序办理出入库手续,依照各科计划申报表开具出库单。科室每月上旬定期负责领取,领取人须

8、两人签字后凭出库单由保管发放。六、临床所需特殊医用植入和介入耗材要提前申请,医生详细填写申请单,科主任签字,由药械科审核,交主管院长批准后,从中标品种中采购、使用。七、医院感染管理科应履行对一次性医用耗材采购、管理、使用、回收处理监督检查,对不合格和不规范品种有权禁止购入使用。八、医用购销过程财务结算,原则上一律银行转帐。九、如有违反本文规定,按消毒管理办法、武汉市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理办法、员工手册等有关规定进行处罚。医疗器械、低值易耗品管理制度:一、各科室因工作需要增加或更换低值易耗品时应写出书面申请,报相应科室审核,科总务汇总上报主管院长、院长批准后,统一采购、供应、调配、管

9、理。二、凡购入器械和低值易耗品必须证照齐全,符合规定,按程序办理出入库手续。三、器械、易耗品按性质分类由专人保管,注意通风、防潮,防止损坏丢失。四、失去效能器械由使用科室提出报告,按程序办理报废手续,旧品收到报废库,半年统一处理。五、维修人员坚持巡视临床,有问题及时解决。一次性使用无菌医疗用品及耗材管理制度:一、医院各科室须严格执行消毒管理办法,所用一次性无菌用品及高耗材、检验试剂必须由管理部门统一采购集中招标品种,不得以任何借口、任何理由采购使用非中标品。各使用科室不得自行采购。二、加强管理、规范程序、严格索证、存档,按期签定合同,保证产品质量,确保临床使用定全可靠。三、医院各科室所用品种要

10、计划采购,每月30日前上报到库管,由库管统计交采购员汇总,报总务科、院感办复核,由主管院长批准后实施采购。四、药库必须认真按规定进行质量验收,逐项填写相关入库验收登记表,并查验产品质检报告、每种产品检验合格证、生产日期、消毒灭菌日期及产品失效期,进口一次性无菌医疗用品应有中文标识。五、物品存放于阴凉干燥、通风良好物架上,距地面20,距墙15,不得将包装破损、失效、霉变物品发至使用科室。六、 使用时若发生热原反应、感染或其他异常情况时,应及时留样、取样送检,按规定详细记录并报医院感染管理科、总务科。八、医院发现不合格产品或质量可疑产品时,应立即停用并及时逐级报告当地药品监督管理部门,不得自行退换

11、货处理。七、一次性使用无菌用品使用后,须进行消毒、毁形并按当地卫生行政部门规定进行无害化处理,禁止重复回流市场。八、医院感染管理科应履行对一次性使用无菌医疗用品采购、管理和回收处理监督检查,对不合格和不规范品种有权禁止购入。九、临床科室使用植入和介入高耗材,应及时填写申请表,总务科从集中招标品种中以低价采购,使用科室有特殊要求时应详细填写申请单。十、科室使用前应检查小包装有无破损、失效、产品有无不洁净等。十一、医院发现不合格产品或质量可疑产品时,应立即停用并及时逐级报告当地药品监督管理部门,不得自行退换货处理。附:一次性医用卫材、消毒药械采购程序: 药库保管员根据医院所需,列出一次性医用材料、

12、消毒药械品种目录及一月用量,由采购员汇总制表,院感办、药械科严格审核,报主管院长批准后从统一招标目录中采购。流程:保管员按临床所需列品种目录及用量采购员汇总制表院感办、总务科同意主管院长批准采购。植入、介入高耗材采购程序:一、临床各科室所需植入体内耗材,应及时填写植入、介入医疗器械申请表,由总务科从安阳市集中招标品种目录中以低价采购。二、如使用科室有特殊要求,要详细填写申请表,注明产地、材质等。三、医生填写申请表后,由所在科主任签字,总务科寻价汇总报主管院长审批后采购。一次性医疗用品入库验收制度:一、医疗用品货到后,由仓库保管员通知医院感染科、采购员共同到场核对验收。二、详细填写入库验收单,对

13、品名、规格、数量、生产日期、生产企业许可证号、卫生许可证号、备案凭证号、有效期等进行认真核对填写。三、检查供货单位随货同行所带证件、检验报告是否齐全有效,检验报告中所填批号是否及实物一致,每季上交所有证件存档备案。四、检查大、中、小包装标识是否按规定注明,内外包装标识是否一致。五、如发现不合格产品或证件不全做退货处理。消毒药械管理制度:一、医院感染管理科负责对全院使用消毒灭菌药械进行监督管理,负责对全院消毒灭菌药械购入、储存和使用进行监督、检查和指导,对存在问题及时上报医院感染管理委员会。二、医院必须采购市统一招标品种,任何个人、任何科室不得私自购进非中标品种。三、采购部门应根据临床需要和医院

14、感染管理委员会对消毒灭菌器械选购审定意见进行采购,按照国家有关规定,查验必要证件,监督进货产品质量,并按规定逐项登记验收。四、储存应阴凉、干燥、通风,发出应做到先进先出,避免失效变质。五、使用部门应准确掌握消毒药械使用范围、方法、注意事项,掌握消毒灭菌药剂使用浓度、配制方法、更换时间、影响消毒灭菌效果因素等,发现问题及时报告医院感染科予以解决。总务科赔偿制度:一、工作失职,不负责任,违犯操作规程,致使国家财产损失,根据情节轻重、本人一贯表现,给予批评教育、处分或酌情赔偿。二、 遇有大批器材遗失、霉变、虫蛀时,除及时向领导汇报外,应检查原因,追究责任。报废:一、器材、设备使用到一定年限或因特殊原

15、因不能继续使用者,贵重设备报废必须经过有关人员论证后报主管院长、院长批准后方可报废。二、固定资产报废,按财务相关规定办理。三.财物部门办理有关帐物处理。四、低值易耗品应交旧领新,每半年处理一次。五、固定资产要同时冲帐、卡,以免帐物不符。六、废旧物资处理,交财物科入帐,不得私自赠送或占为己有。七、药品应销毁后点燃或土处理。八、工作中不慎损坏应填写报告,根据情节轻重按不同比例赔偿。九、需要报废、报损时由使用科室提出申请,主管部门、纪检、财务科、专家审核后经主管院长批准后予以报废、报损。十、使用年代过久,不能继续使用物品。不合格产品制度: 凡符合以下条件均称不合格产品,不得购入不合格产品。一、对已被

16、批准生产但上市后出现质量不合乎规定标准。一、三无产品。二、根据检验和监督定为假药或少药。三、弄虚作假,药品所含成分名称及国家药品及卫生部标准或省、自治区、直辖市药品标准规定不符合或以非药品冒充药品、以他种药品冒充此种药品。四、含量不符合药品三级标准规定或超过有效期,或其他不符合药品标准药品。退货制度:一、凡不合格器材要及时退货。二、对不合格器材要逐项登记记录,以待核查。三、对购进量大、中标期限到、有效期到、病人少或季节缘故,要及时调货或退货。报告制度:凡有下述情况,按规定程序报告上级领导:一、凡遇严重工伤、交通事故、大批人中毒、甲类传染病时。二、凡有大水、火、被盗时。三、出现差错,发错器材引起

17、不良后果时。六、损坏、丢失贵重器材、变质过期失效时。七、为满足临床需要需购买新设备、器材时。八、参加院外会议、接受院外任务或出差时。总务科长职责(设备部分):一、在院长领导下,负责本科室行政、业务技术管理,制定工作计划及考核办法并组织实施,经常督促检查、指导,按期总结汇报。二、定期组织科室会议,学习相关法律法规、制度、职责及专业知识学习,提高工作质量并按期考核。三、负责医院设备、计量、器械、卫材等医疗用品计划、采购、供应、管理、维修检查、指导、监督、考核工作。四、监督检查贯彻执行医疗器械管理条例、消毒管理办法、等落实情况。五、经常深入临床,了解、收集药品和医疗器械不良反应,及时提出淘汰药品和器

18、械六、 审核各科室提出设备、器械、耗材计划,组织有关人员做市场调查,汇总、上报领导。做好论证招标工作,对购入设备严格按程序办理。七、密切配合临床,宣传用药知识,督查临床合理用药。八、定期组织检查各科药品,特别是毒、麻、精及放射性药品使用和管理,确保药品质量,发现问题及时纠正处理。九、负责药事委员会日常工作。七、 后勤科考核管理小组及职责:一、组织机构:组长:赵志荣副组长:元英红组员:牛建国 张美凤 张 霞 二、主要职责:1、制定药械科考核目标,督促检查、落实各项制度,使科室工作规范化、制度化。2、检查监督本院药品管理、合理用药情况,制定抗菌药物合理应用细则,确保用药安全有效,防止浪费。3、督促

19、检查各组规章制度落实情况,加强劳动纪律管理,提高服务质量,防止差错事故发生。4、开展好临床药学,建立药师查房制度,协助医师制定合理、安全、有效用药方案。5、在药事会指导和监督下,负责对药品增加和淘汰,审定监督用药计划。6、检查药库、中西药房及医疗器械等物品管理,防止药品丢失、失效、器械损坏等现象发生。7、及时了解库存情况,对中西药房、器械等全面落实量化管理,检查工作每月一次。8、负责各部门工作量统计及工资商定。9、根据各部门工作情况,制定奖惩措施,对库存出现问题提出处理意见和解决办法,上报主管领导批准后进行实施。10、督促有关人员经常深入临床了解和掌握药品供应情况、设备使用情况,征询临床意见,

20、保证服务一体化。11、全科人员必须积极支持、配合考核小组开展各项检查工作,发现问题要及时反映,对阻挠、干扰小组工作人员要严肃处理。设备、器械管理及维修、计量管理人员工作职责一、在科长领导下工作。二、负责全院设备、计量管理、监测、维修、督促保养。三、认真审核设备、器械证件、发票,按规定办理出入库手续,做到帐目清楚,数字准确。四、掌握信息,做好监督保养工作,及时给院领导提供有关资料信息。五、每季度按时完成万元以上设备效益分析和设备完好率上报工作。六、每半年及药库对帐自查,每年十二月对全院医疗设备、器材进行清点,做到帐卡相符,帐物相符。七、每周二次巡视病房,发现问题及时处理,做好记录登记,确保全院设

21、备完好率达标。八、准时对全院计量器具进行监测。九、对申请报废设备和器械认真核实,提出意见,及时上报、按规定处理。十、负责宣传医疗设备、器械新动态及相关法规。十一、协助科长做好本科各项工作及临时交办各项工作。十二、负责本科室微机及设备保养。十三、每月25日前报工作完成情况。采购员职责一、在科长领导下,负责全院药品、器材、一次性卫生材料、消毒药械采购工作。二、加强自身学习,遵纪守法,廉洁自律,拒绝回扣,让利于民。三、坚持从集中联合招标企业采购药品、器材,负责证件审核、存档,把好器材质量关,杜绝采购不合格药品和医疗用品。三、加强资金周转,计划用款,计划采购,避免物品积压和浪费。五、根据药品和耗材使用

22、情况,每月30日前协同保管制定下月采购计划,交科长审核、主管院长批准后按程序办理,不得自行采购。四、对购进器材、一次性医疗用品协同保管员按照入库验收登记各项规定逐项验收核对,发现问题及时解决。五、负责调查了解、收集市场市信息,熟悉掌握购进价格,确保价格符合规定。六、每周巡视各科,随时掌握用药情况,临床所需临时用药应填写新药申请单,科主任签字,经科长、主管院长批准后按程序购进,最多不超过3天。七、负责本科器材宣传及新法规、政策、价格通报。八、每月25日前报工作完成情况。仓库保管员工作职责:一、在科长领导下,负责全院器械、一次性医疗用品、消毒药械保管、供应工作。二、负责仓库药品、物品养护及科学储存

23、,分类存放、定位保管,保持库内通风干燥,以防物品霉变失效。三、负责器械、一次性医疗用品、消毒药械购进计划工作,购进计划内容要详细填写,于每月底交采购员汇总,报科长审查后报主管院长批准购进。四、会同会计每季对库存药品清查一次,半年盘存一次,发现问题及时登记、上报,做到帐物相符。五、严格格遵守库房管理规定,提高安全意识,防火、防盗、防鼠。严禁非工作人员进出库房。六、要认真执行法规,加强责任心,严防三无产品、假冒伪劣物品购入医院,把好验收质量关。七、按出库单发货,原则上不得不开票发物品。未经科长、院领导批准,不准外借物品。八、负责旧物品管理,并有登记以便查询,每月25日前报库存及工作完成情况。九、负责库房卫生、安全及相应科室内勤工作,完成科长交办各种临时性工作。

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!