公司内部质量审核报告书
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文档编号:113307898
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六A15 内部质量审核报告书 共2页 第1页审核日期见内部质量审核计划表审核依据见内部质量审核计划表审核范围见内部质量审核计划表审核组长审核组成员审核概况审核调查了被审核部门/范围对质量有影响的部门/人员的质量活动(见内部质量审核计划表、内部质量审核检查表)。审核中发现的不符合项共 项,其中严重不符合项 项。(见内部质量审核不符合项报告)。不符合项分布(见2页)质量体系运行评价附件:1内部质量审核计划表2内部质量审核检查表3内部质量审核不符合项报告4总结会会议记录管理代表/日期审核组长/日期六A15 内部质量审核报告书 共2页 第2页部门: 编号: 不符合项分布表标准条款号质量体系要素已审核条款打被审核区域发生的不符合项的数量总数被审核区域4.1管理职责4.2质量体系4.3合同评审4.5文件和资料控制4.6采购4.7顾客提供产品的控制4.8产品标识和可追溯性4.9过程控制4.10检验和试验4.11检验、测量和试验设备的控制4.12检验和试验状态4.13不合格品控制4.14纠正和预防措施4.15搬运、贮存、包装、防护和交付4.16质量记录控制4.17内部质量审核4.18培训4.19服务4.20统计技术总 数
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