金蝶K3ERP采购系统应用指南供应商管理应付账款ap

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1、精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有- 金蝶 K/3 ERP 采购管理应用指南 版权声明本书著作权属于金蝶软件(中国)有限公司所有,在未经本公司许可的情况下,任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删,改编,节录,翻译,翻印,改写。金蝶软件(中国)有限公司 2007年 12月前言 ERP(Enterprise Resource Planning)企业资源计划是一种先进的企业管理理念,由美国的 Garter Group Inc公司于 20世纪 90年代初提出,是信息时代企业向国际化发展的更高层的管理模式。ERP致力于在企业管

2、理的各个活动环节中,充分利用现代信息技术建立信息网络系统,对企业经营管理活动中的物流、信息流、资金流、工作流进行集成,实现企业各种资源的优化配置,加快企业对市场的反应速度,提高企业的管理效率和水平,并昀终提高企业的经济效益和竞争能力。几乎所有的企业都面临着这样的问题:进一步降低成本、提供更符合市场需求的商品、更迅速的获取准确的市场信息、生产信息。解决这些问题的重要途径就是进行企业信息化建设.自 2005年以来,由于 ERP概念、应用范围的普及以及 ERP软件价格的降低,ERP已经成为越来越多的中国企业的管理工具。金蝶国际软件集团有限公司始创于 1993年 8月,十多年来,一直专注于 ERP在中

3、国企业的普及和应用工作.在此过程中金蝶公司本身也得到了长足的发展:是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商,是全球软件市场中成长昀快的独立软件厂商之一,是中国软件产业的领导厂商。金蝶公司于 2005年 7月 20日在香港联合交易所主板成功上市,客户遍及亚太地区,包括中国大陆、香港、台湾、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国等国家和地区,总客户数量超过 40万家。在 ERP实施服务支持过程中,我们经常听到这样的反馈:用了一段时间 ERP发现原来设的基础资料不适用了,改起来又实在麻烦,要是一开始就能设置好就省力多啦;我们需要更明确地界定各岗位的职责,所以业务流程想重新整理下,有没有更

4、好的、可以借鉴流程?客户反馈有些业务需求软件无法满足!可是经过仔细分析原来系统已经提供可行的方案,可是我们的用户还不知道。金蝶公司用户手册的内容很丰富、描写很细致,但是要快速找到需要的东西还是有点难。 为了解决上述诸多疑问,我们有了这样的想法:是否可以把 40万客户的经验进行总结提炼并传播给更多的企业呢?本套丛书是金蝶的员工结合广大客户的应用实践经验而编写,目的在于以销售订单、采购订单、生产订单为业务源头,对企业实际业务中的工作流程进行分类,提炼出适用于大多数企业的基本流程、标准流程、常用流程、常用管理方法;以及这些业务需要准备的基础资料和初始数据;并结合金蝶 ERP系统,描述这些流程和管理方

5、法在金蝶 K/3产品中如何实现。通俗的说,本套丛书就是要说明:企业的什么人在什么时候,以什么方式做什么事情,以及在金蝶 K/3中如何应用。本套丛书讲述重点在于对业务应用流程、应用方案的介绍,对 K/3系统的具体操作不做过于详细的说明,相关说明在金蝶 K/3产品的用户手册有较为详尽的介绍.本套丛书共包含七本应用指南,分别是:金蝶 K/3 ERP-基础管理应用指南以 K/3 ERP系统的初始化和系统参数的设置为主线,详细介绍了基础系统的初始化流程、与应用场景结合的系统参数设置和业务系统的初始化,旨在帮助和指导用户进行金蝶 K/3 ERP系统初始化和业务系统初始化的实施。金蝶 K/3 ERP-销售管

6、理应用指南介绍了销售业务中的常用流程及应用,如面向订单生产模式下的销售业务、面向库存生产模式下的销售业务、出口销售业务等;还介绍了特殊的销售业务流程及应用,如成套件销售、商品组合销售、销售退换货业务等。另外对销售环节中的企业内控专题如销售价格管理、信用管理、绩效等内容进行了深入探讨。金蝶 K/3 ERP-采购管理应用指南介绍了一般采购业务、进口采购业务和委外加工采购业务三种常用业务流程和直运采购、长期合同采购、采购退货三种特殊业务流程的处理,并对供应管理和采购价格管理两个专题进行了较深入的探讨。金蝶 K/3 ERP生产数据管理应用指南介绍了 BOM、工艺路线、工程变更、工厂日历等生产数据的基本

7、概念及如何结合 ERP系统进行应用。金蝶 K/3 ERP生产任务管理应用指南分为两部分。第一部分内容为介绍了生产任务管理的目标和主要活动,以及生产组织方式和特点。第二部分包括:系统的介绍 K/3系统提供的有关生产任务管理流程,生产任务的准备、执行、控制和结案的处理功能,联副产品、配置产品处理方案及生产绩效考核报表. 金蝶 K/3 ERP库存管理应用指南介绍了仓库的基本设置及运作,仓存日常出入库、调拨、盘点业务处理的流程,以及库存控制的基本方法方面的内容.金蝶 K/3 ERP存货核算应用指南介绍了企业存货核算基本原理,企业日常经营活动中的外购入库、存货暂估、委外加工、自制入库、销售出库等业务核算

8、处理方式,以及在核算过程中的账务处理。本套丛书读者定位是:企业管理实践活动中的信息化负责人、业务主管,可以了解如何利用信息化手段(主要是 K/3)来帮助企业提升效率,保持或改善企业的竞争优势; ERP系统的实施人员也可以从中了解各类业务在 K/3系统的实现方案.欢迎读者对本书的不足之处多提宝贵意见,通过金蝶分支机构或直接来电 K/3产品事业部需求反馈处理组(0755)26710145反馈给我们,我们期待您给予我们好的建议和意见。目 录 第 1章采购管理系统概述 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.1 1.1采购管理概述 。.

9、。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。1 1。2采购管理目标 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.1 1。2。1 获得所需数量和质量的物料及服务 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.1 1。2。2 以昀优的总成本获取物料及服务 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.2 1。2。3 确保供应商尽可能提供昀好的服务及快速交货 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.2 1.

10、2.4 开发和维持良好的供应商关系 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。2 1。3主要业务活动 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.3 1。3.1 采购活动 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.3 1。3。2 供应商管理 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.3 1。3.3 采购分

11、析 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。3 1。3.4 采购预测与计划 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。4 1.3。5 采购制度与规范 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.4 1。4适用业务角色 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。4 1。5 K/3ERP采购管理系统 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.

12、。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。5 1。5.1 K/3采购管理系统在 K/3 ERP中的位置 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.5 1。5。2 系统标准流程 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。6 1.5。3 系统结构 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。7 1。5.4 与其它系统接口 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。

13、.。.。.。.。7 1。6系统主要功能 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。8 1。6.1 供应商管理 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.8 1.6.2 请购处理 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。8 1.6。3 采购订单处理 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。8 1。6。4 采购结

14、算处理 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.8 1。6.5 采购价格管理 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。9 1.6.6 委外加工处理 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.9 第 2章常用业务类型及应用 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。11 2。1一般采购业务 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.

15、。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.11 2。1。1 请购处理 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.13 2。1。2 采购订单处理 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。13 2。1.3 采购检验处理 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.16 2。1.4 采购入库处理 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.

16、。.。.。.。.。.。.。.。.17 2.1.5 采购结算处理 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。19 2。1。6 采购付款处理 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。22 2。1.7 严格按订单执行控制 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.25 2。1.8 采购统计与分析 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。25 2。2进口业务 .。.。.。.。

17、.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。26 2.2.1 进口需求处理 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。29 2。2.2 进口订单处理 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。29 2.2。3 进口单证处理 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。29 2。2。4 进口检验与收货 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。

18、.。.。.。.。.33 2。2.5 进口付款 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.34 第1章采购管理系统概述采购管理是供应链管理的重要环节。供应链管理系统与生产制造管理系统、财务管理系统、客户关系管理系统一起,构成了企业信息化管理系统的有机体,是提高企业服务水平、降低企业经营成本的必要工具. 1.1采购管理概述采购即是从其它组织或个人处获得组织发展所需要的物料或服务的活动。采购管理(Purchasing Management)是指为保障企业能可靠地、经济地获取这些物料和服务的一系列管理行为。采购成本是企业成本控制

19、中的主体和核心部分。据统计,产品直接材料成本占产品总成本近 80%,降低采购成本,将直接增加企业的利润和价值,有利于企业在市场竞争中赢得优势.同时,合理采购对提高企业竞争能力、降低经营风险也具有极其重要的作用。一方面,科学的采购不仅能降低产品生产成本,而且也是产品质量的保证;另一方面,合理采购能保证经营资金的合理使用和控制,从而以有限的资金有效开展企业的经营活动。随着经济全球化和信息网络技术的高速发展,全球经济运行方式和流通方式产生了巨大变化,企业采购模式也随之不断发展。供应链中各制造商通过外购、外包等采购方式从众多供应商中获取生产原料和生产信息,采购已经从单个企业的采购发展到了供应链上的采购

20、。 1。2采购管理目标采购管理的目标可以简单地概括为以下四个方面:获得所需数量和质量的物料及服务;以昀优的成本获取物品及服务;确保供应商尽可能提供昀好的服务及快速交货;开发和维持良好的供应商关系; 1.2。1获得所需数量和质量的物料及服务提供不间断的物料、供应和服务,以便使整个企业正常运转,是采购管理的昀基本也是昀重要的职能.物料和零部件的缺货会使企业的经营中断,由此可能带来的成本和损失有:固定成本和运营成本的增加;人员闲置导致人力成本的增加;可能导致紧急插单而使生产成本的增加;延迟交货,导致客户服务水平的下降。 1.2.2以昀优的总成本获取物料及服务总的拥有成本包括材料成本、持库成本和采购成

21、本.材料成本是产品昀重要的成本之一,采购价格也是需方与供方博弈的焦点之一。供应商往往会诱使采购人员增加采购批量来降低采购价格,但这同时会带来持库成本的增加和风险的增加.因此,采购人员在采购时,一方面应尽量争取更多的采购折扣,另一方面也应充分评估批量增加可能带来的风险和其它方面的成本。另外,企业采购部门的活动消耗的资金是相当可观的,如采购人员工资、电话费、邮资、办公用品、差旅费以及其它管理费用等等。采购管理应通过流程优化、采用先进的采购方法和技术来提高采购过程的效率和降低采购成本。 1.2。3确保供应商尽可能提供昀好的服务及快速交货为了生产所需的产品或提供服务,每一项物料都要达到一定的质量要求,

22、否则昀终产品或服务将达不到期望的要求或使其产品成本远远超过消费者可以接收的程度。材料质量是影响产品质量的昀重要因素.因产品质量问题可导致成本增加、客户服务水平降低、公司声誉受损甚至是毁灭性的。2006年,震惊全国的齐齐哈尔第二制药厂假药案,就是因为使用了假冒的原材料丙二醇,导致了数人死亡。而该药厂的全部产品被查封。另一方面,采购过程中对质量的要求是由产品本身决定的,采购过程中不应企求采购昀好质量的原材料,因为质量更好,就意味着成本越高。例如,完全没有必要为儿童遥控车采购一枚可以在火箭上使用的螺丝. 1.2.4开发和维持良好的供应商关系供应商的成功,就是我们的成功,这句话一点都不夸张。世界著名的

23、手机生产商爱立信因供应商飞利浦公司的一次火灾事故而昀终不得不退出手机市场。这一事件充分说明了,供应商与客户的关系是休戚相关。不断寻找满足企业要求的供应商,分析供应的能力,在适当的时候选择合适的供应商,并与其达成供需关系是采购部门一项长期任务,其性质好比人体的新陈代谢,是维持企业良性发展的必要条件。维持和发展供应商关系既包括对现有供应商进行考核评审,帮助其提高产品和服务质量,也包括发展与供应商的战略伙伴关系,共享信息,共同降低产品在整个供应链上的成本。 1。3主要业务活动不同规模、不同性质的企业,采购管理的职能不尽相同。对制造企业而言,采购管理的主要业务活动有采购分析、库存控制、预测与计划、供应

24、商管理等等,其中尤以采购活动昀为重要,采购活动是采购管理的核心. 1.3。1采购活动采购活动是采购组织日常活动之一,完整的采购活动包括:获取采购需求挑选合适的供应商;协商采购的条款和条件,包括价格、付款方式等等;下达和跟踪采购订单;根据采购订单接收和检验供应商交货;发票处理及付款。 1。3。2供应商管理供应商管理包括:不断寻找满足企业条件的供应商;供应商评估与考核;供应商资料管理;发展与供应商的战略伙伴关系。 1.3。3采购分析采购分析报告是企业决策的依据,采购分析包括:采购成本分析;采购结构分析;采购价格分析企业采购政策的分析与改进。1。3。4采购预测与计划采购计划是整个企业供应链系统的重要

25、组成部分。采购计划也是供应链系统的入口,及时准确的采购计划,对降低库存、避免出现物料短缺、保证生产的正常进行具有重要意义。采购组织应参与企业运作计划的讨论与制订,并制订相应的采购计划来支持企业销售计划与生产运作计划。 1。3。5采购制度与规范信息系统可以更好地辅助采购制度的执行,但信息系统不能替代采购制度,必要的采购制度,对规范企业采购管理有积极作用。采购规范包括:采购管理流程,包括订货流程、收货检验流程、付款流程等等;采购价格管理制度,包括价格资料收集、管理,价格限制等措施与规则; 1.4适用业务角色采购管理活动是由企业内部多个部门协同完成的,主要涉及计划员、采购员、采购经理、应付会计、库管

26、员、质检员等。计划员根据 MRP生成的计划订单,提出采购需求;采购员是采购管理活动中的主要角色,其主要活动有需求确认、供应商开发、采购价格确定、采购订单下达、采购订单执行情况跟进、采购发票核对以及采购过程意外情况的处理。采购经理审批合格供应商、审批采购价格及交易条款、审批采购计划、订单;检查库存周转情况、编制采购预算、检查采购计划、资金计划执行情况等。应付会计核对应付款往来业务、核实付款申请、结算应付款。库管员根据采购订单或原材料检验结果对原材料进行接收;根据材料检验结果和采购部门的退货通知办理供应商退货手续。质检员根据物料规划说明书和检验标准,对供应商供货进行检验,并给出检验结果。1.5 K

27、/3ERP采购管理系统 K/3ERP采购管理系统,是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系统,对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪,实现完善的企业物资供应信息管理。 1.5.1 K/3采购管理系统在 K/3 ERP中的位置 K/3采购管理系统在 K/3ERP中的位置如图 1.1。图 1。1 采购管理系统在 K/3 ERP中的位置1。5.2系统标准流程图 1.2 采购管理系统标准流程- 6 1。5.3系统结构图 1.3 采购管理系统结构图 1.5。4与其它系统接口 与销售系统的

28、接口采购系统的采购订单可以根据销售订单生成从而处理以销定购的业务,采购发票可以根据销售发票生成从而处理直运销售(采购)的业务。 与仓存管理系统的接口采购系统的外购入库单是仓存系统中的一种重要库存交易单据,它会更新相应物料的即时库存。 与存货核算系统的接口采购系统中的外购入库单是进行入库核算的原始依据之一,入库核算之后的入库成本将反填到外购入库单的单价中,核算完成的外购入库单将根据凭证模板生成相应的凭证。 与生产计划管理系统的接口采购订单是 MPS和 MRP的计算预计入库量的一种重要的单据之一,并且主生产计划系统和物料需求计划系统的计划订单可以投放生成采购申请。 与应付系统的接口采购系统中的采购

29、发票可以直接传递到应付系统作为确认应付的依据,费用发票在保存时会传递到应付系统形成其他应付单。 与质量系统的接口采购检验申请单是采购系统与质量系统的纽带,同时,质量系统的检验结果,是采购系统收货或退货的依据。 1。6系统主要功能 K/3采购管理系统以采购管理的目标为系统目标,以采购管理业务流程为主线,提供了集成的采购业务支持,其主要功能包括: 1.6.1供应商管理系统不仅提供了供应商档案管理、供应商供货资料管理等基础资料管理功能,还提供了供应商评估以及供应商供货质量、交期、价格分析功能,帮助企业在选择供应商、制订供应商改善方案时更快速、准确决策。 1。6。2请购处理系统提供 MRP计算生成、配

30、套查询产生、库存缺料分析产生、销售订单下推、手工录入等多种采购需求生成方式,并可按照物料、供应商等信息进行采购需求的灵活合并,满足不同企业对不同业务的采购需求管理要求,同时还可根据设置的供应商供货配额自动生成采购订单,帮助企业有效的规范采购业务。 1.6.3采购订单处理系统提供完整的订单管理功能,支持订单手工和自动关闭方式及采购订单变更管理,帮助企业有效的规范采购订单作业流程,提高采购业务处理效率.同时提供严格的价格管理、订单按比例允收控制等多种控制方式,帮助企业管理人员有效的管理采购业务。 1。6.4采购结算处理系统通过采购发票的钩稽进行发票与入库的匹配来确认入库成本。采购发票可通过采购合同

31、、采购订单、外购入库单关联等多种途径的生成,支持采购发票通过三方关联方式严格取采购订单的价格,实现企业灵活的开票处理及有效的发票管理;同时在采购结算业务中,支持采购发票与入库单据、费用发票之间多种、灵活的钩稽方式,帮助企业准确核算外购入库成本。1。6。5采购价格管理系统可按不同的供应商、不同的有效期间、不同的采购数量、不同的计量单位、不同的币种进行价格管理,同时,系统还提供昀高采购价格控制和采购订单价格反写价格资料等功能,为企业提供有效内部控制工具,帮助企业有效的规范内部管理和控制采购成本。 1.6。6委外加工处理系统提供全面的委外加工作业流程.同时提供委外加工材料核销功能,支持按加工单位或委

32、外生产任务单为核销方式,手工核销、按 BOM核销等核销依据,能灵活快速的对委外加工材料进行核销处理,帮助企业随时掌握委外加工商处的材料结余情况,及时地对委外加工入库成本进行核算,全面管理企业委外加工物资。第2章常用业务类型及应用采购过程强调企业内部各部门之间的协作,更注重企业与外部环境之间的联系,这就要求企业不但需要有完备的信息系统,而且要求采购活动所涉及的各部门之间具有相同的节拍。定义良好的采购流程,可以保障企业采购活动的有序进行。本章主要针对一般采购业务、进口采购业务和委外加工采购业务的特点,以 K/3 ERP系统为支撑,介绍如何设计相应的业务流程,供系统快速实施参考。 2。1一般采购业务

33、对于制造企业,原材料采购,是企业采购活动的昀重要部分.一般采购业务流程,主要是针对企业这部分采购活动而设计的.一般采购业务流程包括需求管理、采购订货、采购检验、采购收货、结算处理和付款处理等活动.此外,为了进一步改进企业采购管理,有必要对采购的效率进行跟踪、分析。图 2.1是K3 ERP系统一般采购业务流程图。图 2。1 一般采购业务流程2。1.1请购处理采购需求来源于企业不同的部门,如计划部、研发部、客户服务环节等等.在企业中,不同的物料,可实施不同的控制策略.对于一般生产用原材料,由于数量大、品种多、需求情况复杂,对这部分原材料,通常使用 MRP计算其采购需求.紧急采购在任何企业都不可避免

34、.紧急采购的出现不但容易产生错误,而且也会给供应商带来负担,导致采购成本的增加。减少紧急采购的方法一方面是制订完善的紧急采购业务流程,如紧急采购需求必须由部门经理审批;另一方面,对信息系统进行持续优化,如调整安全库存、物料的废品率等等,也可以适当地减少紧急采购需求的产生。零星采购,包括研发用料、样板材料采购等,也是日常采购作业的重要组成部分.对零星采购通常进行简化处理或合并采购,以便缩短采购周期和削减采购费用. K/3 ERP系统使用采购申请单处理采购需求。采购申请中包括了需求的物料、数量以及需求时间。采购申请有多种产生方式,包括物料配套查询、MRP自动投放以及手工输入。对制造企业,通过 MR

35、P计算产生采购需求,是一种值得推荐的方式,其主要的优点有: 1、 MRP综合考虑了库存、需求以及还未完全交付的采购订单,不会产生多余的库存积压; 2、 MRP计算时,会根据系统设置的采购提前期等参数,计算采购的时间需求,不会造成需求延迟而影响生产; 3、 MRP计算,会综合考虑材料的替代关系,从而减少了呆滞物料的积压; 4、 MRP利用了计算机的高性能的特点,可在相当短的时间内,处理上万种物料的需求计算,手工处理无法望其项背。在 K/3物料需求计划模块,通过 MRP运算,对于有净需求的外购件系统产生“采购申请类”的计划订单,通过对该计划订单进行投放而产生采购申请单。当然,并不是任何情况都适用于

36、 MRP,对于价值不高的 C类材料,我们也可以直接在采购申请中,使用“库存缺货查询”功能生成采购申请订单.库存缺货查询功能提供“再订货点策略”、“安全库存策略”、“昀低库存策略三种库存控制策略,企业可根据实际情况选择使用.对于零星采购或紧急采购,也可以直接手工新增采购申请单。有关采购申请管理的详细使用说明,请参考K/3V11.0采购管理系统用户手册。 2.1。2采购订单处理采购订货管理是以采购订单为中心的一系列管理活动,主要活动包括采购订单下达、采购订单变更控制、采购订单执行跟踪。2。1.2。1采购订单下达采购订单是企业管理三大订单之一,是采购活动的基准。采购订单是采购交易的协议,是采购交易活

37、动信息传递的媒介。采购订单中记录了所采购物料的名称、规格特性、价格、交期等等. 供应商选择选择合适的供应商是采购订单下达时的首要决策。供应商来源有三种:唯一来源、多种来源和单一来源。唯一来源是指因为技术特点、原材料、地点等因素,只能由一个供应商可以使用。多种来源是指使用一个以上的供应商提供部件.多种来源的优点是,在供应商之间引入竞争,企业可以获得更优惠的价格和更好的服务。单一来源是公司有计划地只选择某一家供应商提供所需要的部件,其目的是发展一种长期的合作伙伴关系.采购订单下达时,一般是从已经通过企业认证的供应商中,选择一家进行采购。对于具有多种来源的物料,也可以根据一定的配额,同时向多家供应商

38、采购。关于供应商管理,请参考 4。1。 确定采购价格采购价格,始终是采购订单的重要因素。采购价格往往是采购员与供应商进行博弈的焦点。采购订单中的采购价格,可以来源于供应商的昀新报价、历史采购单价、昀新采购单价等。另外,为了避免对企业造成重大损失,采购订单往往需要进行昀高限价控制.关于采购价格管理,请参考 4。2。 交货日期订单交货日期是根据采购需求确定的.采购员在下达订单之前,有必要与供应商进行沟通,以保证供应商能在指定的日期完成交货。对于大批量采购,在满足需求的条件下,建议进行分期交付。 K/3 采购订单管理在 K/3系统中,采购订单可以由采购申请单直接生成.生成时,系统自动携采购申请中的物

39、料、数量、交货日期等信息到采购订单中。当该订单的供应商确定后,系统可根据订单中的供应商、物料、数量等信息,自动从价格资料中匹配相应的价格.当所采购材料同时由多家供应商供货时,可使用采购申请中的“按供货比例自动分解生成订单”功能,系统会根据在“采购物料对应表”中维护的供货比例,自动分解生成多张采购订单。采购订单在下达之前,有必要由主管负责人进行审核。K/3支持多级审核,并可以设置采购订单的金额不同时,由不同的人员进行审核。如:当采购订单金额小于 1万元时,采购部经理审核就可以生效,当采购订单金额超过 1万元,必须由总经理审核才能生效。 2.1.2.2采购订单变更控制采购订单变更不可避免,跟踪采购

40、订单的执行,实施订单变更是采购人员的重要职责.采购订单一旦下达,任何对采购订单的变更,都必须通过采购订单变更流程来进行订单的变更。 订单变更原因引起采购订单变更的原因很多,如客户订单变更、工程更改、市场因素以及供应商自身原因等等,都可能导致采购订单的变更。客户订单变更,是所有的企业昀头疼的问题之一,可以说是牵一发而动全身,客户订单变更,会引起生产任务单、采购订单甚至开发设计跟着变。客户订单变更,是采购订单变更的主要原因。工程更改是导致采购订单变更的另一重要原因。工程更改可能会贯穿产品的设计、实现、生产、销售甚至服务的全过程,变更的内容可以是零部件,也可以是生产工艺,工程更改对采购的影响,主要表

41、现在影响所采购物料的规格、数量,如增加或取消某一个零件的采购等等。由于设备或其它方面的原因,计划部门有可能调整生产计划,比如将一个原计划两周以后开工的生产任务单,提前两周开工,这样采购订单势必调整物料的交货期。因市场的原因,某些材料的价格发生涨价或跌价,企业基于降低成本的目换,可能变更采购订单。供应商因生产或其它原因,无法按原订单交货,但供应商可能可以提供与所采购物料规格型号相同的替代物料,或经过沟通,可能变更采购订单。 采购订单变更控制采购订单变更控制,主要是控制采购订单变更产生的原因,这一点非常困难。控制采购订单变更不仅仅是采购部门的事,而必须由企业相关部门相互协调而完成。采购订单变更是有

42、成本的,我们要尽可能减少不必要的变更。另一方面,采购订单的变更又是必须的,一旦采购的现实情况发生了变更,就必须在 ERP系统中实施变更,这样才能保证 MRP计算的准确性.因此,建立并维持一个良好的采购订单变更流程,是保障系统可靠运行的重要措施。 K/3采购订单变更管理在采购订单序时簿,系统提供了采购订单变更功能。注意,只有审核后的订单才可以实施变更。K/3在采购订单单据界面实现了订单的变更。用户可以更改数量、单价、交期等,也可以添加新的分录。在变更采购订单数量时,若当前订单已经生成了下游单据,如采购检验申请单、外购入库单等等,变更后的订单数量不能小于订单的已关联数量。当采购订单中的某些行,不再

43、需要执行时,可以对这些行进行行业务关闭,行业务关闭也可以看作是一种订单变更. K/3支持采购订单变更,不仅仅是保持订单与执行的一致,更重要的是,系统维持着真实的供需信息,生产计划系统在进行 MRP计算时,才能得出更准确的结果。 2。1.2.3采购订单执行跟踪采购管理过程,一个重要的活动,即是对采购过程的跟踪。采购过程跟踪的目的在于,随时掌握订单的进度,并对订单执行过程的风险进行控制。 K/3订单执行过程跟踪主要提供了采购订单执行情况汇总表、采购订单执行情况明细表以及采购订单全程跟踪报表从不同维度跟踪采购订单的执行情况。 采购订单执行情况汇总表采购订单执行情况汇总表是按关键字汇总数据、以综合反映

44、订单执行情况的报表。即可以按物料类别、供应商类别等汇总反映根据不同条件所查询到的汇总数据。所谓执行是指采购订单的实际入库数量。通过与订单数量进行比较,并显示其中差异。它是订单执行管理功能在报表处理的延续,也是对订单执行结果的综合体现。 采购订单执行情况明细表采购订单执行情况明细表是按供应商反映的每张采购订单的详细执行情况,它与汇总表一起,分别从详细和汇总的角度反映订货的入库情况。该报表的生成与采购明细表生成的操作方式一致.采购订单执行情况明细表是对订单执行结果的详细体现,是采购订单执行情况汇总表的有效补充。 采购订单全程跟踪报表采购订单全程跟踪报表对采购入库、开票、付款全过程进行了跟踪,包括数

45、量和金额,并与订单数量进行对比,显示其差异。 2.1。3采购检验处理材料的质量一直是采购管理的一个关键问题。传统意义上的质量意味着满足产品规格.而对于全面质量管理,它的含义已经扩展到企业内部和外部的所有与材料有关的活动。产品设计、请购、订单下达、供应商生产活动中的质量控制、运输与收货等等,都必须树立强烈的质量意识。 K/3 ERP系统在采购检验管理方面,提供了灵活的流程。对于免检物料,可以直接入库。而对于需要检验的物料,必须经过检验员检验后,才可入库。采购检验业务流程如图 2。2所示。采购检验是否检验合格是采购退货采购收货图 2。2 采购检验流程图在仓库收货时,首先应判断材料是否需要检验,若不

46、需要检验,则直接进行入库处理,否则,应先制作采购检验申请单。采购检验申请单可直接由采购订单下推生成,检验员根据采购检验申请单进行检验,并在系统中填写采购检验单.系统将采购检验单的检验结论,自动填写到采购检验申请单中,包括合格数、不合格数、让步接收数等等,仓管员将根据该数量,生成外购入库单,对于检验不合格作退货处理。 2。1。4采购入库处理采购订单交付是采购过程信息流、物流、资金流的交汇点,订单交付,通常意味着物料所有权的转移和企业库存的增加.是否免检否我们知道,库存是提高客户服务水平的一种手段,但同时,库存的增加,也导致了企业成本的增加.采购接收环节,必须严格按采购订单进行执行,方可达到有计划

47、控制库存的目的,这种严格执行,表现在: 严格按订单的交货时间收货严格按订单交货时间交货,要求收货人员在收货时,应对比采购订单,对未到期订单可以作拒收处理。对超期的订单,虽然在系统中未进行严格控制,但可将超期订单纳入供应商绩效考核中。 严格按订单的交货数量收货订单超收会扰乱物料计划、增大库存,甚至产生呆滞物料,一般不赞成订单超收;同样,订单欠收会导致生产中断、客户无法正常交货等等,降低企业客户服务水平。当然,并不是所有的企业都具有严格按订单数量收货的条件,如企业管理水平、行业特点导致订单本身数量不能确定等等。另外,对于一些低价值物料,可以允许适当超收或欠收。 K/3系统可以严格控制订单超收,并对

48、欠收的订单进行预警,也可以通过采购系统选项“订单执行数量允许超过订单数量”和“订单按比例入库”两个参数来控制是否严格控制或允许适当超收或欠收。表 2。1详细地列出了不同选项组合以及系统在控制超收上的处理逻辑。表 2.1 采购订单收货控制订单执行数量允许超过订单数量订单按比例入库系统处理选中选中系统根据物料中设置的超收比例,控制超收数量;根据物料中设置的欠收比例,控制采购订单的行业务关闭。选中未选中允许超收;当入库数量大于等于采购订单数量时,采购订单行业务自动关闭。未选中选中严格按订单执行,不允许超收;根据欠收比例,控制采购订单行业务关闭。未选中未选中严格按订单执行,不允许超收;当入库数量等于采

49、购订单数量时,采购订单行业务自动关闭。在K/3中,采购收货是通过外购入库单实现的。根据图 2。2的流程,如果是免检材料,供应商送货直接收货,这时可以直接由采购订单下推外购入库单,采购订单中的供应商、物料、数量均携带到外购入库单中,如果是非免检材料,收货前还必须进行检验,因此,外购入库单是由采购检验申请单下推生成,下推时,系统携带采购检验申请单中的供应商、物料、合格数量与让步接收数量之和到外购入库单中。外购入库单中的单价,来源于采购订单中的实际不含税单价。新建外购入库单将会增加即时库存,K/3在更新即时库存的时机上,做了灵活处理,系统在初始化时,可以选择是单据审核时更新还是单据保存时更新,不过,

50、出于保证即时库存的准确性,建议选择审核时更新即时库存。关于外购入库更详细的操作说明,请参阅K/3V11。0采购管理系统用户手册。 2.1.5采购结算处理采购发票是财务付款的重要凭据,采购发票处理的重要活动就是核对发票与采购订单和收货单据是否一致。K/3采购发票处理包括的内容有: 2。1.5。1采购发票创建通常,供应商的采购发票应该与送货清单及货物一同交付。采购发票可根据外购入库单的下推生成,此时发票携带外购入库单的物料、数量及订单中的币别、单价、税率、折扣等信息到发票中;采购发票也可直接根据订单下推生成,此时发票中的供应商、币别、物料、单价、数量、折扣等信息全部由订单携带过来,核对收货数量的工

51、作则在发票钩稽时进行。 2.1.5。2发票拆分与合并在企业采购业务中,供应商多次送货一次开票的情况经常出现,如果供应商所开的发票中所对应的送货,跨越了两个会计期间,出于核算的考虑,系统必须在两个期间对该发票进行钩稽。K/3发票的拆分功能,很好地解决了这一矛盾。拆分时,用户在采购发票序时簿中选中一张发票,执行菜单【编辑】【拆分单据】功能,系统将调出该张采购发票的界面。单据的“物料代码”、“日期”等大部分字段均处于不可编辑状态,只增加了一列“拆分数量”为可编辑状态,用户在该字段上直接录入拆分数量并保存即可完成拆分。拆分时,可拆分的数量不能大于发票的关联数量,且以下几种情况不能进行拆分:发票未审核发

52、票已钩稽发票本身是拆分后的子单发票合并是发票拆分的一个逆向操作,即只能对拆分后的发票进行合并,但前提是子单未钩稽且没有关联的下游单据。2。1.5。3采购费用发票采购费用是在产品采购阶段所发生的一切费用,如运杂费,装卸搬运费.采购费用发票是采购费用收款单位开给购货单位的付款凭据,会计部门以此作为付款、记账、纳税的依据,并将该费用记入材料成本.采购费用发票有两种,一种是计入成本,另一种是不计入成本。对工业企业,采购过程发生的费用,均需计入成本,而在商业流通企业则不计入成本,而应计入当期损益。在 K/3费用发票中,可通过“应计成本费用”字段进行标识。对于应计成本费用,在存货核算时,由用户选择按金额还

53、是按数量进行分摊后计入物料成本中.关于费用发票的分摊,请参考金蝶 K/3 V11。0核算管理系统用户手册。对于不计入成本费用,则直接在账务系统进行付款和凭证处理.在 K/3系统中,采购费用发票可以单独存在,也可以与采购发票形成一种依存关系。系统在处理上,提供了两种不同的生成方式: 依附于采购发票的费用发票生成在已保存的采购发票界面上,选择【查看】【费用发票】,系统将调出一张空白的费用发票录入界面,系统自动带入供应商信息、当前采购发票单据号等信息,用户可录入费用明细(费用明细在【系统设置】【基础资料】【公共基础资料】【费用】中进行维护)、金额等信息后保存,即可生成一张依附于该采购发票的费用发票.

54、用户也可以在采购发票序时簿选择一张发票,执行菜单功能【查看】【费用发票】,生成依附于该采购发票的成费用发票。依附于采购发票生成的费用发票,在钩稽时,会自动带到钩稽界面的费用发票页。 手工生成当采购费用发票不依于任何采购发票而独立存在时,用户可以在主控台执行【供应链】【采购管理】【费用发票】【费用发票新增】直接新增一张费用发票。 费用发票维护不管是手工生成的费用发票,还是依附于采购发票生成的费用发票,均可在费用发票序时簿中进行维护。 2.1.5.4采购发票钩稽采购发票钩稽是财务人员确认采购发票中的采购项目是否与入库单一致的一种业务活动,通过钩稽,来建立采购发票(包括费用发票)与入库单之间的对应关

55、系,这种关系是核算入库成本的依据。已钩稽的发票才可以执行入库核算。采购发票钩稽基本操作在采购发票序时簿,执行菜单【编辑】【钩稽】可进入采购发票钩稽界面,如图 2.3。用户可以在该窗口选择需要钩稽的发票、外购入库单、费用发票,当用户核对完物料、数量无误后,点击【钩稽】按钮完成钩稽。图 2。3 采购发票钩稽 钩稽期间钩稽期间即发票钩稽的钩稽所属期间,在钩稽时由系统自动生成,钩稽期间决定了在进行成本核算时,所发生的金额应该记入的会计期间.钩稽期间由发票所属期间和外购入库单所属期间,按表 2。2的逻辑确定。注意,如果需要钩稽以后期间的单据,请将采购管理系统参数“允许钩稽以后期间单据”选中。表 2。2钩

56、稽期间确定以前期 以前期、本期 本期 以前期 以后期 外购入库单期间 本期 以前期、本期 本期 本期 以后期 外购入库单期间 以后期 以前期、本期 采购发票期间 以后期 以后期 采购发票与外购入库单上会期间昀大的一个 自动钩稽当采购发票是由外购入库单生成时,为了提高操作效率,K/3系统对钩稽进行了自动化处理,即在采购发票审核时,自动完成采购发票与相应的外购入库单的钩稽操作。使用自动钩稽时,用户需将采购管理系统参数“与入库单相关联的采购发票钩稽时自动钩稽和“发票审核时自动调用钩稽”选中。 补充钩稽当采购发票已完成了钩稽,这时又有一张与该采购业务相关的费用发票需要与该采购发票一起钩稽时,可以使用系统提供的补充钩稽功能。在采购发票的序时簿执行【编辑】【补充钩稽】菜单功能即可进行补充钩稽.补充钩稽需要满足的条件有: 1、采购发票必须已经钩稽; 2、相应

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