项目交付前综合验收管理制度

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1、 项目交付前综合验收管理制度编制鲁翔日期2013-5-2审核谭志青日期2013-5-4批准伍献忠日期2013-5-6修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人项目交付前综合验收管理制度第一章总那么第一条为强化龙光地产项目工程质量和本钱管理效果,躲避材料与施工工艺偷工减料、偷梁换柱的问题发生,确保工程按期、按质交付使用并符合本钱控制目标,强化内部验收和监视,提升工程管理水平,维护和提高企业品牌形象,特制订本制度。第二条本制度适用于控股公司属下所有项目,未通过项目交付前综合验收的项目不得进入工程结算程序。第三条项目交付前综合验收工作由控股公司工程与采购管理中心牵头组织,控股公司项目交付前综合

2、验收小组参与并负责实施。第二章验收小组第一条控股公司项目交付前综合验收小组成员由控股公司工程与采购管理中心工采工程、采购、有工程处施工建立管理部参与,没有工程处施工建立管理部不需参与、研发设计中心设计设计、本钱管理中心、审计法务室、运营计划、总裁办公室办/运营计划等相关中心职能部门组成各职能部门职责详见附表一,小组人员可根据需要不定期更换或增减。第二条在项目交付前一个月内,由控股公司工程与采购管理中心牵头组织,成立项目交付前综合验收小组,并指定组长。项目交付前综合验收小组在组长的组织下,负责对即将交付或已交付但未办理结算的项目进展综合验收。每个项目交付前综合验收工作完成后,成立的项目交付前综合

3、验收小组随之解散,待下个项目需交付验收前一个月再次组建。第三章验收流程第一条项目所在的各城市房产公司工采工程部负责人,为项目交付前综合验收报验的主责人,其房产公司为主责单位。第二条 项目的过程中验收: 1工程与采购管理中心.工采中心工程管理部根据项目进度,在项目全周期过程中,采用突击检查的方式对结构、砌体、抹灰、防水、外墙淋水、装饰装修等分项工程与材料进展突击抽查项目部需提供检查所需相关资料,检查结果计入该项目工程档案,对未按合同与图纸施工,偷工减料,材料货不对板的项目,发出整改通知单,如整改后仍不达标的工程,后续竣工验收将视具体情况追究相应责任。2工程与采购管理中心.工采中心工程管理部根据施

4、工现场进度情况,对即将大面积开展的各项工序的样板引路工作进展停止点抽检;对大批量进场的甲供、甲定乙购以与乙供等材料进展停止点抽检。总部人员集团人员不能到场进展抽检的,项目部负责保存相关影像与文字资料,并发送至集团工程与采购管理中心工程管理部,集团工程与采购管理中心工程管理部将以上过程检查结果纳入各项目专项工程档案,在项目综合交付验收时,作为综合验收意见的评判依据之一。第三条交付综合验收:项目交付前一个月通知,报验单位需先发送报验申请至甲方项目部,项目部审批完成后报至房产公司工采工程部负责人的主管领导,待其审阅核实并批准后,再由项目部向集团工程与采购管理中心、研发设计中心、总裁办公室总办、运营计

5、划、本钱管理中心和审计法务室发起项目交付综合验收申请纸质的,可以扫描后发至上述各部门,工程与采购管理中心集团工采中心招集召集相关部门成立交付验收小组,项目部需准备好交付综合验收资料,交付综合验收资料包括但不限于招、投标文件、合同、施工过程资料、材料资料材料品牌、台账、样板、竣工图必须是与项目实际完全相符,有施工、监理、建立三方现场工程师与负责人签字并加盖各方公章的内部竣工图、交楼标准、施工单位结算书与相关附件、设计变更、签证与对应的台账含设计变更与签证的审批表等。第四条工程与采购管理中心工程与采购管理中心应在接到项目交付前综合验收申请函也可以是扫描后以电子发送来的之日起7天内,从控股公司工程与

6、采购管理中心工采中心、研发设计中心、本钱管理中心、审计法务室、运营计划、总办总裁办公室中抽调人员成立该工程的项目交付验收综合小组,并指定组长,被抽调作为验收小组的成员,应提前安排好所在岗位的工作,并按照组长的要求开展验收工作。第五条项目交付前综合验收小组对验收内容包括施工X围、变更合理性与验收的重点内容等进展分析后,在对项目现场进展充分查勘与对工程验收资料充分审阅后,应给出内部综合评估并出具书面意见。符合验收标准的,给予通过,并根据检查各项指标得出的分数对施工单位进展定级,对于定级结果纳入采购资源库,做为作为后续使用的重要依据;同时对所检查的问题提出结算应注意的事项。如不符合相关标准或存在质量

7、问题的,验收小组应提出返工或整改意见;如施工结果已无法整改,需综合定级,必要情况下降级接收,但项目交付前综合验收小组需出具相关缺陷依据与判定的结论,最后总结出是否对该施工单位的结算款按合同进展扣款或是索赔。第六条项目部与房产公司应针对交付验收存在的问题催促整改并作交验后,将书面报告送验收小组审批。验收小组对工程的评定意见或对工程整改后的审批意见将作为各施工单位工程结算的依据。第七条 项目交付前综合验收小组完成每次综合验收后,相应的验收过程资料与验收成果一式两份:工程与采购管理中心集团工采中心、承受验收项目部资料室各存档一份。第四章验收内容第一条 验收小组要认真履行自身的职责,依据验收标准,对照

8、招、投议标文件施工竣工图纸、设计变更与工程指令单等的要求,采用全部或抽查方式进展检查,评定其产品质量和施工工艺是否符合标准与图纸要求。第二条验收小组要根据招、投议标文件、竣工图、施工合同、现场样板间封存的材料样板等,检查工程所用的材料是否符合所在项目的分类分档用料标准、设计和招投议标文件要求、合同要求。工程发包单位必须做好对工程发包时指定的各种建筑、装饰材料样板的封存和保管工作,以便验收时能够对照检验。第五章附那么第一条本制度自发布之日起试行。第二条本制度由控股公司工程与采购管理中心负责解释。附件:附件一:各相关中心职责附件二:项目交付前综合验收流程图附件三:项目交付前综合验收申请表附件四:项

9、目交付前综合验收意见表附件一:各相关中心职责各相关中心职责房产公司1、 由项目部组织项目群成员于交付前一个月做好内部验收,并向房产公司工采分管领导提出交付验收申请;2、 由房产公司工采分管领导审核其验收结论是否符合交付验收要求,如符合,那么向集团工采中心发起“项目交付前综合验收申请;3、负责后续对集团综合验收小组所提问题的整改催促,以与结算办理事项。工采中心工程管理部1、牵头组织项目交付综合验收小组。2、施工全周期的过程检查并汇入项目工程档案。3、负责检查现场的施工工艺、施工质量是否符合国家相关规定、标准要求。标准要求。4、协助其他部门进展检查。5、协调、汇总各中心的验收意见,给出最终验收结果

10、。采购管理部1、 核对供给材料的数量、品牌、尺寸是否按合同履行,核对现场使用材料品质是否与封存样板材料一致,给出验收意见。2、依据验收结果对合作单位进展评估、定级。建立管理部参与工程处承建项目的总包工程专项验收,给出验收意见。研发设计中心负责现场施工实际情况与设计变更图纸进展核对,判定现场是否按图纸施工,给出验收意见。本钱管理中心1、对现场签证进展核查。2、根据验收结果,进展本钱测算。运营计划总裁办公室总裁办总1、 核对项目开发是否符合总控计划的时间节点;2、评定项目部与房产公司是否符合节点奖励的条件,或是不符合节点条件的相关处分依据。1、 负责为项目交付综合验收小组工作开展提供提供后勤保障与

11、支持;2、 在项目交付验收检查过程中,对房产公司相关部门、人员和项目综合验收小组成员的工作配合情况进展监视与协调;3、配合交付综合验收意见的发文。审计法务室1、 从相关法律、法规的专业角度对验收结果给出验收意见。2、对项目交付前综合验收小组的验收过程与验收结果进展监视,标准验收工作的实行。3、对验收出现的典型案例进展原因分析小组其它成员配合完成与通报。附件二:项目交付前综合验收流程图项目交付前综合验收流程图项目交付验收小组对现场进展查勘后做出综合评估并出具书面意见。到达验收标准的,给予评定,并提出结算应注意的事项。项目交付验收小组对工程的评定意见作为验收结算依据。交付综合验收工作完成,交付验收

12、小组解散。达不到质量要求、不符合相关标准或未按合同、图纸施工的,项目交付验收小组提出返工或整改意见。项目部与所属房产公司针对验收存在的问题催促整改并作交验后,将书面报告送临时验收小组审批。项目部将房产分管领导审核签字的交付综合验收单也可以是扫描件报送到股份公司工采中心电子需发送至工采、设计、本钱、运营计划、总办和审计法务控股公司工采中心在收到验收联系函之日起七天内,从各部门中抽调人员组成项目交付验收小组,并指定组长。交付验收小组审批通过书面报告并给予评定,提出结算应注意的事项。项目交付验收小组成立后,组长组织组员对验收内容进展分析,确定验收日期并组织到现场进展验收;报验单位项目部接到验收通知后

13、,准备好相关资料与检查仪器。在项目全周期过程中,工采中心不定期对项目进展飞行检查、停止点验收工作,以与分包工程专项验收工作详见EKP中已发布的制度,并将检查结果纳入项目工程档案,作为项目交付前综合验收意见的参考与依据。12 / 12附件三:项目交付前综合验收申请表项目交付前综合验收申请表项目名称验收时间项目负责人房产公司工采工程分管领导项目部自查意见:项目经理:年月日房产公司工采工程分管领导意见:工采工程分管领导:年月日备注:本表由项目部填写完成后,报房产公司工程采分管领导填写,然后上报工程与采购管理中心集团工采中心。附件四:项目交付前综合验收意见表项目交付前综合验收意见表1 验收日期: 年

14、月 日工程名称与施工内容项目部施工单位提交资料情况工程质量、材料验收评定按合同、图纸施工验收评定本钱核实情况总评分与验收意见验收内容验收情况评价意见/建议包干图纸现场施工内容验收情况评价意见/建议变更签证内容变更签证核实情况评价意见/建议资料完整性评定:验收小组成员签名:审计监察部内部验收程序见证:1、报验单位报送工程验收资料是否齐全 2、验收小组是否对照施工设计图纸含变更设计、合同、产品质量和施工要求对现场进展充分检查核对 3、验收小组是否出具书面验收或整改返工意见 见证人员签名:交付工程验收意见表2项目名称验收时间参加人员项目检查情况概述:原因分析:检查结论与处理方式:备注:检查结论与处理方式中可以由采购部明确出对该单位的信誉评级,纳入资源库。

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