新版城市轨道交通工程质量安全检查指南

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1、城市轨道交通工程质量安全检查指南一、为有效指导城市轨道交通工程质量安全检查工作,科学评价质量安全管理现状,推动建设、勘察、设计、施工、监理以及施工图审查、第三方监测、检测等单位落实质量安全主体责任和相关责任,提升检查工作标准化水平,制定本指南。二、本指南主要依据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例、建设工程安全生产管理条例、城市轨道交通工程安全质量管理暂行办法等有关法规制度、标准规范制定。三、本指南主要适用于城市轨道交通工程建设、勘察、设计、施工、监理等各方主体以及施工图审查、第三方监测、检测等单位开展质量安全自查工作。也可用于城市轨道交通工程建设单位对各参建单位实施履约管理及评价等工作

2、,以及城市轨道交通工程建设主管部门开展质量安全检查工作。四、本指南由建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位、第三方监测单位、质量检测单位、施工图审查机构等8个方面的检查评分表组成,详见附表110。五、 检查评分表主要包括检查项目、检查内容与评分标准、标准分数、扣减分数、实得分数、合计分数、评价意见等内容。六、 检查评分表的评分应符合下列规定:(一)检查评分表满分为100分,得分应为按规定检查项目实得分数之和。(二)检查项目实得分数不出现负值,各检查项目扣减分数不超过该项标准分数。(三)如遇有缺项,可按下列公式计算得分:(四)多人对同一工程项目检查时,取算术平均值作为最终得分。七、检查

3、评定等级分为优良、合格、不合格三个等级。(一)合计得分在80分(含80分)以上,评定为优良;(二)合计得分在70分(含70分)至80分,评定为合格;(三)合计得分不足70分,评定为不合格。八、 受检单位存在严重违反基本建设程序,资质资格不符合国家有关规定,转包、违法分包等违法违规行为的,可直接评定为不合格。九、检查评定等级为不合格时,受检(自检)单位必须限期整改为合格。十、 检查发现有质量安全隐患的,受检(自检)单位应当立即采取措施消除隐患。十一、 本指南应当与相关标准规范配套使用。目 录附表1 建设单位质量安全检查评分表1-8附表2勘察单位质量安全检查评分表 9-13附表3 设计单位质量安全

4、检查评分表14-19附表4 监理单位质量安全检查评分表20-24附表5 施工单位安全检查评分汇总表2526-2930-3334-3536-3738-3940-41附表5.7 模架工程安全检查评分表42-44附表5.8 施工用电安全检查评分表45-48附表5.9 安全防护检查评分表49-51附表5.10 塔吊安全检查评分表52-5455-57附表5.12 物料提升机检查评分表58-60附表5.13 起重吊装安全检查评分表61-63附表5.14 施工机具安全检查评分表64-6667-69附表5.16 盾构法/TBM隧道施工安全检查评分表70-73附表5.17 矿山法隧道施工安全检查评分表74-77

5、附表5.18 轨行区施工安全检查评分表78-79附表5.19 特殊气候施工安全检查评分表80-8182-83附表5.21 架桥机作业安全检查评分表84附表6施工单位质量检查评分汇总表85 附表6.1 质量管理检查评分表86-8889-9293-94附表6.4 矿山法施工质量检查评分表95-96附表6.5 盾构法/TBM施工质量检查评分表97-99附表6.6 路基与高架桥施工质量检查评分表100-101附表6.7 装饰装修质量检查评分表102-105附表6.8 设备安装质量检查评分表106-110附表6.9 轨道工程质量检查评分表111-113附表7 第三方监测单位质量安全检查评分表114-11

6、6附表8 质量检测单位质量安全检查评分表117-118附表9 施工图审查机构质量安全检查评分表(详细勘察文件)119-120附表10施工图审查机构质量安全检查评分表(施工图设计文件121-122附表1 建设单位质量安全检查评分表单位名称: 工程名称:序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1质量安全管理机构、人员 未设置质量安全管理机构,扣3分 未配备质量、安全管理人员,或未明确应急管理人员,扣3分 专职管理人员数量与建设规模、管理要求不相适应,扣2分 专职管理人员不具备相应的知识、经验,扣1分32质量安全责任制 未建立质量安全责任制,扣4分 法律、法规、规章、规范性文件规定的建

7、设单位质量安全责任未包含在责任制中,扣3分 各部门、岗位质量安全责任范围不明确或不完整,扣2分 未建立考核制度和各岗位考核标准,或未开展考核,扣2分 未明确本单位项目负责人,未签订法定代表人授权书,扣3分 项目负责人未签署工程质量终身责任承诺书,扣2分 未设立永久性标牌,扣1分43质量安全管理制度与标准 未制定质量安全管理制度,扣4分 质量安全管理制度不健全(如车辆和设备调试管理,质量安全检查及隐患排查治理,安全风险管理,关键节点条件验收,变更洽商制度,测量管理,工程周边环境调查,质量检测管理,监测管理,施工、监理、设计、勘察、第三方监测、第三方检测合同履约管理,事故报告调查,工程材料与设备管

8、理,工程质量验收管理,质量安全教育培训,多个单位共同作业区管理,应急管理等制度任一缺少),扣2分 制度内容不符合相关法律、法规、规章、规范性文件的规定,或内容不能满足工程质量安全管理需要,扣2分 工程施工、质量验收标准不明确,扣2分44质量安全会议制度 未建立质量安全会议(例会、专题会、年度工作会等)制度,或制度未落实,扣2分 会议记录不详实,扣1分35质量安全教育培训未对新员工(包括实习人员、被派遣劳动者)、换岗员工进行岗前质量安全教育培训,扣3分质量安全教育培训工作无计划或计划未落实,扣2分培训学时少于规定,扣2分质量安全教育培训内容与工程实际脱节,扣2分未建立员工教育培训档案或档案不完整

9、,扣1分36招标、工期造价招标前,未对工期、造价组织专家论证,扣3分工程概算中未包括工程安全生产措施费用及其他保障工程质量安全所需的费用(工伤保险费用、安全风险评估费、第三方监测费、第三方质量检测费、工程周边环境调查费、现状检测评估费),扣4分招标时,未将建设工程安全生产措施费用及其他保障工程质量安全所需的费用单独列支,未作为不可竞争费,扣4分迫使勘察、设计、施工、监理、监测等单位低于成本价竞标,扣4分压缩合同工期未经专家论证或合同双方未签订补充协议,或未有确保质量安全的相应措施与费用,扣4分47参建各方主体资质和人员资格审查参建单位资质不符合规定,扣4分施工单位未取得安全生产许可证,或投标时

10、安全生产许可证被暂扣,扣4分勘察、设计、施工、监理、监测、检测以及其他有关单位的项目负责人、项目技术负责人资格不符合规定,扣4分施工单位项目经理、专职安全员未获得安全生产考核合格证书,扣4分未建立管理台账,或台账与实际不符,扣2分48组织工程周边环境调查与现状评估未组织设计单位提出工程周边环境调查的技术要求,扣4分未组织开展工程周边环境调查,扣4分未根据设计或工程需要对影响施工安全的地下管线、地表水体渗漏情况进行专项调查,扣23分未根据设计要求或工程实际需要组织现状评估,扣4分未组织工程周边环境调查报告或现状评估报告验收,扣4分49提供工程基础资料未按规定向勘察、设计、施工、监理、监测等单位提

11、供基础资料(气象、水文、地形地貌、工程地质、水文地质和工程周边环境、现状评估报告等),扣4分所提供资料不真实,扣4分所提供资料不准确或不完整,未及时组织补充完善,扣4分无资料交接双方签字,或移交资料不齐全,扣23分410委托专项勘察、设计未及时办理详细勘察文件审查,扣4分对特殊地质条件未委托进行专项勘察,扣4分在勘察区域具备勘察条件后,未及时通知勘察单位完成勘察,扣3分工程设计、施工条件发生变化时,未及时委托进行补充勘察,扣4分对高风险工程未组织开展专项设计,扣4分411办理施工图审查施工图设计文件未经审查或审查不合格,擅自施工,扣4分设计文件发生重大变更的,未重新报审,扣4分施工图设计文件审

12、查单位不具备规定条件,扣4分未及时办理消防建审,扣4分对拟采用的无现行工程建设强制性标准的新技术、新工艺、新材料,未组织技术论证并按照规定报相关主管部门核准,扣3分412组织勘察设计地下管线交底未组织勘察单位向设计、施工单位交底,扣4分未组织设计单位向施工单位、工程周边环境调查单位交底,扣4分未组织施工图会审,扣4分未组织所涉及地下管线的产权单位或管理单位向施工单位进行现场交底,扣4分未形成交底记录、会审意见,扣4分勘察、设计、地下管线现场交底任一记录不详或签字手续不全,扣2分413采购材料设备采购的建筑材料(含预拌混凝土)、构配件或设备不符合产品质量标准、设计要求和合同约定,扣4分国家实行生

13、产许可证管理、强制性产品认证管理的未具有相应证书,扣4分未按规定进行材料检验,或检验不合格擅自使用,扣4分违反规定使用已被淘汰,被禁止使用的建材产品,扣4分未按规定对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行监理见证下的现场取样,或未按规定送交工程质量检测机构进行检测,扣4分414提供施工场地场地、水、电、交通条件不能满足施工要求,扣4分“拆、改、移”不到位,危及施工安全或工程周边环境安全,扣4分415支付工程款及安全措施费合同中未明确安全措施费预付、支付计划、使用要求及调整方式,扣4分未按合同约定及时拨付工程款, 扣4分未按合同约定及时拨付安全措施费用及工伤保险费,扣4分未建立支付台账,扣1分

14、416办理质量安全监督手续未按规定办理施工许可手续,扣4分未按规定办理质量监督手续,扣4分未按规定办理安全监督手续,扣4分417质量安全风险管理质量安全风险管理体系不健全,扣3分可研阶段未对工程选址和设计方案进行抗灾设防专项论证,扣4分初步设计阶段未组织专家进行抗震、抗风等专项论证,扣4分初步设计阶段未开展工程质量安全风险评估,或初步设计文件报审时未提交风险评估报告,扣4分质量安全风险评估报告与工程质量安全控制要求脱节,或不含建设工期、造价对工程质量安全影响性评估,扣4分未制定风险控制总体方案,扣4分未实施风险工程分级管理,扣4分风险控制指标体系不健全,扣12分未建立风险工程档案,扣13分未建

15、立危险性较大的分部分项工程或安全管理措施清单,扣4分对超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项方案项目负责人(业主现场代表)未签字,扣3分4 18委托第三方监测、检测未按规定委托并组织开展第三方监测,扣4分未按规定委托并组织开展第三方质量检测,扣4分第三方监测或质量检测单位的资质不符合规定,扣4分第三方监测、检测单位与所监测、检测工程的施工单位存在隶属关系或者其他利害关系,扣4分未组织审查第三方监测方案,扣3分对第三方监测或质量检测单位反馈的预警信息或质量问题处理不及时,扣2分419履约管理与现场检查工程合同未规定双方质量安全责任或责任规定不符合法律、法规、规章、规范性文件的相关规定,扣4分工

16、程合同中双方质量安全责任不明确,内容存在缺陷,或未明确质量安全违约责任,扣3分未定期组织质量安全履约考核检查,扣4分未组织或很少组织质量安全日常检查、隐患排查,扣4分对施工或监理单位上报的质量安全问题,未及时处理,扣3分在履约考核、日常检查、隐患排查中,对发现的安全隐患、质量缺陷没有明确处理意见,扣3分未建立质量安全检查记录或隐患管理档案,扣2分未对专业分包进行审核并建立台帐,扣4分未组织开展施工现场质量安全标准化考评工作,扣2分未对重大事故隐患的整改情况进行跟踪、复查,扣4分420现场协调管理两个以上施工单位在同一施工场地内作业的,未组织施工单位双方签订施工安全管理协议,或协议未明确各自安全

17、管理责任和措施,扣4分未明确现场协调组织机构、现场协调负责人,扣3分未组织落实车站、轨行区等多方共同作业区管理办法(包括现场照明、临时用电、安全防护设施、消防设施管理,轨行区运输管理、施工管理,轨行区送电管理,车辆和设备联合调试管理等),扣3分未及时组织现场交底、交接,扣2分未进行协调管理或协调管理不到位,现场杂乱无序,扣4分未建立现场协调工作会议制度或制度未落实,扣2分421应急预案管理未编制综合应急预案、项目应急预案,扣4分综合应急预案未经专家评审,扣3分综合应急预案未报工程所在地建设主管部门备案,扣2分应急预案不规范,缺乏针对性或可操作性,扣3分应急协调联动机制不健全,与相关预案不衔接,

18、扣2分未建立应急物资数据库、应急救援人员数据库、应急集结路线数据库,未及时更新,扣3分未组织预案涉及人员参加应急预案培训,扣3分未定期组织应急预案评估,扣3分未制定应急演练计划,扣4分未按计划组织演练,扣2分未组织演练评估,扣2分演练不具有针对性,扣2分422预警与响应未建立预警响应措施,扣4分未建立预警指标,扣4分预警响应不及时,扣3分预警响应机制不健全,相关主体责任不明确,扣2分预警处置资料不完整,扣2分423质量安全事故处理未规定事故报告程序,扣4分应急抢险结束后未组织制定工程恢复方案,扣4分未组织事故分析,扣4分未建立事故统计台账或事故档案,扣2分事故档案不健全,扣1分424工程验收未

19、按规定分别组织单位工程验收、项目工程验收、竣工验收,扣4分未编制验收方案或方案内容不全面,扣3分未按规定的验收条件进行各阶段验收,扣4分缓建、缓验项目未获得相关部门批准,扣4分未经验收或验收不合格(包括未取得相关专项验收认可文件)即进入下一阶段,扣4分验收组织和人员资格不符合规定,扣3分验收内容、程序和抽样检查不符合规定,扣4分各阶段验收成果资料不完整,扣3分验收资料相关人员签字缺失,扣2分工程未组织竣工验收或验收不合格擅自交付使用,扣4分工程竣工验收后未及时办理备案手续,扣3分425建设项目档案管理未建立工程资料管理制度(已有地方标准的除外),扣3分未及时建立项目档案,扣3分未建立五方项目负

20、责人质量终身责任信息档案,扣2分文件资料收集、整理不及时,资料管理不规范,扣1分326违规行为存在违章指挥情况,扣24分存在明示或者暗示参建单位违反建设工程质量安全法律、法规和强制性标准行为,扣4分存在明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备、设施、机具、用具、消防器材等行为,扣4分存在其他违法行为,扣4分4合计分数100评价意见:检查人员: 检查日期:说明:1、检查评分表满分100分; 2、每项扣减分数不得超过该项标准分数; 3、出现黑体字标志标志的情形之一时,直接判定为不合格(得分取69分,但当实际得分少于69分时取实际得分); 4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需

21、进行换算。 附表2 勘察单位质量安全检查评分表单位名称: 工程名称: 序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1资质资格及管理制度超出企业资质等级许可范围承揽业务,扣5分存在转包或违法分包,扣5分项目负责人为非注册岩土工程师,扣5分项目负责人未取得法定代表人授权书,或未签署工程质量终身责任承诺书,扣3分试验员、记录员、机长等现场作业人员无专业培训记录即上岗,扣3分内部质量、安全管理体系不完善,扣2分质量、安全管理体系运行不正常,扣2分52勘察大纲策划资料收集与研究未收集区域地质资料或工程周边环境资料,扣2分未认真分析、利用收集到的区域地质资料、工程周边环境资料,扣1分未认真分析、

22、利用上阶段勘察成果资料,扣1分23大纲编制未按照工点编制详细勘察大纲,扣2分勘察方案编制依据的规范标准不当,扣2分勘察手段选用不合理,扣1分勘察方案制定未考虑设计、施工需要,扣1分勘察方案审批、签署不完善,扣1分24勘探点布置勘探点布置未与工点类型、构筑物形式、施工工法结合,扣2分勘探孔距不满足规范和设计要求,扣3分勘探孔深不满足规范、设计及施工要求,或技术孔、控制性钻孔比例不满足规范要求,扣3分车站出入口、通风道、联络通道、加固段、盾构始发接收段或竖井无钻孔控制,扣2分未布置水位观测孔,扣3分35取样、原位测试、现场试验布置土样采取数量不满足规范要求,扣2分原位测试数量不满足规范要求,扣2分

23、水样采集数量不满足规范要求,扣1分取样、测试方法不满足规范要求,扣1分水文地质试验方法选择不合理,扣1分26室内试验布置岩土室内试验项目不满足岩土性质、工程类型和设计、施工需要,扣2分主要土层试验数量不满足规范要求,扣2分试验方法不符合工程实际情况,扣1分27安全文明施工安全、质量责任制不明确,扣2分安全、质量保证措施不到位,扣1分28勘察实施大纲落实未按照大纲规定的工作量和方法实施,扣3分39管线核查钻探前未实地逐点(勘探点)进行地下管线核查和保护,扣4分勘探中未采取相应安全技术措施,扣4分410孔位测放依据地表参照物布设钻孔,实际孔位未采用测量仪器测放,扣2分孔位测放精度不满足要求,扣1分

24、211探孔调整地质异常段未加密勘探孔,扣2分遇断裂、洞穴等不良地质时勘探孔加深不够,扣2分212钻进及岩芯采取率钻进方法不当,扣3分岩芯采取率不满足规范要求,扣3分回次进尺不符合规范要求,扣2分岩芯摆放顺序颠倒,地层深度记录有误,扣3分313岩土鉴别与描述岩土鉴别有误,扣3分岩土描述不完整,扣2分314样品采集取样方法不正确,样品质量不符合规范规定,扣3分样品标识、保管、运送不符合要求,扣2分315原位测试原位测试手段选用不合理,扣4分原位测试仪器、设备性能不满足要求,扣4分测试深度不符合要求,扣4分416物探测试仪器、设备性能不满足要求,扣2分测试方法不当,扣1分测试项目有遗漏,扣1分217

25、水位观测及水文地质试验地下水位观测记录方法不符合规范规定,扣3分主要含水层未分层观测地下水,扣3分水文地质试验操作不符合规范规定,扣2分318外业记录原始记录不完整,扣3分签署不齐全,扣3分记录内容不规范,扣2分319室内试验试验方法不符合规范要求,扣3分试验过程质量控制有瑕疵,扣2分320外业安全勘探过程中发生伤及作业人员或地下管线、周边建筑物等事故,扣3分勘探孔未进行回填封孔,扣3分封孔质量不符合要求,扣2分321勘察成果岩土层划分岩土层划分依据不合理,扣3分岩土层划分不正确,扣3分岩土层划分(工点间、标段间)不统一,扣1分322不良地质与特殊岩土不良地质、特殊岩土、有害气体等识别有遗漏,

26、扣4分不良地质、特殊岩土、有害气体等对工程影响的评价不准确或不全面,扣3分423地下水未阐明地下水的水位,补、径流、排泄条件,扣3分未阐明含水层的富水性、透水性,扣3分未判明地下水(土)的化学类型及腐蚀性,扣3分地下水控制措施建议不符合实际情况,扣3分324场地稳定性、适宜性场地稳定性、适宜性评价不准确,扣3分场地稳定性、适宜性评价不全面,扣2分325围岩及土石工程分级围岩分级不合理,扣3分土石工程分级不合理,扣3分326岩土物理力学参数岩土物理、力学参数统计分析不正确,扣4分岩土物理、力学参数建议值的提出方法不合理,扣4分岩土物理、力学参数建议值有漏项,不满足设计需要,扣4分岩土物理、力学参

27、数建议值与实际有偏差,扣2分427工程地质、水文地质条件评价及措施建议工程地质条件评价不全面,扣2分水文地质条件评价不全面,扣2分工程地质条件评价不准确,扣4分水文地质条件评价不准确,扣4分地基基础形式、地基承载力及变形分析与评价有误,扣2分围岩、边坡稳定性和变形分析评价有误,扣2分地下水对工程的静压力、浮托作用分析有误,扣2分水和土对建筑材料腐蚀性评价有误,扣1分各类工法适应性及岩土工程问题分析评价有误,扣2分工程措施建议合理性、针对性不强,扣1分未对特殊地质条件提出专项勘察建议,扣2分428场地与地基的建筑抗震设计基本条件抗震影响基本参数提供不全面、不准确,扣2分未划分场地类别或场地类别划

28、分有误,扣3分未按照规范规定进行地震液化判别和软土震陷评价,扣3分未划分场地建筑抗震有利、不利和危险地段或划分有误,扣2分329环境影响分析工程施工对环境影响分析或环境对工程施工影响分析不准确,扣3分工程施工对环境影响分析或环境对工程施工影响分析不全面,扣12分330遗留问题说明未对勘察工作遗留问题进行说明并提出处理措施建议,扣2分未标识问题钻孔,扣2分231成果审查及意见落实情况未进行内部审核,扣2分未按照强制审查意见进行修改完善,扣2分对未落实的审查意见未阐明理由或理由不充分,扣1分232成果文件签章及资料归档勘察报告无注册土木工程师(岩土)签章,扣2分勘察成果文件签章不齐全,扣2分勘察资

29、料未进行归档管理或归档不全、不及时,扣1分233勘察成果准确性地层描述与实际情况不相符,扣4分水文地质参数(水位、水量、渗透系数等)与实际情况不相符,扣2分围岩等级与实际情况不相符,扣2分持力层的承载力与实际检测结果出入较大,扣2分重要的岩土参数与实际情况不相符,扣2分434勘察服务勘察成果交底勘察成果交底不全面,扣1分对重点地质问题交底说明不充分,扣1分235施工配合未按照勘察合同提供设计、施工配合服务,扣2分设计、施工配合服务不到位,扣1分2合计分数100评价意见:检查人员: 检查日期:说明:1、检查评分表满分100分; 2、每项扣减分数不得超过该项标准分数; 3、出现黑体字标志的情形之一

30、时,直接判定为不合格(得分取69分,但当实际得分少于69分时取实际得分); 4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。附表3 设计单位质量安全检查评分表单位名称: 工程名称: 序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1资质资格及管理制度超出单位资质等级许可范围承揽业务,扣5分存在转包或违法分包,扣5分项目负责人不具备任职资格,扣35分专业负责人不具备任职资格,扣24分设计人、校核人不具备任职资格,扣13分项目负责人未取得设计单位法人授权书或未签署质量终身责任承诺书,扣3分质量管理体系不完善,或质量安全责任制不明确,扣13分未经建设单位同意擅自更换项目负责人或专业负责人,

31、扣2分项目负责人未在岗(到位)履职,扣35分52设计依据设计依据基础资料基础资料如地形测绘、地质资料和工程周边环境资料等不全,扣5分未根据勘察文件,或采用的工程地质勘察文件未经审查或不满足勘察深度要求且无相关应对措施,扣5分地质灾害评价、环境评价、安全预评价、防洪评价、高架抗风评价等通过评审的专项报告不全,扣25分前一阶段设计审查意见、风险评估报告等不全,扣5分未对重要的工程周边环境资料进行现场核查,扣2分53法律法规标准执行采用现行设计规范及相关规定不全,或规范、规程属非有效版本,扣13分未按照法律、法规、(规范性文件)工程建设强制性标准进行设计,扣10分未按照规范性文件要求进行设计,扣10

32、分设计文件不符合国家、地方规定的设计深度要求,扣35分结构安全等级、结构重要性系数、结构使用年限及耐久性、抗震设防类别和抗震等级等要求缺失或不符合设计规范规定,扣15分对涉及施工安全的重点部位和环节未在设计文件中注明,或未提出保证工程安全质量的处理措施,扣35分采用新技术、新材料和新工艺时,未在设计中要求按相关规定进行报批、认证等程序,或未提出预防安全事故的措施建议,扣35分设计文件未标明采用的建筑材料、建筑构配件和设备的规格、性能等技术指标,扣13分104结构计算无结构计算书,扣5分计算工况不全,或未按照相关规定进行结构强度、刚度、稳定性计算及裂缝宽度等的验算,扣13分结构计算未考虑结构安全

33、等级或安全等级选取不合理,扣13分荷载分类、荷载组合、荷载取值(特别是施工荷载,水、土压力计算)及分项系数等不合理或存在遗漏,扣13分计算方法、计算模型及计算简图等不符合规范规定或不能很好反映结构实际受力情况,扣13分结构未进行抗震、抗浮和变形等验算,或抗震、抗浮计算分析和抗浮措施不合理,扣13分计算书未提供原始输入数据和资料,手算时未提供计算公式和过程,扣12分计算结果不能作为设计合理性依据,扣3分55设计质量地下水处理设计文件未明确提出地下水处理措施,扣5分降水或止水方案不适合结构所处地层特性,扣5分未对降水或止水方案引起的地面沉降、周边建(构)筑物影响进行分析,或无技术应对措施,扣13分

34、采用止水帷幕、注浆、冻结等加固方法的加固范围等参数选择不合理,或未提出加固效果要求,扣35分;对非常见的地下水处理方案及措施,设计文件未要求进行现场试验确定具体施工参数,扣2分106不良地质和特殊性岩土对地层承载力不满足要求的部位未采取地基加固改良等措施,扣35分对岩溶、瓦斯、湿陷性黄土、断层、流沙、易液化地层、易突涌地层、膨胀性地层以及其它不良地质和特殊性岩土未采取有效的应对措施,扣13分对高风险不良地质未要求采取施工详细勘察或超前探测措施的,扣2分57结构与防水一般要求不满足限界提资要求,扣5分采用线路资料不准确,扣35分主体结构在水平、立体交叉部位未进行加强处理,扣35分对复杂节点、结构

35、变化等受力复杂部位未进行详细设计,扣35分对施工过程中影响结构整体稳定性的重点环节未采取合理、有效的结构处理措施,扣5分施工工法、施工步骤和工序转换不合理,扣35分结构耐久性设计不准确、不完整,扣35分结构防水方案不合理或存在遗漏,扣35分采用沉管、顶进等其它施工方法结构设计但存在设计问题的,参照本检查项目明挖、盾构法扣分规则,扣110分设计图纸质量不满足要求,扣2分25明挖基坑围护结构及支撑体系不满足结构稳定性、强度、刚度等要求,扣10分基坑变形控制等级、围护桩位移等指标选择不合理,扣13分基坑内支撑横向或纵向布置不合理,扣2分对平面不规则基坑未考虑合理应对措施,扣2分桩墙围护结构嵌固深度选

36、择不合理,扣5分未对围护结构桩墙提出质量检测要求,扣2分盖挖逆作法中间竖向支撑系统选型或结构方案不合理,扣13分未提出基坑内支撑防坠落措施,扣2分活络头锁定方式不合理,易造成偏压、卸压、失稳等不利影响,扣2分未提出施工荷载要求,扣2分暗挖法隧道未提出施工步序或步序不合理浅埋暗挖施工设计未提出拆除临时支撑的措施和间距要求,扣2分暗挖开设马头门、断面变化处、风道进站、初支拆除和二衬扣拱等关键节点未提供详细设计措施、参数或不完善,扣310分暗挖设计未提出动态管理措施,扣3分盾构法隧道未针对地质条件提出盾构机选型要求,扣5分穿越水体或其它重要风险源时盾构隧道覆土厚度不够且未采取措施,扣2分盾构进出洞和

37、始发段未提出控制措施要求,扣2分管片的连接、防水和注浆措施不完善,扣13分联络通道等附属结构加固措施不合理或开洞等节点措施不完善,扣13分8风险工程设计及抗震专项设计未对工程风险源进行辨识和分级,并采取相应的技术措施,扣13分设计方案未遵循合理规避风险的原则,扣2分对高风险工程未进行专项设计,扣5分高风险工程及影响结构安全关键环节排查不全面(周边建构筑物、管线),相应专项设计内容不全面,扣13分专项设计内容深度不满足要求,扣2分专项设计未能与主体工程同步设计,扣2分未要求对周边重要建构筑物进行现状评估,或未按照评估结果提出针对性措施,扣13分未按照要求进行抗震专项设计,扣5分59监控量测未对支

38、护结构、周围岩土体及工程周边环境进行监测设计,扣5分工程监测项目和监测点布设不满足规范规定,扣13分未明确监测项目的控制值或控制值确定不合理,扣13分未根据工程特点、监测项目控制值和施工经验等制定监测预警等级和预警标准,扣5分未按规定对工程周边环境监测控制标准组织专家论证,扣3分高风险工程监测控制指标未分解到施工各主要工序,扣1分对复杂节点未提出针对性监控量测要求,扣1分510内部审核内部审核制度不完善,扣5分内部各级复、审核卡不齐全,扣3分内部评审、方案会审记录不齐全,扣1分专业间互提资料单不齐全,扣2分内部各级复、审核意见落实不全面,扣3分文件的签署、专业会签不完整,扣2分结构计算书签字不

39、全或不满足相关要求,扣2分511外部审查确认未对高风险工程专项设计方案进行专家论证,扣5分未对高风险工程周边环境监测项目及其变形控制指标进行专家论证,扣3分未按要求进行抗震专项设计论证,扣2分外部审查意见中影响设计方案的关键意见未落实且未说明理由,扣5分施工图设计未说明初步设计专家意见(包括其它评审意见)的执行情况,扣13分512设计服务设计交底未按照要求执行设计交底制度,或者设计文件交底未形成文字记录,缺少各方签字盖章,扣13分未按照要求执行图纸会审制度,或者图纸会审意见未回复,缺少各方签字盖章,扣13分设计文件交底未能重点说明设计文件中涉及工程安全质量的内容,扣35分设计文件交底未说明主要

40、施工注意事项,扣13分513设计变更设计变更未履行规定的程序,或者施工图设计发生重大变更,未按有关规定重新报审,扣5分工程设计条件发生变化时变更设计不合理、不及时,扣35分设计变更未按照要求进行审核程序和签章的,扣13分514施工配合指定建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商,扣5分未委派专业技术人员到施工现场解决与设计有关的问题,或者未到现场跟踪施工,扣5分委派到施工现场的专业技术人员不能及时解决与设计有关的问题,扣35分施工配合未留有相关记录,扣13分5合计分数100评价意见: 检查人员: 检查日期:说明:1、检查评分表满分100分; 2、每项扣减分数不得超过该项标准分数; 3、出现黑体字标

41、志的情形之一时,直接判定为不合格(得分取69分,但当实际得分少于69分时取实际得分); 4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。附表4 监理单位质量安全检查评分表 单位名称: 工程名称: 序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1资质资格及管理制度超出单位资质等级许可范围承揽业务,扣5分存在转让业务行为,扣5分与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、构配件、设备供应单位有隶属或利害关系,扣5分未按合同约定建立项目监理机构,扣35分总监理工程师未具备注册执业资格,扣5分未按要求配备专职安全监理人员,扣3分未按规定配备其他专业监理工程师和监理员,扣25分未经建设单位书面同

42、意,调换总监理工程师或总监理工程师同时在其他建设工程监理合同中兼任,扣5分其他监理人员的任命、聘用(调换)手续不符合规定或合同约定,扣25分 未组织开展监理人员年度安全质量教育培训、交底,扣2分未建立安全质量监理制度或监理责任制,扣35分法律、法规、规章、规范性文件规定的监理单位安全质量责任未在责任制中落实,扣4分岗位职责不明确或人员不清楚自己职责,扣23分法定代表人未签署授权书或项目负责人未签署工程质量终身责任承诺书,扣3分总监理工程师未在岗履职,扣5分其他监理人员不在岗履职,扣25分52监理规划与实施细则未按规定编制、审批监理规划或专业性较强的、危险性较大工程、“四新”工程的专项监理实施细

43、则,扣4分监理规划、监理实施细则的针对性、操作性不强,或未根据工程、法规标准的变化及时修订,扣2分实施细则的安全、质量风险控制内容不全,或实施细则审批后未对监理人员进行交底,扣23分监理实施细则未明确主要危险源、重要(关键)部位/环节及其控制措施,扣3分未编制旁站监理方案或旁站项目不全面,扣3分监理规划、实施细则存在违反规范标准或其他明显错误,扣12分43文件审查资质资格审查未审查施工分包单位资质、安全生产许可证和检测、监测单位的资质,扣24分未按规定、合同约定审查施工总包或分包单位的项目机构与人员配备(数量与专业),扣3分未审查应持证人员的资格证,扣4分现场未审查特种作业人员操作资格证,扣4

44、分44制度审查未审查施工项目质量保证体系、安全管理体系(含应急预案),扣5分未审查分包合同、租赁合同的安全质量管理责任条款,扣23分经审查的制度或合同仍有不符合安全质量管理规定,扣13分55方案审查主要监理人员(总监理工程师、总监理工程师代表、专业监理工程师)未参加勘察、设计、工程周边环境交底,或设计图纸会审、超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项方案专家论证会,扣25分未对施工单位报送的“四新”的质量认证材料和相关验收标准的适用性进行审查、签认,扣5分未按要求审查施工组织设计的安全质量技术措施、危险性较大分部分项工程专项方案、工程周边环境专项保护方案、测量和监测方案、质量缺陷与质量通病防治

45、方案、施工项目标准化实施方案和项目标准化自评材料,以及施工用电方案、应急预案,扣58分对方案的针对性、可行性、可靠性和全面性没有明确、具体的审查结论,扣2分已审查的方案不符合安全质量强制性标准,扣48分106费用核查未审查安全防护措施费使用计划,扣2分未按规定对安全生产文明施工措施费用等保障工程质量安全所需的费用的拨付进行检查,扣23分未按规定对保障工程质量安全所需的费用的使用进行审核,扣23分37现场检查日常巡视监理单位未按规定定期检查,扣2分总监理工程师未按规定现场带班,扣35分未按规定开展安全质量日常巡视和检查,扣8分巡视或检查内容不符合有关规定,扣34分未定期检查施工单位应急救援物资设

46、备的配备情况,扣3分巡视、检查监理日志记录不真实、不全面,扣12分88旁站监理未按经审查批准的施工图设计文件(设计变更文件)对施工质量安全实施监理,扣5分未按实施细则开展监理旁站工作,对重大风险源项目施工过程中未进行旁站,扣5分旁站监理记录不全面、不真实,扣12分59查核与验收材料设备查验未审查施工单位提供的工程材料、构配件、设备质量证明文件,扣35分未按规定对建筑材料、构配件和设备在进场、使用前进行检查签认或见证送检,扣35分未对施工起重机械安装、拆卸前的告知、安装使用的备案登记等情况进行查验,扣35分未按规定对大型设备(如盾构机、起重机械、架桥机)的现场安装、调试进行监理、参加验收,扣35

47、分510平行检验未配备满足监理工作需要的检测设备和工具,扣2分未按规定、监理合同约定对工程材料、施工质量进行平行检验,扣2分委托平行检验的机构未具有相应的工程检测资质,扣2分委托平行检验的机构与施工单位有隶属关系或其他利害关系,或为承担施工质量检测的机构,扣2分211测量、监测查核测量监理工程师未参加监测点的验收或未检查初始值的获取,扣3分未定期检查测量设备检定证书,或监测点、测量控制桩的布置和保护情况,扣3分未及时复核施工控制测量成果、查验施工测量放线成果,或未及时比对、分析施工监测与第三方监测数据及巡视信息,扣5分未发现测量、监测严重异常情况或发现后未及时反馈、督促处理,扣35分512查核

48、验收验收未督促施工单位对施工现场安全防护设施进行验收,扣10分未组织工程重要部位和环节的施工前条件验收,扣36分对涉及结构安全和使用功能的分部工程,未督促施工单位按规定进行抽样检测(功能试验),扣510分未及时组织各种隐蔽工程与检验批、分部、分项工程验收和单位工程预验收,或总监未参加竣工验收,扣510分验收程序不符合规定,存在问题未要求整改,验收结论不正确,扣510分将不合格建筑材料、构配件、设备或(隐蔽、分部分项、项目)工程按照合格签认,扣10分与建设单位或施工单位串通,弄虚作假,降低工程质量,扣10分1013问题处理在施工安全或工程质量必要条件不满足的情况下签发开工令,扣5分对违反安全、质

49、量管理法规或操作规程的行为不及时制止,扣7分对现场未按已审批通过方案施工不及时制止,扣7分对不合格的建筑材料、构配件、设备未责令核验、整改或未见证退场,扣5分未能发现严重安全隐患或质量缺陷,或不合格材料已经使用于工程,扣57分对质量安全事故隐患未要求责任单位整改,情况严重的未要求施工单位暂时停止施工并及时报告建设单位,扣57分施工单位对质量安全事故隐患拒不整改或不停止施工的,未及时向有关主管部门报告,扣57分未及时上报安全、质量事故或重大安全险情,扣7分事故发生后总监理工程师或总监代表未及时赶赴现场,或总监未及时签发工程暂停令,扣57分未督促施工单位落实安全质量监督机构、建设单位或监理单位的整

50、改要求(指令),或未对整改落实情况进行复查,扣35分714协调管理未按规定召开工地例会和专题会议协调解决质量安全问题,扣35分未按合同约定对所监理的两个以上在同一区域作业的施工单位的安全质量管理进行协调,扣35分所监理的两个以上单位在同一区域作业时现场杂乱无序或(半)成品保护不到位,且监理未督促整改,扣23分515档案管理监理工程师或总监理工程师未按规定对监理文件资料进行签认,扣2分未按要求及时向建设单位、安全质量监督机构报送监理报表,扣1分上报资料内容不详实或与实际不符,扣12分未建立工程项目全过程的安全、质量监理资料档案,扣2分未检查施工单位施工验收档案,扣2分216监理效果20合计分数1

51、00评价意见:检查人员: 检查日期:说明:1、检查评分表满分100分; 2、每项扣减分数不得超过该项标准分数; 3、出现黑体字标志的情形之一时,直接判定为不合格(得分取69分,但当实际得分少于69分时取实际得分); 4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算; 5、“监理效果”反映的是监理单位的监理工作绩效,按所监理工程的施工单位安全、质量检查合计得分的一半以20%的比例计入监理检查得分的总分数中。附表5 施工单位安全检查评分汇总表工程名称工程地点建筑面积造价进度施工单位项目经理联系 监理单位项目总监联系 建设单位业主代表联系 检查项目检查合计(100分)安全管理(10分)文明施工(1

52、0分)脚手架(7分)基坑支护/模板工程(12分)矿山法(12分)/盾构法(8分)隧道(合20分)安全防护(8分)施工用电(10分)塔吊/龙门吊/物料提升机(7分)起重吊装(8分)施工机具(5分)其他专项(3分)评价意见:检查单位检查人员检查日期说明:1、汇总表满分100分;2、 在汇总表中各检查项目实得分数=在汇总表中该项应得满分分值该项检查评分表实得分值/100;3、 遇有缺项时汇总表总得分=实查项目实得分值之和/实查项目应得满分分值之和100; 4、其他专项:轨行区施工、人工挖孔桩施工、架桥机及架桥作业、特殊气候施工等。附表 安全管理检查评分表单位名称: 工程名称: 序号检查项目检查内容与

53、评分标准标准分数扣减分数实得分数1单位资质与人员资格资质不符合国家规定或未取得安全生产许可证,扣10分项目经理未持安全生产考核合格证上岗,扣5分 违反规定调换项目经理或项目经理同时在其他工程项目兼任,扣5分项目部未按要求组建安全生产领导小组或项目安全专职管理机构,扣10分未明确质量安全管理标准化自评部门,扣5分未按规定或合同约定配备项目安全管理人员,扣10分安全管理人员未持安全生产考核合格证,扣5分项目主要管理人员未按规定到岗履职或未现场带班,扣38分安全管理人员未到岗履职,扣36分特种作业人员未持有效证件上岗,扣10分监测人员的配备不能满足工程需要,扣5分盾构机司机上岗前未经(施工单位)实际

54、操作考核合格,扣25分102责任制度与目标管理未建立安全生产的责任制或考核奖罚制度,扣5分安全生产责任制未经责任人签字确认,扣3分未制定安全管理目标及其考核制度,扣4分目标未分解或未量化,扣3分考核制度未有效落实,扣35分53施工组织设计使用未经审查合格的施工图设计文件施工,扣10分未编制施工组织设计或施工组织设计未落实保障施工安全的设计措施,扣10分 施工组织设计未按规定进行审核、审批,扣10分施工进度计划不合理,存在盲目压缩工期,扣5分施工组织设计的安全技术措施不全面或针对性不强,扣58分工程条件发生变化,不能指导施工时,未修改施工组织设计,扣5分使用国家明令淘汰或禁止使用的工艺、产品,扣

55、10分未与施工组织设计同步编制标准化实施方案,扣5分对拟采用的无现行工程建设强制性标准的新技术、新工艺、新材料,未进行技术论证,扣5分104安全技术交底未制定安全技术交底制度,扣2分未制定各工种安全技术操作规程或操作规程未挂设在作业场所显著位置,扣23分项目技术人员(专项施工方案编制人员)未就有关施工安全要求对现场管理人员、施工班组、作业人员交底,扣3分交底针对性不强或不全面,扣2分无书面安全技术交底或交底双方未签字,扣3分55安全教育和班前活动未建立安全生产教育制度,扣5分 未对进入新岗位或者新进入施工现场的作业人员(含起重机械租赁单位的作业人员)进行安全教育,扣10分未对作业人员普及触电、高处坠落或有限空间中毒(窒息)等事故应急救援知识,扣35分安全教育档案不全,扣23分未进行年度安全教育或教育培训学时达不到要求,扣35分未建立班前安全活动制度,扣3分 无班前安全活动记录,扣2分未进行主要风险公示,扣3分有较大危险因素的设施、设备、场所未设置明显标识、警戒围栏或安全引导语等安全警示标志,扣5分进行高处作业、有限空间作业、设备调试等危险作业时,未设明显标识、正确显示工作状态,扣5分在隐患没能及时整改的场所未设置隐患告

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